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钢铁公司费用核算管理制度附差旅费报销单
钢铁公司费用核算管理制度附差旅费报销单.doc
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成本费用
上传人:职z****i 编号:1102777 2024-09-07 16页 179KB
1、钢铁公司费用核算管理制度附差旅费报销单编 制: 审 核: 批 准: 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制: 审 核: 批 准: 版 本 号: 1.目的为明确公司费用开支范围,规范核算程序,控制公司费用,实现节支增效,特制定本制度。2.适用范围适用于公司及其下属分、子公司期间费用核算管理。 3.定义3.1管理费用:指公司为组织和管理企业生产经营所发生的费用。具体包括:工资、职工福利费、折旧费、差旅费、办公费、修理费、业务招待费、会务费、物料消耗、邮电费、保险费、劳动保险费、劳动保护费、水电费、社会统筹(养老保险金、生育保险费、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金)、聘请中介机构费、咨2、询费、广告费、宣传费、工会经费、职工教育经费、税金、水利基金、排污费、小车费用、民工(劳务)费、绿化费、土地租赁费、技术开发费、矿产资源补偿费、无形资产摊销等。3.2销售费用:指公司在销售产品、自制半成品和提供劳务等日常经营过程中发生的各项费用及专设销售机构的各项费用,包括由企业负担的包装费、运输费、代理费、广告费、装卸费、保险费、展览费、租赁费(不含融资租赁费)和销售服务费、销售部门人员工资、职工福利费、差旅费、办公费、业务招待费、折旧费、修理费、物料消耗、质量异议处理费用、检斤检尺差异以及其他经费等。 3.3财务费用:指公司为筹集生产经营所需资金等而发生的费用。包括银行借款的利息支出(为购3、建固定资产的专门借款所发生的借款费用,在固定资产达到预定可使用状态前应予资本化,达到预定可使用状态后则在财务费用中核算。)、企业债券利息支出(不包括为购建固定资产发行的企业债券利息)、利息收入、手续费支出、承兑汇票贴现费用、资金占用费、汇兑损益等。4.职责4.1财务部4.1.1负责期间费用预测,日常费用报销、审核,编制费用报表、进行费用分析,实现费用专业管理和控制。4.1.2负责根据考核指标要求,提供考核所需的部门当月实际费用。4.1.3做好费用报销相关资金收付。4.2综合管理部4.2.1负责定额费用(包括可控费用)控制指标的制定和日常考核。4.2.2负责各单位在韩城禹龙宾馆、综合服务公司憩园4、宾馆、憩园酒店、禹龙国际酒店、禹龙之星发生的住宿费和业务招待费的审核。4.2.3负责对各部门公用车辆维修费用、各部门外出用车费用及个人车辆费用的审核。4.2.4负责各单位的接待用品、办公用品领用审核。4.3人力资源部4.3.1负责员工在外学习培训和考察费用的审核。4.3.2负责员工探亲往返费的审核。4.4安全环保部负责工伤性质的药费、住院医疗费、陪护人员护理费的审核。4.5各单位4.5.1每月16日前及时向财务部申报次月特殊费用(非日常办公支出)的预测。4.5.2当月按照定额费用指标控制本单位发生的各项费用,并及时按程序核报。5.管理程序5.1制定期间费用定额5.1.1综合管理部审核各单位申报5、的次月特殊费用(非日常办公支出),核定各单位可控费用标准,财务部预测管理费用、销售费用及财务费用,并编制期间费用明细表(包含费用类别、金额等),经财务部长审核,财务总监审批后,报综合管理部列入当月生产经营计划。5.1.2各单位根据期间费用定额明细表,严格控制本单位的费用,每月按审批程序到财务部报销费用。5.2管理费用、销售费用核算管理5.2.1管理费用、销售费用控制标准a.住宿费a)公司领导按照公司规定的范围和定额据实报销,并由综合管理部进行登记;副部长及相当职务以上人员平均每天不能超过200元;一般员工住宿费平均每天不能超过150元;特区(北京、上海、天津、重庆、深圳、珠海、厦门、汕头及海南6、省),副部长及相当职务以上人员平均每天不能超过230元;一般员工住宿费平均每天不能超过180元,住宿费在规定的限额标准内凭发票填制差旅费报销单经相关人员审核审批后报销。b)因公需要在韩城安排住宿的,特殊原因外,应一律在韩城禹龙宾馆住宿,其他地区同等条件下(成本费用孰低原则)优先选择集团内相关公司。在西安、韩城有住房员工住房地出差不安排住宿。入住禹龙宾馆、憩园酒店、禹龙国际、禹龙之星前须在OA系统内填制住宿审批单,经单位负责人、公司主管领导、综合管理部按程序审批同意。c)凡在韩城禹龙宾馆、综合服务公司憩园宾馆、禹龙之星、禹龙国际酒店发生的住宿费,必须经综合管理部审核后,财务部方可进行账务处理。d7、)综合服务公司、韩城禹龙宾馆、禹龙国际酒店在月底进行结账时,需将审批签字等手续齐全的各单位费用汇总表、原始审批单及发票送交公司财务部挂账。e)外出参加会议、培训时,对方统一安排住宿的,住宿费按照会议或培训文件的标准执行。如无标准,则参照a)执行。b.出差伙食补助和市内交通补助按出差起止时间,即按出差的自然日历天数计发,包干使用,不再凭据报销。每人每天韩城地区和山西河津伙食补助费10元,交通补助费15元;省内其他地区伙食补助费20元,交通补助费20元;外省一般地区伙食补助费30元,交通补助费20元;特区(北京、上海、天津、重庆、深圳、珠海、厦门、汕头及海南省)伙食补助费50元(按在特区的实际住宿8、天数计发伙食补助费,在途期间按外省一般地区30元发伙食补助),交通补助费30元。若出差带车,则不报交通补助费。原则上出差中不应发生招待费用,确因特殊原因有业务招待需要的,招待当天不报餐补。c.车船票a)按出差规定的往返地点,凭票据核准报销。未购卧铺夜间补助标准为卧铺实际购票金额的60%。b)出租车票原则上不报销,确因业务需要,必须单独贴票报销,除按照正常审批程序办理外,还必须按以下审批程序办理:出租车票据由本单位领导、公司主管领导在原始单据上签字后,到财务部报销。出租车票据财务部报销审批权限:100元以内财务部长审批;100元以上,须由财务部长审核,财务总监签字,方可报销。c)软卧票原则上不报9、销,确因业务需要,除按照正常审批程序办理外,还必须按以下审批程序办理:软卧票据由本单位领导、公司主管领导在原始单据上签字后,到财务部报销,须由财务部长审核,财务总监签字,方可报销。d)飞机票公司领导出差根据需要可以乘坐飞机,公司据实报销;公司领导以外人员一般不允许乘坐飞机。如有特殊原因需要,须提前向单位公司主管领导书面请示同意,报销时须附送经审批后的书面请示,否则财务部不予报销。d.外出开会a)本着降低成本费用的原则,尽量减少外出开会和出差。b)外出开会报销时,需提交会议通知,主办方安排食宿的,按发票报销,不再发伙食补助费,会议期间也不发市内交通补助费。e.在外学习培训和考察在外学习培训和考察10、的人员,除按照正常审批程序办理外,还需经公司人力资源部领导签字并需持人力资源部审批的财务联,外出学习、培训15天以内,差旅补助按标准执行;15-30天,每人30元/天;30天以上,每人20元/天。f.工伤住院陪护人员护理费工伤治疗期间产生的各种费用由安全环保部统一管理。在外治疗期间工伤员工的生活补助、护理人员补助等费用,考虑近年来物价上涨的因素,工伤员工生活补助每天西安及以外地区10元,韩城市区医院每天8元。家属护理只限1人,特殊情况限2人,补助西安每人每天30元,韩城市区医院每人每天20元,单位派职工护理的执行西安地区每人每天10元、韩城市区每人每天5元;护理人员住宿西安不高于150元,韩城11、市不高于80元、另护理人员西安地区每月报市内交通补助50元,两个月可报一次韩城西安往返车费。g.员工探亲,须经人力资源部批准,只报销探亲往返交通费,不享受市内交通费、伙食补助费和住宿费。按实报销,不得弄虚作假。h.各单位根据本单位工作需要购买科技图书的,必须持购书发票(发票上需注明书名、数量、单价)及图书到档案室办理图书入库及签字手续,按照正常审批程序办理,否则财务部不予报销。i.业务招待费招待费用标准:公司领导按照公司规定的范围和定额内据实报销,并由综合管理部进行登记;副部长及相当职务以上人员招待,费用限额为接待客人人数60元/人次以内;一般人员进行工作接待,费用限额为接待客人人数30元/人12、次以内;业务招待费在规定的限额标准内凭发票报销。超出费用限额标准的招待需单独贴票,除按照正常审批程序办理外,经总经理按授权审批后方可报销。报销招待费用时,需提供招待明细表,注明事由、时间、招待人数等,由本单位领导签字,并加盖本单位公章。a)龙钢公司内部各单位凡需在韩城进行业务招待的,原则上均在韩城禹龙宾馆招待。b)凡在韩城禹龙宾馆、综合服务公司憩园宾馆、憩园酒店、禹龙之星、禹龙国际酒店发生的业务招待费,必须经综合管理部审核后,财务部方可进行账务处理。c)韩城禹龙宾馆、综合服务公司、禹龙之星、禹龙国际酒店在月底进行结账时,需将审批手续齐全的各单位费用汇总表、原始审批单及发票送交公司财务部挂账。d13、)业务招待费报销单据必须为正规发票,由经手人将发票贴在财务部印制的粘单上,注明用途,方可按照正常审批程序办理。j.接待用品及办公用品的领用a)各单位确因接待需要,需在综合服务公司龙钢商场领用接待用品(烟、酒、花椒等),应填写,经本单位负责人、公司主管领导签字同意,综合管理部备案后,方可领取。b)各单位严格按照分配的办公费用指标领取办公用品,领取时应填写,经单位负责人签字同意后,方可领取。需领用大件办公用品(如:办公桌椅、饮水机等),应写书面报告,经本单位负责人、公司主管领导审批同意后,由综合管理部办理。c)在综合服务公司招待用品及办公用品月底进行结账时,由综合管理部审核后,财务部方可进行账务处14、理。k.维修费用a)各单位需对本单位办公桌椅或其他设施进行维修,应通过OA流程上报维修项目,填写。其中预算在5000元以下由综合管理部审批,5000-30000元以内(包括5000元)由公司主管领导审批,并由综合管理部安排施工(不需要招标和签订合同)。预算超过30000元以上(包含30000万元)由综合管理部对维修的必要性和标准进行审核,具体立项、招标、签订合同、组织实施转交设备管理部组织实施。b)维修费用月底进行结账时,由综合管理部审核后,财务部方可进行账务处理。l.电话费报销标准:a)电话费按单位电话费定额控制。b)需报销手机费,每月持经单位领导签字的票据到电话班报销,核报数不得超过实际话15、费报销单总数的80%。m.其他管理费用由财务部按照会计制度、准则及相关法律、法规和公司有关制度,予以审核、控制、核销。5.2.2各项费用报销审批程序a.出差人员出差前需填写,回公司后,及时、正确的填写,并注明各项费用金额,经本单位领导审核,报公司主管领导审批。同一起到财务部报销。已有费用类型不能用杂费或其他费用代替,否则财务部不予报销。b.公司主管领导审核后,经财务部长审核,报财务总监或总经理审批,完成以上审批程序后方可到财务部核报。c.费用发票报销时限发生费用当月报销,因特殊情况可以延缓,但最晚不得超出发票开具时间60天。d.各项费用具体审批权限如下:住宿费、出差伙食补助和市内交通补助、车船16、票(不含出租车票)、电话费、业务招待费、办公用品费用,金额在5000元以下财务部长审批;5000元(含)至5万元以内,由财务部长审核,财务总监审批;5万元以上(含5万元)由财务部长、财务总监审核,总经理审批。其中,个人公务交通补助的核报程序为:报销票据经综合管理部车辆管理科审核登记后,到财务部办理报销事宜,报销金额须经财务部长审批后执行。除上述费用外,其他费用报销均须经财务部长审核,财务总监审批,1万元以上尚须由总经理审批。如遇审批领导出差在外,应指定代理人并交财务部备案,指定代理人可在指定期间内代行相应的审批。e.审批完毕后,报销人有借款的应冲销借款。f.所有报销票据,能开具增值税专用发票的17、,必须开具增值税专用发票,否则财务部不予接受。5.3财务费用核算管理5.3.1资金部出纳岗接收银行存款利息单、银行借款利息单、手续费用等单据,并对手续费、利息支出、利息收入、汇兑损失的真实性、完整性进行核查。5.3.2审批权限a.银行出纳岗核查后须经资金部长审核,手续费(金额超过5000元)、利息支出、汇兑损失须财务部长审核、财务总监审批。b.审批后相关会计人员根据票据编制记账凭证,登记入账。5.3.3各单位按照财务制度和公司内部管理制度对本单位发生的财务费用进行确认,经公司主管领导审批,方可进行转账结算。5.4各项费用的考核5.4.1财务部根据当月发生的期间费用编制当月期间费用明细表,经部长18、审核,报财务总监、综合管理部。其中管理费用的可控费用财务部每月按旬按部门根据发生的费用列支,编制部门可控费用明细表报综合管理部,由综合管理部上传至OA系统公布,各部门根据旬发生额,及时控制本部门当月发生费用。5.4.2综合管理部依据期间费用定额,对当月实际发生的期间费用进行考核。6.引用文件7.相关记录差旅费报销单住宿审批单就餐审批单办公用品领用审批单接待用品领用审批单维修审批单出差行程计划表招待费登记表 钢铁有限责任公司差旅费报销单 借款额报销额应退(补)额报销部门 报销日期 年 月 日姓名职别出差事由出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天 附单据 张日 期车船费途中伙食补助费未19、购卧铺夜间补助宿费杂费小计月 日起点-到点天数交通工具金额合计大写人民币总计 cw/R17单位负责人: 财务主管: 审核: 出差人:钢铁有限责任公司住宿审批单cw/R18单位: 年 月 日事 由人 员等 人住宿地点禹龙宾馆 禹龙之星 憩园宾馆禹龙国际酒店住宿时间 年 月 日至 年 月 日公司主管领导签字单位负责人签字 经办人:钢铁有限责任公司就餐审批单 cw/R19 接待单位接待时间接待事宜来宾人数接待地点禹龙宾馆 禹龙之星 憩园宾馆 憩园酒店禹龙国际酒店就餐标准公司主管领导签字单位负责人签字经办人:钢铁有限责任公司接待用品领用审批单cw/R20年 月 日领用单位领用事由物品名称数量单价金额备20、注合计公司主管领导签字单位负责人签字综合管理部盖章经办人: 钢铁有限责任公司办公用品领用审批单cw/R21领用单位: 年 月 日序号物品名称单位数量单价金额备注合计单位负责人: 经办人:钢铁有限责任公司维修审批单cw/R22单位: 年 月 日维修项目主管领导签字单位负责人签字综合管理部盖章经办人:钢铁有限责任公司出差行程计划表cw/R23姓名:部门:职务:出差时间 年 月 日 时至 年 月 日 时返回公司出差事由: (地点、项目、客户) 行程计划: (出差的行程安排)费用预算: 元1、交通费 元 2、住宿费 元 3、招待费 元4、会议费 元 5、资料费 元 其他费用:公司主管领导批准: 日期部门领导审批: 日期申请人签字: 日期招待费登记表报销部门: 报销期间:月日被接待人人数接待事由用餐费用经办人 领导签字:文件会签、审批表 zh/R35编制单位: 财务部文件名称费用核算管理制度编 号LG/cw05-2013编 写 人李艳芳、刘琪日 期年12月1日会 签单 位姓 名单 位姓 名财务部李艳芳综合管理部张李斌内控部卫海鹏会签日期审核人编写单位负责人:李艳芳日 期公司主管领导: 索还伟日 期内控部负责人: 高贵清日 期公司主管领导: 李淳日 期批 准 人杜东兴日 期发布日期年12月1日实施日期年12月1日备 注
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