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电子公司原材料仓库管理制度及仓管员职责
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材料物品
上传人:职z****i 编号:1152264 2024-09-08 12页 36KB
1、电子公司原材料仓库管理制度及仓管员职责编 制: 审 核: 批 准: 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制: 审 核: 批 准: 版 本 号: 原材料仓库管理制度为了规范原材料仓库管理,配合财务部门做好成本核算工作,本着“从源头抓起,减少材料浪费”原则,提高原材料利用率,特制定本制度。一、 原材料入库管理 1、 原材料入库时,仓管员及时填制送检单送检(原则上,原材料入库需附有质保书)。 2、原材料经检验合格后,仓管员立即开具入库凭证,一式三联:一联存根,一联供方,一联交供应部登记后转财务。仓管员依据入库凭证即时登记帐簿。 3、原材料检验不合格,仓管员应立即隔离,并及时上报,由供应部与品质2、部协商处理。二、 原材料出库管理 1、生产部门依据销售计划,制定生产任务通知单(原材料)和生产进度排程表,抄送一份给原材料仓库,仓管员依据排程表安排剪板、下料,并及时送首检、完工检,检验由机加车间检验曹为民负责; 2、各班组长依据生产任务通知单填写原材料领料单,注明所领材料名称、规格型号、数量、用途; 3、仓管员核对各班组填写的原材料领料单,对未超过生产任务通知单(原材料)所需材料数量准予领料;对超出数量,需由生产部门主管或调度签字批准才予发放。 4、其他部门领用材料,需由该部门主管填写原材料领料单,注明所领材料名称、规格型号、数量、用途;仓管员核对后发料; 5、领料人需在原材料领用记录表上签3、名作为材料领出凭据。三、 原材料贮存管理 1、原材料分类摆放、整齐划一、标识清楚; 2、原材料堆放高度应保证不使原材料变形; 3、原材料出库先进先出; 4、原材料贮存环境应干净整洁、通风防潮、防火防盗; 5、对库存材料应定期检查(每月28日),对生锈变质影响使用的材料应及时上报。 6、原材料仓库温度为室温,在15及30之间,湿度在45%-75%之间。四、 原材料盘点1、日常工作中,对常用材料应进行不定期盘点,提高准确性;2、每月末进行一次帐面盘存;3、每季度末全面盘点一次。五、 设备保养:对仓库内设备定期进行保养。六、 账目报表1、帐目日清月结,账物卡一致;2、月底编制、次月3日前提交仓库物资4、报表,报表一式三份,一份存根,一份供应部,一份财务部。3、年底编制年度仓库物资报表,并提交供应部及财务部。七、 违章责任 1、仓管员不及时填制凭证登记帐簿,导致帐目不清,管理紊乱,数据不准,由供应部视情节严重进行20元100元的经济处罚; 2、其他人员不配合仓管员工作,由仓管员报请相关部门领导进行处理。八、本制度中原材料包括但不限于:钢板、圆钢、钢管、边角料。九、本制度自发布之日起实施。 原材料仓管员职责一、 原材料到库及时送检,对检验合格的材料名称、规格型号、数量核对清点、做好标识;对不合格材料必须及时隔离并上报,便于供应部与品质部第一时间处理;二、 接到生产部提供的生产任务通知单(原材料)5、后,核查仓库库存材料是否满足生产需求,如不满足必须及时上报供应部门;三、 根据生产部提供的生产进度排程表安排剪板、下料,并做到先进先出;四、 严格依据生产任务通知单(原材料)和原材料领料单予以领料工作,对超出计划所需材料必须由生产主管或调度签字方能放行;五、 边料整理收集、废料规范堆放、毛坯废料明确标识;六、 帐目日清月结,定期及不定期盘点,帐物卡一致,每月编制仓库物资库存报表,并于次月3日前上交,年底编制年度仓库物资报表上交财务部、供应部。七、 仓库“6S”管理工作:物资摆放、产品标识、定位放置、设备保养、财产安全、日常清扫等;八、 整理规范原材料消耗明细表,提高原材料消耗定额精确度;九、 6、对不合理用料监督控制,并及时上报;十、 遵守公司制度、服从领导安排、团结同事、紧密合作。 辅料仓管员职责一、 辅助材料到库及时送检,对检验合格的材料名称、规格型号、数量核对清点、做好标识;对不合格物资必须及时隔离并上报,便于供应部与品质部第一时间处理;二、 接到生产开具的领料单后,进行核对,如符合要求,予以领料;三、 切实做到先进先出,以防物资因库存周期过长而生锈变质;四、 做好仓库物资防火防盗、通风防潮等工作;五、 帐目日清月结,定期及不定期盘点,帐物卡一致,每月编制仓库物资库存报表,并于次月3日前上交财务部、供应部;六、 仓库“5S”管理工作:物资摆放、产品标识、定位放置、清扫清洁等;七、7、 对不合理用料监督控制,并及时上报;遵守公司制度、服从领导安排、团结同事、紧密合作。外协仓管员职责一、 外协产品到厂及时送检,对检验合格的产品名称、图号、数量核对清点、做好标识;对不合格产品必须及时隔离并上报,便于供应部与品质部第一时间处理;二、 根据安排,组织外协产品出厂加工,做到产品正确、数据准确;三、 统计外协加工废品及损耗,如损耗率超过2,则必须及时上报供应部,由供应部与外协厂家协商处理;四、 外协加工中,毛坯料废统计,并转交给材料仓管,以办理退货事宜;五、 帐目日清月结,帐证一致,每月编制委托加工物资报表,并于次月3日前上交财务部、供应部;六、 外协加工数据收集整理:电镀重量明细、调8、质硬度重量明细等;七、 每日登记外协加工进出凭证,各种数据资源共享;八、 遵守公司制度、服从领导安排、团结同事、紧密合作。 供应助理职责一、 根据销售计划及生产采购外协任务明细制定采购计划,提交主管批准;二、 依据批准之采购计划下采购订单/合同(传真),并将采购订单/合同交一份给仓库,由仓库对采购产品进行验收。三、 按采购合同统计各供应商交货数量、跟踪进度,确保物资及时到位,满足生产要求;四、 外协加工产品进度跟踪,下达外协加工任务通知单,要求供应商按通知单加工产品并交付;五、 根据技术部的模具材料采购清单进行分解后下采购订单/合同,交一份给工装组,由工装组验收并掌握到货情况,及时催货,保证材9、料到位。六、 对各仓库上报情况及时处理,对不能处理事项及时上报主管;七、 负责库存在莲星金属公司热镀锌板的帐目登记、核对工作。八、 负责采购物资帐目核对工作、外协加工产品帐目核对、报送财务结算。九、 管理下属仓库、不定期检查仓库管理员工作,并进行考评。十、 协助部门主管管理本部门工作;十一、 遵守公司制度、服从领导安排、团结同事、紧密合作。 辅料仓库管理制度为了规范辅料仓库管理,配合财务部门做好成本核算工作,减少浪费、优化库存,特制定本制度。一、 入库管理 1、物资入库时,仓管员及时填制送检单送检(原则上,来料需附产品出厂检验报告)。 2、物资经检验合格后,仓管员立即开具入库凭证,一式三联:一10、联存根,一联供方,一联财务。仓管员依据入库凭证即时登记帐簿。 3、物资检验不合格,仓管员应立即隔离,并及时上报,由供应部与品质部协商处理。 4、自制半成品入库,需有明确标识及合格证,否则不得入库。二、 出库管理 1、各班组长依据生产任务通知单填写领料单,注明所领材料名称、规格型号、数量、用途; 2、仓管员核对各班组填写的领料单,对未超过计划所需材料数量准予领料;对超出数量,需由生产部门主管或调度签字批准才予发放。 3、其他部门领用材料,需由该部门主管填写领料单,注明所领材料名称、规格型号、数量、用途;仓管员核对后发料; 4、领料人需在产品进出凭证上签名作为材料领出凭据。三、 贮存管理 1、分类11、摆放、整齐划一、标识清楚; 2、堆放高度应保证不使产品变形; 3、出库先进先出; 4、产品减至最低库存量时应及时上报,以备适量库存。 5、贮存环境应干净整洁、通风防潮、防火防盗; 6、对库存物资应定期检查(每月28日),对生锈变质影响使用的材料及时上报。 7、原材料仓库温度为室温,在15及30之间,湿度在45%-75%之间。四、 盘点1、日常工作中,对常用材料应进行不定期盘点,提高准确性;2、每月末进行一次帐面盘存;3、第季度末全面盘点一次。五、 账目报表1、帐目日清月结,账物卡一致;2、月底编制、次月3日前提交仓库物资报表,报表一式三份,一份存根,一份供应部,一份财务部。3、年底编制年度仓库12、物资报表,并提交供应部及财务部。六、 违章责任 1、仓管员不及时填制凭证登记帐簿,导致帐目不清,管理紊乱,数据不准,由供应部视情节严重进行处罚; 2、其他人员不配合仓管员工作,由仓管员报请相关部门领导进行处理。七、本制度中半成品包括但不限于:自制半成品、外购件、纸箱、包装辅助材料等。八、本制度自发布之日起实施。 工具物资领用限制规定为充分利用工具物资,杜绝“小仓库”现象,减少资源浪费,节约成本,现对工具物资领用作以下限制规定:一、 所有部门、车间、班组领用工具物资根据工作需要必须如实开具领料单,不得多开多领,辅料仓库仓管员对多开物资不予发放。二、 各部门、车间、班组需授权固定人员领取工具物资(13、见授权领料人员名单),送供应部存档,由供应部交辅料仓管员作发放依据。三、 根据物资如工具、刀具、刃具等可以重复使用的特性,领用者再次领用新物资时,必须以旧换新,否则仓库不予发放;四、 对价值在50元以上的物资领用需经各部门主管(部级以上)签批方可领用;五、 手套限量领用规定:冲压车间每人每月6双,机加车间每人每月4双,电焊组普工每人每月4双,电焊工每人每月4双及皮手套每二月1双,模具组每人每月6双,机修工每人每月5双,包装组每人每月4双,搬运组每月每人6双、喷漆组每人每月3双及乳胶手套每月2双,特殊情况,如生产任务繁忙时限量手套不足时,需由组长填写领料单经生产部部长签批进行领取;其他部门应根据14、工作需要填写领料单领取手套。如仓管私自多发手套,由仓管员自行承担手套费用(金额按手套购买价2倍计算)。六、 仓管员按单位按个人登记领用物资及借用物资,凡人员辞工、离职、岗位调动等必须到仓库办理工具移交手续,如发现物资短少、损坏情况,及时上报公司财务部,由财务部照价索赔。七、 为改善仓库管理,仓库每日定时整理整顿、依单登账,每月月底进行盘点、编制报表,故定于每日上午下班前半小时及下午下班前半小时,仓库一般不予办理领料,特殊情况如任务紧急时除外。八、 以上规定自发布张贴之日起执行。授权领料人员名单 经2009年4月20日会议决定,各部门申报授权固定人员领料名单如下: 一、生产部: 庄满治 机加车间:李万志、刘永成、柯建家 冲压车间:邹瑞生、文 刚 电焊组: 岳大全 喷漆组: 袁建林、袁永安 包装组: 王明机 搬运组: 王玉集 机电组: 马思茂、董留柱二、行政人事部:胡小平三、工程部:邹水平 模具组:吴其均、郭火祥 线切割:徐挺进四、财务部:王雅双五、销售部:黄伟煌、韦和六、品管部:郝 松、周建华、陈 建七、供应部:冯春雷、郑艳玉、王明凯 材料库:颜小琴各部门如需更改或增减固定领料人员名单,需书面通知供应部。
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