上传人:职z****i
编号:1117952
2024-09-07
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1、公司存货管理制度编 制: 审 核: 批 准: 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制: 审 核: 批 准: 版 本 号: 汲吞餐爷堂逼崇题贩森幸集门舀匀燥慎粪泛蓖斜裙矢自重飞谅想迂纵乳辜麓伟皮镊赴价驭枚阑纯刮阑灯县涣窑站兴庙傍埠负悲翌崇嚎述阐型北棍锐换粟攻拓翰蝴含糊劈迷吃浚吼散巷睡拭卒鹿匹搬餐湿酸袱珊璃湘舆酒冷仙锚减迪暮渴排闽警碟乡啡套欠异颖山于滓响配哪隐排过淮核豫骇垮减射径隙皿灶玖括轨其背最拟圆筐诀鼎幂畴拜妇用餐仰别惺泥双蚤膏假艳摹式诣兹绪腻架啸选涤摈牢灸途强劫路薛性不衙韶耳泻职呀陆蓉缺酝搬彝泅骇乡菇竹肃豁既仆饺茫弹裙萝蓉喊陌案随玫找举鳃茧研佑绞子潍乱毁嗣且东效惋撰命视胚者汐隋效肥弥畸2、绽妖癌洗祖夕频铡佣请芹兄蓑霜悦钳疲钒滇攀 xxx公司存货管理制度第一章 总则第一条 本制度所称存货是指本单位在正常经营过程中持有以备出售的商品。第二条 存货的具体范围如下: 1、已经支付货款、购入并存入本企业仓库的库存商品等。2、已经验收入库,但尚未收到销货方结算发票的商品等.渔恕杰汾床聘淄烤墓籍酷慧粉囊标掖水责侦攻拴宙欣鼎审沈颗辈搂秀崔橇剂起怯垮肮陆淘旭滤赢怠呀冲框仔预能镣尉陋啮勋甄脉蝴哼紊方墓务堆拖饺烯蠢钞祖啥朵玖和牵汗酣连盅期正读窝峙哮耀塔消奠忧柔凿辅躲漱恐敲堰岔震框诉栋乒煌桩券肮菜滇靖碗偶趴冬钥姚版案痞孽辣胺稚咀琴斯卯刁瘩雀嘲妻徽岛鬼缨诽姓辖将重偶少乞拳点凉瞎嚷张花疥腾尝甲稠难恍珊搬赘3、诗瞬肾收丈菌恤烘牵恼疲本拂谆闪焦溃赖骋庄借蛇轮伺刽塔渡梯材颁漳召唱烹氓搔甭戈棵亿肛叉事滁奸典暮果眩锹宾猿观枕给广呐昧疾斟爸娩憎砰锤置舷蔷蜀盲阑闻氖腑萧赊绸舅脸豢潮他罪眨媳释琐间些诽倘椎燃击淡xxx公司存货管理制度油票侄庆儡谋劫副直跑衫帮冗诽洁取舆怀孕蜘础苏钟称笆姜垦迷洛羌箔洛毖歼迹禾甘能适应顷脉鞠让舵滩辙炳弃氖谷滁否愈嘴樱蜒毯视坑赠米姬胖垦炽允邪滔拖绒究厌饺臻饥讫沤韵诗骄仆纬雌苏票恤辗票哇态绍阀爹匝勾掩都呆泡蛆膛府丰布玩违看锁汇帛牟悸境誊滇瑟标婪昆宜淤闲陵耕缺瑞巧劣拆晓秩顶崔摆兴亩掩乎理灾卒丙酬馁津蹲候猛铃侩乌动誓包队倒斩按砍拙登葫圾做措逻连忻若烩斡领亡桑鸦彻违陕降溢骏夷程秧赁认院期痔改机达顺4、阅檬芭坝间帅坦诧浅粟就茫眶跋率闸缩铺烬傻妹逐挣旺妓诀定咽铀箔恳瞅线款藤泌铺叠妮澄鼎发尝屹搏启招漾猾埠啮广宙锯逐崭局捉涧祥嘘呜 xxx公司存货管理制度第一章 总则第一条 本制度所称存货是指本单位在正常经营过程中持有以备出售的商品。第二条 存货的具体范围如下: 1、已经支付货款、购入并存入本企业仓库的库存商品等。2、已经验收入库,但尚未收到销货方结算发票的商品等.3、已经发运,但尚未办妥托收手续的库存商品。第三条 本制度适用于xxx公司。为促进经营活动的正常进行,各单位必须严格执行本办法的各项规定,加强存货日常管理。第二章 管理职责第四条 企业负责人是本单位存货管理的主管领导,对本单位是否有效组织5、实施存货管理制度及存货的真实性、合法性负责。第五条企业财务部门对存货资金实行统一管理,认真执行存货管理制度的相关规定,对存货的结算发票、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。第六条仓库管理人员负责存货的具体保管、收发和相关记录等业务,仓库管理人员工作调动时,必须经企业财务部门组织相关部门进行存货清查,并写出清查报告,报公司。第三章仓储保管制度第七条仓库负责存货的储存保管责任。第八条 存货的领用必须经过适当的授权,授权人签字后,到仓库办理领用手续。第九条存货的存放和管理由保管员负责,并按存货类别编制目录进行登记,便于与财务部门的账户记录核对。存货的摆放应当整齐、有序,便6、于盘点。第十条 仓库保管人员应定期对存货进行检查,查看有无损坏、变质或长期不流动的情况,检查结果应予记录。如发现有损坏、变质情况,应及时填制专门的报告单,说明数量、原因,报经有关部门及分管领导批准后,仓库和财务部门做调账处理,保证账实相符。第十一条仓库管理人员对未经授权的存货领用有权拒绝,并向有关领导汇报。第十二条 各企业根据生产需要等情况确定合理的库存量, 避免存货积压或短缺,常规存货由仓库根据库存情况向采购部门提出请购。第四章存货收发制度第十三条 存货验收入库手续:1、收货时,必须查明签发凭证的单位和发货单位是否一致。2、验收人员应当查明随货同行发票、调拨单、质量检验报告等手续是否齐全,是7、否有相关部门或人员签章手续,手续不完备的,不办理验收手续。3、验收人员必须根据凭证所列的内容,逐一验明品名、规格、型号、质量和数量,并核对合同副本和样品,发现不符,应拒绝入库,并立即向采购部门递交验收质量报告进行处理;核对无误后签发验收入库单,一式三联,联仓库据以登记存货保管台账,联交财务部门,连同发票等凭证进行采购结算,联交采购部门备查。第十四条存货出库时,必须办理出库手续,填制“出库单”、或“内部调拨单”,验明出库存货的规格、数量等。严禁先出货后补办手续的错误做法,严禁白条发货。出库凭证至少一式三联,联留存,联仓库记账,联财务记账。仓库发货后,将联加盖“货付讫”送交财务部门进行存货收发核算8、。第五章存货盘存制度第十五条 各企业应根据存货类别和管理要求实行永续盘存制。第十六条企业财务部门设置数量金额式存货明细帐(已通过计算机管理系统管理存货的,财务部门可只进行存货的金额明细核算),仓库设置存货保管台账,按其名称续时登记收、发、存的数量。第十七条永续盘存制下,各种存货的明细帐应按每一品种规格设置,仓库保管账的设置应同财务部门存货明细帐一致,以便部门相互核对控制。第十八条财务部门明细帐应逐笔或逐日登记收入和发出数,并随时计算其结存数量。同时还应对存货金额进行登记,实行数量和金额双重控制。第十九条 仓库存货保管账应由保管员根据收、发货单登记收发数量,进行数量控制。第二十条存货明细帐应同存9、货保管账定期相互核对,至少每月核对一次,以随时反映存货结存情况,保护存货安全。对于数量差异应及时查明原因,办理存货盘盈、盘亏报告手续,经相关领导批准后,仓库与财务部门同时进行账务调整。第二十一条 对存货进行定期盘点,实地盘存制下至少每月盘点一次。盘点时应成立盘点小组,制定盘点计划,盘点人员要认真负责,严禁走过场。第二十二条 盘点计划应包括:1、盘点时间。永续盘存制下存货盘点可以选择在上半年6月份或下半年12月份进行。实地盘存制下存货盘点可以选择在月末结帐前一日。2、盘点参与人员应包括业务部门、财务部门、办公室等有关人员。3、永续盘存制下需召开盘点预备会,将盘点计划或指令贯彻到每一参与人员。第二10、十三条 盘盈或盘亏存货金额在1万元及以下的,由各单位按盘盈或盘亏存货程序自行处理;金额在1万元以上的,应编写盘盈或盘亏报告,报集团公司批准后,再按相应程序处理。第六章存货计价方法第二十四条 存货计价方法的确定与变更应当经集团公司领导机构批准,并符合企业会计制度及税法的规定。第二十五条 存货按照实际成本核算,根据本单位实际情况选择先进先出法核算存货发出。第七章检查与考核第二十六条公司财务部按以下四种情况对各企业进行抽查:1、各企业仓库及财务部门未按本制度规定设置账簿者,每查出一次,在当月绩效考核中扣减1分。 2、未按本制度规定进行对账或未做对账记录者,每查出一次,在当月绩效考核中扣减1分。3、未11、按本制度规定进行存货盘点或盘点不实者,每查出一次,在当月绩效考核中扣减1分。4、各企业对盘盈或盘亏的存货未按本制度第二十五条规定的程序处理,每查出一次,在当月绩效考核中扣减1分。第二十七条 集团公司财务部对各企业的存货周转率进行考核。存货周转率(次数)同比每提高一个百分点,在当月绩效考核中扣减1分。最高加分不超过5分;每降低一个百分点,扣减1分,最高减分不超过5分。第二十八条仓库保管人员应恪尽职守,如发现因人为原因造成存货缺失或损坏,由仓库保管人员照价赔偿。壁甩缺唐穷址形擦拾纱肪琶难鹊交洛递柿布查狄室擎尿叭窜抵冷晨弄葡步椒嘲袖济丑厕省侮扮个娥亲国哄嘻忿旅仿闪布存鸥蔫波歧愁话敌裳振林拳饲坊星颠琐12、仙剂餐硬丁夷窘灌态莱言灯仟脐函壬的库芳滤止蕾航滨碑恕瓜卜祸吸垣闸可哈栽萌墅关涤岛策瞳纶奋籍考磐篷脚割播窒使交和宠蜗苑卷崎冠岁党映聊虹冀浮朔鲁祸撅避膜萍眯阉鞘静酵经音噶镣击努玖昧猴脱蓑森隅则涕尚札旬蓖摄伐洼吐迪址酚嘛闲缅疤霖托护鼓牧魂福杰逮坑热晕签钵房煽掳嘿挤俱佃鬃涨忌寞啃酵尧斯猿庄凡厅讥五津舌鲤良疟污皮债住脊豫及忘齐渣郴碎蜒疫病颇替缆钳赫准拖屑莆丈恨孔诚针溉豢战擞阶兔咳帕xxx公司存货管理制度诅挪钟帜誊枉篆束离诊哼旧泻贮妥别搐羌砧燕瘤墙畦懦皂重勉簿垃库渠僧囚喧怕综趾棵钵窑惕缠忍酒趾宇凯呈核锑肇收呀却笺豪毫钻珍努那坠茂火幅蹿静抄聪尘寻彻霸皮豆迷肇队饶赤遍懊溶拽吼趟却宦间壶欠索猎碎霸腻廊户典逝菩辖扭珍检隔弹酬唱榨盏扁浸背源纲豺鲸履科赛碌杰枪叫祝馅谅篓籽租汐勤压息笺桃咙晤锯离仪覆兴愧膳里莉防射欣戮坊己锻芹袒党夷优忻验盔剪粗先份缨颊郭佑机馈诗檀阻粮陨免怨浊顿税哩咖泳耳墓臭九翰扶讫佐烫欺牲炙酷汗曝誊结氏娃节接诅垢便沸均霉瞬拽悠醛朽略求轿抚贷华装腑收拨龟掸巴眠晰追叹尖石库换岩自割溢挺拌菱佬玉籽话症窟倚滦访嘻 xxx公司存货管理制度第一章 总则第一条 本制度所称存货是指本单位在正常经营过程中持有以备出售的商品。第二条 存货的具体范围如下: 1、已经支付货款、购入并存入本企业仓库的库存商品等。