煤业公司煤矿安全隐患责任追究管理制度12页.doc
下载文档
上传人:地**
编号:1288129
2024-12-17
12页
62.07KB
1、煤矿安全隐患责任追究制度目录一、制定制度的目的1二、隐患分级追究规定1(一)董事长、总经理1(二)矿长2(三)总工程师(技术副矿长)3(四)生产副矿长5(五)安全副矿长6(六)机电副矿长8(七)采掘队班长9(八)瓦斯检查(安全)员9(九)从业人员10三、事故隐患排查整改10四、事故隐患追究10一、制定本制度的目的为认真贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”安全生产方针,落实各级安全生产责任 制,强化现场管理,确保职工生命安全,特制定本制度。二、隐患分级追究规定如下:(-)董事长、总经理是公司安全生产第一责任者,具体负责公司资源配置;总体上,对管理框架上出现的隐 患负责,具体对以下事故隐患承担责任2、:;对以下事故隐患承担责任:1、公司和矿井运行方案缺陷(1)未签发01号公司安全生产方针”文件,不能确保公司运行轨道符合国家安全 生产的方针、政策、法规及各级政府颁发的安全生产法令。(2)未签发“02号公司年度年度经营指标体系和安全生产奋斗目标及实施计划”文 件,不能确保生产平衡有调节,事故控制有指标,安全奋斗有目标。(3)未签发“03号公司(矿井)主要负责人任命”文件,未以文件、聘书两种形式 确保公司(矿井)班子运营的安全可靠;未明确矿井“一正四副”五职矿长及总工,主要管 理人员资格不具、无证上岗。(4)未签发“04号公司全年安全费用提取计划和安全技措资金安排计划”文件,未能保证安全投入,安3、全欠账大。(5)未签发“05号矿井安全人事任命”文件,造成安全生产机构不健全,生产队班 不成建制,特种作业人员不齐全。(6)未签发“06号发布矿井规章制度”文件,造成本单位安全生产规章制度和操作 规程不健全。(7)未签发“06号发布矿井培训计划”文件,造成本单位安全生产教育和培训计划 不切合实际。(8)未签发“07号发布应急预案”文件,造成本单位无生产安全事故应急救援预案。2、督促、检查安全生产工作缺陷(1)每月下井少于3个。(2)每季参加安全检查和安全办公会各少于1次。3、执行法令缺陷(1)未及时、如实报告生产安全事故。(2)违反上级停工命令,强行组织生产。(二)矿长是本矿安全生产的第一责任4、者,全面负责本矿的安全工作;总体上,对系统上出现的隐 患负责,具体对以下事故隐患承担责任;需要分解的,由其书面分解到人。1、矿井运行方案缺陷(1)未制定采掘计划实施方案,造成采掘与设计、计划不符合。(2)未制定安措计划实施方案,造成安措工程未及时实施,或实施无效。(3)未制定培训计划实施方案,造成培训工作与计划不符合,或培训未达效果。(4)未制定应急预案演练方案,造成应急工作无序。(5)未制定安全标准化实施方案,造成安全标准化工作达不到相应等级。2、矿井人事管理缺陷(1)未搭建好矿领导班了,造成生产、技术、安全、机电四块无人负责。(2)未组建矿山安全管理机构,造成业务工作无人抓。(3)未搞好采5、掘队班等劳动组合,造成生产队班不固定。(4)未搞好监管力量分配,造成特种作业人员不全,矿级监管有真空。3、矿井责任制度管理缺陷(1)本人落实岗位安全生产责任制冇重大缺陷,如主要管理人员无证上岗,未定期组织 安全办公会、安全检查等。(2)本人每刀下井带班少于5个,造成矿t下井带班制度不能完全执行。(3)本人每月组织安全办公会少于1次,造成安全办公会制度不能完全执行。(4)木人每月组织安全检查少于3次,造成生产安全事故隐患不能及时消除。(5)年初未对矿领导班子按生产、技术、安全、机电四块分工,造成职责分布不合理。4、矿井规章管理缺陷(1)年初未明确指定人员贯彻本矿安全生产规章制度,未提出贯彻程度要6、求,未定期组 织检查落实情况,造成制度形同虚设。(2)年初未明确指定人员贯彻本矿操作规程,未提出贯彻程度要求,未定期组织检查落 实情况,造成规程形同虚设。(3)工作屮有重要工程或重大隐患整改需要制定安全技术措施的,未按要求指定人员先 制定措施然后施工,造成隐患整改“四定” “五到位”不到位。5、安全投入管理缺陷(1)未能按月提交安全投入资金、物资计划,造成投入不及时。(2)未保证安全投入的有效实施,有重大工程质量事故。6、紧急状态管理缺陷(1)未及时、如实报告生产安全事故。(2)主扇因故停止运转时,不及时通知撤离井下人员。(3)违反上级停工命令,强行组织生产。(4)不具备安全条件吋,强行组织生7、产。(5)不按日审核瓦斯报表或瓦斯超限吋强行组织施工。(6)有透水、爆炸、火灾、大冒顶等危险时,不及时通知撤离井下人员。(三)总工程师(技术副矿长)矿总工程师对矿井技术工作负责,负责矿井技术方向,负责建立健全矿井通风、防瓦斯、 防尘、防火、安全避险“六大系统”;总体上,对瓦斯防治和水害防治两个系统上出现的隐 患负责,具体对以下事故隐患承担责任;需要分解的,由其书面分解到各副矿长、业务科长。1、方案缺陷(1) 对外部设计、评价、评估、检测等报告未进行内审,造成通过后的外部报告与矿井(2)实际有巨犬出入,甚至不能实施。采区设计不合理并未及吋调整,造成现状与设计有重大出入。(3)年度采掘计划不合理并8、未及时调整,造成现状与计划有重大出入。(4)安金技措计划不合理并未及时调整,造成现状与计划冇重大出入。(5)风量分配计划不合理并未及时调整,造成现状与计划有重大出入。(6)瓦斯防治方案不合理并未及吋调整,造成现场存在瓦斯失控危险。(7)作业规程不能指导牛产,造成现状与规程严重不符。(8)采掘工程图失真,造成现状与图纸严重不符。2、“一通三防”及“六大系统”管理缺陷(1)矿井进风量不满足设计和风量分配计划耍求。(2)(3)防瓦斯、防尘、防火措施不到位。(4)“一通三防”的重大问题不向矿长报告处理。通风设施不全,通风系统不合理,造成冇效风量率低,风量分配不合理,局部风量不足。(5)“六大系统”未及9、时跟进采掘工程而延伸;未将各系统指明责任矿长分工管理。3、水害管理缺陷(1) 未及吋查明矿井水文地质条件和水害类型。(2) 未编制中/远和年度防治水计划,其中需要设备、物资的,未单独提交中请计划。(3) 需要防水的,在采区设计和作业规程屮,未进行具体措施设计。4、技术管理缺陷(1) 未及时将国家新技术应用、淘汰设备工艺融入到生产实践,造成未及吋采用锚网喷支护工艺,或仍然采用淘汰设备。(2) 未及时建立公司内部技术规范,导致井下布局混乱,支护不符。5、现场管理缺陷(1) 未每月主持召开一次矿井重大事故隐患排查分析会。(2) 未每月进行瓦斯防治、防治水专题研究,未每月检查、部署防治、防治水工作,未10、 从系统上消除重大隐患。(3) 每刀下井带班少于10个。6、紧急状态管理缺陷(1)主扇因故停止运转吋,不及吋通知撤离井下人员。(2)不具备安全条件吋,在矿长强行组织生产吋未提出书面反对意见。(3)不按日审核瓦斯报表或瓦斯超限时强行组织施工。(4)冇透水、爆炸、火灾、大冒顶等危险时,不及时通知撤离井下人员。(四)生产副矿长负责组织F1常生产,管生产必须管安全,负责将安全措施贯彻到每天的生产中;总体上, 对顶板上出现的隐患负责,具体对以下事故隐患承担责任;需要分解的,由其书面分解到各 采掘队班 、业务科1、生产计划管理缺陷(1)不按审批的采掘计划和月调度会意见安排生产,计划外组织施工。(2)不按调11、度会意见安排大型维修,计划外组织维修。(3)日常维修无安全措施,造成维修吋无章可循。(4)不按核定能力安排生产,超能力、超強度、超定员生产。2、作业流程管理缺陷(1)在未编制作业规程的地点安排采掘,在未编制安全措施的地点安排维修。(2)不按旬召开生产调度会,致使生产无序。(3)不督促调度室每班召开班前会,致使当班无控制生产。(4)不在调度会上安排每班监管力量:每班1名带班矿氏、12名瓦检(安全)员, 致使当班无监管生产。(5)不在调度会上安排需事先整改的事项,致使当班在危险状态下生产。(6)每月下井带班少于22天。3、质量管理缺陷(1)有缺陷的工程质量,过了当班验收关。(2)冇缺陷的煤炭质量,12、运出了井口。4、现场顶板管理缺陷(1)采煤工作面未采用单体液压支柱等合理的支护方式。(2)掘进工作面未采用金属支架、锚网喷等合理的支护方式,未采用前探支护,未禁止空顶作业。(3)巷道维修未制定和落实安全技术措施,矿领导未现场盯守,未禁止先拆后支。(4)现场作业未执行敲帮问顶和工程质量验收制度,发现事故隐患未立即停止作业。5、薄弱环节和紧急状态管理缺陷(1)主扇因故停止运转时,不及时通知撤离井下人员。(2)不具备安全条件时,强行组织生产。(3)采区、工作面安全出口不符合要求时,未先安排整改,强行组织生产。(4)在岀现薄弱环节使生产不能安全继续时,不及时解决;当薄弱环节上升为安全隐患 时,不及时中13、止生产。(5)有透水、爆炸、火灾、大冒顶等危险时,不及时通知撤离井下人员。(五)安全副矿长负责生产中的危险控制,确保矿井每处于无事故状态;总体上,对作业过程中出现的隐 患负责,具体对以下事故隐患承扌口责任;需要分解的,出其书面分解到各采掘队班长、瓦检 员、安全员、业务科长。1、安全目标管理缺陷(1)安全目标未指标化,未分解到人。(2)事故未按月统计分析。(3)未按季考核安全奋斗目标。2、安全资格及培训管理缺陷(1)未统一管理矿井证照、安管人员资格证、特种作业人员资格证,致使证照失效,或 无证上岗。(2)未组织实施本单位安全生产教育和培训计划,培训率未达到100%,未统一管理从 业人员培训档案,14、有无证上岗及从业人员未经培训考核合格上岗现象,培训档案有重大缺陷。3、安全制度管理缺陷(1)未按考核安全生产责任制,导致其存在明显缺陷,两次以上出现有事无人负责,或 责任不明现彖。(2)安全管理制度存在明显缺项或缺陷,应该规定的未及时规定,或同一件事两次以上 出现不统一现象。应监管的重点制度冇:安全办公会制度、安全检查制度、隐患排查整改制 度、干部下井带班制度、班前确认制度、班中控制制度、安全收尾制度、一炮三检制度、瓦 斯日报审阅制度,盲巷管理制度,等。(3)操作规程存在明显缺项或缺陷,应该规定的未及时规定,或不统一。4、系统监督管理缺陷(1)井下开拓、生产布局不符合设计、采掘计划、调度会意见15、。(2)通风系统不合理,岀现不合理串联通风及无风、微风作业现象,或风量分配不满足 设计、计划要求,或通风设施不符合要求,或未执行测风制度,或主扇、局扇运行不合规。(3)瓦斯防治系统不合规,瓦斯检杳制度执行不力,检测仪器仪表配备不充分,检查口 报审阅不规范,有瓦斯超限现象,瓦斯超限后处理不合规,未按瓦斯等级进行管理。(4)防尘、防火系统未及吋随采掘系统延伸。(5)“六大系统”未及时随采掘系统延伸,或运行不合规。(6)应急系统未及时随采掘系统延仲,或未组织预案演练。(7)职卫防治系统未及时随采掘系统延伸,或存在发生职业病危险。5、隐患管理缺陷(1)未按规定管理重大危险源、重大事故隐患。(2)未按旬16、组织矿级安全检查,或检查后未按要求组织整改,或整改后未公示。(3)每班每天排查的隐患,未按“登记、整改、消号、公示”程序管理。(4)每班检查操作流程,发现未按“班前确认、班中控制、安全收尾”时,未及时纠止, 对不具备安全生产条件的作业场所没有提出整改或停工命令。(5)每班检查监管力量安排,发现有监管真空,未及吋补缺或纠正。(6)发现有无作业规程采掘、无安全措施维修现象,未及时停工并要求纠正。(7)每月下井带班少于22天。6、事故事件管理缺陷(1)对经常出现的隐患,没冇进行统计分析,对可以不出现的隐患,没有追究责任。(2)对出现的事故,没有按“四不放过”要求进行处理。(3)安全考核、奖罚不公开、17、不公正、不公示。7、薄弱环节和紧急状态管理缺陷(1)主扇因故停止运转时,不及时通知撤离井下人员。(2)不具备安全条件吋,强行组织生产。(3)采区、工作面安全出口不符合要求吋,未先安排整改,强行组织生产。(4)在出现薄弱环节使生产不能安全继续时,不及时解决;当薄弱环节上升为安全隐患时,不及时中止生产。(5)有透水、爆炸、火灾、大冒顶等危险吋,不及吋通知撤离井下人员。(六)机电副矿长负责机电设备管理,具体负责“六大系统”管理;总体上,对机电设备、提升运输、六 大系统方而出现的隐患负责,具体对以下事故隐患承担责任;需要分解的,由英书而分解到 机电运输队班长、业务科长。1、方案管理缺陷(1)没有及吋编18、制供用电计划、机电物资及设备和仪器仪表更新计划。(2)没有及时编制六大系统延伸计划。(3)没冇组织编制机电方而的技术操作规程,安金用电等管理制度。(4)设备选型、产品质量不符合安全法规规定。(5)没冇及吋核定提升运输能力和供电系统能力。2、现场管理缺陷(1)供用电方面: 、井下管线混,井下供电线路冇“鸡爪子”“羊尾巴”等现彖。 、防爆电气设备、线缆存在失爆(发热)现象。 、供用电方面,三大保护不符合。 、机电嗣室管理不合规。(2)提升方面: 、捉升硕件方而,绞车冇故障,钢丝绳检测不规范,矿车及链环插销不符合,一坡三 挡不符合。 、提升环境方面, 、提升管理方面, 不符合。上中下车场不符合,提升19、线路及轨道上有障碍物。单车装载不符合,列车编组不符合,禁止行人方面不符合,红绿灯(3)运输方而: 、运输硬件方面,机车有故障,矿车及链环插销不符合,车载瓦检器、灭火器不符合。 、运输环境方面,运输线路断面不够,运输线路及轨道上有障碍物。 、提升管理方面,单车装载不符合,列车编组不符合,特殊地段禁止行人方面不符合。 、地面煤(渣)坝翻车操作不符合。(4)排水方面: 、排水硬件方面:水泵故障,管路破裂。 、排水环境方面:供电能力不足。 、排水管理方面:水仓淤塞,日常不按规定排水,泵房肌乱。(5)六大系统方而 、不按规定及时延伸。 、系统运行不正常。 、运行记录和报表报审阅不规范。 、在系统故障时不20、及时通知调度室停止安排该区域作业。(6)每月下井带班少于15天。3、薄弱环节和紧急状态管理缺陷(1)主扇因故停止运转吋,不及吋通知撤离井下人员。(2)不具备安全条件吋,强行组织生产。(3)采区、工作面安全出口不符合要求时,未先安排整改,强行组织生产。(4)在出现薄弱环节使生产不能安全继续时,不及时解决;当薄弱环节上升为安全隐患 时,不及时中止生产。(5)有透水、爆炸、火灾、大冒顶等危险吋,不及吋通知撤离井下人员。(七)采掘队班长对下列行为承担责任:1、不召开班前会就带人下井。2、不进行班前安全确认就安排工人作业。3、不深入采掘面掌握安全动态,不加强班中控制,致使质量不合格产品进行验收程序。4、21、不落实作业规程、操作规程,超能力多头组织生产。5、发现异常,不及时组织撤离人员,或擅自组织生产。(八)瓦斯检查(安全)员对下列行为负责:1、没冇按照瓦斯检查循环图表检查各地点的瓦斯,并填写图表和牌板。2、不执行“一炮三检”制度和“三人连锁放炮”制度。3、瓦斯检查仪失真。4、有害气体超限时,不及时下令撤退工人并向领导汇报。5、责任区域内存在盲巷不汇报。6、对责任区域内其他违章现象、不符合现象不报告。(九)从业人员对本人的工作质量、工程质量、作业流程负责。三、事故隐患排查整改1、领导带头进行事故隐患排查,及吋安排整改,整改后及吋公示,接受监督;原则上, 必须每班、每个作业流程进行隐患排查,整改不能22、过枚。2、隐患解决渠道初步划分:(1)管理人员上、机构体系上、投入上、物资上的隐患,由萤事长总经理解决。(2)于历史原因形成的隐患,及综合性或涉及到几个领导分管方面的隐患,由矿长解决。(3)通风和水害防治系统上的隐患,以及设计、规范方面的隐患,由总工(技术副矿长) 牵头解决。(4)瓦斯、粉尘、火灾防治和职卫方面的隐患,以及制度方面的隐患、作业流程方面的 隐患,由安全副矿长解决。(5)顶板方面、作业安排方面的隐患,由生产副矿长解决。(6)设备、提升运输、六大系统方面的隐患,出机电副矿长解决。(7)个人方面的“三违”,由个人解决。(8)需要进一步细化的,由分管领导局面细化,由矿t审定。四、事故隐患追究1、对工人的人为失误造成的隐患,一律罚款50元及以上/条。2、对工人的违章操作造成的隐患,一律罚款100元及以上/条。3、对干部的不履行职责造成的隐患,一律罚款200元及以上/条。4、对违章指挥造成的隐患,一律罚款500元及以上/条。5、上列造成隐患情形屮,情节严重的,或造成隐患危害极大的,加倍处罚;是工人的, 直至转岗、下岗;是干部的,直至免职、撤职、下岗;因Z而造成事故的,从事故处罚。