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房产集团企业员工国际差旅费用管理制度
房产集团企业员工国际差旅费用管理制度.docx
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成本费用
上传人:职z****i 编号:1103315 2024-09-07 7页 545.65KB
1、房产集团企业员工国际差旅费用管理制度编 制: 审 核: 批 准: 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制: 审 核: 批 准: 版 本 号: XX集团(国际)差旅管理制度(试行)一、目的 为了规范因公海外出差审批流程,明确差旅交通、住宿、伙食、海外津贴等标准,完善集团费用管理制度,加强成本管理意识,合理控制差旅费用支出,特制定本制度。 二、差旅定义 本制度所指差旅是指员工因工作需要,到常驻地办公场所以外地区办理业务。派往外地常驻员工不属于差旅范畴。 三、适用范围 (一)集团员工因公到常驻办公所在地以外国家(不含港澳台)出差的,适用本制度。 集团地产各区域、酒店、物业、建筑及其他子公司,可2、根据行业自身业务特点和管理要求,在本制度标准范畴内,制定自身行业相关标准和实施细则。 (二)海外员工因公到工作所在地国家出差,不适用本制度。该类出差制度由海外各区域根据当地消费水平,参考本制度,由区域办公室制定,人力资源部及财务资金部会签,报区域总裁审批,呈海外事业部和集团总裁终审。 四、差旅费范围 差旅费是指因公出差而发生的各项费用,主要包括: (一)长途交通费:搭乘汽车、火车、飞机、船舶等交通工具而发生的跨国及跨城市长途交通费用。 (二)市内交通费:指在海外某个城市内(含市郊)通勤交通发生的费用。 (三)住宿费:出差期间超10天的,应优先入住员工宿舍,在宿舍不能满足的情况下方可入住酒店。 3、(四)伙食费:出差人员在伙食费标准限额内据实报销。 (五)海外津贴:因公出差人员按日给予海外津贴。出差前需在人力资源部备案方可申请。 (六)业务招待费(需附接待明细)。 (七)小费:因公出差在酒店的行李搬运、业务招待用餐、出租而产生的小费可以进行报销,最高可报销实际产生额的20%,各国小费收取情况详见附表4:世界各国小费付费指引。 若无发票/收据说明小费产生情况,须对小费类别、产生日期、额度、产生原因另附说明。 (八)通讯费。出差期间购买当地电话卡发生的通讯费用,标准限额内据实报销。 (九)出差过程中发生的其他合理费用。 五、岗位及国家类别 (一)岗位类别 根据集团岗位分类,将出差人员分为A、4、B、C、D四类,具体如下: (二)国家类别 根据国家消费水平差异,将国家类别分为四类,具体如下: 国家分类原则:1、发展中国家默认放入第四类,若需要列入第三类,由财务资金中心和人力资源管理中心会审,报总裁批准;2、发达国家分类由财务资金中心和人力资源管理中心会审,报总裁批准。 六、差旅及补贴标准 (一)交通标准 1、国际、省际、市际交通标准 为节约成本,员工出差乘坐的国际航班原则上需要于出发前7天预定。 若B、C、D类员工因个人原因选择乘坐高于标准的客舱/座位的,由此产生的差价由员工个人承担(差价包括票面价格、税、附加费及保险费);若B、C、D类员工因业务需要或当日交通工具已无相应等级客舱/座5、位客票的,经部门负责人审批同意后,可乘坐其他客舱/座位。 若因集团需要退票的,退票手续费由集团承担;若因第三方原因导致退票的,由员工与第三方协商,由第三方承担相应费用;若因员工个人原因退票的,由员工个人承担相应费用。 2、 国外市内交通标准 市内交通费用标准包括搭乘公交、出租、地铁、火车等市内交通工具产生的费用(机场至市区交通费实报实销,不包含在本标准内),限额如下: 1、员工应本着成本节约与效率相结合原则,尽量选择公共交通工具。若应公务需要租用当地车辆的,不得报销市内交通费。车辆租金标准由海外事业部制订,并报集团财务资金中心和人力资源管理中心备案。车辆租赁产生的相关费用在限额内据实报销。 26、若特殊情况,导致实际市内交通费超限额的,应写明原因,经部门负责人批准同意后方可报销。 (二)住宿标准 1、C、D类同性别人员一同出差,应选择入住双人标准间。岗位类别不同的,按岗位类别较高住宿标准限额报销。 2、出差地有集团酒店的,应优先选择入住集团酒店。若集团酒店客房不能满足或出差地离公司酒店距离过远(15公里或车程30分钟以上),可视时间、工作效率等具体情况,经部门负责人同意后方可选择入住集团外酒店,报销时需注明原因。入住公司酒店采取内部签单结算,结算价不受住宿限额标准影响。 3、住宿天数按出差日期计算,算头不算尾。期间有入住集团酒店的,应扣除入住集团酒店天数。出差国家住宿标准不同的,应分7、开列明住宿天数。 (三)海外津贴标准 参照XX集团外派中方员工薪酬福利管理制度执行。 由出差人员部门统计(附表5),部门负责人审核确认,交工资发放所在公司人力资源部,按月与工资薪金合并发放。 (四)伙食标准 1、B、C、D类员工伙食费报销限额按出差天数*每日伙食费标准计算限额,不足一天,按误餐数量*每日伙食标准/3 计算限额。出差人员每报销一笔业务招待费,误餐数量相应减少。限额内据实报销。 2、出差期间在集团食堂或在集团酒店内部签单用餐的,不得报销伙食费。B、C、D类员工在集团酒店内部签单消费标准不得超过伙食费标准。 3、参加会议、培训的,凭会议通知及收费票据报销,会议、培训费用中已包含住宿费8、交通费、伙食费等费用的,不得再报销上述费用。 (五)通讯费标准 1、员工应了解当地通讯资费标准,本着节约的原则,购买当地电话卡。 2、在限额范围内实报实销,限额=标准*出差天数/30。不同类型国家出差的,限额分开计算。 七、差旅费报销 (一)报销单填制 差旅费报销统一填制“员工费用报销单(附表2)”(使用BPM报销系统的,按系统格式填制),同时填制“差旅费用明细表”(附表3 ),工整的粘附好相关票据和证明材料移交财务资金部审核。 (二)汇率:差旅费使用现金支付的,不能提供外币兑换汇率证明的,以报销单填制当日银行中间汇率为依据折算成本位币;若能提供外币兑换汇率证明的,以外汇兑换汇率证明汇率为依9、据折算成本位币。差旅费使用银行刷卡支付的,不能提供银行卡流水的,以报销单填制当日银行中间汇率为依据折算成本位币;能提供银行卡流水的,按流水实际金额。 如:员工差旅期间共消费2,500美元,其中:现金支付1,000美元,提供兑换汇率为6.1;刷卡支付1,000美元,银行流水显示金额为6,090元;其他500美元无法提供银行流水,也无法提供外币兑换汇率证明,填制报销单当日银行中间汇率为6.08。实际报销金额为1,000*6.1+6,090+500*6.08=15,215元。 (三)报销时限 为保障员工利益,集团能够及时获取差旅费用情况,出差人员应于返程后7个工作日之内申请差旅费用报销,并于30天内10、将终审的“员工费用报销单”移交财务资金部,财务资金部于收到审核无误的报销单据后,10天之内将差旅费用支付给出差人员。 (四)审批流程 按照各公司费用审批流程审批。出差人员应严格按照集团差旅标准控制差旅费用,超标准的差旅费用由出差人员自行承担。超集团差旅费标准标的,差旅费由集团总裁终审。 部门负责人对差旅费真实性、合理性负责。财务资金部负责审核发票真伪、发票合规性、是否超限额报销等。审核过程中对差旅费存在疑虑的,有权要求差旅人员提供相关证明材料,差旅人员拒绝提供,或提供资料无法消除疑虑的,有权不予报销。 (五)多部门差旅 多部门出差共同发生的费用,可由主导部门统一进行报销,各部门费用需经对应部门会签作为分摊依据;同部门多人出差,由一人统一进行费用报销,并经相关人员证明人会签。 (六)差旅费预算 差旅人员需在出发前填制附表1:出差申请表,申请差旅费用预算,经部门负责人审批同意后方可出差。若实际报销费用超过预算费用10%的,需写明原因,经部门负责人批准同意后方可报销。 八、生效日期 (一)本制度由集团人力资源管理中心与财务资金中心联合制订、解释和监督执行。集团各公司、部门差旅标准与本制度冲突的,以本制度为准。 (二)本制度自XX年9月1日起生效实施。 九、附件: (略)
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