商品混凝土搅拌有限公司试验室质量管理手册.doc
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编号:1106819
2024-09-07
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1、邯郸xx商品混凝土搅拌有限公司试验室质量管理手册文件编号: DL/SA-xx版 本 号: 第二版修改状态: 第1次修订受控状态:受控编号: 持 有 人:编制: 日期 xx年08月01日审核: 日期 xx年08月01日批准: 日期 xx年08月01日xx年08月01日编制 xx年 9月1日颁布邯郸市xx商品混凝土有限公司法人授权书依据 中华人民共和国标准化法第十九条,中华人民共和国产品质量法第十九条的规定,经对邯郸xx商品混凝土有限公司试验室按照产品质量检验机构计量认证审查认可(验收)评审准则的审查,能够独立对外开展业务,能够独立对外行文,符合授权条件,予以授权。 法人代表签字:年 月 日邯郸市2、xx商品混凝土有限公司法人授权书兹授权xx先生任试验室主任(最高管理者)兼技术负责人授权xx先生负责试验室管理厂作、人员管理及签发试验室各类检测报混凝土配合比报告。 一切法律责任由邯郸xx商品混凝土有限公司承担特此通知 法人代表签字: 年 月 日 修订表修订序号对应章、节、条号修订内容批准人批准日期邯郸市xx商品混凝土有限公司试验室试验室各级人员:邯郸市xx商品混凝土有限公司试验室质量管理手册(第二版)是根据国家质量技术监督局发布的试验室资质认定评审准则 和有关工程建设质量监督检测万面等文件的要求编写而咸的,是加强试验室科学管理的重要文件,是本试验室全体人员从事检验工作的行为规范,也是其接受各3、送检单位监督、取得社会外界信任的有力凭证。质量管理手册(第二版)如实地反映了我试验室的检测能力、人员素质、环境条件以及质量体系等情况,它的实施将会便今后试验室的工作更加标准化、正规化。检测数据直接关系到国家、检测数据直接关系到国家、生产者、消费者及所有用户的利益,我们必须遵循质量第一,信誉至上的总万针,开展各项检验测试工作,为国民经济建设服务,为社会发展服务。依据 检测和校准实验室能力的通用要求(GB/T154812000)的规定,便各项检测工作能够做到公正、科学、准确,质量管埋手册(第二版)是试验室工作的宗旨性文件,试验室各级工作人员在工作中应认真贯彻实施。 总经理: 邯郸市xx商品混凝土有4、限公司试验室 年 月 日质量管理手册一、关于发布邯郸市xx混凝土有限公司试验室质量管理手册 (第二版)的通知二、关于行政不干预检测质量评价工作的声明根据国家技术监督局颁发的 检测和校准实验室能力的通用要求(GB/T15481-2000)的规定,质量评价工作不受外界的、经济的其他方面领导机构的影响,保证质量机构的第三万公正的地位。为此,公司领导重审不干预试验室质量评价工作,以确保第三方的公正地位和权威性。 总经理: 年 月 日二、关于行政不干预检测质量评价工作的声明根据国家技术监督局颁发的 检测和校准实验室能力的通用要求(GB/T15481-2000)的规定,质量评价工作不受外界的、经济的其他方5、面领导机构的影响,保证质量机构的第三万公正的地位。为此,公司领导重审不干预试验室质量评价工作,以确保第三方的公正地位和权威性。 总经理: 年 月 日目录第一章 概述 11.1 简介1.2 公正性声明第二章 质量方针 22.1 质量方针2.2 质量目标和承诺第三章 术语 33.1 管理术语3.2 技术术语第四章 管理要求44.1 组织4-14.2 管理体系4-94.3 文件控制4-124.4 检测和/或校准分包4-164.5 服务和供应品的采购4-174.6 合同评审 4-194.7 申诉和投诉4-204.8 纠正措施、预防措施及改进4-214.9 记录4-234.10 内部审核4-254.116、 管理评审4-27第五章 技术要求 5-15.1 人员5-15.2 设施和环境条件5-35.3 检测和校准万法5-65.4 设备和标准物质5-95.5 量值溯源5-125.6 抽样和样品的处置5-145.7 结果质量控制5-165.8 结果报告5-17第六章 附录 6-1附录一 仪器设备管理台帐附录二 计量检测能力情况表附录三 量值溯源关系图附录四 检验工作流程图附录五 检验评定标准一览表附录六 仪器操作规程一览表附录七 试验室人员一览表附录八 试验室平面布置图 质量管理手册第 一 章第一页 共2页主题:概述第二版 第一次修订颁布时间:xx-08-01 1.1 简 介 1.1.1基本情况 : 7、本试验室于2005年8月经邯郸城市建设局批准成立隶属于邯郸市xx商品混凝土有限公司 ,全称为: 邯郸市xx商品混凝土有限公司试验室;本试验室设: 力学试验室、配合比试验室 、混凝土标准养护室 、水泥试验室 、留样室 、砂石试验室 、资料室等 ;试验室面积200 平方米 ;共有各种试验设备 41台 /套;专职检测技术人员7人,助理工程师以上职称5人,可承担建筑工程部分原材料、半成品 、构配件及过程产品的检测试验工作 。 1.1.2 试验室的主要任务如下 : a.对委托单位建筑工程的建筑构件、制品以及建筑现场所用材料质量进行检验工作; b.开展对建筑工程施工现场的抽检工作,配合质量监督部门对建筑工8、程和建筑构件、半成品 、建筑材料进行监督性抽查检验工作; c.通过检测、培训、咨询服务等万式,提高检验人员技术水平,组织本企业检测的试验比对工作; d.宣传贯彻执行国家工程质量检测约有关标准、规范,加强学术交流和技术协 作能力,不断提高本单位的检测能力和服务水平; e.参与本市建筑新结构、新技术、新产品的科技成果鉴定,积极推广新技术、 新工艺、渐成果,推进商丘地区建筑技术进步,确保工程质量 。 1.1.3 试验室人力资源 1.1.3.1 人员配备: a.工程师2人; b.技术员3人; 1.1.3.2 技术力量: 技术人员占总人数的100%工程师以上人员占总人数的 62.5%。 1.1.4 物资9、资源 1.1.4.1现有房屋使用面积200 (见附录八),其中: a.办公室2O;b.资料室,c.检测室110; d留样室;e.恒温室40。 1.1.4.2主要检测仪器设备41台(套) (见附录二); 1.1.4.3与检测(试验)有关的技术标准、检测细则(见附录五)。 1.1.5 试验室名称:邯郸大有商品混凝土有限公司试验室质量管理手册第 一 章第一页 共2页主题:概述第二版 第一次修订颁布时间:xx-08-01地址 (Address): 邮编 (Postcode): 电话 (Tel): 传真 (Fax): 1.2 公正性声明 根据试验室资质认定评审准则的有关规定,为保证本试验室的检验质量和公10、正性,特作如下声明: 1、全试验室所有工作人员都应牢固树立质量第一 的思想,严格执行有关标准、规范、规程,把检测数据作为结果判定的唯一依据, 2、 本试验室对所有用户平等 ,对任何送检或抽检的产品均持公正态度 , 对所有工作提供相同质量服务,保证检测机构的第三方公正性。 3、 加强试验室的自身建设,努力提高全体工作人员的素质,对影响工作质量的各种因素进行有效的控制,最大限度的发挥检测能力,保证检测工作质量 。 4、 对所送检或抽检单位提供的样品、检测数据及有关技术成果保密,除报送有关的部门外,不向其它单位提供,且不得用于本试验室的技术开发和咨询工作 中 。 5、送检或抽检单位对本试验室的检测结11、果提出异议时,按规定程序处理, 并将处理意见及时反馈给送检或抽检单位;需要仲裁时,按规定报上级质量监督部 门 。 6、本试验室工作人员不得利用工作之便参与相关检测项目的技术开发和咨询活动,在工作中应秉公办事,认真负责,不得弄虚作假,徇私舞弊,否则,将进行严肃处理 。 7、凡上级主管部门下达的监督抽样任务,检验结果应严格保密, 未经主管 部门许可,不得公开发布 。 8、本试验室的检验质量和公正性接受上级主管部门和送检或抽检单位的监督,对本试验室在检验工作中存在的问题,及时提出措施并加以解决 。 以上声明,请给予监督 。试验室主任签字:年 月 日质量管理手册第 二 章第一页 共一页主题:质量方针第12、二版 第一次修订颁布时间:xx-08-012.1 质量方针 本试验室的质量方针是:科学公正、真实准确、优质高效、方便客户 。 检测工作必须坚持以上质量万针,不断提高业务素质,技术上精益求精,作风 上公正廉洁,态度上实事求是,力求严肃认真质量可靠,以保证检测工作的公正性、 科学性和权威性为提高产品质量和管理水平服务。2.2 质量目标和承诺 (1) 在检测过程中始终坚持 “百年大计,质量第一”的万针,做到科学地、公正的对待各项检测项目,促进建筑工程内在质量和产品质量的提高,确保量值的 统一和数据的准确。不得有数据或结论性差错。 (2) 当工作质量和检测数量发生矛盾时,应坚持质量第一,在保证工作质量13、的 前提下,采取相应的措施追求数量 。 (3) 在考核全体检测人员的工作成绩时,首先考核其检测工作质量,并直接与 奖惩挂钩,对发生重大事故者,给予严肃处理,并实行必要的经济处罚。 (4) 首次检测无差错率应达到95%,经复核后无差错率应达到98%,审批后发出的检测报告无差错率应达到99%以上。 (5) 坚定不移地不折不扣地贯彻“科学公正、真实准确、优质高效、万便客户” 的服务万针,使客户满意。 (6) 对客户投诉24小时内响应 。试验室主任:年 月 日质量管理手册第 三 章第一页 共三页主题:术语第二版 第一次修订颁布时间:xx-08-013.1管理术语3.1.1质量万针 由某机构的最高管理者14、正式颁布的总质量宗旨和目标。3.1.2质量管理 对确定和达到质量要求所必需的职能和活动的管理。3.1.3质量监督 是由法定机构按法律规定对混凝土产品质量必须具各的条件进行检查、监督和处理的活动。3.1.4质量体系 为保证产品检测结果,满足规定要求或潜在的要求。实施质量管理所需的组织结构、程序过程和资源。3.1.5质量控制 为保证某产品过程质量满足规定的质量要求所采取的作业技术和活动。3.1.6质量信息 质量管理工作中形成的有关质量情况的各种数据报表、资料、文件等。质量信息必须有传递和反馈以助于保证和提高产品质量。3.1.7程序 为进行某项活动所规定的途径。3.1.8组织结构 组织为行使其职能按15、某种方式建立的职责、权限及其相互关系。3.1.9质量保证质量管理手册第 三 章第二页 共三页主题:术语第二版 第一次修订颁布时间:xx-08-01为使人们确信某一产品过程或服务质量能满足规定的质量要求,所必需的有计划、有系统的全部活动。3.1.10资源 资源包括人员技能、仪器设备的性能、资金技术方法。3.1.11要素 是构成质量体系的基本单位,是相互关联、相互作用的质量体系要素的组成。 3.2技术术语3.2.1溯源 即对自校检定的仪器设备应满足计量法规的有关规定能溯源到国家计量基准的量值。3.2.2量值 一般有一个数乘以测量单位所表示的特定量的大小。3.2.3量程 标称范围两极限之差的模,最大16、值与最小值之差称为范围。3.2.4稳定性 测量仪器保持其计量特性随时间恒定的能力。3.2.5准确度 测量结果与被测量真值之间的一致程度。3.2.6强度标准值 系指对按标准方法制作和养护附边长为15Omm的立方体试件在28d龄期,用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值的百分率不超过5%。3.2.7坍落度指定起坍落筒后,混凝土与坍落后混凝土试件最高点之质量管理手册第 三 章第三页 共三页主题:术语第二版 第一次修订颁布时间:xx-08-01间的高度差。3.2.8搅拌时间 从原材料全部投入搅拌机后至砼出料的时间间隔。第四章管理要求本试验室质量体系在管理方面的要求包含:组织、管理17、体系、文件控制、检测分包、服务和供应品采购、合同评审、申诉和投诉、纠正/预防措施及改进、记录、内部审核、管理评审等11个要素。质量管理手册第 四 章第1页 共28页主题:组织第二版 第一次修订颁布时间:xx-08-014.1.1总则4.1.1.1本试验室依据实验室和检查机构资质认定管理办法第十三条规定经商丘城市建设局核准成立,能够承担相应的法律责任,能够客观、公正、独立地从事检测和/或校准活动。4.1.1.2本试验室隶属于商丘东龙混凝土搅拌有限公司,经法人单位授权独立向社会提供第三方公正检验,独立开展业务活动,独立对外行文,独立核算。4.1.1.3本试验室不受任何内部和外部商务、财务和其它压力18、的影响,不受来自内部和外部领导不恰当的干涉,不接受来自客户不正当的要求。4.1.1.4本试验室具备固定的工作场所,具备正确进行检测和/或校准所需要的并且能够独立调配使用的固定、临时和可移动检测和/或校准设备设施。4.1.1.5试验室设管理人员2名,分别为试验室主任兼技术负责人、质量负责人,分别负责行政、技术和质量工作。4.1.1.6本试验室设质量监督员 1名,由质量负责人担任。4.1.2组织机构框图组织机构框图邯郸市xx商品混凝土有限公司邯郸市xx商品混凝土有限公司试验室试配室力学室砂石室物理室留样室资料室养护室质量管理手册第 四 章第2页 共28页主题:组织第二版 第一次修订颁布时间:xx-19、08-014.1.3部门职责4.1.3.1资料室岗位职责a.负责组织受理、具体协调试验室内外任务,兼理办公室事务。b.负责组织全室性工作会议,做好各种会议记录,整理纪要,检查贯彻执行情况。c.负责安排各类检验任务的抽样、协调、报吉的处理发送。d.负责接待工作,安排外来试验室人员的参观。e.贯彻执行主任批准的财务计划,掌握办公费用,组织物资采购、基建修缮等业务。f.负责组织情报,资料的搜集、整理、保存,以及其它文件报吉等资料的档案管理。吝负责组织各类仪器设备的检定、检验、维修。h.负责组织样品的收发、保管及检后处理。i.建立健全与岗位工作有关的台帐(样品台帐、业务传递卡、样品退库、用户取走登记)20、及技术文件。4.1.3.2物理室岗位职责a.检查样品,正确分样;b.校对仪器、设备量值,设备运转是否正常,环境条件是否规范符合;c严格按仪器设备操作规程进行检验,及时认真填写设备使用记录;d.严格按照受检样品的技术标准、检验操作规程及有关规程,和本站作业指导书,完成水泥物理性能检测任务;e.严格按照受检样品的技术标准、检验操作规范及有关规程,和本站作业指导书,完成粉煤灰的物理性能检测任务;f.严格按照受检样品的技术标准、检验操作规范及有关规程,和本站作业指导书,完成矿粉的物理性能检测任务;g.按照要求逐项做好记录和台帐,有关数据不得随意篡改;h.对所发现的间颧准确记录,并及时上报有关负责人取相21、应纠正措施;质量管理手册第 四 章第3页 共28页主题:组织第二版 第一次修订颁布时间:xx-08-01i.负责所用仪器的卫生清洁和保养。4.1.3.3力学室岗位职责a.检查样品,正确分样;b.对仪器、设备量值,设备运转是否正常,环境条件是否与规范符合;c.严格按仪器设备操作规程进行检验,及时认真填写设备使用记录;d.严格按照受检样品的技术标准,检验操作规范,认真完成砼试件的抗压、抗折、抗渗强度检测任务;e.严格按照受检样品的技术标准,检验操作规程,认真完成水泥试件的抗压强度检测任务;f.按照要求逐步做好记录和台帐,有关数据不得随意篡改;g.对所发现的问题准确记录,并及时上报有关负责人,采取相22、应纠正措施;h.负责所用仪器的卫生清洁和保养;i.兼负责砼质量的出厂控制。4.1.3.4试验室砂石室岗位责任制a.检查样品,正确分样;b.校对仪器、设备量程,设备运转是否五常,环境条件是否与规范符合;c.严格按仪器设备操作规程进行检验,及时认真填写设备使用记录;d.严格按照受检样品的技术标准、检验操作规程及有关规程,和本站作业指导书,完成砂、石的物理性能检测任务;e.按照要求逐项做好记录和台帐,有关数据不得随意篡改;f.对所发现的间题准确记录,并及时上报有关负责人,采取相应纠正措施;g.负责所用仪器的卫生清洁和保养;h.兼负责砼质量的出厂控制。4.1.3.5人员岗位职责4.1.3.5.1试验室23、主任岗位职责质量管理手册第 四 章第4页 共28页主题:组织第二版 第一次修订颁布时间:xx-08-01a.贯彻上级与产品质量检测有关的方针、政策、法规条例和制度;b.建立健全质量管理和质量保证体系,切实保证各类检验工作的公正性、科学性及检验业务的独立性;c.负责本试验室的业务指导;及时解决基层提出的业务问题,组织业务学习;d.抓好日常管理工作,试验上不出差错,拟订实验室业务发展规划;e.签发试验报告,根据设备状况及技术进步的需要,及时制定试验仪器、设备的更新和报废的审批;f.贯彻执行质量管理手册,完成领导临时交办的其它工作;g.负责本室人员的工作调配,对本室人员的奖罚提出建议。4.1.3.524、.2技术负责人岗位职责a.在试验室主任的领导下,全面负责试验室的技术工作;b.掌握本检验范围内检验测试技术发展万向,制定测试技术发展计划;c.负责组织管理试验室日常工作,根据上级主管部门下达的各类检测任务,督促检查完成情况;d.随时了解检验工作中存在的技术问题,及时组织有关人员进行研究,提出解决问题的具体措施;e.审核、签发检验测试报吉。4.1.3.5.3质量负责人岗位职责a.对试验室的检验测试工作质量负全面责任,质量负责人应定期向试验室主任或技术负责人报吉检验测试工作的质量情况;b.负责检验质量事故的处理;c.检查各类人员的检验质量和工作质量;d.负责质量管理手册贯彻执行情况的督促检查。4.25、1.3.5.4授权签字人职责a.全面负责检验报告和检验结果的正确性,力保发出检验报告的正确率100%质量管理手册第 四 章第5页 共28页主题:组织第二版 第一次修订颁布时间:xx-08-01b.有权对报告中可疑数据提出质疑,有权对样品提出复检和复审决议。c.严格执行计量认证批准的检验项目,不得超范围开展检验工作。d.严格执行仪器设备周检计划,确保数据来源在仪器设备有效期内。e.确保检验人员经培训、考核,持证上岗。f.确保执行有效版本的标准,检验万法标准等技术文件。g.确保检验工作环境条件符合产品标准,检验万法标准要求。4.1.3.5.5质量监督员职责a.对质量体系运行有效性实施监督并完成质量26、记录。b.对检验工作程序实施监督,及时纠正违法、违纪、违规现象。c.编制质量监督计划,定期抽查检验报吉、原始记录等。d.对仪器设备依据使用的技术文件、检验人员资质、样品流转、材料消耗实施监督,发现异常时有权提出整政要求,并监督实施。e.监督检验人员出具数据准确性,对可疑数据有权提出质疑及复检意见。4.1.3.5.6校核员岗位职责a.校核是指对检验报告及其原始记录、仪器设备、环境条件进行审查、核实或复算;b.校核首先要根据委托单申所提出要求检验的项目对照,查对检验报舌是否完成了所有的检验项目;c.核查委托单位或抽查单位的工程名称、施工部位、生产厂家;d.规格型号、编号等检验报告与委托单填写是否一27、致;e.核查原始记录填写是否符合质量标准规定,内容是否完整,字迹是否清晰,记录是否正确,数据是否准确;f.核查检验测试时,仪器设备使用及运行情况是否正常,环境条件是否符合标准规定,检验员是否按标准规定进行操作;质量管理手册第 四 章第6页 共28页主题:组织第二版 第一次修订颁布时间:xx-08-01g.发现问题应及时与检验人员联系处理;h.经全面审核无误后再在原始记录及检验报告上签字;i.严格禁止不对检验报告进行审核、复算就随便签字的现象发生。4.1.3.5.7检验员岗位职责a.按照有关技术标准,及有关规范和本站作业指导书,做好试件的成型、脱模和养护。b.严格按照仪器设备操作规程进行砼坍落度28、的检测,及时认真填写设备使用记录。c.严格按照仪器设备操作规程进行砼含气量的检测,及时认真填写设备使用记录。d.严格按照仪器设备操作规程进行砼泌水率的检测,及时认真填写设备使用记录。e.严格按照仪器设备操作规程进行砼凝结时间的检测,及时认真填写设备使用记录。f.认真完成领导交予的试配工作。g.认真做好有关记录。h.负责所在环境、仪器设备的清洁卫生。i.对所发现的问题,及时上报有关负责人,采取相应纠正措施。4.1.3.5.8资料员岗位责任制a.负责技术标准、规范、的收集,及其他技术资料的收发、归档。b.负责管理仪器设备的全套技术的档案和试验室质量体系文件的管理。c.负责施工资料的整理及对外发放、29、管理。d.保证所管文件资料完整无损。e.严格执行文件资料收还,借阅程序,对不按程序办事者,有权予以拒绝。4.1.4内审员职责4.1.4.1熟悉评审准则和检测业务。不断提高检测业务水平和分析问题的能力。质量管理手册第 四 章第7页 共28页主题:组织第二版 第一次修订颁布时间:xx-08-014.1.4.2内审员评审准则要严格按照拟就的审核日期、目的、审核依据、审核部门(要素),进行审核,填写各式检查表,发现不符合项要填写不符合项通知单。4.1.4.3各式检查表和通知单的填写要客观、公正、实事求是,不夸大不缩写,更改要执行杠改的规定。4.1.4.4审核中应坚持原则,尊重事实,不询私情。4.4.430、.5审核人员应尊重被审核万,对他们的工作和技术保密,并对审核报告负责。4.1.4.6审核中发现检验结果的正确性和有效性可疑时,应督促检测室仔细分析。4.1.4.7现场审核结束编写内审报吉,并对发现的问题的纠正措施进行跟踪验证。4.1.5权力规范4.1.5.1本试验室主任负责全面管理工作;指定技术负责人,全面负责本中心技术工作;指定质量负责人,全面负责本试验室质量工作。当试验室主任因故不能履行职责时,由技术负责人代理,当试验试主任、技术负责人均因故不能履行职责时由质量负责人代理。当技术负责人或质量负责人有一位因故不能履行职责时,可相互代理;当试验室主任、技术负责人、质量负责人同时因故不能履行职责31、时,由试验室主任指定人员暂理有关技术和质量工作。试验室主任、技术负责人和质量负责人相互代理要有相应的记载。有关人员暂理有关工作需有书面委派并作相应记载。4.1.5.2试验报告应由试验室的质量负责人负责审核,质量负责人不在时可由各室负责人代为审核。试验报告由授权签字人签发。4.1.6试验室间比对和能力验证计划通过实施试验室间比对和能力验证计划来考核试验室检测能力和水平,保证检测数据准确、可靠。为保证试验室间比对和能力验证计划有效实施,试验室制定有试验室间比对和能力验证程序。4.1.7保护用户机密和所有权保护用户机密和所有权是试验室义不容辞的责任。这种机密质量管理手册第 四 章第8页 共28页主题32、:组织第二版 第一次修订颁布时间:xx-08-01包括用户的技术机密和非技术机密,包括对用户进行检测服务的全过程和检测结果。这种所有权,包括对检测对象的所有权和检测对象所含有技术专利的所有权。本试验室把保护用户机密和所有权作为评价本试验室独立、诚信地开展检测工作的重要因素,是取信于用户的基本要求之一。为保证用户机密和所有权,试验室制定有保密和保护所有权程序。4.1.8相关文件保密和保护所有权程序质量管理手册第 四 章第9页 共28页主题:组织第二版 第一次修订颁布时间:xx-08-014.2.1目的建立质量管理体系为了以最好、最实际的万式来指导试验室的工作人员、设备及信息的协调活动,从而能够保33、证客户对质量满意和降低成本。4.2.2职责4.2.2.1试验室主任负责管理评审,就质量方针和目标对质量体系的现状和适应性进行正式的评价;批准颁发修订质量手册及程序文件。4.2.2.2技术负责人参加管理评审,听取质量负责人对质量体系及运行情况的汇报;参与质量手册及程序文件的评审和重大质量技术事故的分析处理。4.2.2.3质量负责人全面负责质量体系的实施及其有效运行;负责组织质量手册和质量体系文件的编制;组织制定质量计划;组织内部质量审核,检查质量手册的执行情况;主持质量分析会议;采取相应的预防和纠正措施;处理申诉。4.2.2.4内部审核员在质量负责人的领导下,按照预定的审核计划,在与受审核部门无34、直接责任关系的区域,实施内部审核。4.2.3质量保证机构在质量负责人的领导下,资料室负责试验室质量保证的日试验室主任各检测室资 料 室质量负责人常工作。质量保证机构框图如下:4.2.4 质量保证体系质量保证体系框图 验收不合格不准使用验收合格交保管人组织使用保管仪器仪表人员调试新近仪器、设备由室技术负责人组织开箱达不到精度降级使用检定达到标准维修人员维修合格仪器设备贴检定合格证 不合格仪器设备贴停用按周期送检或自检仪器设备检定设专人负责管理按标准规定调试及相对温度仪器设备与环境保证检验报告及原始记录交主任或技术负责人审核无误时签字盖章发出并成档报告备注,注有此检验结果仅对来料负责主检人员对检验35、结果进行校核并出具检测报告由设备管理组织检修全部合格再用按标准规定进行检验记录仪器自检查明仪器设备量程精度及检验环境条件,并做好记录确定主检验员熟悉产品准及标准检验方法由检测室接收委托查明检验项目,并签字收样调试合格通知申诉者技术负责人对检测分析报告进行全面审定后,签发存档由质量负责人监督检验全过程主检人写出报告,经主任审核对所有仪器设备进行严格检查并作好记录与申诉者协商进行复检对检测果的正确性有怀疑组织有关人员座谈分析处理方案委托单位按检验要求填写委托检验书委托件质量保证详细了解操作方法及检测过程中各个环节是否有误由质量责人检查原始记录,报告仪器设备使用记录不合格者不准独立操作定期进行考核质36、量监督、计量知识误差理论基础知识及专业知识,检测基本功的培质量异议申诉处理程序检验测试质量保证按培训计划学习接受异议申诉检验员技术素质保证合格者发证可独立进行检验测试成绩存入个人业绩档案通知厂方来人修理或办理退货手续质量管理手册第 四 章第10页 共28页主题:管理体系第二版 第一次修订颁布时间:xx-08-014. 2.5质量控制4.2.5.1影响因素控制(1)、明确质量要求。(2)、进行严密策划。(3)、相关资源和活动的控制。(4)、非正常情况下的控制。4252过程控制过程是使用资源将输入转化为输出的体系活动,所有工作都是通过过程来实现的。通常组织的过程应被策划并在受控条件下进行。一个过程37、的输出可以是另一个过程的输入,若干个过程可以组成一个过程链,过程和过程链又可以组成一个网络,即过程网络。采用过程万法,将有关资源和活动作为过程来进行管理,可以更高效地达到预期的目的。就检测1作而言,通过对检测周期的所有阶段,从最初的识别到最终的满足要求的所有过程的控制,以达到预防、减少、消除不合格的目的,使试验室的质量体系能满足规定的质量方针、质量目标和承诺,从而满足法律、法规、规范和用户的要求。4253预防措施预防措施是为了消除潜在的不合格的因素和避免其它不期望的情况发生而采取的措施。通过对质量体系和检测过程的分析,确定其主要过程、关键过程,确定在相应过程中的主要影响因素,分析潜在的不合格产38、生的原因和改进的机会。通过对不合格风险的分析与评估,在潜在的不合格产生之前,选择和采用相应的预防性措施,以达到避免不合格产生的目的。充分体现了预防为主的原则。为了减少潜在的不合格发生的可能性并充分利用改进的机会,试验室通过组织预防措施评审、相应组织职能部门分工、规范预防措施计划的制定、实施和监督,对预防措施进行控制和管理。质量管理手册第 四 章第11页 共28页主题:管理体系第二版 第一次修订颁布时间:xx-08-01 4.2.6检测质量控制执行检测时应执行检测规程和有关的技术标准,并且应有在试验中出现异常现象或受到突然的外界干扰时的处理办法。为保证检测数据的质量,在具体的检测工作申,应采取以39、下措施:(1)进行检测前后必须对检测仪器和被检测试件的工作正常性和有效性进行确认并记录。(2)检测人员必须严格执行检测规程和有关技术标准,按规定测取数据,不得自行减少测取某一数据的次数。(3)进行检测时,记录人员应复诵记录,防止在数据传递过程中发生差错。(4)校核人员应对出具的数据认真复核,实行检测质量监督。从检测设备到检测方法、标准,以及测量次数、有效位数、法定计量单位等全面复核。必要时,可要求检测人员复检或采取其它的有效比对、验证万法。(5)承担各项检测任务的检测人员,必须是该项目的持证人员,末取得该项目检测员证的人员,不得进行相应的检测工作。(6)质量负责人负责不定期抽查各项目的检测质量40、,如发现检测人员出具的检测报告质量有疑问时,可要求检测人员部分或全部重测,如发现检测人员出具的报告不规范或不符合要求时,可要求其重新出具报告。(7)检测报告应有检测人、审核人、批准人的签字。(8)当抽样作为检测万法的一部分时,检测人员应按照相应的抽样程序验核抽样人员所抽取的样品是否符合规定要求。如不符合要求,应报业务室采取相应措施。儿2,7相关文件质量体系内部审核程序纠正措施和跟踪管理程序质量体系管理评审程序质量管理手册第 四 章第12页 共28页主题:文件的控制第二版 第一次修订颁布时间:xx-08-01431目的对文件的编制、审批、发放、修改、换版、作废、销毁等活动进行有效控制,确保本试验41、室使用的文件均为有效版本。432范围适用于本试验室质量管理体系所有文件、资料和外来文件控制与维护433职责4331质量主管负责管理体系文件的控制和维护。4332各职能科室的专用文件及资料自行控制保管。4333档案室负责所有文件的存档。434文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准,以确保文件是适宜的。a质量手册由质量负责人组织编写,由最高管理者代表审核,上报总经理批准发布,由试验室负责登记、发放。c文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录。应确保文件使用的各场所都能得到适用文件的有效版本435 文件的受控状况文件分为:受控和非受控两大类。凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控对这些文件42、的编制、审核、批准、发放、使质量管理手册第 四 章第13页 共28页主题:文件的控制第二版 第一次修订颁布时间:xx-08-01用、更改、再次批准、标识、回收及作废等均应受到控制,由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件上加盖表明其受控状态的印章,并注明分发号。436 文件的更改和现行修订状态的控制a质量手册的更改由质量负责人组织进行,填写文件更改申请,经最高管理者代表审核,上报总经理批准后更改。质量负责人应保留文件更改内容的记录。b其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请,经原审批部门审批再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其他部门审批时,该部门应获得审批所需依43、据的有关背景资料c对质量手册和部门1作手册的修订状态,采用本质量手册的文件修改记录表进行识别,对其他文件的修订应由主管部门保留文件修改的有关记录。d所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回,以确保有效文件的惟一性。437文件的领用a应经相应主管部门负责人批准后方可领用文件,领用者应填写文件发放、回收记录。质量管理手册第 四 章第14页 共28页主题:文件的控制第二版 第一次修订颁布时间:xx-08-01b因破损而重新领用的新文件,分发号不变,并收回相应旧文件;丢失补发的文件,应给予新的分发号,并注明已丢失的文件的分发号失效:发放部门做好相应发放签收记录。438 文件的保存a与质量管理体系相关的44、文件都必须分类存放在干燥通风,安全的地方。b各文件由资料员保管。质量负责人每季度对各部门文件保管情况进行检查,资料员应及时填写本部门使用文件的文件受控清单。c任何人不得在受控文件上乱涂画改,不准私自外借,确保文件的清晰、易于识别和检索。439 文件的作废与销毁a所有失效或作废文件由资料员及时从所有发放或使用场所撤出,加盖作废印章,确保防止作废文件的非预期使用。b如因法律或其他原因需保留的任何己作废的文件,都应在文件封皮标加盖作废印章,并标注仅供参考。c对要销毁的作废文件,由相关部门填写文件销毁申请,经最高管理者代表批准后,由质量负责人授权相关部门销毁。4310 文件的借阅、复制质量管理手册第 45、四 章第15页 共28页主题:文件的控制第二版 第一次修订颁布时间:xx-08-01借阅、复制文件者应填写文件借阅、复制记录,由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号,并加盖受控印章。4311 外来文件的控制收到外来文件的部T。需识别其适用性 ,并控制分发以确保其有效。4凡12试验室各自的职责权限范围内负责收集与产品有关的国家、行业、地万、国际标准及法律、法规等的最新版本,统一编号、加盖受控印章,分发到相关部门使用,并把旧标准收回。4313 各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入文件受控清单,并试验室主任备案。4314为保46、证文件的适宜性试验室主任根据需要及时组织对现有质量管理体系文件进行评审,各部门结合平时使用情况进行适时评审,必要时予以修改。4315相关文件文件发放、回收记录文件借阅、复制记录文件受控清单文件更改申请文件销毁申请单质量管理手册第 四 章第16页 共28页主题:检测和/或校准分包第二版 第一次修订颁布时间:xx-08-014.41检测和/或校准分包为了确保分包工作的顺利进行,并满足评审准则的要求,特制定了试验室分包原则,并对分包的程序、分包资料的管理作出了规定。442分包的规定4421本试验室制订了分包着的选择原则,详见程序文件 检测和/或校准分包程序。4422本试验室在分包前详细调查拟分包着试47、验室人员素质、仪器设备、环境条件、资质认定证明等影响检验质量的各种因素,来证实其是不是有能力完成所承担的工作,并符合相同的能力准则,其具体操作执行程序文件 检测和/或校准分包程序。4413分包工作计划应征求委托人的意见,待其同意后,方可将分包任务下达。4424本试验室对4412中的有关资料,按照档案记录检测和/或校准分包,整理存档,并保存一份有关分包事项登记册。4425相关文件检测和/或校准分包程序档案记录登记册质量管理手册第 四 章第17页 共28页主题:服务和供应品的采购第二版 第一次修订颁布时间:xx-08-01451目的与本试验室工作的有关外部服务和供应,直接影响着本试验室检验工作的质48、量,为保证检验工作的正常运行,试验室在购置设备、消耗器材、标准物质及寻求外部服务和供应时,应选择具有良好质量保证并可持续信任的机构。452外部支持和服务的管理453试验室主任负责本试验室有关仪器设备,标准物质的外部支付的服务管理。本试验室采购样品或需要外部支持服务时,由各相关部门提出,试验室主任组织实施,并按本试验室服务和供应采购程序执行。454仪器设备、消耗器材、标准物质的使用人员应提供技术要求和供应商的信息(必要时),采购人员应负责了解供应商有关情况,包括信誉度、产品质量、性能、价格比、质量承诺及今后服务等情况,并负责整理、提供、保存相应的档案和记录。455凡对检验工作质量影响大的支持服务49、和采购业务,试验室均应按其职责权限签定相关的合同,但合同应经过评审。456仪器设备、消耗器材、标准物质等物质到货后,保管人员应与相关专业技术部门一起按技术规范要求检定/校准合格后,方可办理质量管理手册第 四 章第18页 共28页主题:服务和供应品的采购第二版 第一次修订颁布时间:xx-08-01入库手续,并进行建帐立卡。457领用器材填写两联单,经部门负责人签字后,保管人员发放。458专业技术人员一般不得自行采购设备、器材和标准物质,确因特殊原因,应征得试验室同意后,方可自购,并办理相应的领用手续。459外部支持和服务的记录主管部门应根据要求,对本试验室提供外部支持报务的机构和设备器材、标准物50、质供应商的情况作详细的记录,建立相应的档案并按有关程序文件予以归档。4510相关文件服务和供应品采购程序质量管理手册第 四 章第19页 共28页主题:合同评审第二版 第一次修订颁布时间:xx-08-01461目的为了确保产品满足顾客需求,本试验室重视并仔细识别顾客的要求。识别顾客要求的过程中将确保:a)顾客明确规定的要求,包括顾客口头提出的要求及合同规定的要求:b)顾客虽然没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求;c)与产品有关的法律法规要求;d)本试验室确定的任何附加要求(如对社会所做的承诺)。452职责4521技术主管在对客户提出的有关检测技术问题和要求进行回答。4522质量主管51、组织相关科室对客户要求进行评审。453在决定向顾客提供产品的承诺之前,本试验室将对顾客要求和本试验室所做的承诺,包括对此的更改进行评审,以确保:a)明确规定产品要求;b)与以前表述不一致的产品要求已予以解决:c)本公司有能力满足这些规定的要求。评审结果及评审所引起的措施应进行记录,在评审程序中予以规定。质量管理手册第 四 章第20页 共28页主题:申诉和投诉第二版 第一次修订颁布时间:xx-08-01471目的在试验室的检测活动中,能充分注重来自客户或其它方面的申诉和投诉,对申诉和投诉予以记录,正确处理,有利于完善质量体系,提高试验室的权威性。472范围适用于客户或其他单位对检测室检测结果或服52、务等万面提出申诉和投诉。473职责4731质量主管负责组织相关部门进行调查、处理。4732申诉与投诉所涉及的部门和人员负责样品、数据的复查或复测。473业务室负责受理来自客户的各类申诉和投诉,并分类登记,根据情况提出初步意见,报质量负责人和试验室主任处理。47口申诉和投诉的处理4741对客户的来人、来函、电话、电报、传真的质量申诉和投诉都应受理并登记。4742对来自客户的申诉和投诉处理,按质量申诉和投诉处理程序办理。474口对所有申诉和投诉的处理记录、资料都应该归档保存,归档内容包括:申诉受理表、各管理及责任部门的处理意见或建议;最终处理结果:给客户或上级部门的报舌的备份:客户的认可意见。以上53、记录,有关责任人均应签名。4744对来自上级机关转来的申诉和投诉,应将处理结果报上级机关。4745凡是客户对试验室检测工作质量及质量万针提出质疑时,业务室受理后,由质量负责人组织临时内审,并根据内审情况报试验室主任处理。4.75相关文件质量申诉和投诉处理程序质量管理手册第 四 章第21页 共28页主题:纠正/预防措施及改进第二版 第一次修订颁布时间:xx-08-01481目的编制纠正及预防措施控制程序,用以描述如何实施改进、纠正及预防措施。482范围适用于本试验室出现/潜在不符合工作和偏离的原因分析、纠正/预防措施的实施和监控以及必要的附加审核。483职责4831责任部门负责纠正/预防措施的制54、定并组织实施。4832质量主管对纠正/预防措施的审批,内审员负责对纠正措施的跟踪验证。483消除现存不合格的原因纠正措施:a)评审不合格(包括顾客申诉和投诉),确定不合格的影响程度、涉及的范围及其严重程度:b)通过调查分析确定不合格的原因:c)评价确保不合格不冉发生的措施需求,包括是否需要采取纠正措施及需要采取纠正措施时有那些解决措施、方案;d)确定一个最适用的措施并予以实施;质量管理手册第 四 章第22页 共28页主题:纠正/预防措施及改进第二版 第一次修订颁布时间:xx-08-01e)将采取措施的过程及结果进行记录。484消除潜在不合格的原因预防措施:a)通过数据分析确定潜在不合格,并分析55、其原因;b)评价防止潜在不合格发生的措施需求,包括是否需要采取预防措施及需要采取预防措施时有那些解决措施、方案;c)确定一个最适用的措施并予以实施;d)将采取措施的过程及结果进行记录。485纠正及预防措施的结果应提交管理评审486本试验室针对纠正措施和预防措施的结果制订了跟踪验证程序。本试验室以突破性的方式组织全体人员采用策划、执行、检查、处理等进行改进质量管理体系。487相关文件纠正及预防措施控制程序质量管理手册第 四 章第23页 共28页主题:4.9记录第二版 第一次修订颁布时间:xx-08-01491目的试验室的所有记录是为达到质量管理活动日的提供的客观证据的文件,因此试验室应有适合自身56、情况的记录管理程序。4911全试验室的技术档案、人员技术档案由资料室统一管理。4922各检测室负责本室技术档案的建立、完善、归档。4933试验室的业务档案由业务室负责管理。492记录的内容4921检测委托书、原始记录、报告等档案;4922人员技术档案;4923仪器设备档案;4924质量活动中的各项活动记录:4925申诉档案;4926上级文件和往来公文。493记录的管理4931试验室各项记录的格式应适合于自身情况并符合现行规章制度的记录制度。4932试验室原始记录中应包含足够多的信息,根据这些信息能够追溯检验过程,以便开展事故调查和审核追踪。4933试验室所有原始记录、计算导出数据、人员记录、仪57、器设备记录、检测报告均应归档,并且有适当的保存期限,具体要求见记录管理程序。4934当记录填写中发生错误时,记录应重新填写,而不能随意涂改。494记录的标识识别4941记录中应能识别出责任人的签字标识,其笔迹在业务室备案、存档。4942各类记录都应有其固定的唯一性标识。495记录的安全4951记录的保管要有安全、放火、防盗、防虫、防霉、防水等措施,对损坏的档案应及时修补复印,确保档案完整、安全。质量管理手册第 四 章第24页 共28页主题:4.9记录第二版 第一次修订颁布时间:xx-08-014952试验室维护客户的合法权益,保护客户的技术机密和所有权,具体要求见保密和保护所有权程序。496相58、关文件记录管理程序保密和保护所有权程序质量管理手册第 四 章第25页 共28页主题:4.10内部审核第二版 第一次修订颁布时间:xx-08-014101目的本试验室制订内部审核控制程序,并定期开展内部审核,以确定质量管理体系是否,a)符合相关法律法规要求;b)符合顾客要求;c)符合策划的安排、1509001:2000标准和本手册的要求:d)得到有效实施和保持。4101制定内部审核计划表a)确定审核的依据、目的、范围、频次和方法;b)以年度审核计划表及内部审核计划表安排进行;c)每次审核时应特别关注上次审核 (内部及外部)的结果;d)领导层可安排临时的审核计划。4102内审员应:a) 保持客观、59、独立及公正;b) 依据程序文件进行;c) 依据审核计划表进行:d) 搜集客观证据并进行记录,e) 识别不合格并进行确认。质量管理手册第 四 章第26页 共28页主题:4.10内部审核第二版 第一次修订颁布时间:xx-08-01备注:不得审核自己的工作。4103审核结果:a)进行记录:b)填写不符合项报舌;c)责任部门对不符合尽快采取措施;d)对措施实施跟踪验证直至关闭;e)编制内部审核报吉。4104内部审核结果应由管理者代表在管理评审时提交评审。4104相关文件内部审核控制程序。质量管理手册第 四 章第27页 共28页主题:4.11管理评审第二版 第一次修订颁布时间:xx-08-014111目60、的本公司建立了管理评审控制程序。在一年的间隔时间内,技术主管应至少主持一次对本试验室质量管理体系的评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审应对本公司的质量管理体系、质量方针和质量目标是否需要更改作出评价,并对管理评审的相关记录应进行保持。4112评审输入41121管理者代表负责制订管理评审计划并对管理评审的准备工作提出要求,各部门按要求分别提供以下书面资料:a)内外部审核结果:b)顾客反馈(包括顾客申诉和投诉扒c)管理体系运行情况及效果,产品符合相关法律法规、强制执行的标准及质量管理体系文件要求及顾客要求的情况:d)纠正措施和预防措施的实施状况;e)上次管理评审纠正措施的实施状况;61、f)内、外部环境的变化 (如质量概念的发展、法律法规的变化、组织机构或运行机制的变化、新技术新方法或新设备的采用等)需对质量管理体系所作的变更:质量管理手册第 四 章第28页 共28页主题:4.11管理评审第二版 第一次修订颁布时间:xx-08-01g)任何万面的改进建议:h)围绕管理评审的目的,各部门所作的其他补充意见。4113评审输出41131管理评审输出包括:a)质量管理体系适宜性、充分性和有效性的总体评价结论;质量管理体系变更的需要、改进的机会;质量方针和质量目标改进的需求和体系运行情况的说明:质量管理体系及其过程有效性改进的决定和措施;b)与顾客有关的产品改进的决定和措施:c)为适应62、内、外部环境的变化,考虑本试验室未来的发展以及满足顾客要求增强顾客满意的资源需求。采取的纠正及预防措施执行纠正及预防措施控制程序。4114相关文件管理评审控制程序第五章 技术要求本试验室质量体系在技术方面的要求包含:人员、设施和环境条件、检测和校准方法、设备和标准物质、量值溯源、抽样和样品处置、结果质量控制、结果报告等评审等8个要素。质量管理手册第 五 章第1页 共19页主题:51人员第二版 第1次修订颁布时间:xx-08-01511目的为了保证试验结果的准确、可靠,对试验室管理人员的任职资格作了严格限定,试验室每个人员要求持证上岗。51,2人员要求5121检测中心主任由上级部门任命,并经法人63、代表授权。要求中级以上职称,有多年工作经验,有较强的技术能力和组织管理能力。5122技术负责人要求本科以上学历,中级以上职称,对本试验室领域检测技术及发展方向全面掌握,能够随时解决检验过程中所遇到的技术问题。5123质量负责人要求大专以上学历,中级以上职称,对试验室质量体系全面把握。5124部门负责人要求有中专以上学历,熟练掌握本室试验业务,有较强的责任心和丰富的工作经验。513人员数量见附录三检测中心人员一览表。514人员培训5141建立健全试验室必要的规章制度,对人员实行规范化管理,使人员满足检测工作需要,以保证出具的检测数据准确、可靠。5142为满足试验室当前和未来的需求,使人员知识与技64、能不断更新,确保人员能得到及时的在职培训,为培训提供足够的时间和资金支持,具体参考人员培训与考核程序。质量管理手册第 五 章第2页 共19页主题:5.1人员第二版 第1次修订颁布时间:xx-08-01515人员技术档案5151为了实现对人员技术的全面管理,试验室建立所有技术人员的有关能力、任职资格、技能和技术业绩的档案。5152人员技术档案内容包括,技术人员的资格证书和证明、教育培训情况和证明、技能证明、工作经历和技术业绩。5153人员技术档案的建立按技术档案管理程序进行。516相关文件人员培训与考核程序技术档案管理程序质量管理手册第 五 章第3页 共19页主题:52设施与环境第二版 第1次修65、订颁布时间:xx-08-01521目的为了保证检测结果的准确率和有效性,本试验室根据不同的检测要求设置相应的检测环境并加以控制。522职责5221各检测室根据检测1作需要,提出试验室设计和改造方案,以及设施和环境配置要求,经试验室主任批准后由基建科负责组织具体实施。5222各检测室对所配备的设施和环境进行日常维护和监控,保证各检测过程在规定环境条件下进行。5223质量负责人对试验室设施和环境的符合性和日常维护情况实施监督。523设施和环境要求5231各试验室应布局合理,并采取有效隔离措施,防止相邻工作区域间的不利影响。5232各试验室的设计和改造,应根据试验室的功能和用途,充分考虑能源、采光、66、采暖、通风等要求,并应考虑环境因素对检测工作可能造成的不利影响而采取有效的预防措施。5233试验室各种辅助措施和环境要求的工作区域,其设施的配备是否满足规定的要求,必要时应经过验证,具体要求按检测1作环境控制程序的有关规定执行。5234检测过程中使用的消耗性材料和物质的贮存对环境条件有要求时,应有措施保证予以满足,避免材料和物资的损坏和变质。5235样品的收发、制备、测试和贮存环境应符合标准规定或样品特定的要求,详见样品管理程序的有关规定。5236对化学室的废水、废气应有合适的排放系统,以保证测试工作的质量和工作人员的健康不受影响和伤害。5237试验室的供配电、用电由上级部门统一调配、统一管理67、,各检测室应按供配电及用电管理程序的规定保证用电安全。为保证检测工作的正常开展,各部门应配备足够和适用的办公、质量管理手册第 五 章第4页 共19页主题:52设施与环境第二版 第1次修订颁布时间:xx-08-01通讯及其它服务性设施,并按有关规定加强管理。5238为保证检测工作的正常开展,各部门应配备足够和适用的办公、通讯及其它服务性设施,并按有关规定加强管理。5239个别检测项目按委托方要求在试验室外进行时,其设施与环境应按本章有关规定进行控制。524监控与维持5241若环境条件对检测结果和设备精度有影响,应按影响程度采取不同的监控措施,必要时配备相应的监控与记录设备。具体措施和设备要求由各68、检测室提出,经试验室主任审批后组织实施。5242各检测室应按仪器设备及标准物质管理程序的相关要求做好各种设施的日常维护,定期检查设施的完好性和环境条件的符合性,如有损坏及时修复。5243质量负责人在履行监督职责时,发现检测过程中环境条件或辅助设施不符和要求,应提出纠正和整政通知。必要时责成检测人员终止试验,对此间出具的检测数据的有效性作分析和判断处理。525检测工作安全5251为保证检测工作过程申人身和仪器设备安全,各检测室应严格遵守试验室安全管理的规定。5252各工作场所均应配备相应的消防设施并放置于醒目、易取地点,根据需要还应配备其他相应的防范和应急装置。525口有毒有害等危险品应有专人负69、责保管,放置和使用应严格管理。5254在检测工作中,各检测员为检测工作安全员。526试验室内务管理5261各检测室应按试验室内务管理程序的要求搞好内务管理,使试验室保持清洁、整齐、安全的良好受控状态。不得在试验室内进行与检测无关的活动,存放与检测无关的物品。5262无关人员未经批准不得随意进入试验室,尤其是有特殊质量管理手册第 五 章第5页 共19页主题:52设施与环境第二版 第1次修订颁布时间:xx-08-01环境要求的工作区域,应有警示并严格限制人员的进出,以免影响环境的稳定性和检测工作安全。5263外来人员进入试验室需经检测室负责人许可,并应有检测人员陪同,并遵守试验室保密规定及其它有关70、制度要求。527相关文件样品管理程序仪器设备及标准物质管理程序供配电及用电管理程序 试验室内务管理程序现场检测程序质量管理手册第 五 章第6页 共19页主题:53检验和校准方法第二版 第1次修订颁布时间:xx-08-01531目的为保证检测结果的准确性和有效性,本试验室对所有对检测结果有影响的计量仪器的量值溯源性进行控制,以保证检测结果符合计量法规和相关规定的要求。53,2职责5321质量负责人根据工作需要制订试验室仪器设备周期检定计划,经主任批准后负责组织实施。5322各检测室对所用的仪器设备的运行情况进行日常监控和确认,保证在检测过程中具有有效性和适应性。5323技术负责人对各检测室的在用71、仪器设各的符合性和日常监控情况实施监督。533要求5331对检测的准确性和有效性有影响的新购测量仪器设备在投入使用前必须经过检定,并有相关记录。5332对末检定仪器的送检,检定过仪器贴标识,对可疑仪器的鉴别、隔离均应符合规定,具体按仪器设备和标准物质管理程序执行。5333试验室制定保证所有仪器设备和计量标准能溯源到国家计量基准的有关检定的总体计划和措施。5334试验室所有的仪器设备要选择有资格、有能力、有溯源性证明的法定计量检定机构或授权的计量检定机构进行,并要求检定单位出具的证书应给出专门的量值溯源声明,并给出测量不确定度或与计量规范等同的符合性说明。534检验方法为保证试验室工作的质量,所72、有的检测工作必须执行适用的现行的有效方法和程序。现行有效的方法和程序是进行检测工作的基本依据。检测万法和程序包括:样品的抽取、处置、存放和检测前的准备万法和程序:试验测试万法;操作规程。535职责5351业务室负责试验室检测方法现行有效性的确认管理和现质量管理手册第 五 章第7页 共19页主题:5.3检验和校准方法第二版 第1次修订颁布时间:xx-08-01行方法的收集和发放。5352技术负责人负责主持编制试验室检测方法、程序等技术文件以及主持对技术问题的论证,对技术文件的规范性、适用性、科学性、严密性提出审定结论。5353试验室主任负责试验室检测万法、程序等技术性文件的审批。53力检测方法的73、管理5361方法的选择。试验室从事计量检测万法必须依照相应的国家、行业标准执行。如没有相应的国家或行业标准,则应参照相关或相近的因标或行标制订试验室试验标准。试验室执行检测标准等技术文件登入下表:(1)执行标准目录(2)检验评定标准目录(3)操作规程目录5362方法的持有。检测人员均持有所开展项目的现行有效的检测万法、执行标准、操作规程等技术文件。持有状况在业务室记录备案,以便随时更新,便有关人员及时得到现行有效版本。5363方法的确认。业务室负责定期试验标准的查新工作,以确定检测方法的现行有效性,对已确认失效的文件,各检测室应及时上缴业务室,作出失效标志,销毁或存档。5364方法的制定。在没74、有相应的国家或行业标准测试万法时,检测人员可以按以下办法执行:(1)检测人员可采用科技文献、教科书、杂志公布的万法,须确定其合法化后经业务室报技术负责人和主任审定、批准,同时该万法须在业务室备案。(2)对进行检测所依据的万法,当用户有要求时,可提供给用户及其他有权接受者进行检查。5365非标准万法的管理。使用非标准方法进行检测时,应征得用户同意,检测人员采用与相近的标准万法进行比较等方式质量管理手册第 五 章第8页 共19页主题:5.3检验和校准方法第二版 第1次修订颁布时间:xx-08-01进行合法化确认,经试验室技术负责人组织有关技不人贝确认技术上合理后,将该非标准方法报试验室主任审批以后75、执行。5366在用户没有明确提出检测方法时,试验室首选国家标准、行业标准,或按1034条编制相应的检测方法。537消耗品的管理试验室必须对检测工作中所使用的消耗材料的采购、验收和贮存进行控制,保证消耗材料供应合格、及时。具体参照外部支持服务和供应管理程序。538相关文件外部支持服务和供应管理程序附录六检验评定标准一览表附录七操作规程目录质量管理手册第 五 章第9页 共19页主题:5.4仪器设备和标准物质第二版 第1次修订颁布时间:xx-08-01541目的本试验室按照国家有关法规正确配置仪器设备和标准物质,并进行有效的管理维护,以保证检测1作的正常开展。542职责5421业务室负责试验室计量仪76、器和标准物质的统一管理,并负责组织建立和管理计量设备的技术档案。5422质量负责人负责建立各种计量仪器设备的台帐,对每台计量设备编号、粘帖,做到台帐、物、铭牌、编号相符。5423各检测室负责本室使用的仪器设各的合理配置、正确使用、维护、状态确认及建立技术档案等工作。543仪器设备的管理5433各检测室必须按有关技术法规的技术要求,正确配置进行检测所需的设备,并且所有的仪器设备都要编号,登记在计量设备一览表中。5434用于检测的标准物质应填入标准物质一览表况作为重点管理。用于检测的测量仪器应有有效期内的计量检定证书。5435各种仪器设备的技术资料应交资料室妥善保存,保证仪器设备的有效使用。54377、6仪器设备购置、验收、流转均应按仪器设备和标准物质管理程序在受控状态下进行,记录应存入仪器设备技术档案。5437当仪器出现过载、误操作、结果可疑或表明其有缺陷时,应立即停止使用,并加以明显标识,按仪器设备和标准物质管理程序组织修复或隔离存放,修复后的仪器须经检定合格后方可使用。5438对出现故障的仪器设备所进行的检测结果的可靠性必须追溯,对用户产生不利影响的要及时通知用户,并按规定采取相关措施,确保木所每项检测数据的正确、可靠。5439对修理后的仪器设备必须经检定确认合格后,并加上状态标识,方可投入使用。质量管理手册第 五 章第10页 共19页主题:54仪器设备和标准物质第二版 第1次修订颁布78、时间:xx-08-0154310试验室所有的仪器设备部按仪器设备和标准物质管理程序的规定实施标识管理。质量负责人和检测人员要经常检查其状态标识的有效性。54311仪器设备送检、外用等不在试验室的直接控制下时,质量负责人要采取妥善万法,保证仪器设备送出时正确放置和得到保护,并给接受仪器的责任者讲明注意事项,并办理相关手续,存档。在仪器返回试验室时,应对仪器的功能作检查和确认,按操作方法检测确认合格后,贴上状态标识,方能投入使用。54312仪器设备应被安全防护,防止在运输中受到外部不良影响和干扰,防止在试验中误操作或随意调整而影响检测结果的正确性。具体运作参照仪器设备和标准物质管理程序;5431379、试验室进行现场检测工作时,须参照仪器设备和标准物质管理程序的有关规定,确保使用检定合格的仪器设备。544仪器设备技术档案的管理5441试验室用于检测的所有仪器设备(含标准物质)都要按仪器设备和标准物质管理程序的要求建立仪器设备挡案。仪器设备技术档案内容包括:(a)仪器设备名称:(b)制造商名称、型号、序号:(c)接受日期和启用日期;(d)目前放置地点:(e)接受时的状态及验收记录;(f)仪器设各的使用说明书;(9)检定日期和结果及下次检定日期;(h)迄今所进行的维护记录和今后的维护计划;(i)损坏、故障、改装或维修的历史记录。5442为保证仪器设备技术档案的规范性、准确性和现行有效性,各检测室80、负责人应将仪器设备现状及时补充到技术档案中。技术负责人进行不定期检查。质量管理手册第 五 章第11页 共19页主题:54仪器设备和标准物质第二版 第1次修订颁布时间:xx-08-01545相关文件仪器设备一览表仪器设备和标准物质管理程序现场检测程序质量管理手册第 五 章第12页 共19页主题:55量值溯源第二版 第1次修订颁布时间:xx-08-01551目的本实验室开展的检验工作必须依照国家、行业或地万校准进行,所有影响检验结果准确的测量设备都必须进行计量检定/校准,并在其有效内使用。本实验室制定并执行在设备的周期计划,实验室间的比对和验证试验活动计划。量值溯源图和有关的工作程序,以保证开展的81、检测1作其量值溯源到国家计量基准。552职责本实验室量值溯源工作由技术负责人负责实施。553要求(1)质量负责人制订检测仪器设备的周期检定计划,各试验室的计量仪器设备的检定要按量值溯源管理程序执行。(2)对未检定仪器的送检,检定过仪器贴标识,对可疑仪器的鉴别、隔离均应符合规定,具体按仪器设备和标准物质管理程序执行。(3)试验中心制定保证所有仪器设备和计量标准能溯源到国家计量基准的有关检定的总体计划和措施,具体参照量值溯源管理程序的有关规定。(4)试验室所有的仪器设备量值溯源要选择有资格、有能力、有溯源性证明的法定计量检定机构或授权的计量检定机构进行,并要求检定单位出具的证书应给出专门的量值溯源82、声明,并给出测量不确定度或与计量规质量管理手册第 五 章第13页 共19页主题:55量值溯源第二版 第1次修订颁布时间:xx-08-01范等同的符合性说明554标准物质的量值溯源本室用于计量检定及产品质量检验的标准物质,必须是列入国家标准物质目录的有证标准物质。附录:量值溯源关系图称量天平胶砂稠度仪砼试模水泥振实台水泥胶砂搅拌机水泥试模水泥抗压夹具负压筛析仪水泥沸煮箱水泥凝结时间测试仪水泥稠度仪雷氏夹测试仪水泥净浆搅拌机邯郸大有商品混凝土有限公司试验室室邯郸大有商品混凝土有限公司质量管理手册第 五 章第14页 共19页主题:5.6抽样和样品的处置第二版 第1次修订颁布时间:xx-08-015683、1总则检验样品(器具)(以下简称样品)的处置是本实验室检验服务活动与顾客相关联的主要环节,也是本站检验质量体系的主要级成部分。规范、高效的处置程序是确保本站检验工作质量以及顾客利益所必不可少的。样品管理员全面负责样品收发、管理、处置工作。562职责5621样品管理员负责样品的收发、贮存、管理和处理工作。5622检验人员负责领、还样品。在持有样品期间,负责保持样品的安全性和原始性。563样品控制和标识管理5,631本实验室处置顾客委托检验的样品时,统一规定以检验样品登记表的单据+序号和委托单位名称作为样品在实验室流转期间的唯一性标识。5632本实验室样品收发室安装空调,保证样品存在的环境条件满足84、要求,确保样品的安全良好。564样品的流转和处置的管理5641实验室样品管理员对顾客送检的样品,必须进行初发检查,检查的内容包括外观和附件以及必要的技术文件,符合要求的应立刻办理接收手续,质量管理手册第 五 章第15页 共19页主题:56抽样和样品的处置第二版 第1次修订颁布时间:xx-08-01对外观有损伤的在登记时说明,对缺少必要技术文件和附件的要求顾客补送。本室不能检验的样品,应向顾客说明情况,并将样品退回。样品在正式检验前,检验人员应对样品进行复查,在检查中发现缺少技术性文件或出现故障的特殊情况,检验人员应与委托方联系。5642有关实验室样品处置的程序,具体工作按本实验室样品管理程序执85、行。565样品的抽样(1)样品分现场抽样和顾客送样两种情况,样品管理人员收样后负责登记,粘贴唯一性标志,并交检验人员检验。(2)检验工作结束后,若顾客对检验报告无异议,则样品随检验报吉退还给顾客。566特殊检验样品的保管和处置门)凡执行国家产品质量监督检验的产品,为保证检验数据的再现和复查需要,检验样品由承担检验的人员负责保存在环境干燥温度为20士IC水泥间内,过了异议期,检验结果公布后退还给顾客。(2)凡属贵重检验样品,易燃易暴样品或剧毒品以及可保存期较短需具特殊保管条件的样品,应采取特殊保措施。567实验室全面负责抽样管理,包括制订抽样程序和抽样计划,保存相关的抽样记录 (抽样委托单)。586、68相关文件检验样品管理程序质量管理手册第 五 章第16页 共19页主题:57结果质量控制第二版 第1次修订颁布时间:xx-08-01571总则检测结果的准确性和可靠性,直接关系客户的切身利益,也关系到试验室自身的形象和信誉。572职责SL21质量主管组织制定质量监控计划、程序及比对试验和能力验证的方案,并监督实施。SL22检测室人员负责具体实施有关比对和能力验证等573本实验室对影响检测和校准结果质量逆行监控:a、定期使用有证标准物质进行监控。b、本实验室定期实施试验室间比对和能力验证计划来考核试验室检测能力和水平,保证检测数据准确、可靠。c、本实验室采用多种万法进行检测和校准,以保证准确性87、。d、如果对检测结果有疑问时,对留样品进行检测或校准。572本试验室记录并分析质量控制的结果数据,便于发现其发展趋势,本试验室的质量控制建立在统计技术的基础上,通过大量观测数据得出,还定期有计划地评审所采用的方法,看其能否发现测量系统的变化。574相关文件试验室内务管理程序质量管理手册第 五 章第17页 共19页主题:58结果报告第二版 第1次修订颁布时间:xx-08-01581目的检测报苦是本试验室技术水平的最终体现,也是评定产品质量的技术依据,报告的质量直接关系到客户的切身利益,关系到本试验室的形象和信誉。因此必须规定检验报告的管理控制程序,并对形成检验报告的工程严格控制。582范围适用于88、检验室所有检测结果的报告。583职责5831各检测室负责各自试验范围内试验报吉的编制1作。5832质量负责人负责各类试验报告的审核。5833技术负责人负责各类试验报吉的最终审批。5834技术负责人出差或因事不在时,试验报古可由试验室质量负责人及有关授权签字人代为审批。58.4报告的编制(1)对于试验完成的每一项检测的结果,均应按检测万法中的规定,准确、完整、清晰、客观地在检验报舌中表述。(2)检测报告的格式应严格按检测规程的要求设计,检测报告的内容按规定要求执行。具体要求按报吉管理程序执行。(3)检测报苫的内容应与检测时所依据的技术文件要求的内容相一致,加盖印章应符合相关规定,具体要求见报告管89、理程序。质量管理手册第 五 章第18页 共19页主题:58结果报告第二版 第1次修订颁布时间:xx-08-01585报告的修改(1)试验室若要对检测报告作重大修改,应以重新颁发的方式,或采用对编号为的检测报告做出补充声明或以检验数据修改单的万式,具体要求见报告管理程序。(2)原检测报苫回收以后,方可发送新的检测报告,原检测报告由质量负责人审核后负责销毁。(3)报告修改后,由质量负责人召集有关人员分析造成错误原因,教育或处理有关责任人员。(4)当发现诸如检测仪器设备有缺陷等情况,而对检测报告或修改单所给出的结果的有效性产生怀疑时,试验室应分析原因,并以书面形式通知委托万。586检测印章的管理(190、)检测印章由技术负责人保管和使用,必要时可交质量负责人代管。(2)技术负责人在确定送检单位已交纳检测费用以后,方可在检测报告上加盖印章。(3)各种印章应清晰完整,残缺、磨损的印章应立即停止使用,需更换新的印章。587检测结果的安全与保密质量管理手册第 五 章第19页 共19页主题:58结果报告第二版 第1次修订颁布时间:xx-08-01当委托方要求电话、电传、图文传真或其他电子和电磁设备传速试验结果时试验室人员应严格遵循报告管理程序和保密与保护所有权程序,为委托方保密。5.8.8人员签字识别检测人员、审批人员签字是被见实验室人员签名一览表。实验室人员签名一览表序号姓名职务/职称签字范围正体签名91、1主任签发试验室各类检测报告混凝土配合比2副主任签发试验室各类检测报告混凝土配合比3检测人员水泥、外加剂、粉煤灰实验记录、检测报告4检测人员配合比的设计、试块强度的试验记录、检测报告5检测人员砂、石实验记录、检测报告、抗渗报告6资料员实验室各类资料7检测人员混凝土试块强度的实验记录、检测报告8检测人员砂、石实验记录、检测报告质量管理体系岗位职能分配表序号 智能表质量体系要素主任技术负责人质量保证人检测室1组织2管理体系3文件控制4检测和/或校准分包5服务和供应品的采购6合同评审7申诉和投诉8纠正措施、预防措施及改进9记录10内部评审11管理评审12人员13设施和环境条件14监测和校准方法15设92、备和标准物质16量值溯源17抽样和样品处置18结果质量控制19结果报告主管领导 协管领导 配合部门附录一 仪器设备管理台账编号仪器设备名称规格型号生产厂家购入日期检定周期鉴定时间鉴定单位计量检测能力情况表序号检验产品名称检测参数及其允许变化范围检测仪器设备名称计量检测仪器设备技术指标制造厂家仪器设备检定量程分度值分辨率检定单位一、水泥1、硅酸盐水泥细度电子称01000g0.1g常熟常青仪表厂市技术监督局水泥细度负压筛析仪-4000Pa6000Pa上虞化验机械厂市技术监督局凝结时间水泥净浆搅拌机0120s无锡市锡威仪器厂市技术监督局水泥稠度凝结测定仪070mm中国科析仪器设备厂市技术监督局标准养93、护箱20+10.1%河北泊头科析仪器厂市技术监督局安定性沸煮箱0100泊头市科析仪器厂市技术监督局标准养护箱20+10.1%河北泊头科析仪器厂市技术监督局胶砂强度水泥胶砂搅拌机0180s无锡市锡威仪器厂市技术监督局水泥胶砂震动台0120s无锡市锡威仪器厂市技术监督局电动抗折机011.7MPa0.050.01无锡市锡威仪器厂市技术监督局标准养护箱20+10.1%河北泊头科析仪器厂市技术监督局2、普通硅酸盐水泥同上同上同上同上同上同上同上3、矿渣硅酸盐水泥同上同上同上同上同上同上同上4、火山灰质硅酸盐水泥同上同上同上同上同上同上同上5、粉煤灰硅酸盐水泥同上同上同上同上同上同上同上6、复合硅酸盐水泥94、同上同上同上同上同上同上同上二、外加剂1、泵送剂1、减水率电子称01000g0.1g常熟常青仪表厂市技术监督局胶砂搅拌机0180s市技术监督局跳桌60次/m1次/s市技术监督局2、密度婆梅氏比重计0.05市技术监督局200mL玻璃量筒0200ml50mL市技术监督局3、净浆流动度水泥净浆搅拌机市技术监督局截锥圆模市技术监督局钢直尺市技术监督局电子称01000g0.1g市技术监督局续上表序号检验产品名称检测参数及其允许变化范围检测仪器设备名称计量检测仪器设备技术指示制造厂家仪器设备检定量程分度值分辨率鉴定单位二、外加剂2、膨胀剂细度电子称01000g0.1g市技术监督局负压筛析仪-4000Pa695、000Pa市技术监督局三、掺合料1、粉煤灰1、细度电子称01000g0.1g市技术监督局负压筛析仪-4000Pa6000Pa市技术监督局2、需水量比电子称01000g0.1g市技术监督局水泥胶砂搅拌机0180s市技术监督局流动度跳桌60次/m1次/m市技术监督局3、含水量电热鼓风恒温干燥箱市技术监督局电子称01000g0.1g市技术监督局2、矿粉1、细度电子称01000g0.1g市技术监督局负压筛析仪-4000Pa6000Pa市技术监督局2、含水量电热鼓风恒温干燥箱市技术监督局电子称01000g市技术监督局干燥器01000g0.1g市技术监督局3、流动度比电子称市技术监督局水泥胶砂搅拌机01896、0s市技术监督局流动度跳桌60次/m1次/m市技术监督局四、混凝土1、普通混凝土用碎石或卵石颗粒级配石子标准筛市技术监督局针片状含量针片状规准仪市技术监督局含泥量电子天平02000g0.2g市技术监督局泥块含量电热鼓风恒温干燥箱市技术监督局压碎指标压碎指标测定仪03000g自检HYE-2000压力机02000KN1%自检表观密度广口瓶自检堆积密度容量筒1-30L自检吸水率台秤0100g10g自检续上表序号检验产品名称检测参数及其允许变化范围检测仪器设备名称计量检测仪器设备技术指示制造厂家仪器设备检定量程分度值分辨率鉴定单位2、普通混凝土用砂颗粒级配砂子标准筛市技术监督局含泥量电热鼓风恒温干燥箱97、市技术监督局泥块含量电子天平02000g0.2g市技术监督局轻物质含量电子天平02000g0.2g市技术监督局坚固物架盘天平市技术监督局表观密度容量瓶自检堆积密度容量筒自检吸水率台秤0100kg10g市技术监督局3、普通混凝土配合比设计及试配拌合物性能强制式搅拌机市技术监督局塌落度塌落度筒自检拌合物容量容量筒市技术监督局4、混凝土抗压强度抗压强度HYE-2000压力机02000KN1%市技术监督局混凝土试模市技术监督局混凝土振动台市技术监督局5混凝土耐久性抗渗性能混凝土渗透仪1市技术监督局抗渗试模市技术监督局6、掺外加剂混凝土试验1、减水率台秤0100kg10g市技术监督局电子天平02000g98、0.2g市技术监督局振动台1市技术监督局塌落度筒自检搅拌机060L市技术监督局2、泌水率台秤0100kg10g市技术监督局电子天平02000g0.2g市技术监督局振动台1市技术监督局搅拌机060L市技术监督局序号检验产品名称检测参数及其允许变化范围检测仪器设备名称计量检测仪器设备技术指标制造厂家仪器设备检定鉴定单位四、混凝土6、掺外加剂混凝土试验2、泌水率带盖容器具塞量筒800mL吸管定时钟3、凝结时间台秤0100kg10g市技术监督局电子天平02000g0.2g市技术监督局搅拌机1市技术监督局整台060L市技术监督局贯入阻力仪25mm2%市技术监督局圆孔筛市技术监督局时钟市技术监督局4抗压强99、度台秤0100kg10g市技术监督局电子天平02000g0.2g市技术监督局振动台1市技术监督局搅拌机060L市技术监督局试模市技术监督局HYE-200002000KN1%市技术监督局量值溯源图国家计量基(标)准河北省计量科学研究院邯郸市质量监督检验测试中心邯郸市xx混凝土有限公司试验室检验工作流程图试样委托下达任务(资料室)试验下达(资料室)接受任务(检测室)进行检测(监测组)实验准备(检测室)填写检测报告领取试样(检测室)试样登记(留样室)样品入库(留样室)抽 样报告签发(资料室)报告登记(资料室)报告盖章(资料室)复审报告(试验室)初审报告(检测室)附录五 检验评定标准一览表预拌混凝土G100、B14902-2003 预拌混凝土水泥GB/T4131-1997 水泥的命名、定义和术语JC/T452-2002 通用水泥质量登记GB12573-2008 水泥取样方法 GB175-2007 通用硅酸盐水泥GB/T1346-2001 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T17671-1999 水泥胶砂强度检验方法(ISO法)GB/T2419-2005 水泥胶砂流动度GB/T14684-2001 水泥细度检验方法砼、集料、外加剂GB/T14684-2001 建筑用砂GB/T14685-2001 建筑用卵石、碎石JGJ52-2006 混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ63-200101、6 混凝土用水标准GB8076-1997 混凝土外加剂GB8075-2005 混凝土外加剂的分类、命名与定义GB/T8077-2000 混凝土外加剂匀质性试验方法GB50119-2003 混凝土外加剂应用技术规程JC473-2001 混凝土泵送剂JC474-2004 砂浆、混凝土防水剂JC475-2004 混凝土防冻剂JC476-2001 混凝土膨胀剂GB50204-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50164-92 混凝土质量控制标准JGJ55-2000 普通混凝土配合比设计规程GB/T50080-2002 普通混凝土拌合物性能试验方法GB/T50081-2002 普通混凝土长期性102、能和耐久性试验方法GBJ107-87 混凝土强度检验评定标准JGJ/T23-2001 回弹法检测混凝土抗压强度GB1596-2005 用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T18746-2008 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉GB/T18036-2002 高强高性能混凝土用矿物外加剂GBJ146-90 粉煤灰混凝土应用技术规范 自检设备检验方法附录六仪器操作规程一览表1、HWE-2000数显压力试验机操作规程2、YWE-300 数显压力试验机操作规程3、HS40 混凝土渗透仪操作规程4、HJW-60 强制式混凝土搅拌机操作规程5、NJ-160A 水泥净浆搅拌机操作规程6、JJ-5 水泥胶砂搅拌机103、操作规程7、ZS-15 水泥振实台操作规程8、ISO 水泥标准稠度及凝结时间测定仪操作规程9、FZ-31 水泥安定性检验控制沸煮箱操作规程10、YH-40B 水泥混凝土标准恒温恒湿养护箱操作规程11、DTZ-1 电动跳桌操作规程12、DKZ-5000 电动抗折试验机操作规程13、SKY- 砼标准养护室全自动控制仪操作规程14、DG-101-1 电热鼓风干燥箱操作规程15、AGT-100 案秤操作规程16、SZ-145 砂浆稠度仪操作规程试验室人员一览表序号姓名性别年龄文化程度职称所学专业从事本技术领域年限现在部门岗位本岗位年限备注附录八 试验室平面布置图办公室资料室留样室物理室力学室仓库砂石室主任办公室试配室生产办公室标准养护室化学分析室