建设集团公司项目部施工质量检查制度附表.doc
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编号:797487
2023-11-14
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1、建设集团公司项目部施工质量检查制度附表编 制: 审 核: 批 准: 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制: 审 核: 批 准: 版 本 号: xx项目部 施工质量检查制度一、检查工作原则1、项目部各职能部门必须按职责要求,在所管范围内开展日常、不定期或专业的质量检查。2、定期检查都必须组成由领导负责,相关部门参加的检查组。3、检查工作必须有计划,明确检查的要求和目的,按照公司三标一体管理体系和本项目质量管理规定进行。4、对检查发现的问题,应及时定出纠正或预防整改措施、落实人员,限期整改和验证闭合。二、检查方式和内容1、定期检查:以“查事故隐患、查规章制度、查责任制落实、查作业纪律、查标2、准化作业”的“五查”为主要内容的施工质量检查。定期检查:项目每月进行一次大检查,每周进行一次周检查,月末周检可和本月的大检查结合进行。2、专业检查:以重点进行专业性、工程重难点、“四新”技术应用作业工点为检查内容的施工质量检查。专业检查:工程部、安质部、试验室、物机部等根据现场施工生产情况及有关规定要求组织进行。3、季节性检查:以查冬季施工为主要内容的施工质量检查。季节性检查:由项目根据西安特定自然条件、气象特点组织进行。4、重要工序、关键控制点施工、隐蔽工程检查凡重要工序、关键质量控制点施工、隐蔽工程,工程部应先行自检并填写工程检查证有关内容,备齐有关资料,首先通知内部质量检查工程师检查签证3、,后送监理工程师进行检查和签认重要工序、隐蔽工程检查证,否则不得覆盖或进行下一道工序的施工,以确保工程质量。5、日常施工质量检查。项目质检人员及质量巡查队进行日常性巡查(每天不少于2次,夜间施工必查),并做记录。a工程部除参加定期的质量大检查外,凡到工地布置、指导、检查工作,均应对施工质量进行检查,发现问题提出处理意见,督促及时改进。b各级管理人员,无论是否参加定期的质量大检查与否,凡到工地布置、指导、检查工作时,均应对施工质量进行检查,发现问题及时将有关情况反馈给工程部、质检部、安全部、施工部,提出处理意见,督促及时改进。6、三检查、一交接制度施工作业班组必须执行班前、班中、班后三检查、一交4、接制度,对检查中发现的问题,应及时解决,如无法解决应立即上报,求得解决。班前检查的内容:检查上一班施工的质量是否符合要求,现场的工具、设备是否良好。班中检查的内容:检查班组作业人员是否严格按施工质量技术标准要求施工,是否严格执行了本作业岗位的技术操作规程。班后检查的内容:分析当班作业过程是否留下质量隐患,提出解决办法,是否有违规程操作情况,对违规作业人员提出批评教育,分析未遂事故事件。交接班检查的内容:对轮班作业的工点,应建立执行交接班检查制,由交接班的班组长填写交接班记录簿,由双方签认。交接班记录簿应填写的主要内容:上一班完成的工作量,质量自评情况。上班采用的操作方法,下一班应采用的操作方法5、。生产施工用的工具、机械设备的完成情况。交接班记录簿由项目结合生产安全、施工质量有关要求印制,使用完后由施工作业班组自行保管,随时接受施工部检查,到工程完工,正式交付使用后销毁。三、施工质量检查总结1、定期检查、专业检查、季节检查完毕后,由检查组写出施工质量检查总结,按要求做好检查原始记录。重要工序、关键质量控制点施工、隐蔽工程检查,日常施工质量检查除保持必要的记录外,还应把主要关键的检查内容汇总记入当天的工程施工日志中。2、施工质量检查应填写质量检查记录表。记录务必做到客观、清楚,并标注出查到的问题的处理措施。对检查中发现的施工质量问题、隐患还应填写不符合/问题/隐患整改通知单(项目质检工程6、师用表)或不符合处置与纠正或预防措施报告(项目部其他部门用表)传达到施工部、作业班组,按照项目纠正、预防措施控制程序对需要整改的问题进行处理、落实和验证。质量检查记录表 (日常, 定期, 专项,) 页号: / 检查人员检查日期检查类别质量 ,环境 , 职业健康 , 安全 ;记录人检查区域/项目/班组客 观 记 录问题处理要求注:1、填写时应对标注“”的地方进行打确定。2、“问题处理要求”栏应确定发现问题或隐患后的后续工作(填写不符合/问题/隐患整改通知单或不符合处置与纠正或预防措施报告处理方式)。不符合/问题/隐患整改通知单质量 ,环境 , 职业健康 , 安全 编号RC-1:DQ-1:ZX-17、:检查人员:检查时间:检查区域:作业班组:不符合/问题/隐患描述:原因分析: 分析人:纠正或预防措施:措施制定人: (以上问题限 日内整改完毕,整改情况报项目质检工程师验证)检查负责人签名批准人签名整改执行人签名注:本表一式三份,作业班组1份,现场施工员1份,质检存档1份。不符合/问题/隐患整改验收记录表质量 ,环境 , 职业健康 , 安全 编号RC-2:DQ-2:ZX-2:纠正预防整改情况作业班组长签名: 施工员确认签名: 日期:复查验证情况及意见复查验证人签名: 复查验证日期:注:1、编号中RC为日常检查,DQ为定期检查,ZX为专项检查。2、本表一式三份,作业班组1份,现场施工员1份,质检存档1份。不符合处置与纠正或预防措施报告责任部门/班组负责人不符合事实简述:提出部门/人员: 日期:处置处置方案:制定人: 审批人: 日期:纠正或预防措施评审是否需要采取纠正措施:否 是原因分析:评审、分析人员: 日期:纠正或预防措施:制定人: 审批人: 日期:验证处置方案完成情况与效果:验证部门及人员:日期:纠正或预防措施完成情况与效果:注:此表至少填写一式两份,责任部门/班组、验证部门各保存一份。