公司仓库验收保管及物资领发管理制度.doc
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上传人:职z****i
编号:1137018
2024-09-08
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1、公司仓库验收保管及物资领发管理制度编 制: 审 核: 批 准: 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制: 审 核: 批 准: 版 本 号: 为了更好地发挥仓库对产品的调配功能,规范公司仓库的产品管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,确保公司资产不流失和各产品的名称、型号、规格以及数量准确无误,保证销售、生产正常的进度,特制定本管理制度。主要目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度,指导和规范仓库人员日常作业行为,通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。使用范围仓库工作人员仓管职责仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作;仓库管理员负责物料2、装卸、搬运、包装等工作;采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作;仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定;验收保管一、物资的验收入库仓库管理制度1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。2、对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、仓库主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。3、库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。(1)未经总经理或部门主管批准的采购。(2)与合同计划或请购单不相符的采购物资。(3)与要求不符合的采购物资。4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物3、资,库管员要到现场核对验收,并及时补填入库单。二、物资保管仓库管理制度1、物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到二齐、三清、四定位。(1)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐;(2)三清:材料清、数量清、规格标识清;(3)四定位:按区、按排、按架、按位定位。2、仓库管理员对常用或每周有变动的物资要随时盘点,若发现数量有误差须及时找出原因并更正。3、 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。三、物资的领发仓库管理制度1、 库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。2、 库管员根4、据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。3、领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。5、 以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和部门经理签字。四、物资退库仓库管理制度1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。2、废品物资退库,库管员根据废品损失报告单进行查验后,入库并做好记录和标识。具体规定一、仓储管理规定1、仓库主要的作业主要分为入库,出库,保管三大部分。(5、1)入库 要按照送货单上的数目将材料清点清楚,发现有异常情况必须向你的主管汇报,得到指示意见后遵照执行,进质检人员检验合格后,就办理入库手续,开具入库单,登记进销存帐用友系统。(2)出库对于生产部门的领料,根据配料单(或生产计划部门审核通过领料单据)照单发料,然后登记进销存帐或录入用友系统。对于发货,必须按照财务开出的送货单或经其审核的出库单发货登记进销存帐或录入用友系统。(3)保管合理安排仓库库容,给每种物料贴上明确的标签,做到先进先出,了解采取合理的保护措施,防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点仓库,检查一下帐物是否相符,如果不是,就要查找原因(收发错误,合理损耗等等),做一张盘点盈亏汇总6、表,汇报给上级,更改账面数字,以做到帐卡物相符。2、物料收货及入库(1)需严格按照入库流程进行作业。(2)收货时需要求采购人员给到“送货单”,没有时需要追查,直到拿到单据为止,并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。(3)所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述,以避免出错。(4)仓库与采购共同确认入库单物料数量时,如发现送货总单上的数量不符,应找相应采购签字确认,由采购联络处理数量问题。(5) 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放,不得随意摆放物料,不得在规划的区域外摆放物料,特殊情况需要在2小时内进行整理归位。(6)原则上当天7、收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数,进行“入库单”入库信息的统计,点数入库。(7)生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的入库物料还是库存物料,以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认,且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。(8)仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认,即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符,不符合的需要追查原因到底和解决完成。(有借料的需要见到产品借用单据,测试坏的需要补单且不能登帐入库,如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量)。(9)入库物料需要摆放至指定储位。3、8、物料出库(出库领料)(1)需严格按照“物料领用表”来发物料,并填写“出库单”“借用单”进行作业。(2)生产车间给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。(3)取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。(4)“出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门,并要求其签名确认。(5)内部领料需要部门主管签字,部门经理签字方可发货。6、退货物料处理(1)需按照有关“退货通知单“的进行作业。(2)采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字,可以暂放仓库。(3)不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。7、仓库卫生、安全管理(1)每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁9、整理工作,清理掉不要不用和坏的东西,将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。(2)卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。(3)部门将根据工作结果进行评分,作为奖金的依据。(4)考量物料区域摆放是否合理,并做合理摆放和规划。(5)安全a) 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭,按仓库“十二防”安全原则检查货物,异常情况及时处理和报告。b)仓库内严禁吸烟和禁止明火,发现一例立即报告上级处理。c) 高空作业需要使用作业车,并注意安全。d)保障疏散通道、安全出口畅通,以保证人员安全。8、物料管理(异常处理及呆滞物料处理)(1)物料品质维护:10、在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中,遵循仓库“十二防”安全原则,防止物料损坏,有异常品质问题进行反馈处理。(2) 发现物料异常信息,如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。(3)每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理,根据处理结果对物料进行分别管理。(4)保持物料的正确标示和定期检查,由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。9、单据、卡、帐务管理(1)仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。(2)需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。(3)每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。11、10、盘点管理1、 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”进行相关作业。2、 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。3、 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性,弄虚作假,虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘,书写数据潦草、错误,丢失盘点表,随意换岗等,不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。4、盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。11、帐物不符处理库存物料发现帐物不符时需要查明原因,查明原因后根据责任轻重进行处理。二、包装管理规定1、仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及使用部门相关人员再次检查确认。2、无特殊情况当天的使用数据必须当天生成出12、库单给到仓库管理员安排取货并发货3、包装前物料确认使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。三、仓库工作作风及态度1、仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风,形成良好的工作态度。2、仓库工作人员倡导细心(严谨)、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。四、其他1、下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成,且保证工作品质。2、上班时间需要严格遵守公司劳动纪律,遵守作息时间,不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位,不得以私人理由会客等。3、需要严格遵守公司的各项管理规定。4、仓库人员调动或离职前,首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续,要求逐项核对点收,如有短缺,必须限期查清,方可移交,移交双方及部门主管等人员必须签名确认。5、仓库人员要保守公司秘密,爱护公司财产,发现异常问题及时反馈。