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药业公司内部审计监督评估管理制度
药业公司内部审计监督评估管理制度.doc
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管理资料
上传人:职z****i 编号:1132009 2024-09-08 5页 26.50KB
1、药业公司内部审计监督评估管理制度编 制: 审 核: 批 准: 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制: 审 核: 批 准: 版 本 号: 第一节 总 则 第一条 为充分发挥审计的监督管理作用且有效开展审计工作,监督和评估公司内部控制体系的完整、有效性,保证所属公司、各业务单元财务收支、经济活动的真实性、合法性,根据中华人民共和国审计法、审计署关于内部审计工作的规定、中国内部审计准则以及公司内部有关管理制度及管理规定,结合公司实际,制定本制度。 第二条 内部审计是公司内部建立的一种独立的评价、控制和监督活动。它通过系统、规范的方法,审查、评价公司各级组织经营活动及目标实现情况、内部控制制度2、的建立与执行情况、资源利用状况等,并提供相关的分析、建议,协助、监督管理人员认真地履行职责。 第三条 内部审计的目的是督促公司总部各管理部门、业务单元在日常生产、经营管理过程中严格按制度办事、按规则办事,做到规范化管理,规避经营风险,增加公司价值。 第四条 公司总部各管理部门、业务单元依照本规定接受审计监督。 第二节 审计机构和审计人员第五条 公司内部设立审计机构,配备专职内部审计人员,负责公司内部审计工 作,依照国家法规、政策和公司规章制度,独立行使内部审计职权,并向董事会报告 内部审计工作。 第六条 内部审计人员应当具备的执业能力: (一)熟悉有关国家政策、法律、法规、规章制度和现代企业制3、度; (二)具备审计专业方面必需的知识和技能,能熟练应用内部审计标准、程序和技术; (三)熟悉本单位经营管理及生产、技术知识; (四)具有较强的组织协调、综合分析、专业判断、文字表达及微机操作能力; (五)具有足够的有关防止舞弊的知识,并能够识别出可能已经发生的舞弊行为。2第三节 审计机构的职责与权限 第七条公司内部审计机构应在公司董事会领导下,依照国家法律、法规和政策 以及公司章程和有关规章制度,对公司及所属单位的财务收支、费用控制、经济效益以及经营活动进行内部审计,并对其出具的内部审计报告的客观性和真实性承担责任。 第八条 内部审计具体职责: (一)对公司各管理部门、业务单元的财务预算、财4、务收支、资产质量、经营业绩以及采购、销售、仓储、物流等合同签订与履行等有关经济活动进行审计监督和评价; (二)对公司各管理部门、业务单元财务、采购、生产、销售、工程、质量、安全、环保等各项内部控制和风险防范系统的完整性、合理性和有效性及执行情况进行审查和评价,并督促其建立健全内部控制体系和风险防范体系; (三)对公司各管理部门、业务单元管理层执行“三公” 、“四严” 、“四以”原则的情况进行审查和评价; (四)对公司各业务单元主要负责人进行任期内经济责任审计。 (五)对公司、业务单元基建工程、重大技术改造和大修等立项、预算、决算、施工进度和施工质量等进行监督和审核; (六)对公司、业务单元工程5、招投标业务进行监督和工程材料报价的审核。 (七)完成领导安排的其他专项审计任务。 第九条 内部审计具体权限:内部审计机构在审计期间,有权检查被审单位(部门)审计区间内所有有关经营管理的帐务、资料,包括: (一)会计帐簿、凭证、报表; (二)全部业务合同、协议、契约; (三)全部开户银行的银行对帐单; (四)各项资产证明,投资的股全证明; (五)要求提供各项债权债务的确认函; (六)与客户往来的重要文件; (七)重要投资经营决策过程记录; (八)重要会议记录; (九)其他相关资料。 必要时审计人员可根据审计实际情况就审计区间向前追溯和向后推迟,被审计单位不得拒绝。3第十条 内部审计机构还具有以下6、权限: (一)就审计事项的有关问题向被审计单位或个人进行调查; (二)盘点被审计单位全部实物资产及有价证券等; (三)要求被审计单位(部门)负责人在审计工作底稿上签署意见,对有关审计事项写出书面说明材料; (四)制止正在进行的严重违反国家规定或严重危害公司利益的活动,审计部经权力机构批准,有权对重大紧急事项立即采取封存帐簿、资产等临时性措施或申请其他部门采取保全措施后报有关领导; (五)建议公司对违反财经法纪和严重失职造成重大经济损失的单位(部门)和个人追究责任; (六)对被审计单位(部门)提出改进管理的建议; (七)责令被审计单位(部门)限期调整帐务;追缴违法违规所得和被侵占的公司财产; (7、八)建议通报批评违反财经纪律的重大案件和人员,表扬经营有方、成绩卓著和遵纪守法的部门和个人。 第四节 被审计单位(部门)的责任与义务第十一条 在开展各项审计时,被审计单位(部门)有责任与义务按审计通知书及现场要求如实提供会计报表,有关文件、资料、凭证及其他相关资料,不得阻挠、拒绝、拖延、谎报。 第十二条 被审计单位在审计期间不得转移、隐匿、篡改、毁损会计凭证、会计帐簿、会计报表以及其它与财务收支有关的资料。 第十三条 审计人员调查了解被审计单位有关问题时,被审计单位有责任和义务提供有关线索,同时被调查人员有责任和义务向审计人员提供真实的材料。 第十四条 审计人员与被审计单位就审计报告进行交流时8、,被审计单位有责任和义务从实事求是的原则出发,与审计人员沟通。对于报告中提出的问题,应虚心接受审计部门的建议,并在规定的时间内予以纠正,并反馈整改结果。 第十五条 被审计单位有责任和义务提供合同原件及相关审查资料(其中包括: 合同备忘录,新供应商资质材料,询价单,核价表、比价表、付款方式说明、现场勘察实物,技术协议及其他相关审计资料)。4第十六条 审计人员在进行工程决算审计时,被审计单位有责任和义务提供工程决算资料(其中包括:施工图纸、签证、工作任务单、验收单;同时提供工程所用材料的规格型号、品牌、材料合格证、材料复验单、技术性能及其他相关审计资料)。 第十七条 所属子公司及分厂在进行工程技改9、项目时,工程管理人员对工程的质量、工程进度有责任和义务进行检查监督,防止出现劣质工程。 第五节 审计工作程序第十八条 公司内部审计机构根据公司安排和公司具体情况拟订年度审计计划,经公司批准后实施; 第十九条 根据被审计单位实际情况,制订项目审计实施方案,经本机构主管领导批准后正式实施。 第二十条 审计项目确定后,其实施工作计划应包括以下主要内容: (一)审计项目名称; (二)审计目的和范围; (三)审计主要方式和步骤; (四)审计人员组织; (五)审计时间安排; (六)其他应事先明确的内容。 第二十一条 审计机构应在实施正式审计前三天下达审计通知书,通知被审计单位或部门。审计通知书内容应包括:10、 (一)被审计单位或部门及项目名称; (二)审计范围、内容和时间; (三)对被审计单位配合审计工作的要求; (四)审计机构的其他工作要求。 第二十二条 审计主要步骤:通过核对财务会计账簿、报表、凭证和查阅与审计相关的各类文件、资料和查核实物,并通过调查访问有关单位和人员等方法收集审计证据,编写审计工作底稿,在审计工作底稿上签署明确审计意见。 第二十三条 在执行审计实施工作计划并完成审计主要步骤后,审计小组应及时向公司提交审计报告。审计小组提交审计报告前应当与被审计单位(部门)进行认真交流和沟通,被审计单位(部门)应在审计报告指定期内提出书面意见。审计部应将审计报告附被审计单位(部门)书面意见一11、并报送公司领导5第二十四条 审计部应依据审计报告,对具体的审计事项作出评价和改进建议,拟定并向被审计单位下达审计结论和审计意见书。 第二十五条 审计结论和审计意见书送达被审计单位(部门)后,被审计单位(部门)必须对审计结论和审计意见及时做出处理,并在一定期限内将处理结果报告公司审计部。对审计意见书、审计决定如有异议,可以向公司总经理提出,裁决处理。 第二十六条 审计部对重要的审计项目,应实行后续审计后续审计主要检查被审计单位(部门)按审计意见书改进工作和执行审计决定的情况。 第六节 审计档案管理第二十七条 审计工作中形成的文件资料,审计部应有专人管理,年度终了移送公司档案管理部门。 第二十八条12、 审计档案管理范围: (一)审计通知书和审计方案; (二)审计报告及其附件; (三)审计记录、审计工作底稿和审计证据; (四)反映被审单位和个人业务活动的书面文件; (五)公司领导对审计事项或审计报告的指示、批复和意见; (六)审计处理决定以及执行情况报告; (七)申诉、申请复审报告; (八)复审和后续审计的资料; (九)其他应保存的。 第七节 保密制度第二十九条 公司审计部负责对内部审计人员的保密培训指导工作,提高审计人员在审计活动中的责任感和保密意识。 第三十条 审计人员应严格执行保密制度,严守审计机密,对未予公开的事项不得外传。 第三十一条 审计人员对在执行审计过程中所掌握的被审计单位的13、经营策略、商业秘密、经营信息、生产技术、各种原辅料、材料、备品配件的供应信息及其它相关的财务资料、财务信息等应按公司保密管理规定的要求严格保守秘密。6第三十二条 对审计报告(含原始材料)、审计决定和领导指示,未经审计报告签发者同意不得向外透露。 第三十三条 对向内审部门揭发问题的人、群众来信,以及外单位转来的有关资料,不管本人是否提出为其保密的要求,审计人员都要为其保密。 第三十四条 印发审计文件材料,应按规定划注密级,印发范围要严格按公司规定执行,不得随意扩大,未经对外公布的审计文件材料,不得带至公共场所,审计文件材料未经本单位领导批准,不得外借。 第三十五条 对在审计工作中故意或无意泄露保14、密内容给公司生产、经营活动造成重大损失的,应按公司有关制度规定追究其责任,情节严重的追究法律责任。 第八节 奖励和处罚 第三十六条对执行本制度工作成绩显著的单位和个人,审计机构向董事会提出 给予表扬和奖励的建议。 第三十七条 对违反本制度,有下列行为之一的被审公司(部门)和个人,由公司根据情节轻重给予行政处分,经济处罚,或提交有关部门进行处理: (一)拒绝提供帐簿、会计报表、资料和证明材料的; (二)阻挠审计人员行使职权,抗拒、破坏审计检查的; (三)弄虚作假、隐瞒事实真相的; (四)拒不执行审计意见书或审计结论和决定的; (五)打击报复审计工作人员的。 第三十八条 审计工作人员违反本制度规定,有下列行为之一,给予行政处分,经济处罚: (一)利用职权谋取私利的; (二)弄虚作假、徇私舞弊的; (三)玩忽职守,给被审公司造成损失的; (四)泄露被审公司商业机密的。 第三十九条 本制度未尽事宜,按国家有关法律法规、部门规章和本公司章程的规定执行。本制度如有与国家有关法律法规、部门规章和本公司章程相抵触时,按照国家有关法律法规、部门规章和本公司章程的规定执行。 第四十条本制度经公司董事会审议通过后执行,制度解释权归公司审计部。7
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