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桥梁及轻轨高架工程施工标准化管理检查考评表
桥梁及轻轨高架工程施工标准化管理检查考评表.DOC
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上传人:故事 编号:623596 2023-03-14 23页 311.50KB
1、 桥梁及轻轨高架工程施工标准化管理检查考评表3.1工程建设有关责任主体和机构质量行为标准化管理考评表(15分)工程项目名称:序号检查项目考评内容评分标准应得分数实得分数检查情况一建设单位质量行为标准化1“法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签署情况授权书、质量承诺书按规定签署的,计0.5分;未按规定签署的,计0分。0.52施工前办理质量监督手续情况监督注册登记表按规定办理质量监督手续的,计0.5分;无委托书或委托时间滞后于开工时间的,计0分。0.53组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况图纸会审纪要或记录,设计交底记录,设计变更按规定组织的,计 1.0分;无图纸会审纪要或会审记录,2、或会审时间滞后开工时间,或会审记录无相关单位及责任人签章,或总监理工程师未对设计技术交底进行签认,或违反规定进行设计变更的,计0分。1.0小计2二施工单位质量行为标准化4“法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签署情况授权书、质量承诺书按规定签署的,计 0.5分;不按规定签署的,计0分。0.55项目负责人资格和履责情况工程备案合同、项目经理执业资格证书、从开工至检查当日的监理例会会议记录、已形成的分布工程验收记录。项目经理资格符合相应要求,且按规定到岗履责的,计0.5分;项目经理资格不符合要求,不按规定到岗履责的,计0分。0.56项目部人员配备及到位情况投标文件人员配备、项目组织机构人3、员配备、持证上岗人员资格证书和人员变更文件项目部关键岗位人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责的,计0.5分;项目部关键岗位人员配备不全,资格不符合要求,或不按规定到岗履责的,计0分。0.57施工组织设计或施工方案审批及执行情况施工组织设计和施工方案按规定审批的,计1.0分;无施工组织设计和施工方案,或内容无针对性,或未经企业技术负责人和总监理工程师审批的,计0分。1.08施工技术交底情况各分项工程的技术交底记录按规定组织技术交底的,计1.0分;无交底记录或内容无针对性,或记录中无交底人和受交底人签字的,计0分。1.09施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况项目部配4、备的操作技术规程及相关规范标准按规定配备的,计0.5分;施工现场无验收规范、图集的,计0分。0.510工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况施工现场按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施的,计1.0分;未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施的,计0分。1.011质量问题和质量事故处理情况质量问题和质量事故调查报告和处理方案处理及时,整改措施有效的,计1.0分;未按规定处理的,计0分1.0小计6三监理单位质量行为标准化12“法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签署情况授权书,质量承诺书按规定签署的,计 0.3分;未按规定签署的,计0分。0.313总监理工程师5、资格及履责情况总监理工程师执业资格证书及相关施工管理文件总监理工程师资格符合相应要求,且按规定到岗履责的,计0.3 分;总监理工程师资格不符合要求,不按规定到岗履责的,计0分。0.314项目监理部人员配备及到位情况监理组织机构人员配备名单及其个人执业资格证书、工程例会会议记录项目监理部关键岗位人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责的,计0.4分;项目部关键岗位人员配备不全,资格不符合要求,或不按规定到岗履责的,计0分。0.415监理规划、监理实施细则的编制、审批情况监理规划和监理实施细则按规定编制、审批的,计0.4分;无监理规划和实施细则、编制和审批不及时、审批人员资格不符合要求的,内容6、无针对性的,计0分。0.416对施工组织设计、专项施工方案的审查情况施工组织设计、专项方案审查记录按规定审查的,计 0.3分;无审查记录,或审查不及时的,计0分。0.317对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况材料、构配件、设备审查表按规定进行审查的,计0.5分;无审查记录、审查不及时、无明确审查意见的,计0分。0.518对分包单位的资质进行核查情况分包单位资质核查记录表按规定进行核查的,计0.3分;未对分包单位资质审查、不及时、同意不符合资质要求的,计0分。0.319见证取样制度的执行情况见证取样记录及台帐、见证取样试验报告和见证人员资格按规定实施见证取样制度的,计0.5分;无见证7、取样台帐、试验报告未注明见证取样的,计0分。0.520组织和审查工程变更情况工程变更文件按规定进行审查的,计0.3分;工程变更人员、程序不符合规定要求的,计0分。0.321对重点部位、关键工序实施旁站监理情况旁站方案和旁站监理记录按规定实施旁站监理的,计0.4分;未按旁站方案实施旁站、旁站监理记录内容不全的,计0分。0.422对施工质量进行巡视、平行检验情况巡视、平行检验和监理记录按规定进行巡视、平行检验的,计0.4分;无巡视、平行检验监理记录,或者其内容不详的,计0分。0.423隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况隐蔽工程、检验批、分项、分部工程验收记录按规定进行验收的,计8、0.5分;无验收记录、验收记录填写内容不完整、验收不及时、未签署验收意见的,计0分。0.524质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单和质量问题整改结果回复单质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全的,计 0.4分;无质量问题整改回复单、质量问题整改回复单未明确复查结果和意见的,计0分。0.4小计5四检测机构质量行为25是否超出资质范围从事检测活动工程质量检测机构营业执照和资质证书在资质范围内承接任务的,计0.5分;超出资质范围承接任务的,计0分。0.526检测方案实施情况检测方案按规定制定方案并实施的,计0.5分;未制定检测方案或未严格按照检测方案9、实施的,计0分。0.527检测报告内容及结论检测报告检测报告完整规范,结论明确的,计1.0分;检测报告检测项目不全,关键信息不完整,检测结论错误或不明确的,计0分。1.0小计2合计15 检查人员: 日期: 年 月 日3.2 工程质量标准化管理考评表(30分)工程项目名称:序号检查项目考评内容评分标准应得分数实得分数检查情况一工程资料标准化(一)原材料、成品、半成品、构配件水泥、外加剂、掺合料及商品混凝土的出厂合格证书及出厂检验报告质量证明文件齐全的,计1.0分;不齐全,未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的,计0分。1.0钢筋及钢筋焊接、机械连接材料的合格证书、出厂检验报告质量证10、明文件齐全的,计1.0分;不齐全,未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的,计0分。1.0预拌混凝土、砂浆的产品合格证书、出厂检验报告产品合格证书、出厂检验报告齐全的,计0.5分;不齐全的,计0分。0.5钢结构用钢材、焊材、高强螺栓连接材料的质量合格证明文件、检验报告质量证明文件齐全的,计0.5分;不齐全,未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的,计0分。0.5预应力混凝土钢绞线、锚具、夹具的合格证书、出厂检验报告质量证明文件齐全的,计1.5分;不齐全,未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的,计0分。1.5防水材料的合格证书、进场检验或产品性能检验报告质量11、证明文件齐全的,计0.5分;不齐全,未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的,计0分。0.5(二)施工试验报告地基强度或承载力检验报告、桩身完整性检验报告按规范和设计要求进行检验的,计0.5分;未按规范要求检验地基强度或承载力、桩身完整性的;地基强度或承载力、桩身完整性检验不符合规范规定和设计要求的,计0分。0.5混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定混凝土试件留置符合规范规定;统计评定结果合格的,计0.5分;不符合规范规定;统计评定结果不合格的,计0分。0.5砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定砂浆试件留置符合规范规定;统计评定结果合格的,计0.3分;不符合规范规定;统计评定结果不合12、格的,计0分。0.3钢筋焊接、机械连接工艺试验报告按规范要求进行工艺试验的,计0.2分;未按规范要求进行工艺试验的,计0分。0.2钢筋焊接、机械连接试验报告按规范、设计要求进行复试的,计0.5分;未按规范要求进行复试或复试不符合规范规定和设计要求的,计0分。0.5钢结构连接(焊接)质量检测报告按规范、设计要求进行检测的,计0.5分;未按规范规定进行检测或检测不符合规范规定和设计要求的,计0分。0.5台背回填土检验报告按规范、设计要求进行回填土检验的,计0.5分;未按设计及规范要求进行回填土检验或检验不符合规范规定和设计要求的,计0分。0.5(三)施工记录水泥及外加剂、混凝土、钢筋及连接接头、防13、水材料、钢结构用钢材、焊接材料、高强螺栓等进场验收记录及见证取样和送检记录按规范规定进场检验和送检的,计0.5分;未按规范规定进场验收及见证取样和送检的,计0分。0.5桩基成桩记录桩基成桩记录规范的,计0.5分;成桩记录不规范的,计0分。0.5混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录按规范要求进行混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录的,计0.2分;未按规范要求进行记录;记录不规范的,计0分。0.2预应力筋的安装、张拉和压浆记录按规范规定和设计要求进行预应力筋的安装、张拉和压浆的;记录不规范的,计1.0分;未按规范规定和设计要求进行预应力筋的安14、装、张拉和压浆的;记录不规范的,计0分。1.0预制构件、钢构件安装记录按规范要求进行预制构件、钢结构吊装的;记录规范的,计0.3分;未按规范要求进行预制构件、钢结构吊装的;记录不规范的,计0分。0.3钢结构整体垂直度检验记录按规范要求进行钢结构整体垂直度检验;检验符合规范规定和设计要求的,计 0.2分;未按规范要求进行钢结构整体垂直度检验的;检验不符合规范规定和设计要求的,计0分。0.2结构实体检验记录按规范要求进行结构实体检验;结构实体检验结果符合规范规定和设计要求的,计0.3分;未按规范要求进行结构实体检验;结构实体检验结果不符合规范规定和设计要求的,计0分。0.3(四)质量验收记录地基验15、槽记录按照设计、规范要求进行地基验槽的,计 0.5分;未按照设计、规范要求进行地基验槽的,计0分。0.5桩位偏差、桩顶标高验收记录对于预制桩、钢桩,桩位偏差符合规范要求的;对于灌注桩,桩位偏差、桩顶标高符合规范要求的,计0.5分;不符合规范要求的,计0分。0.5隐蔽工程验收记录隐蔽验收程序符合规范规定,验收资料齐全的,计0.5分;验收程序不正确,资料不齐全的,计0分。0.5检验批、分项、分部(子分部)验收记录验收程序符合规范规定,验收资料齐全的,计1.0分;验收程序不正确,资料不齐全的,计0分。1.0工程质量问题处理及验收记录工程质量问题处理程序符合要求,验收记录详实,准确的,计0.5分;处理16、程序不符合要求,验收记录不详实,不准确的,计0分。0.5二工程实体质量标准化(五)首件工程首件方案、实施、验收、总结、交底按规定编制、审批首件方案的,计0.2分;无首件方案,或内容无针对性,或未经审批的,计0分。按照首件方案实施的,计0.1分;未制定首件方案或未严格按照首件方案实施的,计0分。首件完成后,由建设、监理、设计和施工单位进行共同验收,确认符合设计及规范要求,计0.1分;首件完成后未进行首件验收,或验收签认手续不全计0分。首件验收后,由项目技术负责人编制首件总结,制定整改措施的,计0.1分;未编制首件总结的或未提出针对性整改措施的,计0分。首件确认后,由项目技术负责人向施工班组逐级进17、行技术交底计0.1分;首件确认后,未进行技术交底或交底未交至一线施工人员,计0分。0.6工程实体与首件工程施工质量是否相符工程实体以首件工程为指导,工程实体施工质量均达到首件的标准,计0.4分;工程实体的施工质量未能达到首件工程标准,计0分。0.4(六)钢筋工程钢筋品种、级别、规格和数量:对照施工图检查钢筋品种、级别、规格及数量符合施工图设计文件或设计变更文件要求的,计1.0分;不符合施工图设计文件或设计变更文件要求的,计0分。1.0钢筋加工制作:检查加工、绑扎质量是否满足要求钢筋弯钩、弯折等加工质量符合施工图设计文件或规范要求的,计1.0分。不符合设计文件或规范要求的,计0分。1.0钢筋连接18、:检查连接方式和连接质量钢筋连接方式、接头位置、连接区段长度及接头面积百分率符合施工图设计文件或规范要求的,钢筋接头外观质量符合规范要求的,计0.5分;不符合设计、规范要求的,计0分。0.5受力钢筋位置和混凝土保护层厚度:检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施,节点部位的箍筋间距,混凝土保护层厚度受力钢筋位置符合施工图设计文件要求,受力钢筋位置和保护层厚度偏差超过规范允许偏差1.5倍以下的,计0.5分;不符合设计文件,规范的,计0分。0.5(七)混凝土工程混凝土试块留置、养护:检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等符合规范要求的,计 1.5分;不符合规范要求的,计0分。1.5混凝土的外观质量和19、尺寸偏差:检查混凝土外观质量,抽查混凝土构件尺寸偏差未有严重外观质量缺陷的,尺寸在允许偏差范围内的,计1.5分;有严重外观质量缺陷的;有超过尺寸允许偏差1.5倍的;没有经监理(建设)单位认可的技术处理方案的,计0分。1.5(八)预应力张拉、压浆智能张拉、张拉控制应力采用智能张拉、张拉控制应力及千斤顶校准方程、张拉次数等符合设计及规范要求的,计1.0分;不符合设计及规范要求的,计0分。1.0压浆试块留置及强度压浆试块留置及强度达到规范要求的,计1.0分;达不到规范要求的,计0分。1.0(九)实体质量抽测钢筋原材料:质量偏差及力学性能符合标准、规范规定的,计1.0分;不符合标准、规范规定的,计0分20、。1.0钢筋位置、数量:使用钢筋扫描仪现场抽测钢筋位置在允许偏差范围内的,数量符合设计要求的,计1.0分;有超过尺寸允许偏差1.5倍的、钢筋数量不符合设计要求的,计0分。1.0保护层厚度受力钢筋保护层厚度在允许偏差范围内的,计0.5分;有超过尺寸允许偏差1.5倍的,计0分。0.5混凝土构件强度:使用混凝土回弹仪现场抽测回弹法测定的混凝土强度推定值符合该构件的混凝土设计强度等级的,计1.5分;达不到设计强度等级的,计0分。1.5桥梁顶板、底板、腹板厚度:使用厚度检测仪或钢尺现场抽测桥梁顶板、底板、腹板厚度检测值在允许偏差范围内的,计1.0分;有超过尺寸允许偏差1.5倍的,计0分。1.0(十)梁体21、安装预制梁安装预制梁的外观质量没有严重缺陷或不存在影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差的,预制梁的安装位置及临时固定措施符合施工图设计文件或规范要求的,计1.0分;存在严重缺陷或影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差的,预制梁的安装位置及临时固定措施不符合施工图设计文件或规范要求的,计0分。1.0钢箱梁安装钢箱梁外观质量符合规范要求的,钢箱梁安装位置、连接部位质量符合施工图设计文件或规范要求的,计1.0分;不符合规范、设计文件要求的,计0分。1.0其他积极推广智慧工地或者BM系统推广BIM系统,加1.5分,推广智慧化工地2项加0.5分,4项加1分,超过5项加1.5分合计30 检查人员: 日期22、: 年 月 日3.3 安全管理考评表(40分)工程项目名称:序号检查项目考评内容评分标准应得分数实得分数检查情况1安全管理体系机构人员设置了安全管理机构和满足现场要求的安全管理人员计2.0分;未设置安全管理机构、无专职安全员一票否决;安全员数量不满足要求及证件不符合要求每人扣0.5分。5.5安全目标及责任制制定了安全管理目标,建立了完整的安全生产责任制计1.0分;未制定安全管理目标扣1.0分;目标不合理或责任制不健全每项扣0.2分。安全管理制度制定了各项安全管理制度计0.5分;无管理制度扣0.5分;管理制度不齐全扣0.2分;制度无针对性扣0.1分。安全操作规程操作规程齐全计1.0分;无操作规程23、扣1.0分,每少1项扣0.2分。特种作业人员特种作业人员数量满足工程需要,证件符合要求计1.0分;不符合每人扣0.2分。2安全措施费用费用制度建立了安全措施费用管理制度计0.5分;无制度扣0.5分,制度无针对性扣0.3分。2.5费用计划编制了安全措施费用使用计划,按计划实施计1.0分;未编制计划计0分;使用计划编制不合理扣0.5分,使用不规范扣0.5分。费用台账有完整的安全措施费台账计1.0分;无台账扣1.0分,台账不规范扣0.5分。3安全教育培训培训教育制度编制了年度安全培训教育制度计0.5分;无制度扣0.5分,制度不完善扣0.3分。2.5入场安全教育按要求进行了三级安全教育计1.0分;未进24、行扣1.0分,考核资料不符合每人扣0.2分。变换工种安全教育对变换工种人员进行了安全教育记录齐全计0.5分,未教育或不齐全每人扣0.1分。VR安全教育采用VR安全教育设施计0.5分,未采用VR安全教育设施计0分。4安全技术交底交底制度建立了安全技术交底制度计1.0分;未建立扣1.0分,制度不完善扣0.4分。3.0交底内容进行了书面交底计1.0分;无交底扣1.0分,交底内容不全面、无针对性扣0.5分。签字手续签字手续符合要求计1.0分,不符合每人扣0.2分。5专项施工方案(临时用电、深基坑、脚手架、模板支架、起重机械安拆等)安全技术措施施工组织设计安全技术措施齐全计1.0分;无措施扣1.0分,安25、全技术措施不完善扣0.4分。5.0危险性较大分部分项工程专项方案按照规定编制危险性较大的分部分项工程专项方案计2.0分;无专项方案一票否决;方案不完善扣0.8分,审批手续不符合规定扣0.3分。超过一定规模危险性较大分部分项工程专项方案超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案按照规定组织专家论证计2.0分,未组织专家论证或未按照论证方案实施的一票否决。6安全检查安全检查制度建立了完善的安全检查制度,按要求进行了安全检查计0.5分;未建立制度扣0.5分,制度不完善扣0.2分。2.0安全检查记录安全检查记录齐全计0.5分,检查记录不规范扣0.2分。事故隐患整改事故隐患整改定人、定时间、定措施落26、实的计1.0分,每次未按照隐患整改通知书所列项目进行整改和复查的扣0.2分。7应急救援预案应急救援预案应急救援预案编制符合要求计1.0分,应急救援预案不全面扣0.4分。1.5应急救援演练按要求进行了应急救援演练计0.5分;未进行演练扣0.5分,演练记录不全面扣0.2分。8安全技术资料安全技术资料管理制度建立了安全技术资料管理制度,使用统一的资料范本计1.0分;管理制度不完善扣0.4分。1.09临时用电用电管理按规定编制临时用电施工组织设计0.5分;用电组织设计缺乏针对性扣0.2分,审批程序不符合要求扣0.2分;每次未按规定进行接地电阻测试和漏电保护器检测扣0.2分,未如实填写巡视记录扣0.2分27、。3.0外电防护外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全距离符合要求计0.5分;小于安全距离无防护的扣0.5分,防护设施搭设不符合规范要求扣0.2分。接零保护系统施工现场配电系统采用TN-S系统计0.5分,每处接地接零、防雷措施不符合要求扣0.2分。配电线路配电线路符合规范要求计0.5分,不符合要求扣0.5分。配电箱采用三级配电、二级保护系统的计0.5分;不符合扣0.5分;漏电保护装置安装不符合要求,每处扣0.2分;箱体及箱门未做接零保护,每处扣0.2分;不符合“一机、一闸、一箱、一漏”,每处扣0.2分;电箱无门、无锁、无防雨措施,每处扣0.2分;漏电保护器参数不匹配或检测28、不灵敏,每处扣0.2分;配电箱安装不符合要求每处扣0.2分。现场照明照明线路和安全电压线路架设和使用符合规范要求计0.5分;照明用电和动力用电混用每处扣0.2分;特殊场所、手持照明灯具未使用安全电压,每处扣0.2分;阴暗作业场所、通道口未设置照明或应急疏散照明,每处扣0.2分。10起重设备及小型机具产权备案和使用登记按规定办理备案和使用登记手续、资料齐全有效计0.5分,未办理的一票否决。4.0设备租赁租赁合同、安全协议内容真实、全面的计0.3分,不符合要求的扣0.3分。安装拆卸安装拆卸(包括加节、附着)过程规范、方案内容完整,签字盖章齐全的计0.5分;不符合规定的扣0.2分。检验检测按规定进行29、了检验检测,资料完整的,计0.5分;未经检验检测或检验检测不合格使用的一票否决;不完整扣0.2分。使用管理特种作业人员持证上岗,无违章操作计0.2分;发现违章操作每项扣0.1分。维护保养按规定进行维护保养、记录真实齐全计0.3分;未进行维护保养扣0.3分。现场实体检查设备保险限位装置齐全有效,符合规范要求计0.5分;缺少保险限位装置或保险限位装置失效本项不得分。主要结构无开焊、开裂、变形、严重锈蚀等重大隐患计0.5分,存在上述情况本项不得分。设备基础、配电系统、防雷接地符合要求,与架空线路安全距离符合要求计0.5分;不符合的每项扣0.1分。小型机具、设施(电锯、电焊机、气瓶、手持电动工具等)防30、护及验收符合要求计0.3分,不符合每项扣0.1分。11脚手架及模板支架脚手架立杆基础,纵、横向扫地杆设置和固定,排水措施符合规范及专项施工方案要求的计0.2分,不合格的每项扣0.1分。3.0立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距、纵横向剪刀撑、斜撑设置符合规范及专项方案要求计0.2分,不合格的每项扣0.1分。杆件连接符合规范要求计0.2分,每项不符合要求的扣0.1分。模板支架基础稳定,承载力符合要求计0.5分,不符合扣0.5分。立杆、水平杆、斜杆、剪刀撑等杆件设置符合要求计0.5分,不符合每项扣0.1分。可调托座伸出顶层水平杆悬臂长度符合相应标准的计0.3分,不符合每处扣0.1分。荷载脚手架施工荷载31、均匀、符合设计规定的计0.3分,不符合要求的每项扣0.1分。脚手板与防护栏杆脚手板满铺、牢固稳定,规格、材质符合要求计0.2分;每项不符合要求的扣0.1分;防护栏杆、挡脚板不符合要求的每项扣0.1分。构配件材质质量证明文件齐全有效,钢管直径、壁厚、材质,无钢管弯曲、变形、锈蚀严重现象,符合要求的计0.3分;每项不符合要求扣0.1分。人行通道现浇箱梁人行通道搭设严密、牢靠,防护长度符合坠落半径要求计0.3分;不符合要求扣0.3分。12安全防护临边防护栏杆临边防护栏杆设置符合要求的计0.4分;不符合要求的每处扣0.1分。3.0安全网安全防护网设置符合相关标准规范要求的计0.3分,不符合要求的扣0.32、3分。洞口防护安全防护符合规范要求的计0.3分,每项不符合规范要求的扣0.1分。制式安全爬梯采用制式安全爬梯计1.0分,未采用制式安全爬梯计0分。安全帽和安全带佩戴正确的计0.4分,没有佩戴或佩戴不正确每人扣0.1分。防护用品质量质量合格计0.3分,质量不合格扣0.3分。警示标志现场危险部位安全警示标志齐全计0.3分;无警示标志扣0.3分,每处不齐全扣0.1分。13深基坑基坑开挖与支护基槽开挖深度较大或存在边坡塌方危险采取相应有效支护措施、支护结构自然放坡坡率符合规范及专项方案设计要求的计1.0分;未支护本项不得分;开挖及支护不符合每项扣0.5分。4.0降排水基坑开挖采取有效的降排水措施,有专33、项施工方案的,计0.2分;没有方案、降排水不符合要求的扣0.2分。坑边荷载基坑边堆置土、料具等荷载不超过基坑支护设计允许要求的计0.5分,不符合要求的扣0.5分。施工机械与基坑边沿的安全距离符合要求的计0.3分,不符合的扣0.3分。安全防护开挖深度2m及以上的基坑周边按规范要求设置防护栏杆、栏杆设置符合规范要求的计0.5分,不符合要求的扣0.5分。基坑内设置有供施工人员上下的专用梯道符合规范要求的计0.2分,不符合扣0.2分。支撑拆除作业支撑拆除符合规范及专项方案要求的计0.5分,不符合要求的扣0.5分。作业环境基坑内机械、人员作业及管线保护符合规范及专项方案要求的计0.5分,不符合的扣0.534、分。小计40项目负责人: 检查人员:3.4 项目管理考评表(5分)工程项目名称:序号检查项目考评内容评分标准应得分数实得分数检查情况1项目管理机构机构组织结构、人员构成、岗位资格项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员、(材料员、机械员、资料员、劳务员、标准员根据工程规模配备)等管理人员符合项目管理人员配备相关规定,与投标文件一致,具备相应岗位资格的,计0.5分;缺一人扣0.2分,扣至0分为止。项目管理人员存在挂靠等违规行为的,该工程项目标准化考核为不合格。0.5 人员变更程序合规、手续齐备的,计0.2分;手续不齐备或没有相关手续的,计0分。0.2 项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安35、全员、材料员、机械员、资料员、劳务员、标准员等管理人员的劳动合同、社保证明、工资发放单(均由施工总承包单位提供)符合要求的,计0.5分;每有一人不符合要求的扣0.2分,扣至0分为止。0.5 管理人员岗位职责、照片上墙明示的,计0.2分;不全或没上墙明示的,计0分。0.2 相关管理人员在岗,按规定的工作职责履责,项目经理在岗率(查阅施工日记、检查施工资料)不低于80%的,计0.5分;项目经理擅自不在岗的,计0分;其他人员空岗一人扣0.2分,扣至0分为止。0.5 2项目管理制度工作制度岗位责任、质量安全管理、财务核算、内业管理、消防安全等各项工作制度健全,符合工程实际的,计0.2分;有一项不符合的36、计0分。0.2 3施工组织设计(方案)及专项方案(措施)相关内容、指导工程施工情况工程概况、总体部署、施工准备、资源配置(材料、机械、人力等)、主要施工方法、分阶段施工总平面图、重要分部分项工程施工方案、关键工序工艺标准、文明施工措施、质量通病防治措施、审批手续和签字(包括监理或建设单位意见)等齐全的,计0.5分;缺一项扣0.2分,扣至0分为止;套用、与工程实际明显不符的,计0分。0.5 4合同管理施工合同内容真实、齐全,经行业主管部门备案并且签订时间符合规定,计0.3分;不真实、不齐全或不符合规定的,计0分。0.3 劳务分包合同合同真实、签订规范,劳务队伍具备相应的建筑劳务资质,计0.3分;37、不符合要求的,计0分。0.3 材料设备采购租赁合同合同齐全的,计0.3分;不齐全的,计0分。0.3 5施工许可施工许可证施工许可证内容完整,发放时间合法,并摆放现场明显位置的,计0.3分;没有摆放或不符合规定的,计0分。0.3 6实名制工作开展设置考勤系统设置农民工实名制考勤机并应用的,计0.2分;没有或未应用的,计0分。0.2 开设专用账户开设农民工工资专用账户的,计0.2分;未开设的,计0分。0.2 工资支付按月足额支付农民工工资,公示工人工资发放表并存档的,计0.2分;未按月足额支付、公示及存档的,计0分。0.2 7工程款支付工程款支付凭证建设单位按照合同约定向总承包企业或专业承包企业支38、付工程款的,计0.2分;存在将工程款支付到个人账户等违规行为的,本项目标准化考核不合格。0.2 总承包企业按照合同约定向专业分包和劳务分包企业支付工程款的,计0.2分;存在将工程款支付到个人账户等违规行为的,本项目标准化考核不合格。0.2 8材料设备台账、证明材料设备采购和租赁台账、支付凭证,自有机械设备、周转材料证明相关凭证(证明)材料齐全、合法,购买主体单位符合合同约定的,计0.2分;每缺一项扣0.1分,扣至0分为止。购买主体单位存在违规行为的,本项目标准化考核不合格。0.2 小计5.0 备注:在检查期间未按时提供相关资料的检查项目,视为不合格,该项目计0分。项目负责人: 检查人员: 年 39、月 日3.5 文明施工管理考评表(10分)工程项目名称:序号检查项目考评内容评分标准应得分数实得分数检查情况1施工现场标牌七牌一图七牌一图(工程概况、管理人员名单及监督电话、防火责任、安全生产、文明施工、农民工维权信息告知牌、扬尘治理公示及监督电话牌和施工现场总平面图)设置在大门口位置明显处,内容齐全的,计0.4分;不齐全、不设置的,计0分。0.4 统一规范、整齐,符合省有关图集要求的,现场有宣传栏,安全标语和标识符合要求,计0.4分;不规范、整齐的,计0分。0.42现场围挡高度、可靠性和外观围挡封闭且市区主要路段围挡高度不小于2.5米,一般路段围挡高度不小于1.8米的计1.0分;没有封闭的,40、计0分。1.0 3封闭管理管理设施和制度施工现场进出口设置大门,门头设置企业标识的,计0.2分;没有设置的,计0分。0.2 现场技术、管理人员佩戴工作卡的,计0.2分;有一人不佩戴工作卡,计0分。0.24施工场地场区道路及临时设施设置循环通行临时道路,平整、通畅的,计0.3分;不平整、通畅的,计0分。0.35材料管理施工材料、构件、料具堆放及管理材料、构件、料具堆放合理,码放整齐的,计0.4分;不一致的,计0分。0.4 易燃易爆物品分类储藏在专用库房,防火措施得当的,计0.3分;措施不得当的,计0分。0.3 材料存放有防火、防锈蚀、防雨措施的,计0.3分;没有采取相应措施的,计0分。0.3 641、现场宿舍宿舍窗户、床铺;宿舍人均面积或人员数量 宿舍窗户可开启,床铺规整且不超过两层、通道宽度不小于0.9米的,计0.3分;不符合要求的,计0分。0.3 人均面积不小于2.5平方米,且不超过16人的,计0.3分;每有一项不符合要求的计0分。0.3 7临时用房施工作业区、材料存放区与办公、生活区布置施工、办公、生活分区明确的,计0.3分;布置混乱、没有隔离措施的,计0分。0.3宿舍、办公用房坚固可靠,宿舍没有与伙房、库房共用,防火等级符合消防标准的,计0.3分;不符合的,计0分。0.3 8消防安全临设防火;消防通道;消防水源设置;灭火器材配置临时用房和作业场所防火符合规范要求、消防措施落实到位的42、的,计0.2分;不符合要求的,计0分。0.2 消防通道设置符合相应标准的,计0.3分;不符合标准的,计0分。0.3 消防水源设置符合相应标准,计0.3分;不符合要求的,计0分。0.3 灭火器材布局、配置合理、性能可靠的,计0.5分;不符合的,计0分。0.5 9生活设施食堂位置、操作间设置、设施、器具和人员及厕所、淋浴等建立了卫生责任制度并落实到人的,计0.2分;没有建立责任制的,计0分。0.2 地面、灶台、炊具、食品存储符合卫生要求的,计0.2分;不符合要求的,计0分。0.2 炊事人员有身体健康证的,计0.2分;没有健康证的,计0分。0.2 设置独立的制作间、储藏间的,计0.1分;没有设置的,43、计0分。0.1能够保证现场人员卫生饮水的,计0.2分;不能做到卫生饮水的,计0分。0.2 设置了淋浴室的,计0.1分;没有设置淋浴室的,计0分。0.1 厕所卫生达到水冲式或干净整洁、没有异味的,计0.2分;没有达到的,计0分。0.2 10辅助生活设施学习和娱乐、应急急救等用房有学习和娱乐设施的,计0.1分;没有设施的,计0分。0.1 有简单医疗用房、常备药品、专职人员的,计0.1分;不齐全的,计0分。0.1 有计划生育、预防艾滋病教育记录或宣传材料的,计0.1分;缺项或没有的,计0分。0.1 11建筑扬尘治理制定扬尘治理方案方案符合要求,措施得力,现场管理有成效的,计0.3分;不符合要求的,计44、0分。0.3车辆冲洗设施和渣土车苫布覆盖进出口处设置车辆冲洗设施,满足使用要求的,计0.3分;没有设置或只设置水管不满足使用要求的,计0分。0.3建筑渣土运输车采用苫布覆盖的,计0.2分;没有覆盖措施的,计0分。0.2道路硬化和苫布覆盖等防尘措施集中堆放的土方、砂石料采取覆盖等防尘措施,全部覆盖的,计0.2分;部分覆盖的或没有覆盖的,计0分。0.2场内主要道路、办公和材料加工区及堆放场做硬化的,计0.3分;未做硬覆盖的,计0分。0.3砂浆搅拌封闭符合标准要求的,计0.1分;不符合要求的,计0分。0.1采用洒水设备定期降尘计0.2分;未采用计0分。0.212施工节水水资源再利用混凝土养护和现场搅45、拌用水合理,有节水措施,计0.2分;没有设置,计0分。0.2冲洗现场机具、设备、车辆用水,设立循环用水装置,计0.2分;没有设置的,计0分。0.213施工节能节能设备利用临时用电设备采取节能设施,计0.2分;没有设置的,计0分。0.2办公、生活和施工现场,采用节能照明灯具,计0.1分;没有设置的,计0分。0.114环境污染控制预拌混凝土防污染采取有效措施,计0.2分;无措施,计0分。0.2液体废物有防止泥浆、污水、废水污染环境措施的,计0.2分;没有措施的,计0分。0.2垃圾清运建筑生活垃圾及时清运,场内无存量堆积,计0.2分;有存量堆积,计0分。0.2小计10.0项目负责人: 检查人员: 年 月 日
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