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煤业有限公司办公用品固定资产管理制度
煤业有限公司办公用品固定资产管理制度.docx
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办公日常
上传人:职z****i 编号:1102357 2024-09-07 11页 29.22KB
1、煤业有限公司办公用品固定资产管理制度编 制: 审 核: 批 准: 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制: 审 核: 批 准: 版 本 号: XXXX村煤业有限公司办公用品及固定资产管理制度为了更好的控制公司成本开支,规范公司办公用固定资产及低值易耗品的申报、领用、发放管理工作,特制定本制度。本制度适用于XXXX村煤业有限公司所有办公资产的管理。第一条 分类公司办公用资产分为固定资产及低值易耗品两大类。第二条 固定资产的管理一、 范围固定资产指金额在2000元以上,使用价值在一年以上的设备,包括台式电脑、复印机、打印机、传真机、扫描仪、移动硬盘、刻录机、笔记本、投影仪、相机、麦克风等。二2、 申请 公司各部门如计划购置固定资产,须填写固定资产购置申请表(见附表1),办公室专员根据配置标准及实际库存情况,进行资产调拔或申请购买。三、 购买办公用固定资产本着“先调配,后购买”的原则,确因工作需要、公司内部无可调配资源不得不购置的,由使用部门填写固定资产购置申请表,报请总经理审批同意后,由办公室联系购买。四、 固定资产的验收、登记与领用1、固定资产购置后,办公室专员按固定资产购置申请表和有关购货协议进行验收。保留购买物品的凭证以及发票等,一式二份,一份存留,一份交财务部门作为报销凭证。财务管理部门在报销时必须查验固定资产购置申请表,购买凭证以及相关发票,如手续不全,应拒绝报销。2、 3、固定资产验收合格后,办公室专员应对固定资产进行分类编号,建立台账,录入固定资产的基本资料(包括编号、型号、规格、生产厂家、经销商、价格、购置人、验收人、使用部门、使用人、存放地点、保修情况等)。财务管理部门应通过固定资产核算及管理系统建立固定资产总账和台账。 使用部门在领用固定资产时应填写固定资产领用登记表,如下办理相应的领用手续。3、各类办公用固定资产的领用部门须指定责任人,资产到位后,由责任人在固定资产领用登记表签字后方可领用。五、使用特殊固定资产要制定专人负责,并严格按照使用办法进行操作和管理。对于车辆、电器等类物品不是专业人员或未经专业培训和未全面掌握实用方法者不得动用。六、保管/保养4、/报废1、办公室专人负责固定资产管理并建立实物台帐;个人使用的固定资产,由本人负责管理,责任到人。2、固定资产在使用过程中须维修或保养的,须以书面形式报行政部备案,由办公室专员统一联系生产厂家或经销商进行维修。3、如有保管不善,使用不当,应及时采取措施加以改进。经长期使用,自然损坏或在特殊情况下人为损坏,经相关专业人员检测后,确实不能修复使用的固定资产,上报公司各级领导同意并填写固定资产报废申请审批表后办公室办理报废手续,并将实物交还行政部。人为损坏情况下,应由损坏人进行照价赔偿,并按员工手册进行惩罚。八、盘点登记1、办公室人员每月初对固定资产进行一次盘点,要求做到帐实相符。2、各项固定资产分5、类盘点,编号登记,由行政部组织,各部门物品管理员配合。第三条 低值易耗品的管理一、 分类低值易耗品是指为方便日常办公配备的各类价值较低或使用期限较短的、不作用具或用料的物品,按照消耗状态分为耐用品、消耗品、设备耗材以及办公家具。1、耐用品包括:计算器、订书机、文件筐、笔筒、打孔机、剪刀、装订机、直尺、起钉器、印台、活动白板、电源插座、钥匙、耳机、U盘等,此类物品按职位配备,换岗或离职时必须交回办公室。2、消耗品包括办公文具、招待用具、和其它专用办公消耗品。办公文具:笔、笔芯、墨水、稿纸、便签、笔记本、裁纸刀、抽杆夹、档案盒、文件夹、资料册、装订针/线、回形针、图钉、大头针、卷笔刀、橡皮、印泥、6、票夹、挂钩、胶带、刀片、胶水、口曲纸、复写纸等,按照定岗定标准配备,换岗不重配,离职退还办公室。招待用具:一次性水杯、茶具、果盘、烟灰缸等。此类物料按部门和使用频率定额配备,换岗、离职时需交接。其它专用办公消耗品:账册、报表、凭证、票据、专用印章等,此类物料归财务专项规定使用。3、办公设备耗材包括墨盒、色带、碳料、磁盘、光盘、复印纸、传真纸、电池等,此类物品随办公设备管理,按使用频率核定配额,换岗或离职时需交接清查。4、办公家具包括办公桌、椅、沙发、茶几、文件柜、灯具、空调、电扇、窗帘、衣帽架等常用办公场所配套设施,此类物料按部门标准配备。二、 申购1、所有办公用品的申购,原则上必须在以旧换新7、和参照标准配置的前提下执行,否则不予审批。2、每月25日之前(三个工作日内)各部门申报本部门下月度办公用品计划,部门经理审批后,由办公室人人员确认是否超标,如无超标情况,则由专员汇总后,实施采购任务。3、各部门若需采购临时急需的办公用品,由部门主管填写办公用品购置申请单,并在备注栏内注明急需采购的原因经部门负责人和行政部经理审定同意后交办公室专员,实施采购任务。三、 领用与发放每月5-6日(2个工作日)由办公室按申报标准统一发放办公用品,登记部门及个人领用台帐,并由领物人签字后方可发放。四、 保管保养公司各类办公用品的保管/保养归办公室负责,应建立专用办公用品存放柜,保证物品存放的安全性。办公8、室人员若内部工作调整,其办公用品由办公室统一安排、调整;若调离办公室,其办公用品应及时清理上交,不得擅自转让、外借或带走。五、 办公用品报废处理非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时,使用人应提出办公用品报废申请(参照固定资产的报废程序),经相关负责人行政人事部审核,并报财务部备案后,由行政专员办理报废注销手续。南京源恒环境研究所有限公司固定资产购置申请表申请部门: 申请日期:编号用品名称单位规格型号申请数量预算(元)用途备注123456合计总经理行政部负责人部门负责人申请人 固定资产领用登记表部门: 资产编号固定资产名称规格型号数量原值领用人、时间使用保管人使用人变更备注固定资产报废申请审批表申请部门经办人申请时间固定资产名称规格型号单位数量购置原值残值报废原因总计申请部门负责人意见 年 月 日行政部负责意见 年 月 日财务部负责意见年 月 日总经理意见 年 月 日办公用品购置申请单申请部门: 申请日期:编号用品名称单位规格型号申请数量预算(元)用途备注123456合计总经理行政部负责人部门负责人申请人固定资产标签打印模板实物资产登记卡实物资产登记卡卡片编号13001卡片编号13002资产编号001资产编号002使用部门环评部使用部门环评部资产名称台式机资产名称台式机规格型号规格型号购入时间购入时间使用状态使用中使用状态使用中
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