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公司经销商品采购管理制度
公司经销商品采购管理制度.doc
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采购管理
上传人:职z****i 编号:1160851 2024-09-08 13页 108.50KB
1、公司经销商品采购管理制度编 制: 审 核: 批 准: 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制: 审 核: 批 准: 版 本 号: 公司经销商品采购管理制度1.1 经销商品采购预算管理制度制度名称经销商品采购预算管理制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1条 目的为了避免盲目采购,从总体上统筹使用资金,提高资金的使用效率,确保采购资金合理的需要,特制定本制度。第2条 采购预算管理的含义1采购预算是采购部门为配合公司年度销售预测,对所需求的商品品种、数量及成本编制的用货币形式进行具体、系统反映的数量计划,以利于公司整体目标的实现及其资源的合理配置。2预算管理就是指公司内部通过编制预算2、执行预算、预算差异分析和预算考核来管理公司的经济活动,反映公司管理的成绩,保证管理政策的落实和目标的实现,促使公司不断提高效率和效益。3采购预算管理是公司预算管理的一个分支,应与预算系统的其他系统相互协调。第3条 编制采购预算1编制采购预算是指根据公司经营目标确定采购预算项目,建立预算标准,采用一定的编制方法和程序,将公司在未来一定时期内应达到的具体采购目标以数量和货币的形式表现出来。(1)根据公司年度销售计划,由相关销售部门填写本部门的采购预算申请单,上交采购部。(2)采购员汇总、整理各部门采购预算后,编制采购总预算,由采购经理补充完善后,交财务部和总经理室逐一核准,采购员调整、完善采购预3、算,上交总经理审批。第4条 执行采购预算1将审批的各项采购预算指标及时地下达给相关责任部门及人员。2对预算执行过程进行监控。第5条 分析和调整采购预算差异1在预算执行过程中,采购部要根据业务统计和财务部门核算的实际数据,即预算的实际执行结果与预算数进行比较,编制预决算分析报告。2如果有差异,要分析差异产生的原因和责任归属,制定控制差异或调整预算的具体措施。第6条 采购预算资金控制1在采购预算资金控制中,必须对采购预算资金实行限额审批制度。2部门负责人只能在自己的权限内进行审批,限额以上的采购申请应按公司请购审批制度办理请购,严格控制无预算的资金支出。3对于预算内的采购项目,请购部门应严格按照预4、算执行进度办理请购手续。4对于超预算和预算外采购项目,采购部及财务部对需求部门提出的申请进行审核,最终由总经理审批后才能给予办理。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期1.2 经销商品采购管控制度制度名称经销商品采购管控制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1条 目的为明确经销商品采购到付款全过程的权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人办理采购到付款业务的职权范围和工作要求,特制定本制度。第2条 进行授权审批采购业务中审批人应当在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。第3条 严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务1采购员应当在职权范围内,按照审批人的批准办理采购与付款5、业务。2对于审批人超越授权范围审批的采购与付款业务,采购员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告。第4条 专家论证适用情形对于重要和技术性较强的采购业务,采购部应当组织专家进行论证,实行集体决策和审批,防止决策失误而造成严重损失。第5条 采购方式分类1订单采购方式(1)适用范围:1)小批量不重复采购散单,金额在*万元以内;2)试销商品,金额在*万元内;3)赠品。4)经总经批准的临时性、突发性需求商品。(2)采购部根据批准的请购单签发订购单,订购单上注明求购商品的具体品名、规格、质量、价格、数量、交货时间等,送交供应商并表明购买意愿。(3)供应商按照订单上面的要求生产和供应商品。(4)订6、单在提交给供应商之前应由财务部门检查订单的合理性。2合同订货方式(1)适用范围:1)孕装;2)童装;3)食品类;3)其他商品金额*万元以上 (2)采购部与供应商通过谈判就采购的商品的质量、数量、价格水平、运输条件、结算方式等项内容达成一致,并且以购销合同的形式确定下来,采购部再根据公司销售和库存情况,分期分批下订单。(2)供应商按合同和分订单提供商品并取得货款,公司按合同验收商品并支付款项。第6条 采购数量应该严格按照采购计划进行确定。第7条 采购员应审查每一份请购单的请购数量是否在控制限额的范围内。第8条 对于需大量采购的商品等,必须做各种采购数量对成本影响的分析,将各种请购进行有效的归类,7、然后利用经济批量法来测算成本。第9条 对于请购数量不大,或者零星采购的商品,采购批量的成本分析控制可对照资金预算来执行。第10条 根据销售、库存、资金及供应商情况合理安排采购时间,采购时间包括请购单的报送审批时间、订单处理时间、供应商备货时间、运货时间、验收时间和入库时间等。第11条 对采购时间的控制是防止正常的业务活动被推迟,或者过早地使现金被使用而形成过大的存量资产。第12条 采购时间的控制由仓库管理部门运用经济批量法和分析最低存货点来进行,但当请购单已经提出,采购员应及时处理请购单,并将处理结果及时通知仓库管理部门。第14条 供应商选择1采购部与销售部门根据公司实际需求寻找适合的供应商,8、同时收集多方面的资料,如质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据,并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。2采购部对“供应商基本资料表”进行初步评价,挑选出值得进一步评审的供应商,填写供应商候选名单,交采购经理审核。3选择供应商标准(1)供应商应有合法的经营许可证,应有必要的资金能力。(2)供应商按国家(国际)标准建立质量体系并已通过认证。(3)有良好的售前、售后服务措施和服务意识。(4)具有足够的生产能力,能满足本公司经营需要。(5)同等价格择其优,同等质量择其廉,同价同质择其近。4采购部在对供应商进行初步评审时,需确定采购的物资是否符合国家法律法规的要求和安全要求,对于食品类,需要9、求供应商提供相关证明文件。第15条 供应商现场评审1采购部会同销售部门、质量管理部门及财务部门共同进行供应商的现场评审,并提出相应的意见和建议。2供应商评价内容(1)采购部主要负责评价供应商的资质、经营状况、信用等级及服务等方面。(2)财务部主要负责评价供应商要求的付款条件等。(3)销售部门、质量管理部门主要负责评价供应商提供商品的质量。(4)上述所有部门共同对采购的价格、交货时间进行评价。3适用范围(1)必须对提供合同订购的商品供应商进行现场评审。(3)对于订单订购商品的供应商,一般无需进行现场评审。(4)紧急、小额零星的采购,由销售部门直接提出申请,采购部进行市场调查后,直接选择供应商,经10、采购经理审批后,进行采购。第16条 “供应商质量保证协议”的签定1采购部负责与现场评审合格的关键、重要商品的供应商和食品类供应商签定“供应商质量保证协议”或“食品安全保证协议”。2“供应商质量保证协议”或“食品安全保证协议”一式两份,双方各执一份,作为供应商提供合格商品的一种契约。第17条 样品需求与供应商送样1如有样品需求,由采购部通知供应商送交样品,销售部门、质量管理部门等相关人员需对样品提出详细的质量要求,如品名、规格、包装方式等。2样品应为供应商正常经营情况下的具有代表性的商品,数量应多于两件。第18条 样品确认1样品在送达公司后,由验收人员及使用部门完成样品的质量、性能、尺寸、外观等11、方面的检验,并填写“样品签样试用回单”。2经确认合格的样品,需在样品上贴“样品标签”,标识检验状态,并由双方签字盖章封样,作为验收依据。3合格的样件至少为两件,一件返还供应商,一件留在采购部作为今后检验的依据。第19条 确定合格供应商名单1采购员根据现场评审结果和样品检查结果选择合格供应商,无需进行现场评审的,直接填写合格供应商名单后,交采购经理审核。2采购经理审核无误后,交总经理审核。3原则上一种商品需两家或两家以上的合格供应商,以供采购时选择。4唯一供应商或独占市场的供应商,可直接列入“合格供应商名单”。第20条 选定合格的供应商后,采购部在合格的供应商名单内找出合适的供应商进行采购。第212、1条 采购价格审核1财务部、采购部门等相关部门负责审核采购价格,并报财务部经理、总经理审批。2对所有超过规定价格的订单必须经过总经理特殊审批。第22条 条款审核财务部门、办公室对采购订单、合同条款进行审核,重要、特殊合同条款必须由法律顾问把关。第23条 合同审批根据采购授权审批的相关规定,报相关人员按权限进行审批。第23条 请购销售部门及其他相关部门根据公司采购预算、实际经营需要等提出采购申请,经部门负责人签字后,及时向采购部门提出采购申请。 第24条 请购单的开列和递送。1请购单的开列。(1)请购经办人员应根据商品库存量管理基准、预算以及库存情况开立请购单。(2)请购单分为计划内采购请购单和13、计划外采购请购单。分别按计划内采购请购单和计划外采购请购单所列内容填报。(4)请购单经部门负责人审核后,依请购核准权限报有关领导签字批准,并根据内部管理要求编号,送采购部门。2需用日期相同且属同一供应商提供的商品,请购部门应根据请购单附表,以一单多品方式,提出请购。3紧急请购时,由请购部门于请购单中注明原因,并加盖“紧急采购”章。4商品及检验有特别要求的,请购部门应于请购单上注明要求。第25条 请购事项的撤销。1撤销请购事项时应由原请购部门立即通知采购部门停止采购,同时在请购单第1、2联加盖红色“撤销”的标记并注明撤销原因。2采购部门撤销请购时,注意办理以下事项。(1)采购部门在原请购单加盖“14、撤销”章后,送回原请购部门。(2)原“请购单”已送仓库管理部门待办收货时,采购部门通知撤销,并由仓库管理部门将原请购单退回原请购部门。(3)原请购单未能撤销时,采购部门应通知原请购部门。第26条 采购申请单审批采购经理、财务总监、总经理根据规定的职责权限和程序对采购申请进行审核、审批。1采购预算内采购额在万元以内的,采购经理审批;采购额在-万元的,由分管副总理、财务经理审批;采购额在-万元以上的,由采购经理报分管副总理、财务经理审核,总经理审批。2采购预算及计划外采购项目均由采购经理报分管副总理、财务经理审核,总经理审批。3对不符合规定的采购申请,审批人应当要求请购人员调整采购内容或拒绝批准。15、第27条 采购部经理根据经过审批的采购申请单组织采购员进行采购。 1. 采购部应该根据审批采购申请按编号编制采购订单。采购订单一式四联。(1)一联发给供应商。(2)一联留存采购部(质量管理员),一联提交仓库保管部门,作为验收的标准。(3)一联提交财务部,作为入账凭证。2采购部要及时对采购订单进行归档,在采购订单每月存档时应检查已处理的采购订单是否连续编号。3定期汇总所有被取消和修改过的订单,并编制报表。4定期汇总所有未完成的采购申请,并编制报表。第28条.订单跟踪、催货。审核无误的订单发给供应商后,应要求供应商签章回传(寄),并,应与供应商保持联系,做好跟单催货反馈工作。跟单过程中如发生供应商16、不能按合同和订单要求按时按质交货等情况,及时报告采购部经理,由采购部经理报分管副总理组织视情组织人员讨论决定处理方案,采购部负责处理,必要请法律顾问参与。第29条 收货准备。1商品验收人员在采购部门转来已核准的“订购单”时,按供应商、商品交货日期分别依序排列,并于交货前安排存放的库位以方便收货作业。2对于需要按重量、长度、体积等方面计量的商品,应借助称重仪器、检测工具、容器等进行试测验收,不得虚估。第30条 商品的验收由质量管理专员主导,会同仓储部门和采购员根据商品购销合同和公司有关验收规定对采购的商品进行验收,对于在验收中发现的问题应及时报告采购部经理,采购部经理根据验收情况进行办理。食品类17、商品实行索证索票,依法查验食品供应商者及食品安全的有效证明文件,留存相关票证文件的复印件备查。第29条 验收人员对验收过程中发现的异常情况或采购商品不符合合同及相关规定的情况,应当立即向采购部或有关部门报告,采购部或有关部门应查明原因,分管采购员需提出解决方案,报采购经理处理。第31条 待验商品处理。已经到货等待验收的商品,必须在商品的外包装上贴上商品标签并详细注明货号、品名、规格、数量及到货日期,并且应与已验收的商品分开储存,并规划出“待验区”以示区分。第32条 实施验收。1商品到货后,商品验收人员应会同销售部门根据“装箱单”、“订购单”、“合同”等采购文件核对商品名称、规格并清点数量或过磅18、测量重量,并将到货日期及实收数量填入“订购单”。同时,验收人员填写验收报告单并在上面签字。2商品验收人员应当使用按顺序编号的验收报告,对那些没有对应采购申请的商品,一律不得签收。3验收完毕后,商品验收人员对验收合格的商品应当编制一式多联、预先编号的验收证明,内容包括供应商名称、收货日期、商品名称、数量和质量以及运货人名称、原购货订单编号等,作为验收商品的依据,并及时报告采购部门和财务部门。4验收过程中如发现所载的商品与“装箱单”、“订购单”或合同所载内容不符,应通知办理采购的人员及相关部门进行处理。5验收过程发现商品有倾覆、破损、变质、受潮等异常情况而且达到一定程度时,验收人员应及时通知采购19、人员联络供应商和承运人前来处理。如供应商和承运人不及时前来处理,及时提前按估损鉴定机构前来鉴定,在供应商和承运人或鉴定机构未来处理前,尽可能维持其状态以利于处理或鉴定作业。6鉴定单位或供应商确认后,验收人员开立“索赔处理单”呈部门负责人核实后,送财务部门及采购部门办理。第33条 超交处理。1交货数量超过订购量的部分应退回供货商。2属于自然溢余的,由采购部门在收货时在备注栏注明自然溢余数量或重量,经请购部门主管同意后进行收货,并通知采购人员。第34条 短交处理。交货数量末达到订购数量,以要求补足为原则,由验收人员通知采购部门联络供应商进行处理,要求供应商予以补足,或价款上予以扣减。需要增减货款的20、要在付款前或有效承付期内通知财务部门第35条 急用品验收。紧急商品到货后,若尚未收到“请购单”。验收人员应先与采购部核对,确认无误后,按收货作业办理。第36条 商品验收规范。采购、质量管理部门应当根据商品的重要性及特性等,适时召集销售部门及其他有关部门,按照所需商品制定“商品验收规范”作为采购及验收的依据。第37条 商品检验结果处理。根据不同检验结果可做以下两个方面处理。1检验合格的商品,检验人员于外包装上贴上合格标签,仓库人员再将合格品入库定位。2验收不合标准的商品,检验人员应贴上不合格标签,并于“商品检验报告单”上注明不合格原因,经负责人核实后通知采购部经理处理,同时通知请购部门。第38条21、 不合格商品处理。商品检验报告单附不合格商品明细由采购部经理报销售部、财务经理会商形成处理方案分管副总经理决定后,与供应商联系处理事宜,必要请法律顾问参与。需要增减货款的要在付款前或有效承付期内通知财务部门。采购的商品存在重大质量问题,采购部经理报分管副总理组织由分管采购员、质量管理、财务部、法律顾问等部门开会共同讨论解决,解决方案报总经理审批后,采购部和法律顾问负责处理。第39条 退货商品出库。当决定退货时,采购员编制退货通知单及退货商品明细,并授权运输部门将商品退回,同时将退货通知单副本及退货商品明细寄给供应商。运输部门应于商品退回并取得退回商品供应商收签确认后,将签收单采购部和财务部。第22、40条 退货款项回收。1采购员在商品退回后编制借项凭单,其内容包括退货的数量、价格、日期、供应商名称以及贷款金额等。2采购部经理审批借项凭单后,交财务部相关人员审核,由财务经理或总经理按权限审批。3财务部应根据借项凭单调整应付账款或办理退货货款的回收手续。第41条 折扣事宜。1采购员因对购货质量不满意而向供应商提出的折扣,需要同供应商谈判来最终确定。2折扣金额必须由财务部审核,财务经理审核后交总经理批准。3折扣金额审批后,采购部应编制借项凭单。4财务部门根据借项凭证来调整应付账款。第42条,对于已付款但商品发现不能收货时及时发现内在质量问题、在保修期或保质期出现质量问题的要负责联系维修、更换、23、折扣、退货及索赔,索赔收入连同赔偿物品清单及赔偿原因说明等全部上缴财务部门。第43条 公司应当按照合同规定和公司财务规定等规定办理采购付款业务。第44条 采购员在付款时,应得到采购经理、验收储存、财务部门等部门负责人的相应确认或批准。第45条 收到商品并验收后,验收员应编制验收报告,验收报告必须按顺序编号,验收报告副本应及时送交采购部和财务部。第46条 收到供应商发票后,采购员将供应商发票与购货订单及验收报告进行比较,确认商品种类、数量、价格、折扣条件、付款金额及方式等是否相符,核对无误后交财务部。第47条 财务部将收到购货发票、验收证明、结算凭证与购货订单、购货合同等进行复核,检查其真实性、24、合法性、合规性和正确性。第48条 采购付款实行付款凭单制。有关现金支付须经采购部门填制应付凭单,并经财务经理审核,按规定按权限审批。第49条 付款审批1财务部应付账款会计对采购业务的各种原始凭证进行审核,具体审核采购的各种单据和凭证是否齐备,内容是否真实,手续是否齐全,计算是否正确。2应付账款在万元以内的,由财务经理审批;应付账款在-万元的,由总经理审批。3预付款与定金在万元以内的,财务经理审批即可,应付账款在-万元的,报财务经理报分管总经理审批,在万元以上的,由总经理审批。4审核无误后交财务部应收账款会计开具付款凭证,交出纳办理货款支付,并通知采购员联系供应商。 第50条 已确认的负债应及时25、支付,以便按规定获得现金折扣,加强与供应商的良好关系,并维持公司信用。第51条 账务处理1财务部在采购单据齐全的情况下,按照会计核算规定及时、准确地编制记账凭证。2将请购单、订购单、验收单、外购商品入库单、专用发票以及进口物资的报关单等支持性凭证附在记账凭证的后面,如凭证资料较多,也可另外装订成册,注明索引号后存档。3每月应根据记账凭证准确、及时地登记入“存货”及“货币资金”、“应付账款”分类明细账中。第52条 对账1财务部门应于每月末会同销售部门、采购部与供应商进行货款结算的核对。 应该按照应付账款总分类账和明细分类账按月结账,并且互相核对,出现差异时应编制调节表进行调节。2取得供应商对账单26、,将其与应付账款明细账或未付凭单明细表互相核对,审核其余额与公司“应付账款”余额是否一致,并查明发生差异的原因。在考虑买卖双方在收发商品上可能存在时间差等因素之后,公司与供应商的月末余额应保持一致。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期13 商品应付账款管理制度制度名称商品应付账款管理制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1条 商品应付账款是公司因购买商品等而应付给供应商的款项。第2条 应付账款必须由财务部应付账款会计管理1应付账款的管理和记录必须由独立于请购、采购、验收付款职能以外的财务部的应付账款会计专门负责。2按付款日期、折扣条件等项规定管理应付账款,以保证采购付款内部27、控制的有效实施。第3条 应付账款的确认和计量应真实和可靠1应付账款的确认和计量必须根据审核无误的各种必要的原始凭证。这些凭证主要是供应商开具的发票、质量管理部门的验收证明、银行转来的结算凭证等。3应付账款会计须审核这些原始凭证的真实性、合法性、完整性、合规性及正确性。第4条 应付账款必须及时登记到应付账款账簿1应付账款会计应当根据审核无误的原始凭证及时登记应付账款明细账。2应付账款明细账应该分别按照供应商进行明细核算,在此基础上还可以进一步按购货合同和订单进行明细核算。第5条 及时冲抵预付账款财务部收到供应商开具的发票以后,应该及时冲抵预付账款。第6条 正确确认、计量和记录折扣财务部将可享受的28、折扣按规定条件加以确认、计量和记录,以确定实际支付的款项。第7条 应付账款的授权支付财务部接到已到期的应付账款应及时支付,经财务部经理审核、总经理按权限审批后才能办理结算与支付。第8条 应付账款的结转财务部应该按照应付账款总分类账和明细分类账按月结账,并相互核对,出现差异时,应编制调节表进行调节。第9条 应付账款的检查1财物部按月从供应方取得对账单、与应付账款明细账或未付凭单明细表互相核对,若有差异应查明差异产生的原因。2如果追查结果表明无会计记录错误,则应及时与债权人取得联系,以便调整差异。3财务部相关负责人应定期从供应商处取得对账单,并进行核对、调节工作。第10条 同应付账款相关的应付票据的签发必须经财务部审核,由财务总监和总经理按权限批准。第11条 财务部设置应付票据账簿,并认真做好应付票据的核算工作,票据的登记人员不得兼管票据的签发。第12条 财务部门应付账款会计管理空白、作废的、已付讫退回的商业汇票。第13条 财务部应该定期核对应付票据,并复核票据的利息核算。第14条 应付票据要定期与订货单、验收单、发票进行核对。第15条 应付票据要按照号码顺序及时进行保存。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期
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