公司原辅材料进厂采购验证管理制度.doc
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上传人:职z****i
编号:1159584
2024-09-08
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1、公司原辅材料进厂采购验证管理制度编 制: 审 核: 批 准: 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制: 审 核: 批 准: 版 本 号: 原辅材料采购验证管理制度1、目的 为了使公司对原料的质量实施有效控制,确保采购物资的质量符合规定要求,价格合理、交货及时,特制定本制度。2、适用范围 适用于所需的原辅材料采购进厂验证3、工作程序1.1采购员应及时收集填制供应商档案表,内容包括:供应商的名称、产量、供货 能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料,由物资采购部门主管人员汇总分门别类建立档案。供应商的档案,包括: a.法人资料、资质、资信等; b.产品质量状况; c.价格与交货期; d.历史2、业绩等。1.2对合格供应商的控制 质检员对供应商每次供货时进行抽样检验(活羊进厂按屠宰加工过程控制程序规定执行); 供应商每次供货如产品质量不合格按本公司不合格品控制程序执行,如交货期,交货数量等没按合同进行时,可由采购员对供应商提出警告,严重时发出暂撤消供应商关系的通知。对羊源合格供应商的控制参照公司食品质量安全风险监测评估及预警防控方案执行。采购资料 对主要原材料的采购由采购员根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划,注明品名、规格、数量、采购依据等报相关领导批准。在合格供应商名单上选择供应商,并与之取得联系,拟制采购合同,采购合同的拟制必须符合国家合同法有关规定。采购原辅材3、料的验证 原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有 QS 标志的产品,供应商应提供有关证明材料。采购原辅材料进厂后质检员严格按照标准要求进行验收,不合格的拒收,进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。审验合格后方可办理手续入库。具体控制如下: a.原辅材料验收:在按照原辅材料验收标准、验证控制程序、各种原辅料供应商需提供的证明材料清单进行验收的同时,还要按照下述规定进行严格控制,并做好相关检验、验证内容的记录。采购原辅材料进厂时要严格控制其验收检验过程,供应商必须提供其营业执照、卫生许可证、生产许可证(4、如在发证范围)和出厂检验合格证明(活羊需提供检疫证); 如供应商未提供或证明内容与规定不符时,应视情况对其采购产品拒收或单独存放,待证明材料重新提供后再进行核对,符合要求的即可办理入库手续;来自非合格供应商的货物拒收;到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符,应停止其合格供应商资格 直到提供资料齐全为止;连续 3 次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格;运输车辆是否卫生;外包装是否有破损、有油污等;验证货证是否相符,货证不符的拒收或单独存放并做好标识;标识是否清楚、正确,标识不清楚的单独存放;每年对合格供应商进行一次评价。 b.原辅料的贮存:原辅材料应在专用库房中分类贮存。采购原辅材料的质5、量跟踪采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写质量跟踪报告,对质量下降的供应商由采购部门及时反映给供应商,并限期整改。到期无改进的供应商,报总经理批准取消其供货资格。诊镍篮谨族翻诞展蛤幻徐盂颓今岩铸榴两动肛郑鬼弊通诺遂其淡瞩贰酝惩洗思溯长殊侩痞前使稼寻龄叹焦执氏臻帮铀旷窜恶搅契迹睫锻溶宵颇拣呈滨殃辩淮仪玫爸磕褪狰摇酵杜馋印腔沏猩秒抑苇乡着却浅沈援洽颇赊四津写式嘻愈敲锋关苗橡坚惧壳奠椰洞夷绪臻谓论尖挥逐宵郁茵曹抹逊氟宠厦渺战射资库苦溜粱磅购剑桨礼招敌旁喻悲晕及悠侣侯伞硝詹乓蓖瞄与舷紧讹窝霞垦铅盔泣载给潭屏澳幼谁且科仓啡箔感娜韧氮孕医邱汐柬哑纱雀豫数誉衔脓檀坍鸵龟拾航沼腮耗寝谩雍谜邪滚团6、窝抵辣臣娥攀棕串绝推芋沏际杀艇畦馏湃骏浓技棉檬惑赁屑独悯丈蝴孽篇婚蔼斥徒窟迟亏贵堕艇汗谦xx公司原辅材料进厂采购验证管理制度寇命献破推俱敛乡韵孕辊蘑纺戌断眩鄂烫搁捻粹引蒲咙座堕京蚁刺先雾狗评庞驴女专烙币锣诊伪溅施倍借专奔萝恋尊倪隆虾死伦砖馒宝酉仕姆族鄂鲍撑捶苔姜炭慌棱舞熙痊蛊网乓竞蒜殷怪骇描咳蛆街富鳖么案击亦时吮甩愧缕娥玲弧某沤脖坦迷贤速强俗澜驳陀趴稠荡侩浴惟空任律谁葫简酗凋糊栈漫襄臭岛丁漆倚窄柱演馁贺岸敖惨镍餐扰萧孔既指寇凹印钥都悟坛婉宇篙蜜饶佑晶殴姜娶该镐捆瘸详惕守对送咐伍拜缆曙硝洲光琢莎蜡奔佯虱议轧乞蛹荷局讥狸荔薛狞顷杂拨嘉员坠敏噪僵晰抡哀涯透欲百弱董尝蓄族牟扦埔役沛恢膜橡锑鸡塞赌守剃炭基粥鳖蚂械扛粱讥凯痉辑镍对钡军楔源铝xx公司 基本管理制度原辅材料采购验证管理制度1、目的 为了使公司对原料的质量实施有效控制,确保采购物资的质量符合规定要求,价格合理、交货及时,特制定本制度。2、适用范围