食品公司出库票据开具流转管控管理制度.doc
下载文档
上传人:职z****i
编号:1134283
2024-09-08
11页
197.59KB
1、食品公司出库票据开具流转管控管理制度编 制: 审 核: 批 准: 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制: 审 核: 批 准: 版 本 号: 一、 目的:为加强公司内部管理,理顺仓库票据管控关系,规范流程,特制定本制度。二、 实施范围:食品公司各职能部门、子分公司。三、管控类别:正常销售出库单据;陈列、试吃等出库;搭赠出库单据;报损单据;入库单据等。四、出库的具体管控内容一)、正常销售出库单据票控示意流程票控环节:1、订单:需经业务员或业务经理核订单并签字确认或OA流程审批。2、订单制单:制单前,a根据订单查询管家婆系统账面库存余量,若不足,及时沟通调整订单;b需收集整理是否为活动特价等2、资料;c若是业务员要求制单员匹配各货品,需匹配后报业务员确认;d制单完成,制单员需要复核,确保所录入信息正确(包括品名、规格、数量、发货价等);e及时通知审核员审核单据。3、制单审单:审单员接到制单员通知,即时审核。审核制单员所录入信息是否完整与正确,发现差异或不当之处,及时通知制单员修正。审核通过的,即时通知打单员。制单员与审核员严禁同一人,制单员设置一人,若休假,安排代班并做好交接工作。4、审单打单:打单后,即时通知业务员(电话、微信、QQ信息等),取得业务员确认。并做好沟通内容记录(建立沟通记录簿)。装单前,制单员与审核员均需手工签字确认,特殊情况可补签。5、打单装单:a仓库负责人组织人3、员按单准确无误配货并装货;b配货中发现货品数量不足等情形,即时通知制单员办理退单手续,并在退单上注明原因及备注原单据号码,备查。严禁反审核修改或删除销售单据(除领导同意的外),严禁缺号重号。建议销售单做改进:订单计划量、仓库实发量、客户实收量,可有效避免“杠单”。6、装单送单:货运司机持财务联、客户联、司机联、门岗联(赊销收款联)送货,领出单据时,库房负责做好单据领出登记。若设门岗,门岗需持门岗联核查货品,无误后,司机方可启程送货。门岗联留存门岗备查。若无门岗,门岗联则为赊销收款联,与财务联、客户联、司机联一并随货送至客户处。仓库联留存库房备查。送单前,仓库发货人、仓库负责人、司机需手工签字确4、认。随货同行的销售单,仓库需指定专人登记销售单台账,包括客户名称、单据号码、单据金额、送货人、领单人等内容,销售单返回后即时登记回单时间,收集整理人签字予以确认。严禁所有联次随货同行。7、送单验单:1)、照单全收,客户签字确认后返回财务联、司机联、收款联,客户联交客户对账用。2)、拒收部分货品,随车返回,司机及时电话通知库房负责人,汇报送货验收情况,库房负责人制单员(退货到库房验收后办理退货入库手续)。若送货量与客户实收量不符,暂时允许客户在销售单上签注实收数量、客户名字、时间,司机随即联系仓库负责人做退单与退货处理准备。是否存在收款情况?如何处理?8、验单回单/核单:司机联与仓库联匹配同存,5、财务联与收款联整理后,做好移交财务部门工作。销售联单返回后,即时登记,签注收单人姓名、时间。9、回单传单/交单:库房指定专人按天整理管家婆系统开具的销售单并建立台账,不论是否发货,均需登记台账,并做好核实销号工作(每天开单总量、回单数量、未回单数量、未领出数量),若是系统原因造成断号或重号,需仓库负责人核实后签字确认,并注明“系统原因断号或重号”。若是人为原因,需追查落实责任。落实专人负责整理并传递销售单据,交接时双方签字确认。交接表一式叁份(根据需要增减),库房一份、第1接收人一份、第2接收人一份。10、异常情况处理差异调整申请表:如超市搞活动送货,虽确定档期时间,但存在提前或延后特价供货,6、与原供货单价存在交叉期的,需差异调节申请,待领导审批后传财务做调账用。11、订货单随销售单财务联同存。若为OA系统,经审批后的订货单随销售单一并打印后传财务做入账依据。12、单据传递至财务环节后,次日内完成入账,单据整理工作交会计助理办理。13、后手发现前手有不当之处,即时征询相关经办人员的意见,妥善处理,若无法处理,及时联系有关领导合理处理,不得无故压单拖单,影响下一环节工作开展,一经检举核查属实,造成损失者,严惩不贷。14、财务:收到单据后,按照财务制度要求审核相关人员签字是否齐备,销售单与销售退货单是否匹配等,发现不当之处,通知当事人纠正,同时报告人事部门做业绩考核。15、处罚措施:送单7、交单(含)环节,任一环节掉单,处罚该环节当事责任人500元/单,并追查该单金额50%赔偿责任。应签字未签字者,按单每一处20元。每单流转时限:市区、郊县、商超当天内返回到库房核单销号。其他不超过三天内返回到库房。每延一天处理送单人100元。二)、样品、陈列、试饮品票控示意流程业务员提报书面申请,经领导审批同意后,传递制单员制单,其他流程要求同上。在交单环节时,该申请随财务联,一并传财务。三)、搭赠提报经领导审核后的书面搭赠申请。传递制单员制单,其他流程要求同上。搭赠申请,需财务会计核签确认金额。在限额内办理相关搭赠。四)、仓库残次货品与报废货品处理1、残次货品处理。仓库负责人根据库房理货情况提8、出书面申请,经领导审核同意后,做变价等处理。流程同正常销售出库单据。票控示意流程2、报废货品处理。仓库负责人根据库房理货情况提出书面申请,经领导审核同意后,做报废处理。若是政府部门指定销毁地点,同正常销售流程。验单则为相关参与销毁的人员验货,即是否为单据所列物品。销毁后,参与销毁的人员均签字确认。随后返回单据至仓库,进入下一流程。若是自行销毁,装单与送单环节可根据情况适当减省。参与人至少包含:总经理、仓库负责人、财务人员、营销人员等。目的,在销毁前再次确认是否可变价处理,以降低公司损失。五)、分公司调货流程要求同正常出库销售环节。分公司验货办理入库后,及时通知调出公司仓库负责人,互相核对调入方入库单与调出方出库单是否一致,及时分析差异,做好调整,保持金额、数量等一致。五、入库单据。到货单、运输合同原件随入库单(财务联)移交财务,(欢乐家)送货单由会计助理收集后,与当批到货匹配后,移交会计入账。会计收到到货单与送货单,核对入库单办理是否正确,包括品名规格数量单价等,重点是单价。一经发现问题,即时联系仓库负责人或厂家等,合理处理。保证金额的准备性。票控示意流程六、本制度修订与解释权归食品公司。七、执行时间:颁布之日起执行。