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课题-科技项目申报专员绩效考核方案(9页)
课题-科技项目申报专员绩效考核方案(9页).docx
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方案
上传人:正*** 编号:875006 2024-01-05 7页 40.66KB
1、编号关键业绩指标KPI必须达成值权重计算公式/加减分描述考核得分评分依据考核人签字1总帐科目会计核算及报表的及时性。按财务中心规定的各类会计报表提交时间节点表要求完成。20%核心报表,每延迟一天提报扣10分,非核心报表每延迟一天提报扣5分。总监:2总账部分科目的会计核算、凭证审核、月末结账及报表处理的准确、真实、完整。会计核算、审证准确,总账明细账勾稽对应成立,财务报表、合并会计报表准确、真实、完整.201、审单不准确造成应收应付账错误或报表错误,每次扣10分,造成损失按公司制度另行处理。2、(100X)*30总监:3参与现金盘点编制盘点表、银行存款余额调节平衡表、每周资金结存表、资金管理控制2、表、固定资产盘点及编制盘点报告。执行、完善公司流程与制度、预算管理。执行公司资产、资金管理办法,每月5日前完成现金盘点及报告、资金结存及管理控制表,10日前编调节表,季度固定资产盘点及报告,每季度提报一项流程与制度,预算管理差异不超过20%20%1、当月未进行现金实盘和盘点表的编制,扣40分,未做银行余额调节平衡表、资金结存及管理控制表扣30分,季度没作固定资产盘点及报告、流程与制度的提报、预算管理的执行扣30分2、(100X)20%总监:4例行工作及时完成率按时按质完成每月例行工作10%未按时按质完成一项扣2分。总监:财务副总:5客户满意度认真满足内部及外部客户的需求10%有效投诉一次,扣23、分总监:财务副总:6纪律性理解并遵守规则,无违规现象.10发现一次违规,扣2分总监:财务副总:7数据安全监督按财务中心规定的数据安全规定做好自身及中心员工的监督工作10自身违规的,每次扣35分;其他员工违规每次扣2分。总监:财务副总:合计100被考核人签字:绩效专员签字确认:审核:财务总帐会计 月份绩效管理目标考核表品牌财务经理 月份绩效管理目标考核表编号关键业绩指标KPI必须达成值权重计算公式/加减分描述考核得分评分依据考核人签字1审核品牌公司产品收发退业务和各类收款业务、直营工资、直营损益核算、费用审核、销售成本、存货核算及时性每月十五日前完成上月所有销售业务的会计核算20%1、审单不及时4、造成应收应付款、工资、损益表、费用、成本、存货业务延误,每天扣10分.2、(100X)*30%总监:2审核品牌公司产品收发退业务和各类收款业务、直营工资、直营损益核算、费用审核、销售成本、存货核算准确性准确率10020%1、审单不准确造成应收应付账、工资、费用、成本、存货错误或报表错误,每次扣10分2、(100X)30%总监:3参与资产管理,每周资金结存表、资金管理控制表、存货、固定资产盘点及编制盘点报告,跟踪应收账款管理,执行、完善公司流程与制度、预算管理。执行资金管理办法、严格审核资金收付凭证。每月2日前完成对出纳日记账的现金盘点和盘点表的编制。10日前编调节表,确保总账日记账一一对应。25、0%1、每周未做应收账款周报表扣10分,当月未做资金结存及管理控制表扣20分,季度没作存货、固定资产盘点及报告、存货库龄分析、流程与制度的提报扣20分;预算管理的差异超过20%扣10分2、(100X)*20总监:4例行工作及时完成率按时按质完成每月例行工作10未按时按质完成一项扣2分.总监:5客户满意度认真满足内部及外部客户的需求10有效投诉一次,扣2分总监:财务副总:6纪律性理解并遵守规则,无违规现象。10%发现一次违规,扣2分总监:财务副总: 7数据安全监督按财务中心规定的数据安全规定做好自身及中心员工的监督工作10自身违规的,每次扣3-5分;其他员工违规每次扣2分。总监:财务副总:合计16、00%被考核人签字:绩效专员签字确认:审核:工厂财务经理 月份绩效管理目标考核表编号关键业绩指标KPI必须达成值权重计算公式/加减分描述考核得分评分依据考核人签字1审核工厂成本核算(材料、外发加工、直接人工、制造费用)、应收应付、销售成本、存货核算及会计报表,确保及时性每月25日前完成上月所有会计核算工作及财务报表20%1、审单不及时造成工厂成本核算、应收应付、存货核算、会计报表延误,每天扣10分。2、(100X)*30%总监:2审核工厂成本核算(材料、外发加工、直接人工、制造费用)、应收应付、销售成本、存货核算及会计报表,确保准确性每月25日前准确、完整完成上月所有会计核算工作及财务报表207、%1、审核不准确造成工厂成本核算、应收应付、存货核算、会计报表错误,每次扣10分.2、(100X)*30%总监:3参与资产管理,每周资金结存表、资金管理控制表、存货、固定资产盘点及编制盘点报告,供应商评估、执行、完善公司流程与制度、预算管理。执行公司资产、资金管理办法,每月5日前完成资金结存及管理控制表、供应商分析表,每季度18日完成存货、固定资产盘点及报告,存货库龄分析并提报一项流程与制度;预算管理差异不超过20%20%1、当月未做资金结存及管理控制表、供应商评估表扣20分,季度没作存货、固定资产盘点及报告、存货库龄分析、流程与制度的提报扣20分;预算管理的差异超过20扣10分2、(100X8、)20%总监:4例行工作及时完成率按时按质完成每月例行工作10%未按时按质完成一项扣2分。总监:5客户满意度认真满足内部及外部客户的需求10有效投诉一次,扣2分总监:财务副总:6纪律性理解并遵守规则,无违规现象.10%发现一次违规,扣2分总监:财务副总:7数据安全监督按财务中心规定的数据安全规定做好自身及中心员工的监督工作10自身违规的,每次扣3-5分;其他员工违规每次扣2分。总监:财务副总:合计100%被考核人签字:绩效专员签字确认:审核:税务会计 月份绩效管理目标考核表编号关键业绩指标KPI必须达成值权重计算公式/加减分描述考核得分评分依据考核人签字1独立完成涉税帐套的核算独立完成涉税帐套9、的核算,及时正确率100%。301、每月8日前结账,结账前和出纳对账,确保银行和现金账账相符,编制银行存款余额调节平衡表。8日前结账及编制银行余额调节表满分50分,延迟1天扣10分,报表准确率满分50分,错误一次减10分。 2、(50X)+(50-X)40总监:2企业涉外事物的处理及上报准确、及时、纳税风险处于可控状态,涉外财务、税务、统计、银行、工商等财务报表及时准确。涉外财务、税务、统计、银行、工商等财务报表及时准确率100,执行税务筹划的准确率、涉外经营财务风险可控.301、每月8日前上报统计报表.每月10日前完成上月财务报表并上报总经理、财务主管.每月10日前应收账款汇总月报表。每月110、5日前完成纳税申报,申报表打印后装订归档。每月19日前向采购提交当月进项需求数。满分100分,每项20分,延迟一天扣5分。2、(20X)+(20X)+(20X)+(20X)+(20X)*60%总监:3例行工作及时完成率按时按质完成每月例行工作10未按时按质完成一项扣2分。总监:4客户满意度认真满足内部及外部客户的需求10%有效投诉一次,扣2分总监:财务副总:5纪律性理解并遵守规则,无违规现象。10发现一次违规,扣2分总监:财务副总:6数据安全监督按财务中心规定的数据安全规定做好自身及中心员工的监督工作10自身违规的,每次扣35分;其他员工违规每次扣2分。总监:财务副总:合计100%被考核人签字11、:绩效专员签字确认:审核:品牌销售会计 月份绩效管理目标考核表编号关键业绩指标KPI必须达成值权重计算公式/加减分描述考核得分评分依据考核人签字1审核分公司产品收发退业务和各类收款业务、直营工资、直营损益核算、费用审核、销售成本、存货核算及时性每月15日前完成上月所有销售业务的会计核算20%1、审单不及时造成应收应付款、工资、损益表、费用、成本、存货业务延误,每次扣10分.2、(100X)*30品牌财务经理:总监:2审核分公司公司产品收发退业务和各类收款业务、直营工资、直营损益核算、费用审核、销售成本、存货核算准确性每月15前准确、完整的完成上月所有销售业务的会计核算20%1、审单不准确造成应12、收应付账、工资、费用、成本、存货错误或报表错误,每次扣10分2、(100X)30%品牌财务经理:总监3参与资产管理,每周资金结存表、资金管理控制表、存货、固定资产盘点及编制盘点报告,跟踪应收账款管理,执行、完善公司流程与制度、预算管理。执行公司资产、资金管理办法,每周编制应收账款周报表,每月5日前完成资金结存及管理控制表,每季度18日完成存货、固定资产盘点及报告,存货库龄分析并提报一项流程与制度;预算管理差异不20%201、每周未做应收账款周报表扣5分,当月未做资金结存及管理控制表扣10分,季度没作存货、固定资产盘点及报告、存货库龄分析、流程与制度的提报扣15分;预算管理的差异超过20%扣1013、分2、(100X)20品牌财务经理:总监:4例行工作及时完成率按时按质完成每月例行工作10未按时按质完成一项扣2分。品牌财务经理:5客户满意度认真满足内部及外部客户的需求10有效投诉一次,扣2分品牌财务经理:总监:6纪律性理解并遵守规则,无违规现象。10%发现一次违规,扣2分品牌财务经理:总监:7数据安全监督按财务中心规定的数据安全规定做好自身及中心员工的监督工作10%自身违规的,每次扣3-5分;其他员工违规每次扣2分.品牌财务经理:总监:合计100%被考核人签字:绩效专员签字确认:审核:工厂财务成本会计 月份绩效管理目标考核表编号关键业绩指标KPI必须达成值权重计算公式/加减分描述考核得分评14、分依据考核人签字1完成工厂成本核算(材料、外发加工、直接人工、制造费用)、应收应付、销售成本、存货核算及会计报表,确保及时性每月25日前完成上月所有会计核算工作及财务报表20%1、核算不及时造成工厂成本核算、应收应付、存货核算、会计报表延误,每天扣10分。2、(100X)*30%工厂财务经理:总监:2完成工厂成本核算(材料、外发加工、直接人工、制造费用)、应收应付、销售成本、存货核算及会计报表,确保准确性每月25日前准确、完整完成上月所有会计核算工作及财务报表20%1、核算不准确造成工厂成本核算、应收应付、存货核算、会计报表错误,每天扣10分.2、(100X)*30%工厂财务经理:总监:3参与15、资产管理,每周资金结存表、资金管理控制表、存货、固定资产盘点及编制盘点报告,供应商评估、执行、完善公司流程与制度、预算管理。执行公司资产、资金管理办法,每月5日前完成资金结存及管理控制表、供应商分析表,每季度18日完成存货、固定资产盘点及报告,存货库龄分析并提报一项流程与制度;预算管理差异不20%201、当月未做资金结存及管理控制表、供应商评估表扣20分,季度没作存货、固定资产盘点及报告、存货库龄分析、流程与制度的提报扣20分;预算管理的差异超过20扣10分2、(100X)*20%工厂财务经理:总监:4例行工作及时完成率按时按质完成每月例行工作10未按时按质完成一项扣2分。工厂财务经理:5客户16、满意度认真满足内部及外部客户的需求10有效投诉一次,扣2分工厂财务经理:总监:6纪律性理解并遵守规则,无违规现象。10发现一次违规,扣2分工厂财务经理:总监:7数据安全监督按财务中心规定的数据安全规定做好自身及中心员工的监督工作10自身违规的,每次扣35分;其他员工违规每次扣2分。工厂财务经理:总监:合计100被考核人签字:绩效专员签字确认:审核:工厂财务材料会计 月份绩效管理目标考核表编号关键业绩指标KPI必须达成值权重计算公式/加减分描述考核得分评分依据考核人签字1及时完成工厂材料进销存核算、应付账款核算每月15日前完成上月所有会计核算201、核算不及时造成应付款、材料进销存延误,每天扣117、0分。2、(100X)*30工厂财务经理:总监:2准确、完整完成工厂材料进销存核算、应付账款核算每月15日前准确、完整完成上月所有会计核算201、核算不准确造成应付款、材料进销存错误,每次扣10分.2、(100X)30%工厂财务经理:总监:3参与资产管理,存货、固定资产盘点及编制盘点报告,跟踪应付账款管理,执行、完善公司流程与制度、预算管理.执行公司资产、资金管理办法,每月编制供应商分析表,每季度18日完成存货、固定资产盘点及报告,存货库龄分析并提报一项流程与制度;预算管理差异不超过2020%1、每月没做供应商分析表扣10分,季度没作存货、固定资产盘点及报告、存货库龄分析、流程与制度的提报扣218、0分;预算管理的差异超过20扣10分2、(100X)*20%工厂财务经理:总监:4例行工作及时完成率按时按质完成每月例行工作10%未按时按质完成一项扣2分。工厂财务经理:5客户满意度认真满足内部及外部客户的需求10%有效投诉一次,扣2分工厂财务经理:总监:6纪律性理解并遵守规则,无违规现象。10%发现一次违规,扣2分工厂财务经理:总监:7数据安全监督按财务中心规定的数据安全规定做好自身及中心员工的监督工作10%自身违规的,每次扣3-5分;其他员工违规每次扣2分。工厂财务经理:总监:合计100%被考核人签字:绩效专员签字确认:审核:工厂财务外发结算会计 月份绩效管理目标考核表编号关键业绩指标KP19、I必须达成值权重计算公式/加减分描述考核得分评分依据考核人签字1及时完成工厂外发加工、外购成品核算、外购存货进销存、应付账款核算、制造费用核算每月15日前完成上月所有会计核算20%1、核算不及时造成应付款、外购存货进销存、费用核算延误,每天扣10分。2、(100X)*30工厂财务经理:总监:2准确、完整完成工厂外发加工、外购成品核算、外购存货进销存、应付账款核算、制造费用核算每月15日前准确、完整完成上月所有会计核算,保证外发加工数量、质量、货期、成本控制的准确:完工率、损耗控制率、次品率、迟期率、成本控制率、返修率达标201、核算不准确造成应付款、外购存货进销存、费用核算延误,每次扣10分.20、2、(100X)30%工厂财务经理:总监3参与资产管理,存货、固定资产盘点及编制盘点报告,跟踪应付账款管理,执行、完善公司流程与制度、预算管理.执行公司资产、资金管理办法,每月编制供应商分析表,每季度18日完成存货、固定资产盘点及报告,存货库龄分析并提报一项流程与制度;预算管理差异不超过2020%1、每月没做供应商分析表扣10分,季度没作存货、固定资产盘点及报告、存货库龄分析、流程与制度的提报扣20分;预算管理的差异超过20%扣10分2、(100X)20%工厂财务经理:总监:4例行工作及时完成率按时按质完成每月例行工作10%未按时按质完成一项扣2分。工厂财务经理:5客户满意度认真满足内部及外部21、客户的需求10有效投诉一次,扣2分工厂财务经理:总监:6纪律性理解并遵守规则,无违规现象.10%发现一次违规,扣2分工厂财务经理:总监:7数据安全监督按财务中心规定的数据安全规定做好自身及中心员工的监督工作10%自身违规的,每次扣3-5分;其他员工违规每次扣2分。工厂财务经理:总监:合计100%被考核人签字:绩效专员签字确认:审核:工厂财务后道统计 月份绩效管理目标考核表编号关键业绩指标KPI必须达成值权重计算公式/加减分描述考核得分评分依据考核人签字1工厂工资核算数据准确性、及时性100无差错及迟期25%1、工资核算准确率100,每错一次减5分;2、工资表报送及时,每延迟一天减5分工厂财务经22、理:总监:2车间数据统计、日产量表、车间进销存表、车间领货、交货明细表100%无差错151、统计及时,核对无误100分,每延迟一天或错漏一项减5分工厂财务经理:总监3月对账、统计各类报表交成本会计的及时性,参与工厂存货、固定资产盘点及上级临时安排事项。100%无差错20%对账及时,每延迟一天或漏一项、错一项减5分;没有参与盘点扣5分;没有及时完成上级交办事项扣2分。工厂财务经理:总监:4例行工作及时完成率按时按质完成每月例行工作10%未按时按质完成一项扣2分。工厂财务经理:5客户满意度认真满足内部及外部客户的需求10%有效投诉一次,扣2分工厂财务经理:总监:6纪律性理解并遵守规则,无违规现象。23、10%发现一次违规,扣2分工厂财务经理:总监:7数据安全监督按财务中心规定的数据安全规定做好自身及中心员工的监督工作10%自身违规的,每次扣35分;其他员工违规每次扣2分.工厂财务经理:总监:合计100被考核人签字:绩效专员签字确认:审核:费用会计 月份绩效管理目标考核表编号关键业绩指标KPI必须达成值权重计算公式/加减分描述考核得分评分依据考核人签字1进行品牌公司道具进销存核算、费用、应付账款核算、现金劵收发存核算及时性每月十八日前完成上月所有会计核算201、核算不及时造成应付款、工资、费用、道具经销存、现金劵收发存核算延误,每次扣10分。2、(100X)30%总监:2准确、完整进行品牌公司24、道具进销存核算、费用、应付账款核算、现金劵收发存核算准确性每月十八日前准确、完整完成上月所有会计核算20%1、核算不准确造成应付款、工资、费用、道具经销存、现金劵收发存核算错误,每次扣10分。2、(100X)*30总监:3参与资产管理,每月现金劵收发存表、存货、固定资产盘点及编制盘点报告,跟踪应付账款管理,执行、完善公司流程与制度、预算管理。执行公司资产、资金管理办法,每月编制应付账款报表、现金劵收发存表,每季度18日完成存货、固定资产盘点及报告,道具库龄分析并提报一项流程与制度;预算管理差异不2020%1、每月未做应付账款周报表扣10分,当月未做现金劵收发存表扣10分,季度没作存货、固定资产25、盘点及报告、道具库龄分析、流程与制度的提报扣20分;预算管理的差异超过20%扣10分2、(100X)*20总监:4例行工作及时完成率按时按质完成每月例行工作10未按时按质完成一项扣2分。总监:5客户满意度认真满足内部及外部客户的需求10%有效投诉一次,扣2分总监:财务副总:6纪律性理解并遵守规则,无违规现象。10%发现一次违规,扣2分总监:财务副总:7数据安全监督按财务中心规定的数据安全规定做好自身及中心员工的监督工作10%自身违规的,每次扣3-5分;其他员工违规每次扣2分.总监:财务副总:合计100%被考核人签字:绩效专员签字确认:审核:总账出纳 月份绩效管理目标考核表编号关键业绩指标KPI26、必须达成值权重计算公式/加减分描述考核得分评分依据考核人签字1现金收付业务及出纳银行业务办理准确及时和分发原始结算凭证。出纳收付结算业务及时,正确率100%301、出纳业务正确率100,现金日清日结,满分50分,每失误一次除全额赔偿外另扣5分,盘点准确率100,满分50分,出现现金短帐或长款1次扣5分。2、(50X)+(50-X)60总监:2现金、银行账实相符率执行资金管理办法,序实登帐,及时结出余额,确保帐实相符,编制报表及时报送部门经理和总经理301、总账和出纳现金盘点每月至少实盘一次,出纳每日做出纳报告单(休息天除外),报送总账会计,本项满分50分,一次不报扣5分,每月3日前出上月现金流量表,并报送总经理、财务经理,每延迟一日扣10分.2、(50X)+(50X)40%总监:3例行工作及时完成率按时按质完成每月例行工作10%未按时按质完成一项扣2分。总监:4客户满意度认真满足内部及外部客户的需求10%有效投诉一次,扣2分总监:财务副总:5纪律性理解并遵守规则,无违规现象。10发现一次违规,扣2分总监:财务副总:6数据安全监督按财务中心规定的数据安全规定做好自身及中心员工的监督工作10%自身违规的,每次扣3-5分;其他员工违规每次扣2分.总监:财务副总:合计100被考核人签字:绩效专员签字确认:审核:
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