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公司计算机网络服务器及接入设备安全管理制度
公司计算机网络服务器及接入设备安全管理制度.doc
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设施设备
上传人:职z****i 编号:1154824 2024-09-08 10页 114KB
1、公司计算机、网络、服务器及及接入设备安全管理制度编 制: 审 核: 批 准: 版 本 号: 文件编号生效日期网络安全管理制度修改状态第0次页次1/5第一部分总则第一款 除信息部测试外,在未经允许的情况下,任何人不得使用公司名义及相关信息搭建网络及信息系统 平台。第二款在未经允许的情况下,任何人不得擅自将工作计算机、计算机配件带出公司。第三款 在未经允许的情况下,任何人不得擅自将公司软件(公司外购软件、公司内部自主开发软件)复制、 刻录或带出公司。第四款 在未经允许的情况下,任何人不得擅自将公司计算机上的设备转移、调换或拆除,不得擅自使用、 移动或拆装他人的计算机。第五款 在未经允许的情况下,任2、何人不得擅自将非信息部提供的计算机配件安装在工作计算机上。第六款 在未经允许的情况下,任何人不得擅自进入放置服务器的机房。第七款在未经允许的情况下,任何人不得向公司外的任何人、任何机构、任何组织介绍公司计算机软件、 计算机硬件、计算机网络及信息系统等相关信息。第八款任何人不得使用个人笔记本电脑带入办公区域办公。第二部分网络安全细则第一章计算机安全第一条计算机使用网络管理第九款 为维护公司网络安全及信息安全,在计算机设备第一次接入公司网络之前,必须经过信息部人员查 看该计算机设备,检测计算机设备对公司网络是否安全,经检测配置后方可接入网络。非木单位员工在未经 信息部人员同意的情况下严禁接入公司网3、络,非信息部人员无权同意外单位人员计算机接入公司网络。第二条公司域管理第十款 公司采用域管理策略,公司所有员工的计算机(含不需要上网的计算机及计算机属本人所有的)必 须加入到公司指定域中。计算机操作系统无法加域的,由信息部负责重新安装可加域的操作系统, 公司员工不得以任何理由拒绝加入公司域管理。除信息部人员在处理计算机问题外,任何人不得退 出域管理策略。第三条 内部IP地址和计算机名管理第十-款 公司采用计算机接入网络实名制,信息部将统一编排命名规则,凡接入公司网络的计算机(不 含非本单位经允许后临时接入的)必须按照此命名规则使用;IP地址是接入网络的重要标识,由信息部统一 分配使用,在未得到4、信息部的允许下严禁更改计算机名称、IP地址、网关、及DNS配置。编制信息部审核批准批准日期文件编号网络安全管理制度生效日期修改状态第0次页次2/5第四条帐号管理使用网络的公司员工均拥有一个内部系统帐号、一个电子邮箱帐号。人力资源部向信息部提供员工姓名、所在部门、岗位等信息,信息部将在一个工作日内开通其帐号。第五条密码管理信息部在设置系统帐号及电子邮箱帐号后,将告Z使用者。在使用者第一次登录验证成功后应第十二款立即更改其帐号的密码,并妥善管理密码,当开机状态下离开计算机时应将计算机处于锁定状态。第十三款系统帐号仅限于本人使用,严禁将帐号转让给其他人员使用。不得将计算机密码随意告之他人;除信息部人5、员调试系统吋必须知道密码需求询问密码外,任何人不得询问他人计算机密码。一些性能高的讣 算机密码破解工具已经出现,该类工具通过破解将对计算机性能及信息的安全构成严重威胁或造成重大损 失,为了更好的保护公司信息资产,密码的复杂度应符合以下要求:密码长度至少应为6位;密码必须包含字母(a-z)或(A-Z)和数字(0-9):不要使用本身的帐号名、生日、证件号码、电话号码、简单密码(如:asdf、1111)等作为密码。至少30天更换一次密码。1、2、3、4、第六条因特网管理禁止浏览带有反动、黄色、暴力等有害站点及页面;禁止利用网络发布有关危害国家安全、社会安全的言论及有害信息;禁止利用网络下载恶意传播病6、毒、木马及恶意程序;禁止利用公司网络攻击、入侵网络站点;禁止利用公司网络搭建信息平台、站点及带有对互联网提供网络服务的一切服务; 禁止发布公司涉密信息;禁止利用公司网络使用带有P2P性质的软件(例:迅雷,酷狗,电驴等)进行上传、下载;禁止利用公司网络下载、在线收听收看视频、音频等流媒体:禁止利用公司网络安装、运行股票、证券等软件(插件)及带有实时更新数据的软件;禁止浏览与工作无关的站点、页面;除QQ,腾讯通,MSN外,禁止使用英它即时通讯工具;禁止安装、运行游戏程序;禁止安装、运行占有公司带宽流量且与工作无关的桌面程序、插件、在线杂志等程序;禁止利用公司网络进行视频聊天与语音聊天;禁止利用公司7、网络从事非法拨号进行长途连接及损害公司利益的行为;禁止利用公司网络进行网络下载、运行带有传销性质的网络软件;为方便工作及与外界沟通,公司网络与因特网接入,通过计算机可浏览公共互联网内的任意公开站点。 在未通知的前提下,公司的互联网24小时完全开放.在任何时间内:第十四款第十五款第十六款第十七款第十八款第十九款第二十款第二十一款第二十二款第二十三款第二十四款第二十五款第二十六款第二十七款第二十八款第二十九款编制信息部审核批准网络安全管理制度批准日期文件编号生效日期修改状态第0次页次3/5第三十款 第三一款 笫三十二款禁止利用相关软件进行远程数据通信;禁止利用公司网络寻找使用外部代理服务器使用互联8、网; 禁止利川公司网络从事与国家相关法律法规相违背的事情。第七条计算机软件管理备注:鉴于互联网上程序、病毒、木马出现传播的迅速性及不可预测性,信息部会随时公布有可能对公 司网络造成危害的软件、病毒、木马等程序及上网方式,所公布的信息,将自动成为公司网络安全制度中列 定条目。禁止在计算机上恶意安装病毒、木马、恶意程序及代码;禁止在计算机上安装带有黑客性质的软件;禁止在计算机上安装对网络及内网其它计算机带来损害可能的软件; 禁止在计算机上安装对计算机性能及硬件带来损害可能的软件; 禁止在计算机上安装盗版软件;第八条计算机信息管理信息部分配给员工的计算机己进行了基本办公软件的配置,在员工不安装任何软9、件的前提下即可进行基 本办公操作并满足大部分办公需求。当自主需要安装软件吋,应遵守以下规定:第三十三款第三十四款第三十五款第三十六款第三十七款利用公司计算机(含个人计算机在工作中)及网络资源创造岀的成果应为公司所有,严禁将公第三十八款司拥有的文件、程序、代码等信息进行随意复制、传播、篡改、删除;禁止出售、转让给与本职工作无关的 公司员工及非本公司人员。第三十九款 为保障公司文件的安全性及计算机使用的安全保障性,请将文件、安装程序包等保存至系统盘 外的其它盘中,以免计算机系统出现问题导致文件丢失。重要文件及程序包应拷贝到信息部指定的存储区域、 U盘或保存至光盘中,并定期检查,定期更换保存文件的介10、质,以保证文件的安全。第四十款 重要部门、重要岗位应将重要文件设定密码保护,并定期更换密码,以保证文件的安全性;在 不使用网络吋,尽量将计算机断开网络,尽可能的保证计算机的安全。第九条计算机信息控制管理第四十一款 新员工入职、公司内员工跨部门、岗位调动及员工离职时,人力资源部将通知信息部,信息部 于1个工作日进行帐号调整,离职员工帐号将于当天被停用。第四十二款离职员工在进行移交工作时应明确告之接替者或本部门主管计算机帐号及密码、计算机中重要 文件名称及存放路径,若文件设置密码,应告之密码;不得重新安装或删除计算机操作系统,不得删除本人 计算机帐号;不得私自复制、篡改、删除文件信息。第十条 计算11、机系统文件、注册表安全文件编号网络安全管理制度生效日期修改状态第0次页次4/5第四十三款计算机中的系统文件、注册表为操作系统启动及运行的重要文件,除信息部人员在调试系统外, 任何人不得对系统文件及注册表进行添加、修改、移动、删除.编制信息部审核批准批准日期编制 信息部 审核批准批准日期第二章 网络安全第一条杀毒软件设置及补丁升级第四十四款 公司计算机统一安装杀毒软件,在联网状态下,计算机每天会自动更新病毒库,以确保及时发 现查杀新型病毒,当杀毒软件启动杀毒时,请不要将英关闭,应等待其升级完毕查杀后再予以关闭。第四十五款 因杀毒软件厂商的互不兼容性,在一台计算机中装有两套不同厂商的杀毒软件会引起12、死机、蓝 屏、甚至系统崩溃等一系列不可预知错误,所以任何人员不得安装公司指定杀毒软件外的任何杀毒软件。第二条文件服务器及共享文件的访问信息部将提供文件服务器,公司员工可在此服务器上下载程序、文件使用。(详细请参考文件服务器使 用制度)第三条本地打印机的联网使用及网络打印机本地打印机联网使用时,应将打印机的权限设置为一定范围内的相关使用人员,无关人员不得使用。网络打 印机为通过网络直接打印,为避免过多等待时间,一次不要打印过多文件。第四条网络流量及网络监控除信息部外,任何人不得对公司的网络流量及网络使用进行监控,信息部人员在发现某台或某些计算机 可能或已对公司网络造成威胁或严重违反公司网络安全制13、度的情况下,可在不进行事先通知的情况下断开此 类计算机的网络连接。因网络流量的波动性及随机性,在公司网络流量过大或出现异常时,信息部有权在不进行事先通知的情 况下以影响范围最小的原则采取必要的措施以保证公司网络设备安全及网络安全,尽可能的保障公司主干网 的止常运行。第三章服务器安全及网络接入设备安全第一条服务器安全第四十七款除信息部人员,任何人不得对公司服务器进行本机操作和远程操作。任何人不得猜解服务器帐号及密码,不得恶意攻击公司服务器。编制信息部审核批准批准日期文件编号牛.效日期网络安全管理制度修改状态第0次页次5/5第二条网络接入设备第四十八款 除信息部人员,任何人不得对公司网络接入设备进行本机操作和远程操作。任何人不得猜解网 络接入设备帐号及密码,不得恶意攻击公司网络接入设备。注:公司员工因违反网络安全管理制度被停止使用网络或停止使用计算机而影响工作的,由该员工承担全部 责任。公司员工因违反网络安全管理制度而使公司遭受严重信息安全威胁或己造成实际损失的,信息部将会 同人力资源部等相关部门,进行信息安全损失评估,再做处理。第三部分附则自公布之日起施行。本制度的适用范围为公司总部、门店;本制度由信息部负责解释,
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