家居公司合格供应商审核表.xls
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2024-12-16
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公司日常行政人力资源财务物流设计研发营销管理制度手册资料
1、 供应商名称:审核类型:认证审核 复审 年审 审核人员:审核日期:Quality System AuditQuality System AuditQuality System Audit Check Sheet 评评价价结结果果概概述述 优优秀秀事事例例 不不良良事事例例 不不良良事事例例Quality System Audit Check Sheet Evaluation Basic DataNoEvaluation ProcessAllotmentPoints PercentageCut Off1资材管理2000%80%2不合格品的管理1000%80%3产品管理1200%80%4开发管理12、100%80%5作业标准管理1100%80%6工程管理1900%80%7计测器管理600%80%8设备管理800%80%92次VENDOR管理1200%80%10进货检查2200%80%11出荷 檢査1900%80%12设计变更 管理1000%80%13顾客不满处理1000%80%14信賴性试验1200%80%15安规审核500%80%16环境管理体系1200%80%17社全、责任、安全800%80%Total18200%80%评评价价结结果果采购部意见:品质部意见:采购副总经理意见:FORM NO:xxx-FM-PS-024 VER:A/0资材管理不合格品的管理产品管理开发管理作业标准管理工3、程管理计测器管理设备管理2次VENDOR管理进货检查出荷 檢査设计变更 管理顾客不满处理信賴性试验安规审核环境管理体系社全、责任、安全0%20%40%60%80%100%合格,80%有条件合格,60%-79%不合格,59%资材管理不合格品的管理产品管理开发管理作业标准管理工程管理计测器管理设备管理2次VENDOR管理进货检查出荷 檢査设计变更 管理顾客不满处理信賴性试验安规审核环境管理体系社全、责任、安全0%20%40%60%80%100%QualityQuality SystemSystem AuditAudit CheckCheck Sheet/Sheet/质质量量体体系系审审核核检检查查4、表表表单编号:EPES19-SC-CG-032-2015NoEvaluation Process评估项目Details/细节Allot-mentPointsNotes and Comments/说明和注释1资材管理1.1 资材仓库管理状态 1)资材仓库5 S 状态是否良好,是否定期进行点检?1 2)资材仓库的5S状态和记录至少一个月一次.0.5 3)温度湿度的管理基准是否合理设定0.5 4)是否每日点检并记录仓库的温湿度0.5 5)夏季高温高湿时是否树立对策1 6)是否有避免阳光直射的措施例如关紧窗户等0.5 7)是否对于资材库有防尘措施(开关门)0.5 8)是否有区域划分及运输通道安全标识05、.51.2 资材管理先进先出及资材有效期的管理 1)为了先进先出管理是否每个包装上都帖有有周/月标签1 2)小包装的资材是否保存在盘中进行先进先出管理0.5 3)对于有效性资材是否管理有效期并管理清单0.5 4)资材是否在有效期之内被使用1 5)资材的有效期是否以资材的生产日期进行管理 不合格仓库的资材是否超过规定的期限0.51.3 资材的存储状态 1)资材仓库的 放置 图是否配置,是否与保管实际一致0.5 2)资材堆放层数基准是否定立,是否遵守基准?1 3)是否有资材混放,倒放,BOX?1 4)是否有资材BOX 挤压,破损现象0.5 5)是否有利用塑料盒阻挡灰尘0.5 6)剩余资材是否封闭保6、管,BOX 有无开封?0.51.4 特殊资材的保管状态 1)半导体等对静电敏感的资材是否保存在有接地装置的货架1 2)确认处理半导体的作业者是否配带静电环0.5 3)真空包装的半导体残量是否有真空包装或存放在恒温恒湿箱中1 4)是否对需低温保存的资材(5)进行管理0.5 5)需低温保存的资材是否100%放入冰箱保存1 6)是否每日点检温箱的温度并做记录0.5FORM NO:ACT-FM-PS-024 VER:A/0QualityQuality SystemSystem AuditAudit CheckCheck Sheet/Sheet/质质量量体体系系审审核核检检查查表表NoEvaluatio7、n ProcessDetails/细节Allot-mentPointsNotes and Comments/说明和注释1小計評點配點1.5 长期在库管理状态 1)长期在库资材是否在单独区域保存,是否配备布告牌1200 2)如果没有把长期在库资材单独保存,是否在长期在库资材包装盒上贴长期标签0.5 3)长期在库资材定期检查与检查记录是否一致1 4)长期在库资材是否在BOX上记录检查结果或贴标签0.52不合格品的管理2.1 不合格品仓库管理状态 1)不合格品(原材料/制品)是否有单独保管仓库(区域)1 2)不合格品仓库是否有锁定设备,是否有指定担当专门管理0.5 3)仓库内5S状态是否良好12.28、 不合格品保管状态 1)不合格品是否有因保管不善而诱发其它不良的可能?1 2)是否对不合格品的发生日,发生场所,不良内容等记录管理?0.5 3)是否有不合格资材的管理清单,并且和实际状态一致1 4)是否有不合格品 LIST,是否从发生到返品(报废)都进行管理?0.5 5)是否管理不合格产品的处理周期(Local:1周,海外:3月)12.3 不合格产品的处理状态小計評點配點 1)是否有各种不合格品的措施程序,并按照基准进行?0.5 2)发生不合格情况时是否利用 E-MAIL 或文件对相关部门反馈1100 3)各种不合格产品的处理是否在规定的日期内进行?1 4)最终的决定(返工,选别,废弃)是否通9、过相关的承认13产品管理3.1 产品仓库的管理状态 1)产品仓库5 S 状态是否良好,是否定期进行点检?1 2)产品仓库的5S状态和记录至少一个月一次.0.5 3)温度湿度的管理基准是否合理设定0.5 4)是否每日点检并记录仓库的温湿度0.5 5)夏季高温高湿时是否树立对策1 6)是否有避免阳光直射的措施例如关紧窗户等0.5 7)是否对于资材库有防尘措施(开关门)0.5 8)是否有区域划分及运输通道安全标识0.5QualityQuality SystemSystem AuditAudit CheckCheck Sheet/Sheet/质质量量体体系系审审核核检检查查表表FORM NO:ACT-10、FM-PS-024 VER:A/0NoEvaluation ProcessDetails/细节Allot-mentPointsNotes and Comments/说明和注释3产品管理3.2 产品存储状态 1)产品仓库的放置图是否配置,是否与保管实际一致0.5 2)产品码放层数基准是否定立,是否遵守基准?1 3)是否有产品混放,倒放BOX?1 4)是否有产品BOX 挤压,破损现象?0.5 5)是否利用塑料盒进行防尘措施?0.5 6)残量产品是否密封管理,产品包装是否有开封的现象0.5 7)长期库存是否区分管理,保管状态是否良好1小計評點配點3.3 产品仓库及出库管理状态 1)是否按照 LOT 11、别标识在外箱上,并进行先入先出管理?0.5120 2)同一产品各种不同的LOT是否被包装在同一包装内?0.5 3)出货不同地点和日期的产品LOT NO 是否被系统的管理14开发管理4.1 承认书管理状态 1)开发,量产品的承认书/图纸是否100%保管?1 2)是否通过保管我公司的承认原管理客户的要求事项?1 3)承认书是否是最新的版本,并对版本进行管理?1 4)承认书及图纸是否整理成册并且易于查找?0.54.2 品质失败事例管理状态 1)是否对失败事例按照项目别整理在CHECK SHEET中?1 2)开发失败事例是否周期性 UPDATE?0.5 3)失败事例是否反映在开发 MODEL上,并进行12、管理?1 .海外工厂无开发能力的,对4.2不做评价4.3 开发产品评价会议实施状态 1)是否进行开发阶段的认证会,并对相关文件进行记录?1 2)必要部门是否参加产品认证会 开发,品质,生产技术,生产,等?1小計評點配點 3)在认证会提出的问题是否被有效的改善?1 4)是否执行改善对策后,再次对完成品进行评价会?1110 5)产品认证会的文件是否与海外工厂的产品一起转移?1 .海外工厂没有开发部门,通过本社发布的文件进行替代4.3 项(对于没有发行的:0 分)QualityQuality SystemSystem AuditAudit CheckCheck Sheet/Sheet/质质量量体体系13、系审审核核检检查查表表NoEvaluation ProcessDetails/细节Allot-mentPointsNotes and Comments/说明和注释FORM NO:ACT-FM-PS-024 VER:A/05作业标准管理5.1 作业指导书管理状态 1)产品流程图和作业指导书应该在量产前完成,并且在量产阶段适用?1 2)作业指导书上是否明确标记使用设备,程序,资材规格等?1 3)是否每个工位配备作业指导书(每个作业员一份)1 4)制定变更作业指导书是否被相关人员承认,(生产部门LEADER)0.5 5)是否管理作业指导书的变更履历?1 6)作业指导书的管理是否容易查找?0.55.214、 作业指导书的遵守状态 1)是否定期(月/1次以上)点检并报告作业标准的遵守状态?1 2)是否对全工程的作业指导书的遵守状态进行点检?1小計評點配點 3)是否管理作业指导书的遵守率(指出问题数量/检查项目总数)?1 4)对于指出的问题的改善对策是否100%树立?1110 5)对于提出的改善对策是否被执行,并且对结果进行记录?1 6)作业标准 AUDITOR 的选定是否合理,是否接受必要的教育?16工程管理6.1 工程检查实施状态 1)工程检查基准的设定是否合理?(关键工序应该一天进行至少4次)1 2)工程检查是否完全按照标准充分执行,并制定检查报告?1 3)工程检查时发现的不良问题是否100%15、树立改善对策?1 4)是否点检并记录改善对策的执行情况?1 5)针对发生不良的 LOT 是否进行再检查并对结果进行记录?16.2 CTQ 工程管理状态 1)CTQ 工程是否选定合理?1 2)CTQ 工程是否有明确的CTQ工程标识?0.5 3)CTQ 工程的工程检查是否实施?16.3 Cpk 管理状态 1)对重要项目是否进行Cpk的管理?0.5 2)Cpk 测定周期及试料是否适当 时间别5个以上?(20个 或 更多/天)0.5 3)是否每日测定 CPK 并进行日别 TREND 管理?0.5 4)Cpk 值脱离管理范围时是否分析原因并采取措施?0.5QualityQuality SystemSys16、tem AuditAudit CheckCheck Sheet/Sheet/质质量量体体系系审审核核检检查查表表NoEvaluation ProcessDetails/细节Allot-mentPointsNotes and Comments/说明和注释6工程管理6.4 LINE-STOP 运营状态 1)是否具有LINE-STOP运营基准,基准是否合理设定?(区分 关键/主要不良)1 2)停线执行是否按照基准执行?1 3)是否树立改善对策后再重新开起已经停的生产线?16.5 工程不良改善活动充实度FORM NO:ACT-FM-PS-024 VER:A/0 1)工程不良品是否由指定担当进行收集和分17、析?1 2)工程不良的分析结果是否按照周别/月别整理?1 3)Worst 不良是否按照工程不良分析产生?1 4)Worst 不良是否按照分析结果进行改善活动?1 5)是否实施工程不良改善活动的有效性检证?16.6 修理制品管理状态小計評點配點 1)不良品是否在 Repair 后投入到检查工程前?1 2)修理品是否在标识修理品投入区进行投入?0.5191 3)修理室中的修理前后的产品是否进行区分?1 4)修理好的产品是否很好的存放(混装/挤压)17计测器管理7.1 计测器管理状态 1)是否具备测定仪器 LIST,全部测定仪器是否进行现况管理?1 2)是否按照各测定仪器的履历卡进行管理?检校验,维18、修履历等?0.5 3)是否在工程和品质使用校验不合格的仪器或未校验的仪器?1 4)不使用的测量仪器是否区分管理,保管状态是否良好?0.57.2 计测器检/校正状态 1)对需检/校正的测定仪器是否有管理清单,并且周期保管?0.5 2)需检/校正的测定仪器在期限内进行检/校正?1 3)检/校正以后的证书是否进行管理?0.5 4)检/校正的数据是否记录在证书上?0.57.3 自主点检状态小計評點配點 1)是否具有需要自检测的仪器清单,并有效期内保管?0.5 2)自检测的仪器是否在有效期内进行检测?160 3)自检测的基准是否周期的设定?1 4)是否在仪器自检测后对结果进行记录?1QualityQua19、lity SystemSystem AuditAudit CheckCheck Sheet/Sheet/质质量量体体系系审审核核检检查查表表NoEvaluation ProcessDetails/细节Allot-mentPointsNotes and Comments/说明和注释8设备管理8.1设备管理状态 1)设备是否保持清洁,没有杂物,灰尘等1 2)设备周边是否保持清洁,是否有漏水/漏液/部品落地等现象?1 3)是否具备设备日常点检标准书,并粘贴在设备上?0.5 4)是否按照设备日常点检标准书进行每日点检设备?18.2 设备预防保全状态 1)是否具有设备别预防保全的设备标准书,保全项目是否20、合理?1小計評點配點 2)是否树立设备别预防保全计划,并按照计划实施?16工程管理FORM NO:ACT-FM-PS-024 VER:A/0 3)设备预防保养 计划和实际是否明确遵守?0.580 4)每台设备保养点油是否遵守 上油点/周期/基准 等1 5)是否保留各设备别适量备件,并进行保险库存的管理?192次VENDOR管理9.1 2次 VENDOR 登录状态 1)是否按照2次 VENDOR 选定程序进行登录?1 2)2次 VENDOR 登录时,品质部门是否参加并进行 AUDIT?1 3)Audit时指出的问题点是否树立改善对策?0.5 4)2次 VENDOR 登录 AUDIT 时的指出事项21、是否在登录前接收对策?0.5 5)登录2次VENDOR时是否接收相关文件(公司现况/SQMP等)1 6)以上5条是否周期的更新 至少每年0.59.2 2次 VENDOR 品质评价 1)2次VENDOR是否树立质量目标(工程不良和进厂检查)?1 2)2次VENDOR质量结果(工程不良或进厂检查)是否被收集和报告?0.5 3)当超过不良目标时是否树立改善对策?1 4)对于2次VENDOR 是否进行每月质量评价,并发布到该公司19.3 2次 VENDOR AUDIT 实施状态 1)是否树立定期的2次 VENDOR AUDIT 计划并按照计划实施?1小計評點配點 2)对于AUDIT计划和实际的结果是否22、遵守0.5 3)是否接受 AUDIT 指出事项的改善对策并进行事后管理?0.5120 4)是否使用定型化的 AUDIT CHECK SHEET?1 5)是否定期的和业体进行质量会议(至少每半年一次)1QualityQuality SystemSystem AuditAudit CheckCheck Sheet/Sheet/质质量量体体系系审审核核检检查查表表NoEvaluation ProcessDetails/细节Allot-mentPointsNotes and Comments/说明和注释10进货检查10.1 进厂检查标准管理状态 1)是否具备原资材别进厂检查基准书及 SAMPLE?1 23、2)是否管理进厂检查基准书的制/改定履力,责任者是否承认?110.2 进厂检查实施状态 1)是否具备基本的测定仪器来实施检查?1 2)不可检查项目是否接收业体成绩书或依赖外部机关进行?0.5 3)检查后是否制定进厂检查成绩书(业体成绩书可以替代)1 4)管理检查(无检查)基准是否合理,是否按照基准进行?1 5)承认书/检查基准书/进厂检查成绩书的内容是否一致?1 6)检查完了的 LOT 是否做合/否标识(LABEL 或 STAMP 标记)?110.3 不合格 LOT 处理状态 1)不合格 LOT 是否发送改善要求书?1小計評點配點FORM NO:ACT-FM-PS-024 VER:A/0 2)24、品质改善对策书是否在规定的期间回复(一周之内)1 3)改善对策的事后管理是否实施(下一 LOT 改善与否确认)?0.5 4)不合格LOT是否文件化区分管理,并且有效验证计划很好的执行?110.4 特采资材的处理状态 1)是否仅仅当资材短缺时进行特别采用?1 2)特采是否经过相关生产部门并且最终由品质部门决定的流程?1 3)对于需要选别使用的是否完全选别后,重新经过检查使用?110.5 进厂检查结果的管理状态 1)质量目标是否被建立(工程不良或进厂检查)1 2)进厂检查质量结果(工程不良或进厂检查)是否月别整理和报告1 3)业体的品质目标超出时是否树立改善对策1 4)业体的质量评价是否月别进行,25、结果是否发送到相关业体110.6 业体的AUDIT进行现况 1)对于各业体的AUDIT是否按照计划执行?1小計評點配點 2)对于AUDIT计划和实际的结果是否遵守0.5 3)是否接受 AUDIT 指出事项的改善对策并进行事后管理?0.5220 4)是否使用定型化的 AUDIT CHECK SHEET?1 5)是否定期的和业体进行质量会议(至少每半年一次)1QualityQuality SystemSystem AuditAudit CheckCheck Sheet/Sheet/质质量量体体系系审审核核检检查查表表NoEvaluation ProcessDetails/细节Allot-mentP26、ointsNotes and Comments/说明和注释11出荷 檢査11.1 出荷检查标准管理状态 1)是否具备制品别出荷检查基准书1 2)检查项目是否包括顾客承认书/顾客要求事项的内容1 3)是否管理出荷检查基准书的制/改定履力,责任者是否承认111.2 出荷检查实施状态 1)出荷检查水准是否比客户的水准更严格(不允许采用同一水准)1 2)顾客承认书/检查基准书/出荷检查成绩书的内容是否一致1 3)出荷检查 Lot 组成是否合理(允许每日的基本 Lot 构成)1 4)出荷检查时是否重点管理顾客不满事项并记录在成绩书上1 5)检查完了的 LOT 是否做合/否标识(LABEL 或 STAMP27、 标记)1 6)Lot是否按等待/完成出荷检查,不合格等分类堆放111.3 不合格 LOT 保管状态 1)不合格 LOT 的品质改善是否100%发送给生产部门1 2)品质改善对策书是否在一定期间给予回复(3天内)1 3)改善对策书是否指定重检结果0.5 4)对改善对策的有效性是否验证(列入下一 Lot 的检查结果)110进货检查FORM NO:ACT-FM-PS-024 VER:A/0 5)不合格 Lot 是否列入单独文件夹管理,并且管理其有效性验证计划111.4 出荷检查结果管理状态 1)质量指标中是否树立了目标,如 Lot 不合格率/抽样不合格率1 2)出荷检查质量指标的月别趋势是否管理028、.5 3)出荷检查结果是否每月收集并报告1小計評點配點11.5 出荷检查改善对策的实施状态 1)在出荷检查不良和工程不良间的连接分析是否实施1190 2)提高工程不良检出力的对策是否建立在连接分析的基础上1 3)是否对提高检出力改善对策的有效性进行验证112设计变更 管理12.1 设计变更管理状态 1)母企业的设计变更情报表是否无遗漏的发给所有需要部门(生产/品质/子公司等)1 2)像应用方法/应用计划等详细资料是否记录在设计变更情报表上1 3)设计变更点申请上是否对从变更接收到生产适用,纳品日程等内容进行管理1 4)当设计变更发生时,是否能对作业指导书或出荷检查基准书及时作出修改1Quali29、tyQuality SystemSystem AuditAudit CheckCheck Sheet/Sheet/质质量量体体系系审审核核检检查查表表NoEvaluation ProcessDetails/细节Allot-mentPointsNotes and Comments/说明和注释12设计變更 管理12.2 变更初物管理状态 1)变更点执行后是否对初物的序列号和 Lot No 进行记录(生产部门)1 2)对应用变更的产品实施出荷检查时是否确认变更内容1 3)初物品(变更/新规)出荷检查时是否在检查成绩书上标识变更初物1小計評點配點 4)初物品(变更/新规)纳品时是否贴上变更初物LABE30、L112.3 2次 VENDOR 设计变更管理状态100 1)与2次Vendor 相关的设计变更发生时,是否通知 2次 Vendor1 2)入库时2次 VENDOR的设计变更 Lot 是否贴上变更初物LABEL113顾客不满处理13.1 顾客不满临时措施状态 1)顾客不满事项接收后(营业/品质)是否在(D+1)日内传达相关部属10.8 2)顾客不满事项传达到基层作业员,是否实施教育训练10.8 3)顾客不满事项是否100%树立改善对策并回复对策10.8 4)顾客不满事项发生时是否能够采取措施到顾客在库/运输在库10.8 5)是否将进出库结果记录在改善对策的文件10.8 6)顾客不满事项是否向代31、表理事(CEO)做书面报告(e-mail)10.813.2 顾客不满事后管理状态FORM NO:ACT-FM-PS-024 VER:A/0小計評點配點 1)是否改正必要的标准以防止再发生同类不满事项10.5 2)是否自主地点检针对顾客不满事项的改善对策的实施与否及结果记录10.5105.8 3)是否对顾客不满事项的改善对策进行有效性验证(跟踪同类不满事项再发生)10 4)是否按照顾客别整理不满事项并进行有效性验证履历管理1014信賴性 试验14.1 信赖性实验INFRA状态 1)是否有信赖性试验所需的试验设备1 2)是否具备测试 JIG 并用于有效的信赖性试验1 3)实验室是否有损坏的信赖性试32、验设备1 4)是否具备信赖性实验的基准1 5)信赖性试验条件是否比母企业的要求宽松1 6)是否为加强不良检出力或部品信赖性修改试验条件1 .无信赖性试验设备的海外工厂,在14.1 标识N/A.QualityQuality SystemSystem AuditAudit CheckCheck Sheet/Sheet/质质量量体体系系审审核核检检查查表表NoEvaluation ProcessDetails/细节Allot-mentPointsNotes and Comments/说明和注释14信賴性 试验14.2 信赖性实验实施状态 1)对开发/量产部品是否进行信赖性实验1 2)是否明确安排年度33、信赖性实验的计划并对比实施情况1 3)信赖性实验的基准与实际的实施条件是否一致1 4)对变更点发生的部品需进行实验时,是否进行信赖性检证1 .无信赖性试验设备的海外工厂,在14.2 应评价试验申请表和试验结果(对于没有的,给 0分)14.3 信赖性实验不合格措施状态小計評點配點 1)信赖性实验不合格时是否进行原因分析及树立改善对策1 2)新规/变更点部品在信赖性实验不合格时是否进行开发/变更1124 3)实验不合格时,是否通报不合格内容并对母企业出荷部分也予以措施1 .如果没有信赖性试验不良发生,在14.3 标识N/A.15安规审核15.1 安规元器件的审核 1)是否有有效的安规认证证书2 234、)是否定期进行安规工厂年审2小計評點配點 3)安规年审记录是否保存150备注:如交易的材料不属于安规元器件,不需审核此项16环境管理体系16.1 环境管理体系的审核 1)是否有通过ISO14001环境管理体系1 2)是否能够提供齐全的许可及环评报告1 3)是否定期进行环境监测1 4)是否对废弃物进行分类处理1FORM NO:ACT-FM-PS-024 VER:A/0小計評點配點 5)是否有相关的环境方面的投诉或行政处罚2 6)是否建立了有害物质管理流程2120 7)是否能提供所有物料的有害物料检测报告2 8)是否要求供应商签订不使用有害物质协议217社会责任SA8000&职业健康安全OHSAS1800017.1 社会责任SA8000&职业健康安全OHSAS18000的审核 1)是否有签订劳动合同,是否依法为员工购买社会保险2小計評點配點 2)公司是否有雇用童工;雇用未满十六岁的未成年人是否符合当地法律要求2 3)公司是否按时支付员工工资,工资是否满足当地最低工资标准280 4)公司近两年没有发生过重大伤亡事故与职业病事件2FORM NO:ACT-FM-PS-024 VER:A/0