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施工工程项目部物资设备标准化管理制度
施工工程项目部物资设备标准化管理制度.doc
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上传人:正*** 编号:800872 2023-11-14 25页 97.95KB
1、施工工程项目部物资设备标准化管理制度编 制: 审 核: 批 准: 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制: 审 核: 批 准: 版 本 号: 物资设备管理制度7.1设备基础管理制度固定资产管理1. 设备要统一编号。为了便于管理,易于识别和监督,凡构成固定资产的设备,按照上级的规定,进行统一分类、编号;劳务队自带设备及外租设备应编制临时管理号码;大型设备按照规定喷涂企业标识。2. 建立设备固定资产台帐。做好设备资产管理系统各类数据提供和管理工作,定期核对,做到帐、物、卡相符。3. 做好设备统计报表工作。项目设备管理人员按时收集每台设备的原始记录资料,按照报表制度和考核指标的要求进行计算,填2、表上报。4. 做好设备的调拨、调度和出租工作。凡改变隶属(产权)关系的设备,调入、调出单位都要及时做好交接和固定资产的帐目处理工作。认真做好闲置设备的调剂工作,出租设备要签订租赁合同。5. 自制设备,经鉴定验收合格后应纳入固定资产管理。为了便于识别和管理,应规定型号或规格;并按设备分类代码编制管理号码。设备台帐管理1. 设备台帐:设备实力台帐、固定资产设备台帐、项目自购设备机具台帐(不需组资的)、劳务队自带设备台帐、租赁设备台帐。2. 设备人员台帐:设备管理及技术人员台帐、操作维修人员台帐及“人员固定”台帐。3. 责任成本台帐:单机(车)消耗核算台帐、设备责任成本中心费用台帐。设备技术资料管理3、1. 技术档案包括:设备主要技术参数,使用操作手册、维修手册、零配件目录、产品质量合格证、特种设备的安全检验合格证等。2. 逐台建立设备履历书,履历书内容全面详实(由各工程公司设备部门提供履历书)。3. 设备技术档案和履历书应随设备走,设备调动时调出方和调入方要做好交接手续。4. 制定本项目设备管理办法、规定、制度等,完善设备的各种考核考评机制。7.2设备采购管理制度按设备上场计划,经工程公司调整后仍不能不满足本项目工程需要的,编制设匿备购置计划。设备购置审批权限及购置权限1. 进口设备、单台设备价值在30万元以上(含30万元)的国产设备,项目提供购置计划,由各工程公司报送集团公司领导审批。单4、台设备经批准后由工程公司进行购置;多台(3台)以上由集团公司组织招标采购,由各工程公司公司签订购置合同。 2. 单台设备价值在50万元及以上的设备,工程公司上报购置计划,由集团公司组织招标,工程公司签订合同。3. 单台设备价值在5万元以下(含5万元)的小型设备及机工具,项画部根据施工需要,报工程公司批准后方可购买。一次购买5台以上的,应采取邀标的形式进行采购。设备购置程序1. 经济技术论证及购置原则 经批准购置的设备,购置前应进行经济技术论证并要遵循必要的购置原则。(1) 要以寿命周期费用理论为指导,充分考虑设备的先进性、适用性、维修性、规格型号的统一性和配套能力。 (2) 处理好投入与产出的5、关系,规避设备投入风险,保证所购置的设备不仅在技术上先进,而且经济适用成龙配套,并要保持与本项目的生产规模相适应。(3) 设备购置原则:先进性与适用性相结合,引进设备与引进技术相结合,提升施工能力与成龙配套相结合原则。2. 进行设备供方调查,建立设备合格供方名册,对大型非标设备采购前要组织有关人员进行实地考察和论证。3. 根据购置权限,由购置方成立设备招标采购领导小组,组长由公司的董事长或总经理担任,副组长由分管副总经理、总工程师、总会计师担任,成员分别由设备、计划、财务、法律顾问、纪委等部门的领导组成。4. 成立招标工作小组及评标小组。根据购置权限,由购置方组建招标工作小组及评标小组,小组成6、员应由设备、计划、财务、法律顾问、纪委等部门组成。5. 招标领导小组、工作小组及评标小组职责 (1) 招标领导小组主要职责:组织和协调工作,确定参加投标单位,审核评标人员资质和定标等工作。(2) 工作小组及评标小组主要职责:起草招标文件,制定评标办法、评标标准、评标规则,向领导小组汇报或报告评标情况、发送中标通知书、合同谈判和签订等项工作。(3) 由集团公司组织招标采购的设备,集团公司组成招标小组,有关工程公司参与并参加评标合同谈判和签订工作。各工程公司组织招标采购时可参照上述执行。设备合同签订及管理1. 发生设备采购时,要与卖方或设备制造厂家签订合同或协议,合同采用集团公司“设备采购合同”(7、见样本),该样本可适用于常规设备参照使用,对于大型非标设备合同条款(尤其是技术条款)需逐项逐条进行拟定,对各种标准和参数逐一核实并写入合同条款中。2. 在合同中签字人必须是由法人单位法定代表人签发的授权委托书方可在合同上签字。3. 大型非标设备的合同签订,必须把“派人驻厂监造”写在合同条款中。4. 设备按合同规定的交货期运抵现场,安装调试结束投人正式运行后,开始计算质量保证期,在质量保证期内设备出现的故障问题要与设备厂(商)进行沟通,由设备厂(商)的技术人员来现场处理,项目部的设备管理、操作维修人员不得擅自处理,以免发生纠纷。5. 合同自签订之日起将会受到法律的保护,因此要妥善保管好合同文本和8、授权委托直至履行完合同中的权利义务为止。7.3设备租赁管理制度租赁设备是解决施工现场急需、缓解购置资金紧张、减少固定资产投入、规避投入风险、提高设备利用率的重要手段和方法。租赁设备原则及方案1. 设备租赁应本着“先内后外的原则。即:先内部后社会。2. 先近后远的原则。即:进场后项目设备部门应对社会上的设备资源进行全面调查,仔细摸排,确定租赁方案。3. 周密测算的原则。即:租赁时间、租赁费用、新购设备成本回收等进行对比测算,以确定是否租赁。租赁设备界定1. 适合租赁设备的范围(1) 特种、专用设备。如:如驳船、运输船、浮吊等,这些设备初次投入成本高,本项目使用后无类似项目衔接,难以收回成本,且多9、年不用一次,长期闲置的设备。(2) 常规设备。使用期一般不超过6个月的常规设备,如:挖掘机、装载机、汽车式起重机等。2. 不适合租赁设备范围 设备使用时间超过6个月及以上的通用性设备、常规设备;使用频次高的设备;必须备用的设备(如发电设备)。设备租赁程序及管理1. 项目设备管理部门根据实施性施工组织设计设备配置要求,填写外租设备申报表,经项目经理认可,报工程公司设备部门审核后,由工程公司领导批准买施租赁。2. 项目设备部门根据审批后的租赁计划,组织相关人员对有关租赁单位进行调查,了解其设备状况、租赁价格、供应能力等情况(调查单位须在3家以上)。 3. 经项目主管领导审批后,确定租赁单位。有关租10、赁价格、费用支付方式等事项报工程公司设备主管部门和成本办核准、备案后执行。4. 项目部要对设备出租方出租设备技术状况、操作人员的资质进行鉴定,尤其是特种设备要严格把关。5. 项目负责与出租方签订设备租赁合同,合同条款参照集团公司法律顾问室合同样本的条款拟定。租赁设备内部控制1. 按程序实行租赁的设备,项目部有关部门要密切配合,各司其职,各负其责。2. 设备部门负责租赁合同的谈判和签订工作,物资部门根据条款的规定负责提供油材料的供应工作,现场工程师负责台班产量的签认工作,计财部门应根据合同规定经项目经理批准后支付出租方的设备租赁费用。3. 租赁设备过程控制,设备每日的工作量及时间由工地代表、工地11、负责人当日签字认可;同时对油料、辅材供应控制、安全责任监控、服务与出勤效率做出签证。项目设备部门在每月计价前收集并汇总原始签证。4. 外租设备使用油材料价格的结算,按租赁合同规定办理,需使用租赁方油材料的,双方签认后转交财务部门待结算租赁费用时扣除。严防租赁设备油材料转移和不正当的买卖行为发生。5. 禁止项目部租赁亲友、内部职工的设备或未经批准擅自租赁设备,一经发现对责任人进行经济处罚。7.4物资采购管理制度总则1. 为规范物资采购管理,保证物资质量,实现降低采购成本,提高整体经济效益,特制定本办法。2. 工程物资采购严格执行国家和中国铁建关于物资采购的有关文件规定,遵循公开、公平、公正和诚实12、信用的原则进行。3. 物资采购采用集中批量采购模式,实行公开招标、邀请招标、竞争性谈判(议标)、询价比价和单一来源采购等五种方式。4. 集团(公司)或(工程公司)承揽的工程项目中的甲控物资(除甲方指定供应商外)、自采物资中每批次金额在20万元以上的物资和对工程质量有重要影响的物资(零星小额物资除外)均实行招(议)标采购。5. 无法实现招(议)标的小批量采购及低值易耗品物资实行询价比价采购。6. 大型工程项目和国家重点工程项目,物资招标采购应单独进行;中小型项目,同一地区或相近地区的可单独招标,也可联合招标采购,联合招标采购由直接上级物资部门负责组织协调,集中招标后,根据实际情况采取“集招集定或13、集招分定”的方式签订定货合同。7. 设集团(公司)项目部的工程项目,甲控物资和集团(公司)项目部确定集中管理的物资,所属工区按要求编报物资采购计划,集团(公司)项目部集中按计划组织招(议)标采购。8. 物资招标采购,采取自行组织招标、选择有资质的招标代理机构或在建设单位规定的招标机构进行招标采购。组织机构及职责划分1. 集团(公司)和工程公司物资管理部门归门口管理物资采购工作,负责制定本级物资采购管理办法;协调、监督、检查并指导所属单位物资采购工作,必要时也可具体组织物资采购的实施。2. 设集团(公司)项目部的工程项目、工程公司独立施工的项目,物资采购由其各自的物资部门牵头组织实施。3. 物资14、采购组织机构;成立由项目部(工区)主要领导负责、物资、财务、技术、计划、安全质量及上级业务部门人员参加的采购领导小组,负责物资采购的组织领导、确定采购方式和物资供应商的审批工作。4. 相关部门的主要职责:(1) 技术部门:负责向计划部门提供工程项目材料设计数量表,包括各种材料的数量及技术规范要求。(2) 计划部门:负责向物资部门提供工程项目物资需用量和物资使用安排计划,以及主要材料的预算单价。(3) 财务部门:负责向物资部门提供资金保证、建议付款方式,确保按采购合同要求及时结付料款。(4) 物资部门:是物资采购的主责部门。负责物资采购工作的牵头和组织实施;组织调查、评价物资供方,并做好各种资料15、的收集整理;汇总各部门的资料,编制物资采购计划,拟定物资采购方式,编写招标文件等。(5) 上级有关业务部门:对物资采购过程进行监督、检查及业务指导。招标采购程序1. 建设单位对招标采购有明确规定时,招标方式的选择、评标委员会人员组成、中标人审批等均按建设单位相关规定执行,选择招标代理机构招标时,评标委员会人员的组成按代理机构相关规定执行。2. 制定招标计划,并按规定报批。3. 编制找遍文件。招标文件的内容包括:(1) 招标通告。招标单位名称、建设工程名称及简介,招标物资范围、数量及参加投标的基本要求等。(2) 投标者须知。包括招标文件说明及对投标者和投标文件的基本要求,评标、定标的基本要求等。16、(3) 招标物资描述表、物资质量技术标准及附带条件等。物资描述表包括物资名称、规格型号、数量、交货地点等。(4) 投标、开标、评标、定标日程安排。(5) 投标保证金额度。(6) 投标文件送达的方式、地点和截止日期。(7) 主要合同条款。其内容应包括付款方式,交货条件,质量验收标准及违约责任等内容,条款要清晰、全面、严谨。(8) 其他需要说明的事项。4. 组成评标组织,制定评标原则、办法和程序。(1) 评标组织:成立评标委员会,成员为5人以上单数。自行组织招标时评标委员会由项目部和工区领导、物资、计划、财务、技术部门相关人员(集团项目部集中招标时,所属工区物资主管参与评标)组成,物资部门为牵头单17、位。(2) 评标原则:整个招标采购工作要以质量和效益为中心,在满足技术质量要求的前提下,坚持同种产品比质量、同种质量比价格、同种价格比服务的原则,真正选定技术先进、质量可靠、交货准时、价格合理、服务周到的投标单位作为供应商。(3) 评标办法:根据招标采购物资的具体情况制定具体详细的评标办法,按照评标程序制定详细的评标标准。(4) 评标程序:评标工作程序按资格审查、初评、详评、澄清、履约能力确认、确定中标候选人、完成评标报告、定标的顺序进行。(5) 为保证招评标的公正性,上级物资主管和纪委监察部门对所属单位物资招标活动、评标人员组成、评标实施过程进行监督检查。5. 资格审查(1) 公开招标时要对18、投标者进行资格审查,资格审查分标前审查和标后审查。标前审查对资审合格者发售招标文件;标后审查评标时首先进行资格审查,资审合格后方可进入初评。(2) 审查的内容包括:法人营业执照、税务登记证明、资质证书、资信等级、法人证明书或法人委托书、企业人员设备构成状况、财务状况、承担类似任务的情况和业绩、是否发生过经济诉讼等情况。(3) 资格后审时还应对投标文件的完整性、商务和技术响应条款逐项进行审查。6. 邀请招标时应在物资合格供方名册中选择投标方,并发出招标邀请。选择合格供方名册以外的投标方时,必须进行评价且满足合格供方要求;选择投标单位时,必须坚持有三家以上单位参加的原则,形成公平竞争;特殊情况下三19、家以下参加时,应报上级主管部门批准。7. 对投标单位进行技术交底和招标文件答疑。8. 开标、评标、确定中标单位。招标单位应在规定的时间、地点当众开标,按评标原则、办法和程序进行;评标完成后由评标委员会向招标人提供书面报告,并推荐中标候选人;招标单位物资部门根据评标委员会推荐的中标候选人确定拟中标人,报本级采购领导小组批准后确定中标人。9. 中标人确定后,招标人应当向中标人发出中标通知书。10. 签订合同(1) 招标人和中标单位在中标通知书发出之日起10日内,按照招标文件和中标单位签订物资购销合同,投标文件作为合同的组成部分,并根据实际情况决定是否履行公证手续。招标人和中标供应商不得再订立背离合20、同实质性内容的其它协议。(2) 合同签订后15日后,招标单位向上级物资主管部门提交招标情况的书面报告。集团(公司)项目部物资部向集团(公司)工程管理部报送书面报告;工程公司所属工区向工程公司物资管理部门报送书面报告。议标、询价比价采购1. 成立由项目部或工区分管领导、物质、技术、计财等部门相关人员组成的采购小组,负责物资议标采购工作。2. 对潜在供应商进行全面调查并填写供方资格调查表,包括营业执照、资格证书、履约能力、价格水平等相关内容,经评价满足合格供方条件的纳入合格供方名册。3. 物资部门牵头同各潜在供应商逐一进行商谈,并做好相关记录。从中选择质量合格、价格合理、服务周到的合格供方为供应商21、,报采购领导小组批准后与其签订物资购销合同。4. 询价比价采购(1) 由相关业务部门协同物资采购人员组成三人以上调查小组,进行物资询价比价调查,做好相关调查记录形成专题报告,确定备选供应商。(2) 按照集团(公司)程序文件规定,需要对备选供应商进行评价时,填写供方资格调查表,将合格者列为合格供方管理。(3) 选择1-2家价格合理、质量优、优惠条件多、服务好的合格供方或产品经销商,洽谈议定产品价格或最高限价,报采购领导小组批准后与其签订意向采购合同,由采购人员按合同定点采购。采购信息、合同、资料管理1. 建立物资采购价格信息定期统计、公布制度,增加物资采购价格的透明度和各项目间的信息交流。2. 22、采购合同管理(1) 物资采购合同时保证物资质量、价格、运输、包装、验收及料款结算等条款的重要法律契约,是解决供需双方矛盾和维护企业利益的法律凭证,各级物资部门必须严格物资采购合同管理。(2) 为保证合同的严肃性和维护企业正当权益,除零星小额物资采购外的所有物资采购必须签订书面采购合同;采购合同必须符合法律法规的要求,并按集团(公司)同意的物资材料买卖合同范文签定。(3) 物资采购合同哦功能原则实行谁采购谁签订的原则。设集团(公司)项目部的工程项目,甲控物资由集团(公司)项目部统一与供方签订合同;集团(公司)项目部集中采购的物资,根据实际情况采取集采集或集采分定方式签订合同;各工区组织的大宗物资23、采购由工区负责与供方签订合同。(4) 第二十九条 招(议)标采购的相应文字资料要建档保存,物资采购过程中供方的资质、报价、比价、合同等资料本着“谁采购谁收集,谁采购谁保管”的原则,由采购主责部门负责收集和保管,项目竣工后交上级主管部门统一管理。物资供方管理1. 在广泛市场调查基础上,对拟选供应商进行重点调查,按集团(公司)程序文件规定填写供方资格调查表,对满足合格供方要求的列入合格供方名册,按合格供方进行管理。2. 对合格供方实行动态管理,每年定期对新增和原合格供方进行评审,满足合格供方条件的将其新增或保留为合格供方,不能满足合格供方条件的取消其合格供方资格。3. 对合格供方实行分类管理,即重24、点供方和一般供方。对实力雄厚、价格优惠、诚实守信、供应准时、服务优良、合作默契的供应商按重点供方管理,寻求与重点供方的定点长期合作。4. 建立合格供方名册。本着谁选择谁评价的原则,每年对新老供方进行评价审核,建立合格供方名册并予以公布,工程公司每年一季度末将合格供方名册报集团(公司)工程管理部备案。罚 则1. 任何单位不得以任何方式和借口规避招(议)标采购,对于符合招(议)标采购条件拒不招(议)标采购的工区,视情况给予其主管领导和物资部门责人必要的经济处罚。2. 任何单位和个人不得非法干预、影响评标过程和结果,对物资招标采购过程中违规操作的评标人员,取消其评标资格和永久不得参与集团任何物资采购25、评价,并给予一定的经济处罚。3. 对物资采购过程中采购人员、评标人员私下接触投标人,向他人透露物资采购相关信息,收受贿赂、吃回扣、给单位造成经济损失的,一经发现要严加查处,对责任人进行经济处罚并交由纪检部门处理,直至追究其刑事责任。4. 对采购过程中以行贿、给回扣等不正当手段获取供应合同的,立即中止合同,并在三年内取消其在集团(公司)的合格供方资格。7.5机械物资设备进场检验制度 主要材料进场检验管理控制程序1. 主要材料包括:水泥、中粗砂、碎石、混凝土外加剂、矿物外掺料、土壤改良剂、建筑钢材、锚具、土工合成材料、砌体材料、防水装饰材料、工程用水和路基填料等。2. 主要材料进场前,由各工区提出26、当月主要材料申请计划,经经理部审核后下达当月主要材料供应计划,材料厂根据材料供应计划同各工区物资主管沟通后,安排每天进场的主要材料数量,并提前12小时告诉各工区物资人员进场材料的名称、规格、数量、供应商,各工区物资人员应立即通知各工区现场试验负责人材料的大约进场时间,做好现场取样准备。3. 主要材料进场后,各工区现场试验负责人应提前12小时通知驻地监理,约定具体的取样时间,由驻地监理见证,现场试验人员和材料厂共同取样。4. 进场主要材料由项目经理部材料厂统一办理委托试验手续:填写试验委托单一式两份,材料厂、试验室各一份,并逐笔、逐项填写物资送检台帐。材料厂委托试验时应提供相应材料的合格证、质量27、检验报告的复印件两份或三份并加盖材料厂的材质证明专用章,写明本次代表数量,各工区物资、中心试验室各一份,注明该材料技证编号、做好技证签收登记薄。5. 中心试验室在受理材料厂的委托试验后须在规范要求的试验时间再加1个工作日之内出具正式的试验报告。(1) 如检测结果不符合客专线技术标准要求,中心试验室应根据相关规范要求重新进行复检或委外检测,第二次检测结果仍不合格时,中心试验室须及时上报项目经理部,项目经理部通知材料厂及时到现场处理或直接将该不合格材料清理出场。(2) 原材料检验合格后,中心试验室应在规定时间内,出具相应材料复检报告四份,中心试验室、材料厂、各工区现场试验室、驻地监理各一份。材料厂28、应将复检报告复印后,交各工区物资部一份。6. 各工区应根据材料厂提供的合格证、质量检验报告、中心试验室的复检报告负责向驻地监理填报进场材料报验单。机械设备进场检验程序 机械设备进场后(含购置和租赁设备),各工区机械工程师要对机械设备进行验证,并填写机械设备验证表。经检验后达到一、二类技术状况的机械设备方为合格。自检合格的机械设备在使用前由各工区机械工程师配合工程部分批次统一填报进场施工机械、设备报验单。进场施工机械、设备报验单经监理工程师审查同意使用后,工区工程部应及时反馈到工区机械工程师,由机械工程师对机械设备进行技术状况挂牌标识,特种设备还要有验收合格证挂牌标识。完成以上检验工序的机械设备29、才能投入使用。试验与检验标准试验由项目经理部中心试验室在驻地监理的见证下按照国家、铁路行业标准规范及客专线技术标准、验收标准等进行;试验室无法试验的物资,经项目经理部负责人及驻地监理的同意后,委托外部具有资格的检验试验机构进行。业主提出要求时按照业主要求进行检验,并在采购合同/协议中规定。按规定需要经过试验的物资未经试验验证、或试验结果尚未知晓、以及试验后为不合格的,严禁发放和投入使用。1. 钢材的检验:钢筋进场时,材料厂必须按批委托项目经理部中心实验室做力学性能和工艺性能试验,其中热轧光圆钢筋必须符合GB13013要求,热轧带肋钢筋必须符合GB1499要求,同时要满足本工程项目客专线技术标准30、的设计要求。检验数量:以同牌号、同炉号、同规格、同交货状态的钢筋,每60吨为一批,不足一批也按一批计。2. 水泥的检验:(散装)水泥进场时,各工区必须按批对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行验收,并委托项目经理部中心实验室对其强度、凝结时间、安定性进行试验,其质量必须符合GB175-1999等现行国家标准的规定,同时要满足本工程客专线技术标准的设计要求。检验数量:同生产厂家、同批号、同品种、同强度等级、同出厂日期且连续进场的水泥,散装水泥每500吨为一检验批次,袋装水泥每200吨为一检验批次,当不足上述数量时,也按一批计。3. 砂石料的检验:粗、细骨料都应按批进行检验,其中每批随机抽31、样检查不应少于四次,发现不合格时应立即通知现场收料人员停止收料。细骨料颗粒级配、细度模数应符合现行有关标准的规定,粗骨料颗粒级配、压碎指标值、针片状颗粒含量应符合现行有关标准的规定,二者同时要满足本工程客专线技术标准的设计要求,同产地、同品种、同规格且连续进场的粗、细骨料每400方或600吨为一检验批次,不足400方或600吨也按一批计。4. 外加剂的检验:必须按批对减水率、坍落度、凝结时间差、抗压强度比进行检验,其质量标准除符合GB8076和GB50119等现行国家标准和其他环境保护的规定外,同时要满足本工程客专线技术标准的设计要求。同生产厂家、同品种、同批号、同出厂日期且连续进场的外加剂,32、每50吨为一批,不足50吨时,也按一批计。5. 粉煤灰和矿碴粉应按批对细度、含水率、需水量比、抗压强度比进行检验,粉煤灰质量应符合GB1596、矿碴粉质量应符合GB/T18046等现行国家标准的规定,同时要满足本工程客专线技术标准的设计要求。同生产厂家、同品种、同批号且连续进场的矿物掺和料,每120吨为一批,不足120吨时,也按一批计。进场原材料检测的措施和办法1. 钢材的检测:检验数量,以同牌号、同炉号、同规格、同交货状态的钢筋,每次进货均需要进行检验。不足60吨也按一批计,超过60吨则应该按照另一批计,材料厂需重新办理委托试验手续,试验室需重新进行复检试验。2. 水泥的检测:检验数量,同生33、产厂家、同批号、同品种、同强度等级、同出厂日期且连续进场的水泥,散装水泥每500吨为一检验批次。材料厂每次进货前应该事先书面同水泥生产厂家协商尽量保证同一批号的水泥送达指定的搅拌站使用,第一次进400吨左右(搅拌站有四个100吨的水泥罐),待2个水泥罐里的水泥全部用完后,以后每次进200吨左右;进货时应该提前3天,确保该批水泥3天后检验合格正常投入使用。不足500吨时,也按一批计。 3. 砂石料的检测:同产地、同品种、同规格且连续进场的粗、细骨料每400方或600吨为一检验批次。将现有的各砂石料料仓一分为二,划分为已检区和待检区分别存放标识,待待检区的砂石料检验合格后再存放到已检区使用,不足434、00方或600吨也按一批计。4. 外加剂的检测:同生产厂家、同品种、同批号、同出厂日期的外加剂每次进货时需经检验合格后方可使用,检验不合格的材料厂应该立即清除出场。5. 矿物掺合料的检测:同生产厂家、同品种、同批号且连续进场的矿物掺和料必须检验合格后方可入罐,否则材料厂应该立即清除出场,不足120吨时,也按一批计。进场物资的标识1. 进场物资标识的范围:水泥、钢材、外加剂、混凝土构件、砂、碎石、石灰、半成品和成品。2. 进场物资标识的方法3. 对进场入库物资依据验证结果,采用标牌或记录形式进行标识,其内容:物资名称、规格、产地、进货时间、进货数量、检验结果:即检验状态标识、检验人和日期、产品编35、号。4. 检验状态标识(1) 检验状态标识的内容:进场物资的检验和试验状态标识需进行下列确认:1) 已检验和试验且合格的,在标识中注明“合格”2) 已检验和试验属不合格的,在标识中注明“不合格”3) 已检验和试验尚未出结果的,在标识中注明“待确定”4) 未经检验和试验的,在标识中注明“未检”(1) 检验状态标识的规定:物资进场后,按照物资验收规范要求,需要进行复试的物资,由材料厂负责联系进行复试,将复试结果交各工区物资部,由各工区物资部管库人员进行标识并记录。5. 各类进场物资标识应根据性能、状态,按类别做出统一设计和规定,并由材料厂/各工区的物资部门实施。管库人员应按照局程序文件规定对物资进36、行标识。规定检验和标识的物资,而未经检验和标识的,不得发放和投入使用,且必须重新检验和标识。6. 各工区对现场标识要有专人负责维护,物资负责人应督促检查,确保标识的准确、有序、完好。产品的可追溯性1. 可追溯性的依据是物资台帐。2. 可追溯性要求是按照程序文件规定和合同有特定要求进行追溯。3. 可追溯性物资范围:水泥、钢材、外加剂、混凝土构件、对质量有重要影响的其它物资。4. 可追溯性的实施。规定需要追溯的物资在使用前,由各工区物资部/材料厂填写物资台帐/物资追溯表。内容包括:物资名称、规格、产地、进货时间和进货单号、进货数量、批号、检验复试报告编号、检验人、日期、检验机构;发料日期、发料单号37、发料工程(部位)名称。紧急放行1. 紧急放行的物资必须是能够可追回。2. 因施工急需来不及试验的物资,应由各工区提出物资紧急放行申请,经项目经理部技术负责人批准后方可发放。对紧急放行的物资应作好明显的标识和记录。3. 紧急放行的物资仍需按规定进行试验,凡经试验不符合规定要求时,应通知使用单位立即停止使用,并依据标识和记录予以追回。4. 本项目所有主要材料不实行紧急放行。7.6材料的保管、发放管理制度目的为了严格执行公司标准工作程序,健全施工现场(以下简称现场)材料收、保、发程序,完善账目手续,明确职责,堵塞漏洞,确保材料质量符合最终产品的要求,特制定本制度。范围本规定适用于所属项目部及在公司38、承担施工任务的劳务分包方的现场材料管理。术语和定义采用GB/T 19001-2000、GB/T 24001-1996、GB/T 28001-2000标准,国家经贸委职业安全健康管理体系指导意见和职业安全健康管理体系审核规范及公司质量、环境和职业健康安全管理手册中有关术语和定义。职责1. 分公司负责制定并组织实施本规定,分公司材料组负责督促、检查物资验收单位对物资的验收、保管、发放。2. 现场材料员(1) 现场材料员负责对进场物资进行质量和数量验收、标识,并对规定复检的物资取样送检。(2) 现场材料员负责对复检不合格物资信息的传递,参与处置并保存资料,编制台账。(3) 现场材料员负责编制进场物资39、的原始记录、台账、发放记录、统计报表。(4) 现场材料员负责对分包单位自行采购物资的质量控制管理工作。材料验收验收是使用有关手段对进场材料的质量、数量进行检验和办理验收的过程,是现场材料管理的首要环节,包括验收准备、核对凭证单附件、质量和数量检验、办理验收手续及遗留问题的处理。1. 验收准备材料进场前必须作好各项验收准备,保证验收工作顺利进行,为下步的材料堆放、保管创造良好条件,验收包括场地和设施准备、苫垫物品准备及验收计量器具和有关资料的准备。(1) 在材料进场前,根据用料计划、现场平面布置图进行存料场地及设施准备,场地应平整,并按需要建棚建库。(2) 对进场露天存放需要苫垫的材料,应做好苫40、垫材料的准备,确保验收后的材料能妥善保管,避免损坏变质。(3) 根据材料计量需要,在材料进场前配齐所需的计量器具,确保验收计量的顺利进行。(4) 材料进场前必须做好有关资料的准备,包括用料计划,加工合同,翻样配套表及有关材料的质量标准,一般材料于当月5日前向供应部门提出需用计划,特殊材料、非标加工件,应提前15天向供应部门提出需用计划,并提供翻样配套表、加工图、样品、模型等。2. 核对凭证单附件(1) 办理材料验收首先要认真核对进料凭证单附件,经核对确认是应收的材料后方能办理质量、数量的验收,凡无进料凭证单附件和确认不属于应收的材料不得办理验收并及时通告供应部门处理。(2) 进料凭证单的附件一41、般包括运输单(小票)、出库单、调拨单,核对凭证单附件应根据材料计划采购合同、加工合同、加工图样品、翻样及配套表等核对进料凭证单附件的名称、规格、数量、其中各种构件、半成品应核对合同编号及加工单位。3. 质量验收(1) 对进场材料必须认真检验质量,确保验收后的材料符合质量要求,凡不符合质量要求的材料不得验收、发放。(2) 现场材料质量的检验主要通过目测材料外观的质量和材质性能证件的检验,必要时送检。(3) 一般材料外观检查应依据有关标准检验材料的规格、型号、尺寸、色彩及包装,并应有文字记录。(4) 特殊材料、非标加工件的外观检验,应依据加工合同、图纸及翻样资料、样品等会同技术部门进行质量验收,作42、好质量检验记录。(5) 凡公司已经明确必须附有材质证明的材料,由现场依据供方随材料提供的材质证明进行质量验收,并在办理验收手续时,注明材质证明的编号。(6) 公司规定要求“取样复检”的材料如:钢材、水泥、商砼等,除了索取产品出厂合格证外,还必须按国家规定取样送公司试验室检验,合格后办理验收手续,并注明材质证明的编号。(7) 金属材料(钢材、模板、五金等)外观无腐蚀,规格、型号统一,包装器材无破损,理化性能技术指标资料完整齐全,卸货时要轻卸轻放,尽量减少半卸时产生的噪声。(8) 焊条、焊剂和焊药有出厂质量证明书。(9) 砖和砌块应有出厂质量证明书,外观几何尺寸符合规定标准,颜色一致。预制砼构件应43、有出厂合格证。(10) 水泥、水泥制品、新型建材必须符合武汉市质量技术监督局的有关规定。(11) 检查井座、井盖及其它各类构件材料要有出厂合格证、质量证明书和性能实验报告。 (12) 外加剂应有生产厂家的质量证明书或合格证、技术检验单、产品说明书。用于结构工程的外加剂应符合市建委有关规定,并有实验报告(外加剂特性指标);防冻剂应进行钢筋的锈蚀试验和抗压强度的试验,严禁使用含氨的外加剂。(13) 各种防水材料的供应方必须提供材料试验报告、使用说明书,同时应有防伪标志。防水卷材应有出厂质量证明书,内容包括:品种、标号等各项技术指标,并且防水卷材使用前应提供试验结果报告。(14) 保温材料应有出厂合44、格证。厚度、密度及热工性能应符合设计要求。(15) 装饰材料:各种内外墙瓷砖、通体砖、大理石、人工合成石材等视其颜色应与外界环境协调,放射性指标符合国家规定的标准。(16) 油漆、有机涂料、溶解剂等化学品要具有产品合格证。(17) 砂子、石子、石屑等颗粒大堆散装材料:1) 砂子的颗粒级配、含砂量等符合规定标准。2) 石子的颗粒级配、含砂量、泥块含量、针状颗粒含量、压碎值等达到规定标准。3) 石屑的颗粒均匀,无混杂物。4. 数量验收对进场材料必须认真点数、核重、检尺、办理数量验收,对分批进场的材料要做好分次验收记录。对超过规定磅差范围的应通知供料部门及时处理,对地方材料、水泥及成箱成捆的材料应按45、照以下规定办理数量验收。(1) 地方材料实行砖码笼点数,砂石采取收车方或量地方的方法验收。(2) 包装水泥按包点数,同生产厂同品种同强度等级的水泥每季度抽查20包,填制水泥抽包记录,散装水泥按磅单抽查,做好记录。如果正负误差超过规范要求应通知供货方处理。(3) 对有包装的材料,除按包装件数实行全数检验外,属于重要的、专用的、贵重的及配套性强的应开箱拆包逐件点数、检尺和核重,属于一般通用的,可进行抽查,抽查率不得低于10%。5. 验收手续经核对质量和数量检查无误后,由现场材料员立即开具收货凭证。并将凭证单附件附于收货凭证单之后留存记账,装订成册。验收手续可依据以下两种情况办理:(1) 每月由现场46、材料员依据收货凭证一式五联开具验收单,一联留存记账。(2) 每月由现场材料员依据收货凭证一式五联开具拨料单,一联留存记账。该验收单必须有开具收货凭证的材料员和该工程材料负责人两人的签名,二者缺一,财务部门将拒绝将该笔材料入账。全部验收单必须为电脑打印,手写无效。6. 验收问题的处理凡进场的材料如发生质量、数量不符合要求时,应及时通知供货部门,能退货的应及时退货,一时不能退货的,在协商期内应妥善保管,不得丢失和损坏。材料保管经过验收合格的材料依据平面布置图,材料入库入棚,露天存放应苫垫的要苫垫,做好标识,搞好材料的堆放和保养,确保材料不丢失、不损坏、不变质。1. 包装水泥按品种、强度等级分别存放47、,并在显眼位置悬挂标识牌,标识还应注明“待检、三天强度合格、合格、不合格”字样,以防不合格水泥误用。包装水泥存放高度一般不超过12包,库存期超过三个月必须经过再次检验合格才能使用。2. 散装水泥按不同强度等级(品种)分库贮存,并按品种规格用油漆做好标识。3. 地方材料按平面布置图堆放,场地应平整。砖成笼、砂石成堆、石灰入池,做到不混不串,清底使用。4. 砼构件按平面布置图堆放,场地平整不积水,该入架的入架,该成堆的成堆,防止断裂、倒垛。5. 门窗及木附件应入库入棚管理,做到防雨、防潮、防盗,如需露天存放,须上苫下垫,做到防雨、防晒、防浸、防变形。6. 钢筋半成品按平面布置图指定的地点分规格码放48、,防止混杂,并做好标识。7. 周转材料按品种分别堆放,不需用的要及时退场、及时维修,不得随意锯断或挪作它用。8. 对价值较高、易损、易坏、易丢的材料应入库保管,对量大且价值较高的装饰材料必须落实保管措施,防止丢失和损坏。9. 对顾客提供的产品,按质量、环境、职业健康安全手册中运行,其验收、保管、发放过程按本管理规定执行。10. 关于保管责任的划分,凡库内的材料(指存放库内、棚内及现场发出前)由现场材料人员保管,凡已领出的材料,由领料人保管,应负其责,承担各自的保管责任。11. 除钢材、水泥、顾客提供材料和不合格材料必须明确标识外,各施工现场在发放和领用时容易混淆和误用的材料也要明确标识。12.49、 新材料的贮存、保护按生产厂家产品说明予以贮存、保护。13. 粉煤灰、白灰、石膏粉等粉状颗粒材料,在运输保管过程中应加盖苫布,卸货时严禁抛洒,杜绝扬尘。材料的发放与领用发放与领用是现场材料管理中心环节,标志着材料从生产储备转向生产消耗,管理责任的转移,为确保材料发放与领用方向的正确,必须严格领发依据,明确领发责任,健全领发手续。1. 材料的发放与领用必须依据合法的用料凭证,用料凭证由现场材料负责人出具,领料人签名确认。没有合法的用料凭证,仓库管理人员不得发料,使用人不得领料。2. 依据用料凭证办理材料发放和领用,必须坚持领发程序,认真检验质量数量。3. 实行领料制的由领用人(班、组)持规定的用50、料凭证到指定地点领料,仓库管理人员审核无误后发料,并将领料单留存,装订成册备查。4. 属于难以逐项发放和领用的大堆材料,除实行指定岗位清底使用外,对砼、砂浆所使用的砂石,实行按水限用量控制办法,按所搅拌砼、砂浆的不同标号配合比计算领发数量。耗料与调拨1. 耗料是现场材料的一项重要内容,标志着材料领出后被消耗,变为工程实体,是计算工程材料成本的依据,必须采取正确的耗料办理方式,确保耗料的正确和及时。2. 根据现场材料的不同管理方式,采取不同的耗料方法。(1) 现场地方材料实行定额耗料与盘点相结合的办法,每月的水泥实际耗量,依据配合比计算地方材料的定额应耗量,结合月末实际盘点计算当月盘点消耗量,与51、定额应耗量对比分析后确定当月的耗料数量。(2) 现场其它材料实行以领料单为依据的耗料办法,为保证月度成本的正确性对影响成本较大的已经领出但末消耗的那部分材料实行假退料的办法由领用人(班、组)于月末对已领未用的那部分材料进行盘点填表,仅供计算当月成本调整领料耗料数量用。(3) 现场材料人员依据确定的耗料办法,将当月所耗材料及其收入,结存填报材料月报表。(4) 现场材料月报表必须于月末25日前报送财务部门计算成本,于月末26日前报送工程项目管理部。3. 材料调拨是指材料在不同管理者之间的调动,标志着所属权的转移,是现场材料管理的重要内容。为保证施工需要,加速施工需要,加速材料周转,压缩库存,必须加52、强材料调拨工作的管理,明确权限、责任、健全手续。(1) 项目部内部现场、仓库之间的调拨,一律凭项目部材料负责人及相应主管领导签发的调拨单,调出方作拨出进账,调入方作拨入进账。(2) 各项目部之间调拨材料,由分公司统一宏观协调,项目部的材料人员办理拨料单具,一式五联,项目部材料负责人凭单据作拨入或拨出进账。4. 凡施工剩余材料必须及时组织退料,是现场材料管理的最终环节,包括班组退料和现场退料。(1) 班组退料应执行谁使用谁退料,谁发的谁收回办法。班组完成施工任务后,剩余材料必须及时退库,并办理退料手续。(2) 现场退料,尽可能挪作下一工程使用或拨其它现场。账务及盈亏处理1. 项目部各现场应建立反53、映材料收、发(耗)、存的台账,做好材料登记台账,周转材料登记台账,自有周材登记台账,低值易耗登记台账。2. 按月进行账实核对,如发现账实不符应分析原因,属计算错误的,经上级主管批准次月调整,属于管理不善造成的,提出盈亏报告,填制增损单一式五联,报项目经理审批,按批准的盈亏报告调账。3. 必须加强材料记账凭证的管理,各项凭证单据必须按月装订成册;验收单,拨料单,报(盈)损单,租金单等一式五联单据的第一联附在报表之后按月装订成册。7.7材料消耗登记制度总则1. 为掌握施工过程中材料的节超,有效控制工程项目的材料消耗,实现材料成本节超早知,特制定本办法。2. 各工程项目必须建立健全逐日材料消耗台帐及54、限额供应总量控制等各项配套制度,实现材料成本的预控管理。3. 工程材料消耗逐日登记制度以建立逐日材料消耗台帐、及时归集材料消耗成本为基础手段,分析查找节超原因并及时改进为有效措施,纳入责任成本考核体系为保证手段,实现成本预控和经济效益的提高。项目部逐日材料登记制度职责分工项目部逐日材料消耗登记、考核、兑现工作,在项目经理的统一领导下进行,项目物资部门牵头,物资、技术、计划、财务、试验等业务部门及各责任工区架子队共同组织实施。并按照职责分工建立责任制,将责任落实到人,做到事有人管、责有人担。1. 项目经理(1) 对建立“逐日材料消耗登记制度”负领导职责;(2) 协调检查各部门按时完成各项工作;(55、3) 随时掌握本项目材料使用及节超控制情况;(4) 组织制定奖罚标准,按时考核兑现,实现成本的预控管理。2. 物资部门(1) 负责项目部限额供应台帐和逐日材料消耗台帐的建帐登记工作。(2) 依据技术部门签认的各责任工区(分项工程)用料申请单办理发料,并逐日进行登记;(3) 按月归集项目部(责任工区)材料消耗数量及成本,并填写项目部(责任工区)材料节超汇总表、责任工区材料节超考核兑现表、项目部(责任工区)材料费节超汇总表;(4) 牵头组织本项目材料消耗的节超考核,分析查找、汇总项目部和责任工区材料节超原因,并交项目经理审核,控制材料消耗不超限额。3. 技术部门(1) 根据施工蓝图和混凝土配比负责56、向计划部门提供各责任工区及分项工程纳入逐日消耗登记管理材料的设计数量,并依据工程量的变更,按照材料考核要求,及时调整各责任工区及分项工程材料设计用量;(2) 建立材料限额供应台帐进行限额控制;(3) 从施工技术和管理的角度分析材料节超的原因并采取改进措施。4. 计划部门负责复核材料设计用量并计算核定各责任工区分项工程材料损耗量和部分二、三项材料的需用数量,向物资部门提供各责任工区及分项工程的材料需用量,以及该项目材料总需用量,作为项目部、责任工区及分项工程材料消耗控制限额。5. 财务部门负责材料成本监控,审核责任工区材料节超兑现表,并按照相关规定予以兑现。6. 试验部门负责向技术及相关部门提供57、不同标号混凝土配比等相关资料。7. 责任工区及架子队掌握本工区各分项工程中各类材料消耗限额,严格控制材料消耗,确保材料消耗不超限额;从管理度角度查找原材料节超的原因,并不断改进、控制原材料超耗。核算对象的确定与纳入逐日材料管理的范围1. 核算对象必须具备的条件。必须是能够独立承担经济责任的责任主体;必须能满足“逐日登记、按月考核”的要求;必须是能够单独计量和考核的的单位工程或工区分项工程。2. 混凝土集中拌合(钢材集中加工)供应时,原材料由混凝土拌合站(钢材加工厂)登记核算,各责任工区混凝土进行登记考核。3. 项目部物资部门负责集中管理和供应的材料均纳入逐日材料消耗控制管理范围。材料需用量的核58、定1. 项目材料总需用量工程公司在核定项目责任预算总额之后,将该项目材料总需用量及材料费预算单列,以此作为该项目材料总需用量和材料费总限额,并作为工程公司考核计算该项目材料节超的依据。2. 责任工区架子队材料总需用量项目部根据公司成本部门核定的材料需用数量进行二次分解。技术部门提供责任工区及分项工程的材料设计用量;计划部门复核设计用量并核定材料损耗量和部分二、三项料需用量,确定材料需用总量,经总工(或总经)复核、项目经理批准后,作为责任工区及各分项工程的材料用量限额;材料总需用量乘以责任预算单价即为该工区材料费用控制总额。3. 材料需用量的调整。当项目(或责任工区)实际施工的工程数量发生变化时59、,随着项目(或责任工区)工程量的变化和责任预算的调整,项目(或责任工区)材料总需用量和材料费预算总额也须作相应的调整,以保证材料节超考核的准确性。材料消耗数量的确认1. 材料应耗数量的确认(1) 每月末,由技术及相关部门清理核实已完工程数量,进行工程数量盘点。技术部门依据施工蓝图和砼配比计算已完工程材料设计用量,再由计划部门计算核定材料损耗量及二、三项料的需用量,汇总后核定责任工区当月材料应耗数量,经总工复核确认后作为材料消耗考核的依据。(2) 设计数量计算的原则:一般构造物直接按施工蓝图计算;隧道按不同地质地段计算;混凝土拌合站原材料按不同砼标号和配比计算;构造物为钢筋混凝土时,应扣除钢筋体60、积。2. 材料实耗数量的确认(1) 物资部门将当月各责任工区材料供应数量汇总,并会同相关业务部门、责任工区进行月末材料库存盘点(与工程数量盘点截止同一时间),确认各责任工区实际材料消耗数量。即:(2) 材料实耗数量=月初材料结存数量+本月材料供应数量-月末材料结存数量节超原因分析工程技术、责任工区和物资各部门分别从施工技术、施工管理和物资管理等不同的角度分析查找材料节超的具体原因,物资部门进行汇总并及时向项目部领导汇报,分清责任,采有效措施,控制工程成本。节超考核兑现1. 考核对象及方法考核对象为各责任工区以及负责各责任工区施工的项目部相关责任人;实行按月考核,并与责任工区验工计价同步进行,考61、核结果报财务部门账务处理。2. 节超计算(1) 责任工区(或分项工程)材料的应耗数量与实际消耗量的差,即为材料的节超数量,节超量乘以责任预算单价即为材料的节超费用。计算责任工区、架子队材料费节超时,一律按材料责任预算单价进行计算。(2) 每月末(或分项工程完工后),由技术部门和计划部门根据实际完成的工程量,核实计算材料应耗数量;物资部门负责将各责任工区一月(或某分项工程)的逐日消耗台帐汇总并进行核实确认;按核实的应耗数量和确认实耗数量进行计算汇总,结出各责任工区和项目部本月材料数量和费用的节超。3. 盘点库存、确认节余(1) 每月末或当一项分项工程完工时(与计划部门验工计价同步进行),物资部门62、会同各相关部门及责任工区进行库存盘点,并填写物资盘点表,相关人员在盘点表上签字确认,核实计算材料实耗和节超。(2) 在帐物相符有材料节余时,责任工区将节余材料退交项目部或物资部门重新办理发料手续后方可确认节余。4. 奖罚兑现方法物资部门根据考核结果,按月编制各责任工区材料节超考核兑现表,报项目经理审批后交财务予以兑现。将材料节超考核单独核算,目的是抓住项目成本控制的重点,为成本分析提供更详细的依据。为确保考核成果的真实性与合理性,对材料成本节超的考核必须作为责任成本考核必须作为责任成本考核的一部分,统一纳入责任成本的考核,不得重复计奖计罚。兑现时按以下几条原则执行:(1) 为充分调动各责任工区63、的积极性,本着节奖超罚的原则,项目部根据实际情况,自行制定奖罚标准并按照考核结果予以兑现。责任工区架子队超限额消耗材料,按超耗数量、责任比例及罚款标准对该责任工区予以经济处罚;责任工区材料有节余时,则相应对该责任工区给予奖励,项目部同责任工区按比例对确认节余进行分成。(2) 为防止同一责任工区内各工点材料混用造成的节超不实,原则上按责任工区架子队考核兑现外,还要与项目部相关责任人的收入挂钩,依据材料节超情况,对项目部相关责任人进行奖罚兑现。软件应用为了配合材料消耗逐日登记,一般集团公司都开发了物资管理软件,该软件的最大功能是实现数据共享,简化核算程序,提供工作效率,实现了一次输入,自动生成进、64、消、存台帐和各种考核表格。能够随时提供某一时点、某一考核对象的材料节超情况。全集团各项目部要全面推广应用物资管理软件。7.8废旧物资管理制度总则1. 为了加强废旧物资管理,进一步降低生产费用,节能降耗,特制定本办法.2. 废旧物资是指由于正常磨损,不能再继续使用,或由于技术落后,且无使用价值,或由于不可抗拒等因素造成物资的非正常毁损等原因形成的虽无利用价值但殘值可出售,或修复后具备一定使用价值的物资。废旧物资分类1. 按用途分类(1) 可修复的废旧物资(2) 不可修复但拆卸后部分零配件可重新使用(3) 不可修复的但具有殘值的物品(4) 无任何价值的废品2. 按回收种类分类 (1) 金属材料类(65、主要指边角料等)(2) 电器、仪表、仪器类(3) 工具、量具、刀具、焊接材料类(4) 交电、五金、水暖类(5) 机械设备和工矿配件类(6) 耐材、建材、石棉制品、橡胶制品类(7) 车辆配件类(8) 备品备件类(9) 其它类(如废油等)管理制度1. 公司实行交旧领新制度,交旧时旧物资应清理、整洁、干净,尽可能保证基本完整,并对不可修复利用或经修理可再使用的旧物资分别分类保存,严重毁损的大额、大型物资应注明报废原因。2. 新增物资、技改物资经技改负责人签字,领用时暂不能交旧物资但又急需,先打欠条后领用,三日后必须交旧。3. 财务部、仓库、各厂、车间都要建立废旧物资台帐(或以表代账),认真登记核算,66、做到日清月结,帐物相符。公司仓库为废旧物资的具体承办单位,仓库管理员有权对厂区内无人管理使用物废旧物资清理回仓库。4. 收回后的废旧物资归类存放,可修复的报主管部门尽快修理,需外修的由经办单位联系外修单位,并办理领用登记手续,财务部门发放出门证。其外修所有费用交财务核算支付。5. 交旧领新物资除漆包线按90%折交、电缆按90%折交、篦条按70%折交计算回收数量外,其它交旧物资应足额、足量回收。6. 各使用单位能修复利用的旧物资必须进行修理,首先由使用单位提出维修计划,生产副总进行技术签定,再由经办部门办理出库暂借手续,并联系修理。7. 原则上旧物资内部维修的,由公司机修厂负责,需委托外单位进行67、修理的,无总经理审批,财务部不予结算外委修理费用。公司内部能修理的,由副总经理批准后办理内部调拨单,由使用部门调入修理部门修理,修理部门领用所需材料进行修理,其领用材料单独核算,记入该物品成本内,修复后重新办理入库手续,以备再用,财务部根据有关单据进行核算。8. 修复的物资经办部门要及时办理交库手续,仓库质检人员检验合格后才可办理入库手续。9. 各使用单位交旧时,仓储部填写废旧物资入库单,入库单一式两份,使用单位一份,财务部一份。财务部负责定期抽查使用单位和仓储部台帐的登记情况以及修复后的核销或出售核销情况。10. 变卖废旧物资时,需经有关领导批准、定价才能办理出库手续。以旧换新的物资应按加工形式比照双方签订的合同或协议估价折算。
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