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医药公司门店药品购进及销售质量管理制度汇编102页
医药公司门店药品购进及销售质量管理制度汇编102页.doc
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质量管理
上传人:职z****i 编号:1157924 2024-09-08 103页 428.57KB
1、医药公司门店药品购进及销售质量管理制度汇编编 制: 审 核: 批 准: 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制: 审 核: 批 准: 版 本 号: 目 录一、质量管理制度1、门店药品购进管理制度2、门店药品验收管理制度3、门店药品陈列管理制度4、门店药品销售质量管理制度5、门店药品储存管理制度6、门店药品养护检查管理制度7、门店处方药与非处方药管理制度8、门店药品拆零管理制度9、门店特殊管理药品和国家有专门管理要求的药品的管理制度10、门店记录和凭证的管理制度11、门店收集和查询质量信息的管理制度12、门店质量事故和质量投诉的管理制度13、门店中药饮片处方的审核、调配、核对的管理制度 12、4、门店药品的效期管理制度15、门店不合格药品管理制度16、门店卫生管理制度17、门店人员健康检查管理制度18、门店药学服务管理制度19、门店人员的培训及考核管理制度20、门店药品不良反应报告制度21、门店计算机系统管理制度22、门店药品退货管理制度23、门店设施、设备管理制度24、门店药品广告管理制度25、门店非药品质量管理制度26、门店药品经营许可证管理制度27、门店冷藏药品质量管理制度28、门店药品电子监管管理制度29、门店药品盘点管理制度二、质量管理操作程序1、门店药品采购操作程序2、门店药品验收操作程序3、门店药品销售操作程序4、门店处方的审核、调配、核对操作程序5、门店中药饮片处方3、的审核、调配、核对操作程序6、门店拆零药品销售的操作程序7、门店特殊管理药品和国家有专门管理要求的药品的操作程序8、门店营业场所药品的陈列及检查的操作程序9、门店营业场所冷藏药品的存放操作程序10、门店计算机系统操作程序11、门店不合格药品的操作程序12、门店药品销售退回的操作程序13、药品盘点报损报溢操作程序三、门店主要岗位工作职责 1、门店主要岗位职责 2、门店负责人岗位职责 3、门店质量管理人员岗位职责 4、门店采购员岗位职责 5、门店验收员岗位职责 6、门店陈列保管员岗位职责 7、门店养护员岗位职责 8、门店退货员岗位职责 9、门店营业员岗位职责 10、执业药师、药师(处方审核、调配)4、岗位职责 11、中药调剂员岗位职责文件名称:门店药品购进管理制度编号:xx001xx08变更记录:依据国家法律、法规以及企业管理实际情况进行修订。变更原因:1、目的:依法经营,防止假劣药流入门店,保证药品经营质量,特制定本制度。2、依据:药品管理法、药品经营质量管理规范及相关法律法规、实施细则。3、适用范围:门店进货过程管理。4、责任:门店负责人负责实施本制度。5、内容:5.1门店根据经营需要遵循质量第一和按需购进,择优购进原则购进药品。要货计划可以采用:电话方式和传真方式向配送员报单;或通过电脑网络向公司报单;要货计划单应注明药品的通用名称、规格、单位、数量、单价、金额等;产地、和门店名称;5、门店应优化药品存储结构,保证经营需要,合理制定每项进货数量,避免脱销和积压。5.2购进药品必须有合法的配送单据,单据里应载明药品通用名称、规格、批号、数量、生产厂商、有效期、批准文号等内容。5.3购进药品并有记录,至少保存5年。文件名称:门店药品验收管理制度编号:xx002xx08变更记录:依据国家法律、法规以及企业管理实际情况进行修订。变更原因:1、目的:为确保购进药品的质量,把好药品的质量关,杜绝不合格药品上柜。2、依据:药品管理法、药品经营质量管理规范等法律法规及实施细则。3、适用范围:门店药品验收过程管理。4、责任:门店验收员负责本制度的实施。5、内容:5.1、质量验收人员应当具药学或6、者医学、生物、化学等相关专业学历或者具有药学专业技术职称。从事中药饮片验收人员应当具有中药学中专以上学历或者具有中药师以上专业技术职称。5.2、药品配送到门店应立即进行现场验收,若不能当即查验的应暂时放置待验区,在当日内完成验收,冷藏贮存药品必须立即验收,按规定条件贮存摆放;5.3、药品验收时验收员必须依据送货凭证,对进货药品逐个查验。、每个药品的品名、规格、数量、效期、生产企业名称、批号等逐一进行核对;、对其包装外观质量进行查验有无破损、污染;、仔细查看药品包装说明书和标签,发现有质量问题药品应拒收并及时报告配送中心。填写药品拒收报告单并向公司质管科报告,及时办理退货相关手续;、进口药品除按7、规定验收外,应有随附加盖公司质量管理科原印章的进口药品注册证(或医药产品注册证、进口药材批件、生物制品进口批件复印件)、进口药品检验报告书(或注明“已抽样”并加盖抽样单位公章的进口药品通关单复印件,或采用电子文件进行转移、存档;、进口药品应有中文标签,药品证明应及时登记于“进口药品口岸检验报告登记表”中,留存备查。、中药饮处片应有批次检验报告书。、验收冷藏药品,需与配送人员进行冷藏药品交接,确保配送工具符合冷藏药品温度要求,并记录,验收冷藏药品需在15分钟内完成。 5.4、验收合格后验收人员应在送货凭证上签字,并标明质量状况及验收时间。5.5.药店验收员负责药品电子监管核注工作,对2011年48、月1日后生产的并列入基本药物的品种,未入网或未使用电子监管码统一标识,一律不得入库。符合规定的准予入库,及时采集数据。发现不符合规定的药品有权拒收。药店验收员,负责药品电子监管核注核销工作。 5.6、送货凭证应按非处方药、处方药、中药饮片或按柜按月分别装订成册。送货凭证保存至少五年。5.7、验收并记录,至少保存5年。6.相关表格:药品拒收报告单、进口药品口岸检验报告登记表文件名称:门店药品陈列管理制度编号:xx003xx08变更记录:依据国家法律、法规以及企业管理实际情况进行修订。变更原因:1、目的:为了规范陈列药品,避免人为造成药品污染确保药品质量。2、依据:药品分类管理办法、药品经营质量管9、理规范等法律法规。3、范围:门店药品陈列质量过程管理。4、责任部门:门店工作人员。5、内容:5.1、店堂内陈列的药品必须是经验收质量合格的药品。陈列药品的货柜、橱窗应完好无损,保持清洁卫生、整齐,营业区、办公区、生活区要相应分开;、营业场所应设置待验区(黄底白字)、退货区(黄底白字)、不合格品区(红底白字)三个区域,标志要明示。5.2、门店应配备检测和调节温湿度的设施设备。如:温湿度计(常温区一只、阴凉区一只、冰箱内一只)空调等;5.3、经营需冷藏药品的门店,应配备相应的冷藏设备;、药品陈列时应根据贮藏条件的要求,分别设置常温区、阴凉区和冷藏柜、药品分别储存于冰箱(2-8C)、阴凉区(0-2010、C)、常温区(10-30C)相应区域内相对湿度为35%-75%之间。5.4、药品应按药品与非药品分区陈列;内用药与外用药分柜陈列;处方药与非处方药分柜陈列、中药材、中药饮片与其他药品分柜陈列;各专柜应在右上角贴上相应的分类标识;5.5、每个柜组药品陈列应按用途结合剂型相对集中摆放,根据各门店自身实际情况可分为“呼吸系统用药”、“五官科用药”、“妇科用药”、“消化系统用药”、“心血管系统用药”“泌尿生殖系统用药”等,要求销售柜组橱窗标志醒目,每个药品应对应放置标价签,字迹清晰醒目,药品陈列整齐丰满;5.6、危险品不得直接上柜陈列,如需陈列只能陈列空包装;5.7、门店必需设置拆零专柜,凡拆封过的药11、品集中存放于拆零专柜,并保留原包装说明书和标签。未拆封的药品和其他药品不得存放拆零专柜;5.8、处方药不得以开架自选方式陈列、销售;5.9、门店应设立阴凉区(库),在室内温度超过25C时,若确需将阴凉保存药品陈列常温区时,只能用空包装陈列展示;5.10、门店陈列药品都应附有说明书,并且说明书与药品数应相符;5.11、凡有质量疑问的药品,一律不得上柜陈列和销售。5.12、每月对药品陈列环境和条件进行检查并做好记录,发现问题立即整改。6、中华人民共和国药典有关药品贮藏术语的含义:6.1、避光:指用于不透光的容器包装,如棕色容器或黑纸包裹的无色透明、半透明容器;6.2、密闭:指将容器密闭,以防尘土及12、异物进入;6.3、密封:指将容器密封,以防风化、吸潮、挥发或异物进入;6.4、阴凉处:指不超过20C;6.5、凉暗处:指避光并不超过20C;6.6、冷处:指2-8C;6.7、常温:10-30C。文件名称:门店药品销售质量管理制度编号:xx004xx08变更记录:依据国家法律、法规以及企业管理实际情况进行修订。变更原因:1、目的:为规范药品销售行为,依法经营安全合理销售药品。2、依据:药品管理法、药品流通监督管理办法、药品经营质量管理规范等法律法规。3、适用范围:门店销售过程质量管理。4、责任:门店销售人员。5、内容:5.1、门店营业人员要严格遵守有关法律法规和企业制定的管理制度,依法销售药品;13、5.2、门店应按照批准的经营方式和经营范围经营药品,不得在药品监督管理部门店核准的地址以外的场所储存和超范围经营药品。不得为他人以本门店的名义经营药品提供场所,不得销售假劣药品;5.3、凡从事药品零售工作的营业员,必须具有高中以上文化程度,经培训考核,同时对营业员进行健检查,合格者方可上岗;5.4、门店须配备票据自动打印机和电子扫描枪,实现计算机网络管理。在柜药品实现条码管理,销售药品时,营业员应为顾客提供自动打印机开具销售凭证,销售凭证应注明药品名称、规格、产地、数量、批准文号、批号、价格、金额等内容;5.5、处方药销售必须凭医师处方,并经执业药师处方审核方可调配;含麻黄碱复方制剂等国家有专14、门管理要求的药品,每人每天购买量不超过2个独立最小包装;5.6、药品销售过程中应正确宣传,不得夸大药品功效5.7、不得采用搭售或买药品赠药品、买药品赠商品等方式向公众赠送处方药或甲类非处方药;5.8、不得采用邮购,互联网交易方式直接向公众销售处方药。6、相关表格:销售凭证文件名称:门店药品储存管理制度编号:xx005xx08变更记录:依据国家法律、法规以及企业管理实际情况进行修订。变更原因:1、目的:为规范药品的仓储管理,保证药品质量储存的安全。2、依据:药品管理法、药品经营质量管理规范、等相关法律法规。3、适用范围:设立药品仓库门店质量管理过程。4、责任:门店质量负责人。5、内容:5.1、药15、品储存应正确选择仓位,合理布局,有效利用仓库;5.2、仓库应配备适宜的药品储存的货架、地架,温湿度调控等设施设备;5.3、仓库地面平整、墙壁整洁;5.4、药品必须按规定要求贮存,做好库房温湿度监测工作,每天上午8:30-9:30,下午2:30-3:30时观测并记录温湿度。根据实际情况和药品储存要求及时调节温湿度确保药品储存安全;5.5、应按照药品包装示图,正确合理堆垛。药品堆放时与地面、墙、顶、柱之间要有一定的距离;5.6、药品实行分类管理:药品与非药品、内服药与外用药分开存放;危险品应存放并有安全消防设施,并设有标识;5.7、仓库要做好防火、防潮、防腐、防尘、通风、防鼠、防虫等工作并配备相应16、设施设备;5. 8、对仓库贮存药品应每月进行检查养护,可以和在柜药品一同记录在检查养护记录表上;5.9、储存中发现质量有问题的药品,应立即将营业场所陈列和库存的药品集中存放并停售,报告门店质量管理人员同时上报公司质量管理科,按公司决定做好处理工作。文件名称:门店药品养护检查管理制度编号:xx006xx08变更记录:依据国家法律、法规以及企业管理实际情况进行修订。变更原因:1、目的:为了做好对库存、陈列药品进行养护检查,以保证药品的质量。2、依据:药品管理法、药品经营质量管理规范等相关法律法规及实施细则。3、适用范围:门店药品保存质量过程管理。4、责任:门店养护员负责实施本制度。5、内容5.1、17、门店应配备药品养护人员,负责对本店保存的药品进行养护检查,以保证药品质量;5.2、门店养护员应具有高中以上文化程度,经岗位培训且考核合格获得岗位合格证后方可上岗;5.3、养护员应每日巡回检查店内药品储存条件与保存环境是否符合规定要求。、养护员每天上午8:30-9:30下午2:30-3:30两次对店堂的温湿度进行检测,并做好完整记录。发现不符合药品规定陈列储存要求时,应采取调控措施并记录。5.4、药品到货质量验收合格即视为第一次养护检查合格,每月对陈放店内一个月以上的药品进行养护和质量检查,做好“养护检查记录”。养护记录内容要完整、真实并保存至少五年; 5.5、中药饮片按其特性,采取翻晒、筛选等18、方法进行养护。做好“养护检查记录”;5.6、对易潮湿、霉变、变质。虫蛀、裂片的药品要增加检查次数;5.7、检查中有质量疑问的中药饮片,按“门店质量查询管理制度”执行;5.8、检查中发现不合格药品,应立即报告门店质量管理人员。按“门店不合格药品管理制度”执行;5.9、对近效期(距药品有效期截止日期不足9个月的药品)药品,门店养护员每月底填写“近效期药品催销表”,交门店负责人实施催销;5.10、不同剂型的药品要有针对性的运用不同的养护检查方法:片剂应重点检查有无裂片、霉变;胶囊剂,应重点检查有无漏粉、囊壳破碎等;颗粒剂,应重点检查有无潮解、结块等;糖浆剂,应重点检查有无霉变沉淀物析出,是否混浊药;19、中药饮片,应重点检查饮片有无发潮、霉变、虫蛀,一旦发现发潮、霉变现象,应立即采取翻晒、挑选等措施,确保中药饮片的质量。6、相关表格:养护检查记录表、近效期药品催销表、温湿度记录表文件名称:门店处方药与非处方药管理制度编号:xx007xx08变更记录:依据国家法律、法规以及企业管理实际情况进行修订。变更原因:1、目的:为规范药品销售行为,保证用药安全有效。2、依据:药品管理法、药品经营质量管理规范、药品流通监督管理办法、处方药与非处方药分类管理办法(试行)。3、适用范围:门店销售过程质量管理。4、责任:门店销售人员。5、定义:5.1、处方药:必须凭执业医师或助理医师处方才可调配、购买和使用的药品20、;5.2、非处方药:不需要凭执业医师或助理执业医师处方即可自行判断、购买使用的药品。6、内容:6.1、以下药品在零售门店必须凭处方销售:注射剂、二类精神药品(经药监部门批准的门店可经营)、医疗用毒性药品、精神障碍治疗药(抗精神病、抗焦虑、抗躁狂、抗抑郁药)、抗病毒药(逆转录酶抑制剂和蛋白酶抑制剂)、肿瘤治疗药、含麻醉药品的复方口服溶液、未列入非处方药目录的抗菌药和激素、以及国家食品药品监督管理局公布的其他必须凭处方销售的药品。抗菌药物按处方药管理自2004年7月1日起执行,包括抗生素类、磺胺类、喹诺酮类、抗结核类、抗真菌类药物(抗生素包括-内酰胺类、大环内酯类、氨基糖苷类、四环素类、氯霉素类、21、其他抗生素如:林可霉素、磷霉素等);6.2、除国家食品药品监督管理局规定药品零售企业不得经营的6.1之外的其他处方药;6.3、处方药不得采取开架自选的销售方式;6.4、无执业医师或助理执业医师开具的处方,不得销售第6.1项下规定的处方药;6.5、根据国家药品监督管理局公布的非处方药目录,将处方药、非处方药分柜摆放。每个陈列柜货架右上角都应张贴相应的“处方药”和“OTC”标识,并在对应专柜张贴或醒目处悬挂警示语和告示语:、处方调配或销售人员必须经专业培训,考试合格并取得职业资格证书后方可上岗,处方审核人员应是执业药师;、执业药师或药师(含药师和中药师)以上技术职称的资格证书应悬挂在店内显著位置;22、质量负责人和处方审核员必须在职在岗,随时接受药监部门的检查。每天上下午如实在签到表上签到(质量管理工作人员在职在岗情况表),代签和提早签连续二次以上视作在不岗。如休息或请假等情况,请在备注栏写明情况。请假1-2天必须上报连锁公司质管科。药师离岗应在营业场所醒目位置挂牌告知,并停止销售处方药和甲类非处方药。6.6、销售处方药时不得擅自更改和代用;6.7、若有配伍禁忌或超剂量的处方,应拒绝调配、销售、必要时需经原处方医师更正或重新签字后方可调配和销售。7、处方药销售应按规定和程序进行:、审方:实行执业药师远程审方,门店接到处方后,摄取处方图片通过网络上传到总部审方室,执业药师应仔细阅读,逐项进行23、审核、检查。符合相关规定的,签字后下发门店调配人员,如遇药名不清、药味重复、配伍禁忌或者超剂量的处方,应当拒绝调配。门店应向顾客说明情况,经原处方医师更正或者重新签字后再调配;、调配:调配人员调配处方时应精神集中,按处方列明药品依次调配,在一张处方未调配结算前不收第二张处方,以免药品混淆造成差错;调配人员调配处方时应做到计量正确,调配完后核对无误后签字后交处方审核员;、复核:由药师复核,再次全面认真地审核一遍处方内容。逐个核对处方与调配的药品、规格、剂量、用法、用量是否一致,检查无误后方可签字;、发药:发药人员应复核姓名、帖数、做到准确无误;并告知顾客用药注意事项;、记录:每天及时登记于“处方24、药销售记录表”,进销存数量必须相符,调配处方按月装订成册留存5年备查。8、非处方药可不凭处方销售,但如顾客要求,执业药师或药师应负责对药品的购买和使用进行指导。9、相关表格:处方药销售记录表、质量管理人员审方员在职在岗情况表文件名称:门店药品拆零管理制度编号:xx008xx08变更记录:依据国家法律、法规以及企业管理实际情况进行修订。变更原因:1、目的:为方便消费者合理用药,规范药品拆零销售行为,保证药品销售质量。2、依据:药品经营质量管理规范和相关的法律法规。3、适用范围:门店拆零药品销售过程质量管理。4、责任:门店营业员负责实施本制度。5.定义:5.1、拆零药品:指门店所销售药品的最小包装25、单元,不能明确注明药品名称、规格、用法、用量、有效期等内容的药品。6、内容:6.1.拆零药品应设立专柜并有相应标识;、拆零柜应配备拆零专用工具。如:药匙、镊子、药刀、消毒棉球、拆零药袋、拆零用具应保持清洁卫生,摆放于专区内;、拆零前对拆零药品须看外观质量,凡发现质量可疑及外观性状不合格的不得拆零销售,按不合格药品管理制度及时处理;、拆封过后药品应集中存放于拆零专柜,不能和其他药品混放。拆零药品销售应当提供药品说明书原件或复印件,在售药品应当并保留原包装、标签和说明书(保存至此批号售完为止)。6.2、拆零操作程序:、熟悉拆零药品使用说明书上的内容,对拆零药品做到问病卖药;、了解病人有无购买药品的26、过敏史或禁忌等;、在拆零药袋上写上品名、规格、数量、用法、用量、批号、有效期及拆零药店等内容;、用消毒备用药匙将拆零药品按求购数量准确点数后,若是板状密封的包装药品只需分开后装入药袋;、向顾客详细介绍所购药品的用法、用量、注意事项;、用酒精棉球清洁拆零操作用过的药匙镊子等工具,放入清洁容器中备用;、营业员应在系统软件中填写拆零药品登记表。且每笔进行登记,并标明质量状况。拆零药品销售记录应及时、真实、完整、规范,做到帐物相符;、拆零药品不得陈列在开架陈列柜中。7、相关表格:药品拆零登记表文件名称:特殊管理的药品和国家有专门管理要求的药品的管理制度编号:xx009xx08变更记录:依据国家法律、法27、规以及企业管理实际情况进行修订。变更原因:1、目的:为了合理经营、安全的使用、保障人民健康,对特殊药和国家有专门管理要求的药品的采购、储存、销售必须严格执行国家有关特殊管理的管理规定。2、依据:药品经营质量管理规范和相关的法律法规。3、适用范围:门店有专门管理要求的药品销售过程。4、责任:门店质量负责人、门店营业员负责实施本制度。5.定义:国家有专门管理要求的药品是指含麻醉药品、麻黄碱及瘦肉精、地芬诺酯等必须凭处方销售的药物。、复方地芬诺酯片、复方甘草片的管理.1严格执行药品分类管理有关规定,处方药凭处方销售。销售复方地芬诺酯片、复方甘草片等严格凭处方销售。.2发现异常情况报药监部门和公安机关28、。麻黄碱类复方制剂管理.1门店必须在处方柜内设置含麻黄碱复方制剂专柜,并有明显标识。.2将单位剂量麻黄碱类药物含量大于30(不含30)的含麻黄碱类复方制剂,列入必须凭处方销售。.3销售非处方药含麻黄碱类复方制剂的:查验购买者的身份证,并对其姓名和身份证号码予以登记,一次销售不得超过2个最小包装,不得开架销售含麻黄碱复方制剂,设置专柜专人管理,专册登记,登记内容包括药品名称、销售数量、生产企业、生产批号、购买人姓名、身份证号码、至少保存5年。.4销售过程中发现异常情况,查明原因并分析,若与上季度同期销售数量超出50%以上应报药监部门和公安机关。 .5未入网及未使用药品电子监管码统一标识的,一律不29、得销售。6、国家有专门管理要求的药品管理的供应,应当凭盖有医疗单位公章的医师处方销售,每次不超过2个最小包装,并有审方、调配、复核人员签字后方可发出,处方一次有效,处方应留存5年备查。销售过程中必须凭身份证销售并登记。7、配送来货中如有特殊管理药品,门店验收人员应与送货人员当场验收到最小包装,如发现不符或数量短少,应在送货凭证上注明,验收人员和送货人员共同签字确认,并向总部质管科报告处理。8、特殊管理药品放置应有专柜单独存放,不得与其它药品混放,实行双人保管,平时做到动碰核对,每季盘点一次,必须保证帐货相符率100 % 。 文件名称:门店记录和凭证的管理制度编号:xx010xx08变更记录:依30、据国家法律、法规以及企业管理实际情况进行修订。变更原因:1、目的:为保证记录数据的规范性、可追溯性及有效性2、依据:药品管理法及药品经营质量管理规范等法律、法规, 3、适用范围:门店经营管理的过程。4、责任:门店企业负责人负责实施本制度。5、内容:5.1、门店分别对职责范围内的记录、凭证的使用、保存及管理负责。5.2、记录、凭证由各岗位人员按工作职责及内容规范填写、整理,由企业负责人每年定期收集、整理,并按规定归档、保管。质量记录应字迹清晰,正确完整。不得用铅笔、圆珠笔填写,不得撕毁或任意涂改,需更改时应在旁边填写并签章,具有真实性、规范性和可追溯性。5.3、做好各种凭证、记录、票据、证件等的31、收集整理保管保密工作。按其性质分别(分永久、长期、短期)保存,但保存期不得少于5年。其复印、复制、出借、处理、销毁,均应经过负责人批准。文件名称:门店收集和查询质量信息的管理制度编号:xx011xx08变更记录:依据国家法律、法规以及企业管理实际情况进行修订。变更原因:1、目的:建立药房收集和查询质量信息的管理,确保对质量信息的利用。2、依据:药品管理法及药品经营质量管理规范等法律、法规, 3、适用范围:门店质量信息的收集和查询管理工作。4、责任:质量负责人5、内容:5.1门店应树立预防为主的经营理念,建立有效地收集和查询所经营药品质量信息的途径,关注来自顾客和社会各方面的药品信息,及时处理药32、品质量投诉和质量问题,防范和降低药品风险和财产损失。5.2质量信息收集和查询包括:药品监督管理局下发的各种药品质量通知,例如:有关停售通知、禁止使用、淘汰的药品及假劣药品的通知。药品监督管理局下发的质量信息,例如:不合格药品、不良反应的信息及质量公告信息。顾客反映的有关药品质量的信息及顾客发生的药品不良反应情况,顾客对药品质量的投诉意见、重大质量事故、服务质量问题等。重大质量问题的通报。6、根据门店经营特点,收集和查询并健全采购、验收、销售以及售后服务各环节的质量信息,制订相应的质量信息反馈程序,由质量负责人负责将信息分类、汇总和处理,进行质量分析利用,采取避免和防范措施,并审核。7、认真分析33、和研究顾客对药品质量的反馈信息,听取顾客对所反映的药品质量问题的评价意见。做好顾客意见的反馈和处理,及时向质管科反映。文件名称:门店质量事故、质量投诉管理制度编号:xx012xx08变更记录:依据国家法律、法规以及企业管理实际情况进行修订。变更原因:1、目的:为保证药品质量,防止因发生质量事故、质量投诉而造成损失2、依据:药品管理法及实施条例、药品经营质量管理规范3、适用范围:门店质量事故及质量投诉的管理工作4、责任人:门店全体员工5、内容:5.1质量事故具体指药品经营活动各环节中,因药品质量问题而发生的危及人身健康安全或导致经济损失的异常情况;质量投诉是在经营活动各环节中因药品质量问题而发生34、的投诉。5.2质量事故按其性质和后果的严重程度分为:重大质量事故和一般质量事故。5.3发生重大质量事故,造成人身伤亡或性质恶劣、影响很坏的,门店必须在12小时内报公司总经理室、质管科,由质管科在24小时内报上级部门。5.4其他重大质量事故也应24小时由公司及时向当地药品监督管理部门汇报,查清原因后再作书面汇报,一般不得超过7天。5.5一般质量事故应在2个工作日内报质量管理部门,并在一个月内将事故原因、处理结果报质管科。5.6发生事故后,单位和个人要抓紧通知各有关部门采取必要的制止、补救措施,以免造成更大的损失和后果。5.7以事故为根据,组织人员认真分析,确认事故原因,明确有关人员的责任,提出整35、改措施。5.8对于质量投诉,门店人员受理质量投诉应妥善做好投诉人员的相关情绪安抚工作,不能让质量投诉升级为更大的质量问题,及时向公司质管科和门店负责人进行汇报,做好对投诉人员的解释和处理工作,并做好记录备查。文件名称:中药饮片处方的审核、调配、核对的管理制度编号:xx013xx08变更记录:依据国家法律、法规以及企业管理实际情况进行修订。变更原因:1、目的:为加强中药饮片的经营管理,确保科学、合理、安全地经营中药饮片。2、依据:药品管理法、药品经营质量管理规范3、适用范围:门店中药饮片经营的全过程4、责任人:中药饮片调配、复核、销售人员5、内容:5.1门店所经营的中药饮片必须从配送公司购进。536、.2门店所购进的中药饮片应有包装,并附有质量合格的标志,每件包装上应标明品名、规格、产地、生产企业、产品批号、生产日期、实施批准文号管理的中药饮片还必须注明批准文号。5.3购进进口中药饮片的应有加本公司质管科原印章的进口药材批件及进口药材检验报告书复印件或电子扫描件。5.4该炮制而未炮制的中药饮片不得购入。5.5中药饮片装斗前应做质量复核、净选、过筛后装斗,做好装斗复核记录,不得错斗、串斗,及时清理格斗,防止混药,斗前应标明中药饮片名称。5.6调配中药饮片的处方必须经执业中药师审核后方可调配、销售。审核、调配和销售人员应在处方上签字或盖章。处方留存五年备查。5.7对有配伍禁忌或超剂量的处方应当37、拒绝调配销售,必要时经处方医师更正或重新签字,方可调配、销售。5.8严格按配方、发药操作规程操作,坚持一审方、二核价、三开票、四配方、五核对、六发药的程序。5.9按方配制,称准分匀,总贴误差不大于2%,分贴误差不大于5%,处方配完后应先自行核对,无误后签字交处方复核员复核,严格审查无误后签字方可发给顾客。5.10应对先煎、后下、包煎、烊化、兑服等特殊用法单包注明,并向顾客交待清楚,并主动耐心介绍服用方法。5.11经营中药饮片应配置所需调配处方和临方炮制的设备。5.12中药饮片的储存有防尘、防潮、防污染、防鼠、防霉变的设备,并按其不同特性进行养护。文件名称:门店药品有效期管理制度编号:xx01438、xx08变更记录:依据国家法律、法规以及企业管理实际情况进行修订。变更原因:1、目的:合理控制药品的经营过程管理,防止药品的过期失效2、依据:药品管理法、药品经营质量管理规范3、适用范围:门店经营管理的全过程4、责任人:门店全体员工5、内容:5.1药品应标明有效期,未标明有效期或更改有效期的按劣药处理。5.2药品应按批号先后顺序陈列,做到“先产先出、近期先出,按批号发货”的原则。5.3未标明有效期的药品,质量验收时应判定为不合格药品,验收人员应拒收。5.4近效期药品,是指药品有效期截止日期不足9个月的药品。5.5近效期药品在计算机软件系统中应设置自动报警程序,实行动态监控,按月汇总,生成“近效39、期药品催销表”,分别传递至质管科和业务部门。5.6有效期不到12个月的药品不得购进,不得验收入店。如遇到特殊情况,需申请并说明。5.7销售近效期药品应向顾客告知有效期,必要是须经顾客签字确认。文件名称:门店不合格药品、药品销毁管理制度编号:xx015xx08变更记录:依据国家法律、法规以及企业管理实际情况进行修订。变更原因:1、目的:做好不合格药品管理,确保所有销售药品质量。2、依据:药品管理法、药品经营质量管理规范及相关法律法规。3、适用范围:门店不合格药品过程管理。4、责任:质管科和门店质量管理员。5、定义:5.1不合格药品:指药品质量(包括外观质量、包装质量和内在质量)不符合国家设定标准40、和有关管理规定的药品。6、内容:6.1、不合格药品包括:、门店验收员在进货验收时发现的外观质量及包装质量不符合法定质量标准的药品;、门店养护员在养护检查中发现的外观质量及包装质量不符合法定质量标准的药品;、过期、失效、霉烂、变质及有其他质量问题的药品;、各级药品监督部门抽检验不合格的药品;、药品监督管理部门禁止销售的药品。6.2、各环节不合格药品处理程序:、来货验收时发现质量有疑问的药品应拒收,由门店质管员填写“药品拒收报告单”办理退货手续;、门店养护员、营业员在检查养护、销售、售后退回环节发现有质量问题的药品,应立即放置“停售牌”,并在计算机软件系统中锁定,填写“药品质量确认报告单”,(此表41、一式二联,一联存根,一联报质管科),报门店质管员处理,经质管员确认无质量问题的药品,应撤掉“停售牌”,并解除锁定,恢复销售。确认为不合格的药品转入不合格品区,记录“不合格药品台帐”;.6.2.3、能够直观判断为不合格品的由门店质量管理员确认,“药品质量确认报告单”按月上报质管科。对有可能涉及影响到整批次药品质量问题和有疑问药品,应及时送质管科进行确认,质管科应向委托配送公司质管科或厂家进行查询,根据查询结果,合格的药品继续销售,不合格药品及时转入不合格品区,并记录“不合格药品台帐”;、上级药监部门抽查,检验为不合格药品,或药品监督管理部门禁止销售的不合格药品由公司质管科电话通知各连锁门店立即停42、止销售。同时出具“药品召回通知单”,下发至各连锁门店。门店填写“退货通知单”直接退回配送中心。若由门店首先发现,立即电话通知公司质管科,并填写“退货通知单”直接退回配送中心。、门店根据质量责任对不合格药品及时退回配送中心或进行报损销毁,退回配送中心的不合格药品按退出药品程序操作。门店自行承担责任的不合格药品,应进行报损销毁填写“不合格药品报损审批表”,此表由质管科和质管员审核后签字,销毁时必须由质管科人员在场监督下进行,并有销毁记录和签字;、质管科对不合格药品的处理情况应进行归档、汇总;、如违反上述现象,不按规定操作及造成不合格药品的销售和质量事故的将在质量考核中处罚相应的责任人。7、相关记录43、:药品拒收报告单、不合格药品台帐、不合格药品报损审批表、药品销毁记录、药品质量确认报告单、药品召回通知单、退货通知单文件名称:门店卫生管理制度编号:xx016xx08变更记录:依据国家法律、法规以及企业管理实际情况进行修订。变更原因:1、目的:为了切实抓好门店营业场所的卫生状况,避免药品的人为污染,确保药品质量。2、依据:药品经营质量管理规范及相关法律法规等。3、适用范围:门店卫生管理过程。4、责任:门店负责人负责。5、内容:5.1、卫生管理责任到人,实行卫生划区包干制度,即分区域,分柜台落实到人,明确责任;5.2、保持店堂和柜台的清洁卫生,各类药品摆放整齐,包装完整,对店堂和柜台要及时打扫,44、做到店堂内外无积水、无杂物、无污染源;5.3、保持各种容器、衡器清洁和机器设备无积尘,各种仪器设备排列整齐有序;5.4、在岗员工应讲究个人卫生,着装整洁,文明待客,精神饱满;5.5、从事直接接触药品的工作人员,必须每年进行健康体检,体检合格者方可上岗,对发现患有精神病、传染病、隐性传染病、皮肤病或其他可能污染药品疾病患者,应立即调离工作岗位。文件名称:门店人员健康检查管理制度编号:xx017xx08变更记录:依据国家法律、法规以及企业管理实际情况进行修订。变更原因:1、目的:为了保障在岗人员身体健康,杜绝传染病人感染药品,确保药品质量。2、范围:适用于门店人员健康管理过程。3、责任部门:门店企45、业负责人负责实施本制度。4、内容:4.1、健康体检每年组织一次,门店的质管员、验收员、养护员、营业员等直接接触药品岗位的人员必须进行健康体检;4.2、凡从事直接接触药品的人员,经健康检查,凡不符合健康要求的要及时调换工作岗位,直接接触药品岗位的人员必须经过健康检查合格才能上岗;4.3、经体检员工,如患有精神病、传染病、化脓性皮肤病或其他可能污染药品的疾病患者,立即调离原岗位或办理病休手续,待身体恢复健康并经健康体检认定合格后,方可上岗;4.4、在岗人员均应建立员工健康档案,每年员工的健康体检情况如实登记在“员工个人健康档案表”上并附原始体检表留存备查。文件名称:门店药学服务管理制度编号:xx046、18xx08变更记录:依据国家法律、法规以及企业管理实际情况进行修订。变更原因:1、目的:为规范药品经营行为,为消费者提供最优质的服务,树立企业良好形象,特制定本制度。2、依据:药品经营质量管理规范及相关的法律法规等。3、适用范围:门店服务质量过程管理。4、责任:门店所有在职人员。5、内容:5.1、营业员应统一着装,挂牌上岗,微笑迎客,站立服务;5.2、营业员上岗时不浓装打份,形象大方,举止端庄,精力集中,接待顾客热情专注,解答问题耐心细致;5.3、门店为顾客提供购药咨询服务,指导顾客安全、合理用药,做到小病当“医生”,大病当参谋;5.4、正确介绍药品的性能、用途、用法用量、禁忌及注意事项,不47、得虚假夸大和误导消费者;5.5、向社会公开实行诚信管理,店堂内明示顾客意见簿、服务公约公示监督电话;5.6、对顾客的投诉意见,要认真对待,及时处理并有记录;5.7、采用合法合理方式,在市场有需求时保证24小时供应药品,提供导购、代客加工、熬胶等便民服务。文件名称:门店人员的培训及考核管理制度编号:xx019xx08变更记录:依据国家法律、法规以及企业管理实际情况进行修订。变更原因:1、目的:为提供员工的药品质量管理水平和业务水平,更好地为顾客提供服务。2、依据:药品管理法、药品经营质量管理规范3、适用范围:药品经营销售管理全过程4、责任人:门店负责人5、内容:5.1对营业员要进行有关药品管理的48、法律法规、GSP 和企业规章制度为主要内容的教育与培训活动,保证药店的规章制度能有效的贯彻实施,从而提高服务质量。5.2建立职工继续教育档案。结合岗位要求,开展基本技能和专业知识等岗位知识培训,对己在岗的所有人员,采取分阶段、分批轮训的办法,进行职业教育、继续教育等活动。5.3坚持持证上岗制度,所有岗位都必须是持证人员。对新参加工作的人员和中途换岗的职工,必须进行岗前培训,考试合格后方可上岗。5.4从事特殊药品、国家有专门管理要求的药品、冷藏药品销售人员一律由总部集中培训和教育,并经考试合格;5.5对职工的质量教育培训,列入药店目标管理,并配合公司制定职工年度教育计划做好教育培训工作,每次学习49、会议要专人做好记录。5.6为检查学习效果和各项制度贯彻执行情况,本店统一组织检查,原则上每季不少于一次。具体内容分解、考核到人,明确责任,做好记录。对存在问题要制定整改措施,落实到具体人员,及时改正。文件名称:门店药品不良反应报告制度编号:xx020xx08变更记录:依据国家法律、法规以及企业管理实际情况进行修订。变更原因:1、目的:为了加强经营药品的安全监督,严格药品不良反应监测工作的管理,确保人体用药安全有效,根据药品管理法的有关规定,制定本制度。2、依据:药品管理法、药品经营质量管理规范、药品不良反应报告和监测管理办法及公司相关制度。3、适用范围:门店药品不良反应监测过程管理。4、责任:50、门店质量负责人负责实施本制度。5、定义:5.1、可疑药品不良反应:指怀疑而未确定的药品不良反应;5.2、严重的药品不良反应是指有下列情形之一者:5.2.1、导致死亡;5.2.2、危及生命;5.2.3、致癌、致畸、致出生缺陷;5.2.4、导致显著的或者永久的人体伤残或者器官功能的损伤;5.2.5、导致住院或者住院时间延长;5.2.6、导致其他重要医学事件,如不进行治疗可能出现上述所列情况的。6、内容:6.1、药品不良反应,指合格药品在正常用法、用量情况下出现的与用药目的无关有害反应;6.2、药品不良反应主要包括药品已知和未知作用引起的副作用、毒性反应及过敏反应。6.3、药品不良反应报告范围:6.51、3.2新药监测期内的药品应报告该药品发生的所有不良反应;新药监测期已满的药品,报告该药引起的新的和严重的不良反应;6.3.3上市五年以内药品和列为国家重点检测的药品,报告该药品引起的所有可疑不良反应;6.3.4上市五年以上的药品,主要报告该药品引起的严重、罕见的或新的不良反应;6.3.5进口药品自首次获准进口之日起五年内,报告该进口药品发生的所有不良反应,满五年的报告该进口药品发生新的和严重的不良反应。6.4、药品不良反应报告和监测是指药品不良反应的发现、报告、评价和控制的过程。营业员在日常经营活动中,应注意收集本药店所售出药品发生的不良反应的反馈信息。尤其是大众自行购用的非处方药所发生的不良52、反应,一经发现建议顾客停药,并报门店质量管理员,及时填写药品不良反应/事件报告表;6.5、药品不良反应实行逐级、定期报告制度,必要时可以越级报告;6.6、对于新的和严重的不良反应,建议顾客停药,应立即以电话上报公司总经理、质管科,再填报药品不良反应/事件报告表向国家药品不良反应监测网络报告。填表应真实、完整、准确;6.7、公司质管科积极配合门店做好药品不良反应监测收集工作。把门店上报的不良反应详细记录于“药品不良反应/事件报告表”报告公司指定的药品不良反应监测管理人员;6.8、营业员在销售药品或提供药品知识咨询服务时,应牢固树立药品不良反应意识,实事求是介绍药品的功效,提醒用药注意事项,指导顾53、客合理用药。7、相关表格:药品不良反应/事件报告表文件名称:门店计算机系统的管理制度编号:xx021xx08变更记录:依据国家法律、法规以及企业管理实际情况进行修订。变更原因:1、目的:为依法经营,做发企业内计算机系统的操作和管理工作2.依据:药品管理法、药品经营质量管理规范等法律法规3.适用范围:4.责任人:门店负责人5.内容:5.1计算机系统管理规程:采用时空软件系统,将GSP规范贯穿企业的药品经营质量管理过程,运用该系统对药品的购进、验收、养护、销售、查询进行记录和管理,对质量情况能够进行及时准确的记录,实行质量管理工作的科学信息化。依据各质量岗位的工作职责,授予相关人员的系统操作权限并54、设置登陆名和密码,根据系统设定的质量工作岗位及操作流程,按时做好各项质量工作,任何人不得越权、越岗操作。人员配置的变化而收回更改相关人员的系统操作权限。计算机及相应外设异常时,应及时通报公司系统管理员和质管科负责人进行检查维修,如果软件发生异常要应先检测操作系统、参数文件等是否正常;如果是硬件故障应及时进行硬件修理和更换;除系统管理员和质管科负责人外严禁其他人员自行处理异常现象。网络发生异常时应立即上报系统管理员,同时找出发生异常的因素,明确因素后立即进行处理;进行异常处理时应在尽可能保证整体网络不损坏的前提下进行;因网络故障丢失或毁坏的数据,在系统恢复正常后应立即补上,以保证网络数据的连锁性55、和准确性。5.2计算机操作规程各质量岗位操作人员利用医药连锁软件系统,及时准确掌握药品的购进、验收、养护、销售及特殊药品管理的过程,并自动生成符合GSP规范的工作记录文件,确保各项质量工作真实、准确,按时完成。对于有电子监管要求的药品按药品电子监管制度执行。各岗位有电脑操作人员要爱惜设备,对公司商业资料要保密,在未经部门负责人或主管领导同意许可之下,不得擅自从公司网络系统内复制或打印任何文件或资料,不得使用非公司使用的任何硬盘、U盘、光盘等存储介质在公司网络系统内的机器上使用。计算机系统维护人员负责记录公司所有操作员及其电脑、附属设施的购买、使用和维修情况,建立专门档案统一管理、定期对计算机的56、硬件进行检测,并对其数据、病毒进行检测和清理,保证系统进行正常运行。文件名称:门店药品退货管理制度编号:xx022xx08变更记录:依据国家法律、法规以及企业管理实际情况进行修订。变更原因:1、目的:为了加强对门店退货药品管理,特制定本制度。2、依据:药品管理法、药品经营质量管理规范及相关法律法规3、适用范围:门店退货过程质量管理实施过程。4、责任:门店质量负责人实施本制度。5、定义:5.1、药品退货:指顾客退回药品、进货退出药品、既在进货验收、在柜养护、销售复核、顾客退回各项环节发现的有质量不合格的、配送中心通知退货的、滞销的药品。6、内容:6.1、各环节退回药品相关规定:以下情形在质量无异57、情况下,门店应及时将货退回公司:、上级有关部门明确规定不准经营的品种;、自购进三个月以内的滞销品种;、公司通知收回的相关品种;、顾客有过敏、不良反应情况的品种。6.2、以下情形公司不予退回:、药品包装有污点、陈旧、退色的;、原包装已拆封过的;、批号不符,无随货票据的;、门店自已要求购进的,活动期间一次性购进的;、由于门店自己保管不当引起质量不合格的。6.3、门店顾客退回药品是指顾客购买后退回的药品。门店在销售过程中,应坚持药品一经售出,非质量原因概不退换原则。6.4、门店进货验收、在柜养护、销售复核顾客退回各项环节中发现不合格品按不合格药品管理制度执行。6.5、配送后由总公司召回的,由公司质管58、科出具“药品召回通知单”各门店收到后,填写“退货通知单”退回配送中心;(一式三份记录,其中一联留门店备查)。6.6、滞销品种退货:由门店负责人填写“退货通知单”及时退回配送中心,退出药品应记录于“退回记录”表中,此记录留存5年备查;6.7、要求门店质管员负责做好批号管理、效期管理,避免不必要的经济损失。因管理不善,致使药品过期失效品种,一律不得退货。7、相关表格:售后退回药品登记表、药品召回通知单、退货通知单文件名称:门店设施、设备管理制度编号:xx023xx08变更记录:依据国家法律、法规以及企业管理实际情况进行修订。变更原因:1、目的:为了使设施设备运行和管理工作更加有效,符合GSP规定。59、2、依据:药品经营质量管理规范及相关法律法规。3、适用范围:门店对设施设备。4、责任:门店养护员。5、内容:5.1、门店设施设备必须符合药品经营质量管理规范规定要求,按需要由公司统一添置和更换。建立设施设备管理台帐,并附购进发票和产品合格证留存备查;5.2、门店养护员应每季度对仪器设备使用和运行进行检查养护,确保设备正常运行。在养护过程中应及时将设备运行情况及维护情况及时记录于“仪器设备使用维护情况记录”表中;5.3、门店养护员应建立门店仪器设施设备管理台帐,将现有的和新添置的设施设备使用维护情况记录上,记录内容要完整;5.4、温湿度表校验工作按以下规定进行:、公司质管部门每年定期对各门店的温60、湿度表进行校对,并做好校对记录。合格的由公司出具校对凭证并将温湿度表交还门店使用.、日常工作中门店应经常对温湿表自行查验发现不合格及时送检。6、相关表格:设施设备使用维护情况记录、计量器具检验情况登记表、文件名称:门店药品广告管理制度编号:xx024xx08变更记录:依据国家法律、法规以及企业管理实际情况进行修订。变更原因:1、目的:为了规范门店广告制作、宣传、和张贴,杜绝非法广告流入门店确保顾客购药安全、有效。2、依据:药品管理法、广告法及相关法律法规等。3、适用范围:门店对药品宣传广告。4、责任:门店负责人。5、内容:5.1、店堂内外广告的宣传张贴,必须符合相关的法律和规章,依法、合法宣传61、。5.2、生产企业的宣传广告进入门店,门店应严格把好审核关,没有工商和药监部门合法批件,不得陈列和张贴发放。同时宣传内容要真实,不得扩大宣传。5.3、门店经营需要,想自己搞宣传时其宣传内容形式规划须向公司申报认可,并办理必要相关审批手续方可实施。5.4、店堂内合法广告陈列应有序而美观,统一格式、合理摆放。文件名称:门店非药品质量管理制度编号:xx025xx08变更记录:变更记录:依据国家法律、法规以及企业管理实际情况进行修订。变更原因: 变更原因:1、目的:为了规范非药品规范经营,杜绝不良事件的发生。2、依据:国药监号关于进一步规范药品零售企业经营行为的通知和相关规定。3、适用范围:各连锁门店62、。4、责任:门店的质量负责人。5、为了确保非药品类产品购进、储存、销售质量关,杜绝不合格非药品流入门店。特制定本制度:5.1连锁门店能经营的非药品应向具有合法资质的企业购进。同时应索取购进凭据。5.2连锁门店不得购进无批号证明文件、无产品质量检验合格证明、产品名称和生产厂名以及厂址无中文标识的产品;不得经营与药品包装相似、与药品同名或者名称相仿、宣传功能主治的非药品类产品。5.3购进非药品后应严格把好质量验收关,验收时验收员必须依据送货凭证逐一核对其购进商品的名称、规格、产地、批号、有效期、数量、外观质量及购进时间等。仔细查看购进的批准证明文件和产品质量检验合格证明。有效性和真实性,并做好购进63、验收台帐、记录装订成档留存备查。5.4非药品陈列与储存应正确选择货位,设立专区(柜)陈列和储存、不得与药品混放,同时应悬挂非药品无治疗功能的警示语牌。设库的门店应做好防火、防潮、防腐、防尘、通风、防鼠、防虫等工作。5.5为了确保非药品销售后质量的可控性和追溯,门店应在销售非药品时须实行逐笔登记。登记内容有购买时间、购买人、品名、规格、产地、数量、批号等。5.6进货台帐和销售台帐保存期限不得少于5年。文件名称:门店药品经营许可证管理制度编号:xx026xx08变更记录:依据国家法律、法规以及企业管理实际情况进行修订。变更原因:变更原因:1、目的:为了促进各连锁店依法规范经营,许可证得以有效管理64、。2、依据:许可证管理办法。3、适用范围:各连锁门店。4、责任人:门店负责人。5. 1、各连锁店经营药品必须按许可证标准 开展日常活动。5. 2、将许可证悬挂在店堂内醒目位置。5. 3、严禁许可证出租、出借、出让。5. 4、凡店名称注册地址、质量负责人、增减经营范围等有所变动时,必须提前一个月向上级药监部门申请变更事项,核准后方可执行,严禁擅自变动和隐瞒不报。5. 5、按照上级药监部门规定的申请程序和要求,准备好相关报送资料上报核准。企业质量负责人变更:聘用药师带上药师的身份证、学历证、职称证书、工作年限证明、在职在岗证明、技能证、继续教育证到公司初审,药监局核准后,方可上岗。注册地址变更:由65、门店按照间距、环境、面积的规定。初选好地址后,填表报公司审核,后报当地局审批,核准后办理申报、获准后方可迁到新址经营。增减经营范围:按照经营项目的人员资质和设备要求之规定,向公司提出请求,公司根据实际情况结合规定进行审定,审定符合,准备资料报批,获准后发可经营。文件名称:门店冷藏药品质量管理制度编号:xx027xx08变更记录:依据国家法律、法规以及企业管理实际情况进行修订。变更原因:变更原因:1、目的:对冷藏药品的采购、储存、销售必须严格执行国家有关冷链管理的管理规定。2、依据:药品经营质量管理规范和相关的法律法规。3、适用范围:门店有冷藏药品管理。4、责任:门店收货、验收、储存、销售人员。66、5、内容:5.1、经营冷藏药品的,应有配套的调控和显示温湿度冷藏设备。冷藏设备应放置在干燥、通风、避免阳光直射、远离热源之处;电源线路与插座应专线专用。5.2、冷藏药品的收货区应在阴凉或冷藏环境中,不得置于露天、阳光直射和其他可能改变周围环境温度的位置。收货前,如能当场导出随行的温度记录仪记录数据,应查看并确认运输全程温度符合规定的要求后,方可接收货物;如不能当场导出随行的温度记录仪数据,应暂移入规定温度的待检区,待获得运输全程温度数据并确认符合规定后,才能移入合格品区。冷藏药品收货时,应向供货单位索取冷藏药品运输交接单,做好实时温度记录,并签字确认。冷藏药品的收货、入店通常应在15分钟内完成67、。5.3、冷藏药品到货时,应对其运输方式、运输设施或设备内温度、运输时间等质量控制状况进行重点检查并记录,对不符合温度要求运输的应拒收。5.4、冷藏药品验收记录应记载供货单位、数量、到货日期、品名、剂型、规格、批准文号、产品批号、生产日期、有效期、质量状况、验收结论和验收人员等项内容,同时包括发货方温度记录仪编号、收货时间、入库的时间等。5.5、零售药店已出售给消费者的冷藏药品,退回后不得再次进行销售。5.6、药品零售企业销售冷藏药品需为消费者提供服务,以保证药品在适应的温度下,便于携带。文件名称: 门店药品电子监管管理制度编号:xx028xx08变更记录:依据国家法律、法规以及企业管理实际情68、况进行修订。变更原因:1、目的:强化部分高风险药品质量安全监管,保证药品可溯性,保障公众安全用药。2、依据:2.1关于印发药品电子监管工作实施方案的通知(苏食药监200872号)2.2关于实施药品电子监管工作有关问题的通知(国食药监办2008165号)2.3关于保障药品电子监管网运行管理事项通知(国食药监办2008585号)2.4关于基本药物全品种电子监管工作的通知(国食药监办2010194号)2.5关于进一步做好全省药品批发企业电子监管工作的通知(苏食药监通2010364号)3、适用范围:本公司药品电子监管工作的管理,包括特殊药品、中药注射液、血液制品、疫苗、基本药物等有电子监管码的药品。469、责任:药店验收人员及办公室负责本制度的实施。5、内容:5、1公司应按要求配备监管码采集设备,并对所经营的药品通过药品电子监管网进行数据采集和上传。5、2药店验收员负责药品电子监管码的核注工作,对2011年4月1日后生产的并列入基本药物的品种,未入网或未使用电子监管码统一标识,一律不得入库。符合规定的准予入库,及时采集数据。发现不符合规定的药品有权拒收。5、3,药店应负责药品电子监管码的核销工作。5、3.1药品以整件入库的,应以箱为单位进行扫描。5、3.2药品应以完整中包装或以最小包装为单位进行扫描。5、4质管科应协助数字证书操作员负责本企业经营电子监管信息维护与更新,核注与核销,并确保上报数70、据及时、完整、准确。储运部应于当天工作结束后,并于次日上午8时前将数据采集器交数字证书操作员上传前一天的数据,上传数据完毕后数字证书操作员将数据采集器交还储运部。5、5办公室负责组织药品电子监管方面的培训工作,建立培训档案,并会同质管科对此项工作的协调、督促和检查。5、6质管科负责起草电子监管码采集器的操作规程,并对相关人员进行技术指导。5、7数字证书操作员负责妥善保管所申请的数字证书,数字证书持有人的基本信息发生变更应及时更新,不得假借冒用。如有丢失,应立即向证书发放部门办理挂失、注销,并重新申请。5、8凡进入电子监管网国家基本药物目录的品种,在产品外标签上加印(加贴)药品电子监管码无须到药71、监部门备案。审核验收此类品种时无须索要加印(加贴)电子监管码相关资料。5、9数字证书操作员发现预警信息应及时报质管科,质管科根据预警类型进行处理,对未勾兑、勾兑不符的预警信息,指导督促数字证书操作员、数据采集人员共同查找原因并处理,未发现问题的,与上游企业或下游销售单位联系解决。 5、10发现有伪造、冒用、重复使用监管码的,或发现监管码信息与包装上信息实际不相符的,应及时报质管科,经质量负责人审核确认后,由质管科在48小时以书面形式报当地药监部门。 文件名称:药品盘点管理制度编号:xx029xx-08变更记录:依据国家法律、法规以及企业管理实际情况进行修订。变更原因:1、目的:为加强存货资产管72、理,保障存货资产的安全性、完整性、准确性,真实地反映存货资产的结存及管理状况,使存货资产的盘点更加规范化、制度化,特制定本制度。 2、依据 :药品经营质量管理规范以及公司相关管理制度。3、适用范围:该制度所称“存货”特指药店陈列:库存药品。 4、责任:财务及门店负责本制度的执行5、内容: 5.1、财务部:负责对大盘点过程全程监盘,对盘点计算结果盈亏调整审核;并对盘盈、盘亏药品做出处理意见,进行有关的帐物处理; 每月对自行盘点进行抽查,并将抽查结果上报总经理审批,实存数与计算机结存数对照,短少由药店自行承担。 5.2、总经理:负责盘点盈亏处理的审批工作; 5.3、各职责人员必须对本职责负责,盘点73、工作结束,在盘点表上签字确认盘点结果真实。 6、盘点时间 6.1、药店盘点分为自盘和大盘点(公司组织实施的季度盘点) 6.2、每月进行一次自盘(小范围盘点),由药店员工自行进行盘点工作,药店员工将店存数与计算机实存数对照,发现差异及时处理; 6.3、每年的最后一个月月底进行一次大盘点(初盘、监盘、复盘),大盘点具体时间具体安排。 6.4、若要变更时间,必须征得财务主管会计(核对时点数据的要求)同意方可。 6.5、财务部人员不定期地抽查仓库、药店的存货情况。 7、盘点方式、方法 7.1、盘点方式:动态盘点(不停工或不关店)与静态盘点(即停工或关店)相结合;定期盘点与不定期盘点相结合;自盘与大盘、74、抽盘相结合。 7.2、盘点方法:全面盘点(大盘点)和抽查盘点(自盘)相结合。 7.3、每月定期盘点采取动态盘点,以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。自盘盘点时间由药店根据实际情况确定;抽盘由财务部决定。 月盘点流程,药店每月进行月盘点可以及时发现工作流程中的各个环节漏洞及差错,采取相应的措施加以纠正,以减少药店的损失;财务部不定期抽查盘点的账货相符情况;药店计算存货公式= 上月结存+当月购入+药品退回-药品退出-本月销售。每月药店要同财务部对账,核对进货额、销售额、调价额做到账账相符,以保证盘点结果的真实。 8、盘点程序 8.1、盘点前准备工作:门店负责人拟定盘点实施计划上报经理审批,并负责召集相75、关人员召开盘点工作协调会,并按拟定的盘点计划表组织实施; 8.2、各相关部门接到盘点计划表后次日内组织召开部门内部盘点会议,做好各项盘点前准备工作; 8.3、与仓库药品、药店药品相关的所有账目处理应在盘点日前一天完成; 8.4、存货盘点前各部门应进行清理整顿,分类、分区域按规定堆放好存货; 8.5、盘点计划表包括:盘点时间、参盘人员、分组情况、分组负责人等; 9、实盘 9.1、 门店负责人将打印盘点表分发给小组盘点人员,分段或分区开始盘点; 9.2、每组盘点人员按照存货摆放顺序依次计数填写盘点表的实盘数;各组将自己区域内药品盘完后,再各组交替复盘; 9.3、确认盘点结果无误,盘点人员在盘点表上76、签名后交业务部在时空软件“盘点管理”录入实盘数,计算盘点结果;并将盘点结果交财务部。 10、盘点处理 10.1、财务接到盘点结果表,审核再次核对确认盘点结果后,编制盘点盈亏报告,报总经理审批做账务处理; 10.2、门店负责人对盘点结果和存货管理中存在问题进行总结会议,进行盘点奖罚; 10.3、药店短少除去意外事故造成外,盘点损失由责任人按含税零售价赔偿,责任不清由店员全体共同赔偿。 药品质量管理工作程序质量管理工作程序文件的内容一般应包括以下几个方面:1、 程序文件应按“质量管理体系文件管理制度”的要求归类编号,明确标 题及起草部门,标题应反映开展的质量活动及其特点。2 、文件中应简单地说明开77、展该项质量活动的目的、意图和适应范围,涉及 到有关方面的活动及部门职责。3、 如果需要,可列出本程序中所需要使用的术语及其定义。4、 具体程序应列出开展此项活动的过程要求,明确活动过程中各环节的内 容,包括人员、设施设备、环境等方面应具备的条件,规定与其它过程的衔接 方式及责任。5 、应明确在执行程序时必须的记录和报告,明确记录的控制要求。6 、明确相关人员的资质条件。7 、可注明本程序所引用的有关文件及程序。现行 GSP 明确规定企业应制定“能够确保购进的药品符合质量要求的进货 程序”。为全面有效实施 GSP,确保质量控制过程的规范运行,给顾客提供合格 的药品和满意的服务,药品零售连锁企业应78、根据质量方针目标的总体要求,结合本企业管理实际制定相关的质量管理工作程序。质量工作程序主要内容有:*门店药品采购操作程序*门店药品验收操作程序*门店药品销售操作程序*门店处方的审核、调配、核对操作程序*门店中药饮片处方的审核、调配、核对操作程序*门店拆零药品销售的操作程序*门店特殊管理药品和国家有专门管理要求的药品的操作程序*门店营业场所药品的陈列及检查的操作程序*门店营业场所冷藏药品的存放操作程序*门店计算机系统操作程序*门店不合格药品的操作程序*门店药品销售退回的操作程序*药品盘点报损报溢操作程序文件名称:门店药品采购操作程序编号:HXQPD001xx08变更记录:依据国家法律、法规以及企79、业管理实际情况进行修订。变更原因:1.目的:为保证采购药品的质量,规范药品采购操作,根据药品管理法、GSP及公司质量管理制度等制定本程序。2.适用范围:本程序适用于门店药品的采购工作。3.责任:门店采购员 4.工作程序:4.1 制定采购计划:门店采购员根据市场需要、季节特点、病疫情况以及结合库存余缺定期编写采购计划,报质量负责人审查同意后进行采购。4.2建立采购记录:门店采购员根据采购计划向总部提出配送申请,与总部协调相关的进货事宜,待配送申请成功提交后,根据采购商品的品名、数量、生产厂家、价格、生产批号、有效期、批准文号进行记录并留存。文件名称:门店药品验收操作程序编号:HXQPD002xx80、08变更记录:依据国家法律、法规以及企业管理实际情况进行修订。变更原因:1.目的:为保证验收入库药品的质量,规范检查收货验收程序的操作,并使其符合实际工作需要,根据药品管理法、GSP及公司质量管理制度等制定本程序。2.适用范围:本程序适用于门店药品收货、验收工作。3.责任部门或人员:药品收货员、验收员。4.工作程序:4.1. 药品到货后,对运输工具和运输状况进行检查。检查运输工具是否密闭;根据运输单据所载明的启运日期,检查是否符合协议约定的在途时限;冷藏、冷冻药品到货时,查验冷藏车、车载冷藏箱或保温箱的温度状况,核查并留存运输过程和到货时的温度记录。4.2.提取配送单核对无误的药品放置于相应的81、待验区域内,并在随货同行单(票)上签字后,移交验收人员。4.3 验收人员按照验收制度中规定的时限及要求,及时逐批对实货进行药品外观性状的检查和内外包装及标识的检查:整件包装中应有产品合格证。包装标签或说明书上应有药品通用名、成分、规格、生产厂家、批准文号、批号、生产日期、有效期、适应症或功能主治、用法、用量、禁忌、不良反应、注意事项及储藏条件等。进口药品包装和标签应以中文注明药品的名称、主要成分及注册证号,并有中文说明书;有进口药品注册证、进口药品检验报告书复印件,中国香港、澳门、台湾的应有医药产品注册证复印件,均应加盖供货单位质量管理机构原印章或公章。药品资质证明相关文件从和信质量管理群文件82、中下载保存。4.4 按照“药品抽样程序”对药品进行抽样验收,验收合格进行药品陈列,对验收不合格的药品,验收人员填写拒收报告单,药品放不合格区,并通知公司质管科和配送中心。4.5 对验收合格的药品,验收人员填写验收记录,验收记录内容应包括供货单位、数量、到货日期、品名、剂型、规格、批准文号、批号、生产厂商、有效期、质量状况、验收结论和验收人员等项目。4.6 验收人员验收完毕交保管人员上架销售。1药品收货、质量验收操作流程图来货时,提取配送单收货人员清点到货药品,确认无误运输单上签字药品存放于待确定区,等待验收 进口药品索取该药品进口药品注册证或医药产品注册证及该批号进口药品检验报告书加盖供货单位83、质量管理机构原印章通知采购人员办理退货手续验收员对照随货同行单内容逐行逐批验收不合格填写“药品拒收通知单” 合格填写“药品购进质量验收记录”,写明验收合格结论并签名,记录保存5年备查质量管理员确认 合格不合格通知收货人员办理退货手续药品摆放货架文件名称:门店药品销售操作程序编号:HXQPD003xx08变更记录:依据国家法律、法规以及企业管理实际情况进行修订。变更原因:1.目的:为保证药品销售的质量管理,规范销售药品的操作流程,并使其符合实际工作需要,根据药品管理法、GSP及公司质量管理制度等制定本程序。2.适用范围:本程序适用于门店药品销售工作。3.责任部门或人员:药品销售员。4.工作程序:84、4.1药品经营场所在显著位置悬挂药品经营企业许可证和营业执照,按批准的经营方式和经营范围进行经营活动4.2 在营业时间内,必须有执业药师或药师在岗,并佩戴标明姓名、执业药师或其技术职称等内容的胸卡。4.3 销售药品时,由执业药师或具有药师(含药师和中药师)以上职称的人员对处方进行审核后,方可依据处方调配、销售药品。4.4 无医师开具的处方不得销售处方药。4.5 处方药不得采用开架自选的销售方式。4.6 非处方药可不凭处方销售。但如顾客要求,执业药师或药师负责对药品的购买和使用进行指导。4.7 药品销售不得采用有奖销售、附赠药品或礼品销售等方式。4.8 对于药品处方的管理执行“处方药审核、调配、85、核对操作规程”中相关规定。4.9 对有配伍禁忌或超剂量的处方,销售人员应当拒绝调配、销售,必要时,需经原处方医生更正或重新签字方可调配和销售。4.10 中药饮片的销售具体按“中药饮片处方审核、调配、核对操作规程”执行。4.11 特殊管理药品按国家有关规定及“销售含特殊药品复方制剂的操作程序”相关规定执行。4.12 药品的拆零销售时按“药品拆零销售操作程序”执行。4.13 销售人员要严格遵守有关法律、法规和制度,正确介绍药品的有关知识如性能、用途、禁忌及注意事项,不得随意夸大和误导客户。2. 药品销售操作流程图陈列与储存药品非处方药处方药拆零药品不凭医师处方销售如果顾客提出选购或用药咨询按处方药86、操作规程执行按拆零药品操作规程执行执业药师或药师进行用药指导购药完成,至收银台结帐付款系统生成药品销售票据文件名称:处方审核、调配、核对操作程序编号:HXQPD004xx08变更记录:依据国家法律、法规以及企业管理实际情况进行修订。变更原因:1目的:规范处方审核、调配、核对操作程序,保证药品质量。2范围:处方调配3责任人:处方审核人员、处方调配人员。4操作程序:41 接到处方后,由驻店执业药师审核或处方审核人员对处方进行远程审核,审核内容包括顾客的姓名、年龄、药品名称、剂型、剂量、用法、开方日期、配伍禁忌等。 项目不齐或字迹辨认不清的,审核人员将处方交还顾客,并告知顾客找开方医生补齐或书写清楚87、。 4.1.2 用量、用法不准确或有配伍禁忌的,审核人员将处方返还顾客,并告知顾客找开方医生更正或重新签名。 4.1.3 处方所列药品本店没有的,审核人员将处方交还顾客,并告知顾客找开方医生更换其他药品。 处方审核合格的,驻店执业药师在处方上签名,通过远程处方审核的留有处方审核人员姓名及指纹,方可将处方交调配人员。 4.2调配人员依照审核人员签名的处方核算药价。 4.3 顾客交款后,处方交调配人员调配。 4.4调配人员根据处方内容逐项调配。 4.4.1 调剂过程中如有疑问,调配人员立即向处方审核人员咨询。 调剂完成后,调配人员在处方上签全名,将处方与药品交处方审核人员复核。 4.5 处方审核人88、员按处方对照药品逐一进行复核。 4.5.1如有错发或数量不符,处方审核人员立即告知调配人员予以更正。 4.5.2复核无误的,交还调配人员发药。 4.6调配人员发药的同时,向顾客交待清楚药品的用法、用量、禁忌、注意事项等。 3.处方审核、调配、核对操作流程图处方药凭医师处方销售执业药师审核处方或远程审方有配伍标禁忌或超剂量审方合格审方人员在处方上签字拒绝调配、销售按处方调配或销售必要时 调配或销售人员在处方签字做好处方药销售记录原处方医生更正或重新签字处方留存文件名称:中药饮片处方审核、调配、核对操作程序编号:HXQPD005xx08变更记录:依据国家法律、法规以及企业管理实际情况进行修订。变更89、原因:1.目的:为保证验中药饮片的质量,规范中药饮片处方审核、调配、核对程序的操作,并使其符合实际工作需要,根据药品管理法、GSP及公司质量管理制度等制定本程序。2.适用范围:本程序适用于门店中药饮片处方审核、调配等工作。3.责任部门或人员:中药饮片审方、调配、复核员。4.工作程序:中药饮片配方应按照:审方、划价、交款、配方、复核、包装、唱名点交的程序操作。4.1.审方。执业中药师审方(或远程审方)主要审核配伍和剂量。对有配伍禁忌或超剂量的处方,应当拒绝调配,必要时需经原处方医生更改后重新签字,方可调配。对处方所列药味不得擅自更改或代用,如本店缺味配不全,应尽力寻找货源配全,如确实无货应请原处90、方医生更改处方。对处方字迹不清,药名不准确的,不得随意猜测,应请原处方医生重新写清。调配特殊管理的品种,应凭盖有医疗单位公章的医生处方限量供应,无正式处方或不符合规定不得供应。4.2.划价交款。划价计算药款要准确,填写发票要字迹清楚。收款员要唱收唱付。4.3.配方。配方人员应按处方排列的药名顺序称取,如一次称取,分摊几剂,应力求均衡。饮片的称量误差正负不得超过3,方剂中有先煎、后下、布包等要求的药味,应各包并写明要求,不得统包混在一起,处方配齐后,配方人员要自行核对一次。4.4.复核。复核人员应按处方排列药名顺序逐味核对,并清点核对总味数,复核后记录配方登记表由配方人、复核人签字。4.5.包装91、。配方人员应按剂分别装袋封口,再外加包装,以便顾客携带。4.6.唱名点交。配好的药点交顾客时,要与顾客核对姓名,并交待煎药要求和注意事项。已配药的处方上应加盖刻有店名和配药剂数的戳记后退给顾客。特殊管理的中药处方不退给顾客。留店保存五年备查。4.中药饮片处方审核、调配、核对操作流程图中药饮片处方单凭医师处方销售执业中药师审核处方或远程审方有配伍标禁忌或超剂量审方合格审方人员在处方上签字拒绝调配、销售按处方调配或销售必要时 原处方医生更正或重新签字做好处方药销售记录调配或销售人员在处方签字处方留存文件名称: 药品拆零销售操作程序编号:HXQPD006xx08变更记录:依据国家法律、法规以及企业管92、理实际情况进行修订。变更原因:1.目的:为规范药品拆零销售的操作过程,保证拆零药品的质量合格,并使其符合实际工作需要,根据药品管理法、GSP及质量管理制度等制定本程序。2.适用范围:本程序适用于门店拆零药品销售工作管理 。3.责任部门或人员:处方审核员、营业员。4.工作程序:41 拆零药品营业员根据销售需要,将需拆零销售的药品放入拆零专柜,保留原包装的标签。42 拆零药品营业员将销售药品的拆零起始日期、药品的通用名称、规格、批号、生产厂商、有效期、销售数量、销售日期、分拆及复核人员等及时登记在药品拆零销售记录表上。43 拆零药品营业员每月底检查一次拆零药品的外观质量和有效期,并将检查结果记录到93、药品拆零销售记录表上。有质量问题的药品,按照实际数量撤离拆零专柜,按不合格药品处理。44接到顾客处方后,执业药师审方(或远程审方)仔细审查处方有无配伍禁忌或超剂量,审查无误后,签名交拆零药品营业员。有配伍禁忌或超剂量的处方,拒绝调配和销售,或经原处方医生更正或重新签字后给予调配、销售。45 拆零药品营业员先检查拆零药品的外观质量和有效期,确认无误后,按处方调配药品。其余药品密封好放回拆零专柜。46拆零销售使用洁净、卫生的包装,包装上注明药品名称、规格、数量、用量、批号、有效期以及药店名称等内容;47 处方审核员按处方对照调配好的药品逐一进行复核,复核无误后,交营业员发药。48 拆零药品营业员将94、药品交给顾客,详细说明用法、用量、注意事项、不良反应。49 处方审核员将调配过的处方登记药品拆零销售记录表上,将未被顾客取走的处方集中保管。5.药品拆零销售流程图拆零销售的药品存放于拆零专柜,并保留原包装的标签登记拆零销售记录销售陈列经常检查外观质量在药袋上写明药品名称、规格、数量、用法、用量、批号、有效期以及药店名称等内容;合格不合格不得销售,作报废处理不得用手直接接触药品,使用专用工具量取并装入药袋中,做到计量准确无误在拆零记录中做好相应记录至收银台结账,付款打印购药票据文件名称: 销售含特殊药品复方制剂的操作程序编号:HXQPD007xx08变更记录:依据国家法律、法规以及企业管理实际情95、况进行修订。变更原因:1.目的:为保证国家有专门管理要求的药品的质量管理,规范国家有专门管理要求的药品管理工作,并使其符合实际工作需要,根据药品管理法、GSP、司质量管理制度等制定本程序。2.适用范围:本程序适用于门店国家有专门管理要求的药品管理工作。3.责任:药品销售员、处方审核人员。4.工作程序:4.1、.目前经营含特殊药品复方制剂药品品种有:含麻醉药品、麻黄碱、伪麻黄碱类复方制剂(不包括含麻黄的药品);复方甘草片及口服液、复方地芬诺酯片;可作为瘦肉精的药品及其制剂(沙丁胺醇、特布他林、克伦特罗)等,销售人员在销售该类药品时,处方药要严格按照处方药销售制度规定条款销售。4.2含特殊药品复方96、制剂药品应单柜存放,由专人负责保管,专册登记,特殊药品复方制剂药品不得采用开架自选的方式陈列销售。4.3门店销售含特殊药品复方制剂药品,必须查验购买者身份证,并将购买者姓名和身份证号码连同购买药品信息一并登记在特殊药品复方制剂登记本上,并且每次销售量不超过2个最小包装。4.4登记内容包括药品名称、规格、销售数量、批号、生产企业、购买人姓名和身份证号码,审方人员、调配人员、复核人员。如发现超过正常用药需求,大量、长期多次购买以上特殊药品的,应当立即上报质量管理部,同时向当地食品药品监督管理部门及公安部门报告。4.5单位剂量麻黄碱类药物含量大于30mg(不含30Mg)的含麻黄碱类复方制剂,必须凭医97、生处方销售。5. 销售含特殊药品复方制剂药品流程图含特殊药品复方制剂药品专柜陈列处方药非处方药执业药师审方特殊药品复方制剂药品须查验身份证(并销售不得超过两个最小包装)登录购买顾客信息,购买药品信息多次重复购买的,应上报食品药品监管部门购药成功,至收银台结帐付款系统生成药品销售票据文件名称:药品陈列与养护操作程序编号:HXQPD008xx08变更记录:依据国家法律、法规以及企业管理实际情况进行修订。变更原因:1.目的:为规范药品陈列养护工作,保证在库药品的质量,根据药品管理法、GSP、企业质量管理制度及企业实际工作需要制定本制度。2.适用范围:本程序适用于药品陈列养护工作。3.责任部门或人员:98、门店药品养护员、营业员4.工作程序:4.1营业员对来货的药品,按照药品的分类要求对药品进行陈列,对门店销售后补货品种进行补货陈列,并保持陈列区干净整洁,核对药品与价格标牌保持一致。4.2 每日上午8:30-9:30、下午2:30-3:30监测库(区)温湿度,如超出阴凉区、常温取、冷藏药品规定范围,应采取降温、升温、增湿、除湿等措施,并记录。4.3 药品养护员根据季节、气候变化及库存品种流转情况确定重点养护品种。4.4 养护人员每月定期进行养护及检查,做好养护记录。4.5储存超过3个月的药品每季对其外观质量及包装、标识等进行检查,对检查不合格的或检查中存在疑问的品种,将其放入待验区,由质量管理部99、门确认,质量管理部门确认不合格的品种,养护员挂红牌停售并督促、监督保管员尽快移入不合格区,并填写不合格药品登记表,并按照不合格药品操作程序要求进行处理。4.6近效期药品每月进行检查,药品到期,由质量管理部确认养护员挂红牌停售并督促、监督保管员尽快移入不合格区,并填写不合格药品登记表并按要求进行处理。7.药品陈列与养护操作流程图验收合格的药品按药品类别用途,储存环境将药品摆放陈列系统生成养护计划,一般每月对店堂药品养护一次每天上、下午温湿度各记录一次,超出范围应采取措施根据设定系统自动生成近效期催销表养护中出现质量有问题的药品养护员在系统中锁定如果药品到效期系统自动锁定报质量管理员待处理报质量管100、理员做报损处理文件名称:冷藏药品的存放操作程序编号:HXQPD009xx08变更记录:依据国家法律、法规以及企业管理实际情况进行修订。变更原因:1.目的:为规范冷藏药品的存放管理工作,保证冷藏药品的质量,根据药品管理法、GSP、企业质量管理制度及企业实际工作需要制定本操作规程。2.适用范围:本程序适用于冷藏药品管理工作。3.责任部门或人员:门店药品养护员、营业员、质管员4.工作程序:4.1冷藏药品收货验收冷藏药品收货时应会同验收员一起检查药品运输途中的实时温度记录,做好实时温度记录并签字确认。运输温度记录需留存。冷藏药品从收货到验收完成应在15分钟之内,冷藏药品验收应在冷藏柜中进行,验收时应迅101、速、准确。4.2冷藏药品的贮藏保管冷藏药品贮藏的温度应符合冷藏药品说明书上规定的贮藏温度要求。贮藏冷藏药品时应按冷藏药品的品种、批号分类摆放。8.冷藏药品的存放操作流程图冷藏药品到货拒收,报质量管理员否收货员检查运输温度是否符合要求是留存运输单不合格存放于不合格区冷藏药品验收员验收合 格按类别存放于冷藏柜中文件名称: 计算机系统管理操作程序编号:HXQPD010xx08变更记录:依据国家法律、法规以及企业管理实际情况进行修订。变更原因:1.目的:为进一步加强计算机系统的操作规程管理,保证计算机系统的操作规程的规范有序,根据药品管理法、GSP、质量管理制度及实际工作需要制定本操作规程。2.适用范102、围:本规程适用于计算机系统的操作管理工作。3.责任部门或人员:各部门操作人员、信息管理员。4.工作程序:4.1.计算机系统由信息管理员负责管理,负责系统硬件和软件的安装、测试及网络维护,系统程序的运行及维护,系统网络以及数据的安全管理和其他日常管理工作。其他人员未经授权不得进行与本岗位工作无关的操作。4.2.系统操作权限及密码的设置:.质量管理部依据各岗位的质量职责和岗位操作规程,制订或审核各岗位相关人员的系统操作权限,交由信息管理员设定并设置密码;.各操作岗位及相关人员只能通过输入各自的用户名及密码的身份确认方式登录,在设定的权限范围内录入、查询数据。.信息管理员收回或者更改相关人员的系统操103、作权限时,须经质量管理部审核。4.3.药品采购的操作:.门店企业负责人依据门店库存预警提示编制缺货计划,在系统中填写门店采购计划,仓储部依据计划发货。销售员持出库单至仓储部门提示发货,出库复核员进行出库复核操作后,系统自动生成出库复核记录。4.4.药品的收货和验收操作:.药品到货时收货员按照系统生成的请货记录,对照实物确认相关信息后,方可收货,并在系统中录入批号、数量等相关信息后,系统生成验收通知单;.验收员按照规定进行药品的质量验收,对照药品实物按药品验收操作规程进行验收,系统生成验收记录。4.5.药品的养护:.系统依据质量管理基础数据和养护制度,对陈列药品按自动生成养护工作计划,养护员依据104、养护计划对陈列药品进行养护。.系统根据陈列药品有效期的设定自动跟踪和设定,由养护员依据提示制作近效期药品催销表;4.6.药品销售:.销售药品时系统凭据质量管理基础数据录入药品生成药品销售清单,系统拒绝无数据或无有效库存数据支持的任何销售订单的生成,拒绝超出经营方式或经营范围的销售订单生成,销售订单确认后系统自动生成销售记录;4.7.药品退回:除质量问题外,售出药品概不退换。.药品销售退回:1)药品退回时,销售人员应从系统中调出原对应的销售记录,核对信息无误后,填写药品销售退回通知单并质管员签字;2)退回药品与实物与原始记录信息不符的,系统应拒绝药品的退回操作;3)系统不支持对原始数据的任何更改105、;4)退回药品作为不合格药品处理,不得重新进入销售环节。4.8.系统对经营过程中发现的质量有疑问的药品的控制:.各岗位质量有疑问的药品,应及时通知门店负责人和质量管理部;.质量管理人员接到各岗位通知后及时锁定药品,进行质量查询,经查询如不属于质量问题的解除锁定,属于不合格药品的系统自动生成不合格药品记录。.系统对质量不合格药品的处理过程,处理结果进行记录,跟踪处理结果。9.计算机系统管理操作流程图打印相关数据票据生成相关数据记录录入相关数据验收、储存养护、销售、财务等人员通过授权用户名和密码进入计算机系统查看或导出相关数据查询相关数据文件名称:不合格药品处理的操作程序编号:HXQPD011xx106、08变更记录:依据国家法律、法规以及企业管理实际情况进行修订。变更原因:1.目的:为规范对不合格药品的管理,保证不合格药品按规定处理,根据药品管理法、GSP、质量管理制度及实际工作需要,制定本程序。2.适用范围:门店不合格药品的管理。3.责任:质量员4.工作程序:4.1 质量管理员对验收、养护及销售退回等环节中出现的不合格药品进行确认。 对验收环节中确认的不合格药品,质量验收人员拒收,填写拒收通知单,并通知收货员及时处理。同时,对拒收药品进行登记。 对养护环节中确认的不合格药品,养护员挂红牌停止销售,将不合格药品移入不合格区并登记。 对销售退回环节中确认的不合格药品,保管员将其存放于不合格区并107、登记。4.2 不合格药品的报损销毁处理。需报损的不合格药品由门店企业负责人填写不合格药品报损表,经业务部门、质管部门审核后,由经理批准。经批准销毁的,由门店企业负责人填写药品销毁记录,经业务经理批准,按药监部门要求进行处理。4.3 药品质量公报公布的及药检机构抽检确认的不合格药品,质量管理部下通知停售,质量管理员负责收集信息,养护员将药品放入不合格药品区并填写不合格药品登记表,按食品药品监督管理部门要求进行处理。4.4 药检机构抽检确认的不合格药品,应就地封存,按药监部门的规定上报并处理。10. 不合格药品处理操作流程图发现质量有疑问的药品撤离柜台质管部门继续上柜销售出具确认报告单合格 不合格108、存放不合格品区按要求和程序上报质管部门填质量报损单经营、质量、财务部门审核,总经理室批准,质管部门参与销毁退回配送单位报损文件名称:门店药品销售退货的操作程序编号:HXQPD012xx08变更记录:依据国家法律、法规以及企业管理实际情况进行修订。变更原因: 1.目的:为规范药品销售退货管理,合理处理销售退回药品,认真做好售后服务工作,根据药店质量管理制度制定本程序。2.适用范围:门店不合格药品的管理。3.责任部门及人员:质管员、保管员、营业员对本程序负责4.工作程序:4.1售后退回药品的管理(除质量问题外,药品售出概不退换。)4.2药品售出后顾客要求退货的,营业人员首先核对电脑小票(或发票),109、确认要求退回的药品是否由本店售出。4.3若属于药品内在质量问题,如药品装量不足、碎片等,按不合格药品确认和处理程序进行处理。4.4若属于药品不良反应的,如药疹、恶心等,填写客户质量投诉和不良反应登记表,并按有关程序处理。4.5由于营业人员介绍不准确而导致顾客要求退货的,经药店经理确认后予以退货,并向顾客表示歉意。4.6由于顾客自身选购错误的,不予退货。4.7根据应退药品的品名、数量、金额,如数退还顾客货款。4.8质管员填写售后退回药品登记表,记录保存5年备查。报药品监督管理部门按程序处理11.门店药品销售退货的操作流程图顾客凭销售小票提出退货由门店企业负责人会同质量管理员确认,除质量量问题不予110、退换报食品药品监督管理部门按程序处理填写客户质量投诉和不良反应登记表按不合格药品确认和处理程序属于药品不良反应的属于药品内在质量问题,如药品装量不足、碎片等。 按不合格药品处理文件名称:药品盘点报损报溢操作程序编号:HXQPD013xx08变更记录:依据国家法律、法规以及企业管理实际情况进行修订。变更原因:1.目的:为进一步加强药品盘点报损报溢环节的质量管理,保证药品盘点损溢环节的规范有序,根据药品管理法、GSP、质量管理制度及实际工作需要制定本操作规程。2.适用范围:本规程适用于门店药品盘点的管理工作。3.责任:门店、财务部。4.工作程序:4.1 门店每季度在负责人组织下盘点一次。4.2盘点111、按货架位对照实物逐一分别进行盘存。4.2汇总表由专人与台帐核对数量,盘点有差错的再进行复盘。4.3门店盘点金额与财务帐核对盈亏。4.4 盘亏盘盈数目报财务经理及总经理审批签字,报损报溢。门店盘点13.药品盘点报损报溢操作流程图盘点表与台帐核对数量盘 盈盘 亏报财务部门并经总经理签字报 溢报 损文件名称:门店主要岗位工作职责编号:HXQD001xx08变更记录:变更原因:1、目的:为了明确门店各位质量责任,明确质量责任人,按药品管理法、药品经营质量管理规范。2、依据:为了明确门店各岗位质量责任,明确质量责任人,按药品管理法、药品经营质量管理规范。3、适用范围:门店各岗位人员。4、责任:由门店负责112、人实施工本制度。5、内容:5.1、连锁门店应设以下岗位:门店负责人、门店质量负责人、验收员、陈列保管员、养护员、退货员、营业员等;5.2、门店必须配备符合连锁门店要求的人员,符合条件的人员按资质可在门店兼职多个岗位;、取得相应资格证书的可兼职岗位为门店负责人、验收员、陈列保管员、养护员、营业员;、取得药师以上(含中药师)的专业技术职称,可担任门店质量管理员;5.3、门店的质量管理员不得在其他单位兼职,其应在职在岗,不得虚挂。质量管理员上岗期间应在“质量管理工作人员在职在岗情况表”中签到。记录时间为上午和下午两次。如遇请假情况,应附请假事由,1-2天内上报总部质管科,请假3天以上应上报当地药监局113、;5.4、药师暂离岗位或遇请假时,应向顾客出示“停止处方药和甲类非处方药销售”的告示牌。暂停销售处方药和甲类非处方药;5.5、门店人员情况花名册里要求明确每个人员的姓名、性别、年龄、岗位、职务、职称、学历、资质、健康等内容。每个人员的身份证、毕业证书、资格证书、GSP上岗证、技能上岗证、健康体检表等原件由门店自行保管,其复印件由总公司办公室留存备查并建立档案。文件名称:门店负责人岗位职责编号:HXQD002xx08变更记录:变更原因:1、门店负责人应参加职业资格培训,并经考试合格后方可上岗,并应经专业岗位培训,熟悉有关药品管理的法律、法规规章和所经营药品的知识;2、负责本门店质量管理的领导工作114、,确保门店经营药品质量和服务质量,是本门店药品质量主要责任人,并按依法批准的经营方式和经营范围开展药品经营活动;3、积极实施并完成经营质量目标及各项任务,认真贯彻执行上级监管部门和公司各项质量管理规定;4、组织门店进货计划的报送,调整好进货与库存结构,负责保证药品购货渠道、销售方式的合法性;5、负责落实上级有关部门及总公司布置的各项工作,以及对上级部门检查情况或门店自查情况进行督促整改,并反馈相关情况;6、负责对本部门员工进行药品法律法规及业务知识培训工作,检查、督促有关人员履行质量责任,负责门店质量管理制度在本门店的贯彻执行;7、负责门店经营过程的各种原始记录和凭证管理的控制,保证各种质量记115、录完整性、可追溯性;8、负责店堂内广告的审核和设置。文件名称:门店质量管理人员岗位职责:编号:HXQD003xx08变更记录:变更原因: 1、门店质量管理人员,应具有药师(含中药师)以上技术职称,或具有中专以上药学或相关专业的学历,并经专业或岗位培训,考试合格后上岗;不得在本店以外的企业兼职; 2、具体负责门店质量管理工作,负责门店进货验收,陈列保管,处方与非处方药分类管理等实施工作,确保GSP工作正常运行; 3、门店负责人负责每个季度对公司制度执行情况考核检查工作,负责国家法律、法规行政规章、公司质量管理制度等贯彻执行; 4、负责上级及公司检查提出存在问题整改落实工作,负责不合格药品的确认上116、报和退回工作; 5、负责批号、效期管理工作,及时对滞销药品、近效期药品进行促销; 6、负责质量信息收集和药品不良反应情况,并及时上报公司; 7、负责对消费者提出的意见和建议进行收集和分析工作,不断改进服务质量,提高管理水平。 文件名称:门店采购员岗位职责:编号:HXQD004xx08变更记录:变更原因:1、树立“质量第一”的思想,坚持“按需进货、勤进快销”的原则,把好进货质量关;2、认真学习和执行有关药品管理法、药品经营质量管理规范和药品流通监督管理办法等法律法规,规范药品采购行为;3、根据缺货记录负责制定进货计划,及时上报配送中心,并作好记录;4、负责向配送中心索取必要的药品合法性的证明材料117、,审核拟购入药品的合法性,如说明书、进口药品注册证和口岸检验报告书(或通关单)复印件;5、不断收集同类药品的质量信息,及时向质管员反馈;文件名称:门店验收员岗位职责:编号:HXQD005xx08变更记录:变更原因: 1、验收员应具有药学、生物、化工等相关专业中专以上学历或具有药学初级职称资格。 2、树立“质量第一”的观念,坚持质量原则,把好药品入柜质量第一关;质量不合格或质量疑问的药品不得入柜,并及时报告门店质量管理人员; 3、验收药品时应在待验区进行,一般药品应在到货后2天内验收完毕,需冷藏贮存的药品应在到货后立即验收; 4、门店在接受药品配送时,验收员必须按配送中心的出库单,对照实物逐批进118、行品名、规格、数量、产品批号、有效期、生产企业等的核对。并对包装进行外观检查; 5、进口药品除按规定验收外,应有加盖公司质量管理科原印章的进口药品证明文件,并归档; 6、验收合格后验收人员应在出库单的相应位置注明质量状况并签名和验收日期。出库单分类按时间顺序分装成册,保存至少五年。 文件名称:门店陈列保管员岗位职责:编号:HXQD006xx08变更记录:变更原因: 1、门店陈列保管员负责将验收合格的药品按以下要求陈列: 1.1、应根据所经营药品的标示贮藏条件分别储存于冰箱(2-8。C)、阴凉区(不超过20。C)或常温区(10-30。C)。门店可采取药品的包装盒陈列在外,药品放入阴凉区的陈列方式119、。 1.2、按管理要求、性质要求分柜或分开存放: 1.3、药品与非药品分开陈列; 1.4、外用药与内用药分开陈列; 1.5、处方药与非处方药分柜陈列,处方药不得以开架自选方式陈列、销售; 1.6、中药材、中药饮片与其他药品分开陈列; 1.7、按用途结合剂型相对集中摆放;要求类别标签放置准确,字迹清晰;药品标签放置准确、字迹清晰,填写正确规范; 1.8、负责对陈列的药品按要求分类摆放,做到清洁整齐;药品应按批号、效期相对集中陈列、储存。 2、拆零药品集中存放于拆零专柜,并保留原包装的标签和说明书;未拆零药品不得放入拆零药品专柜; 3、中药饮片装斗前应做质量复核,不得错斗、串斗,防止混药。饮片前应120、写正名正字; 4、发现有质量不合格的药品,及时上报门店质量管理人员; 文件名称:门店养护员岗位职责:编号:HXQD007xx08变更记录:变更原因: 1、做好门店温湿度管理工作,保证药品储存条件。每天上午8:30-9:30,下午2:30-3:30时对店堂内的温湿度进行检查并如实记录。发现不符合药品正常陈列要求时,应采取调控措施并做记录;2、做好陈列(库存)药品按月检查养护并记录,记录内容要完整、真实发现质量不合格及时报告门店质量管理人员,重大质量不合格上报公司质量管理科;3、负责近效期药品催销表,填报将近效期药品、滞销药品及时上报门店质量管理人员;4、负责门店的仪器设施设备的建档工作,每季度应121、对设施设备实施检查、维护并做好记录,确保正常运行;5、做好温湿度计、戥称每年的计量检定工作,并做记录;6、在对药品检查养护时,发现有质量问题时,应即时报告质管员,并对该品种作出停售处理。文件名称:门店退货员岗位职责:编号:HXQD008xx08变更记录:变更原因: 1、按“门店药品退货管理制度”负责药品的进货退出工作; 2、负责门店所经营药品的进货退出管理,在退货时限内,及时退出滞销和公司召回的药品; 3、有质量问题的药品上报门店质量管理人员,按“门店不合格药品管理制度”执行; 4、配送后由总部召回的,各连锁门店收到总部的“药品召回通知单”后负责填写“退货通知单”并在规定时限内直接退回配送中心122、; 5、滞销药品,填写退货联系单一式二份,二个月内退回配送中心; 6、及时记录“退出药品记录”;文件名称:门店营业员岗位职责:编号:HXQD009xx08变更记录:变更原因: 1、营业员应具有高中(含)以上文化程度,应参加职业资格培训并经考试合格后上岗; 2、药品的销售,按“门店处方药与非处方药销售管理制度”执行,中药饮片的销售按“门店中药饮片购、销、存管理制度”执行; 3、销售药品应严格遵守有关法律法规和制度,坚持“问病卖药,买药问病”的原则,做好用药咨询当好病人参谋;营业员在销售药品时应正确介绍药品的性能、用途、用法、禁忌及注意事项。销售药品时,营业员应开具销售凭证(应标明药品名称、生产厂123、商、数量、价格、批号等内容)并根据顾客所购药品核对无误后,将药品交与顾客防止差错事故发生。 4、销售处方药应凭执业医师或执业助理医师开具的处方,并经处方审核员审核,方可调配和销售; 5、拆零药品集中存放于拆零专柜,并保留原包装的标签和说明书,销售使用的工具、包装袋应清洁卫生,出售时应在药袋上写明药品名称、规格、服法、用量、批号、有效期、门店名称等内容,并做好拆零药品销售记录; 6、在销售药品的过程中,经顾客同意营业员可拆至最小销售单元进行质量检查,如发现质量不合格,上报门店质量管理人员; 7、负责具体执行药品的批号管理和效期管理工作,及时对滞销药品、近效期药品进行促销; 8、销售中药饮片应符合124、炮制规范,并做到计量准确; 9、营业员应统一着装、佩戴胸卡,做到站立服务、主动热情、用语文明、讲普通话不得使用服务忌语;10、在药品的售后报告中,实行“首问责任制”对于顾客的查询、投诉及不良反应等质量信息应妥善处理,并及时报告门店质量管理人员或门店负责人;11、对缺货药品要认真登记,及时向业务部传递药品信息,并通知客户购买。文件名称:执业药师(处方审核、调配)岗位职责:编号:HXQD010xx08变更记录:变更原因: 1、执业药师必须遵循国家药品管理法律、法规的有关规定;在职在岗,不得在其它企业兼职;遵守职业道德,忠于职守,佩带标明姓名、职称等内容的胸卡上岗; 2、执业药师必须具备一定的药学专125、业知识和技能,熟悉药品知识,掌握最新医药信息,负责对非处方药的咨询,帮助消费者进行自我药疗,并能为消费者提供用药咨询和指导; 3、做好处方药和非处方药的分类管理工作,对门店内的处方药和非处方药的陈列进行监督指导; 4、负责对处方的完整性、正确性进行审核,并在处方上签字; 5、负责对处方的药品名称、规格,用药剂量,用药方法,处方用药相互作用及配伍禁忌进行审核,如发现处方有问题应拒绝调配,并向顾客说明情况,经处方医师更正或重新签字,方可调配; 6、正确介绍药品的性能、用途等有关知识,保证消费者用药安全,决不推销假劣药品; 7、对店内的非药师人员进行业务指导; 8、对处方的审核、调配负责。文件名称:126、中药调剂员岗位职责:编号:HXQD011xx08变更记录:变更原因: 1、中药调剂人员须取得中药调剂员资格方可上岗; 2、调配处方的过程中应认真仔细,对于涉及到十八反、十九畏、妊娠禁忌、特殊人群用药、别字、错字、毒性药品的处方要辨别清楚,有疑问的必须及时向医师或执业药师咨询; 3、调配过程中应遵循“三.三制”、等量递减原则,减少误差,确保疗效。坚决杜绝以次充好、生 炙互换、差量等现象。对于需要先煎、后下、包煎、另煎、烊化、冲服、兑服的药物应有说明; 4、复核环节中应确保药物的数量、质量、特殊要求的准确性,仔细核对是否与处方要求一致;调配过程完成交付给顾客时必须再次对处方要求向顾客说明,交待用药过程中的注意事项。 5、熟练掌握煎药机、切片机、粉碎机、打粉机等中药设施设备的正确使用方法及安全注意事项。 6、服务周到,耐心细致为顾客解答问题,提供正确的用药指导。对顾客反馈的相关问题进行收集、整理,对现场能解决的问题及时处理,不能解决的问题应在 最短的时间里予以回复; 7、负责门店中药商品验收工作,对于有霉变、虫蛀、变色、泛油等质量问题的商品禁止入库。 8、负责中药商品的请货,应顾客需求,对品种、规格、等级、包装、价位的信息有收集和反馈。
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