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城市轨道交通工程质量检查评分表全套(15页)
城市轨道交通工程质量检查评分表全套(15页).docx
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地产表格
上传人:偷**** 编号:620890 2023-03-02 15页 79.29KB
1、 城市轨道交通工程质量检查评分汇总表(施工单位)工程名称工程地址建筑面积造价进度施工单位项目经理联系电话监理单位项目总监联系电话建设单位业主代表联系电话检 查 项 目检查合计 (100 分)质量管理 (20 分)工程质量(80 分)分部分项 工程(30 分)专项工程(20 分)装饰装修 (10 分)设备安装 (10 分)轨道工程 (10 分)深基坑矿山法隧道盾构法隧道高架桥评价建议:检查单位检查人员检查日期说明: 1、汇总表满分 100 分;2、在汇总表中各检查项目实得分数=在汇总表中该项应得满分分值在检查评分表中该项合计实得分数/100;3、遇有缺项时汇总表总得分=实查项目实得分数之和/实查2、项目应得满分分值之和100。55质量管理检查评分表序 号检查项目检查内容及评分标准标准 分数扣减 分数实得 分数1资质与分包总包、分包资质不符合要求, 扣 10 分存在违法分包、转包行为,扣 10 分102机构、体系 与人员管理机构未设置专职质检人员,扣 12 分质量管理体系、技术管理体系、质量保证体系缺 失,每缺一项扣 1 分执业人员 (或有特殊要求的人员)、焊工等未能持 证上岗,扣 23 分项目部主要管理人员兼职、随意更换、未到岗履 职,每人次扣 2 分岗位责任制不清晰、责任不落实, 扣 12 分重要工序、部位施工时,项目管理及技术负责人 员等不在岗,每人次扣 1 分103图纸合规性工程洽3、商及时性无图纸进行施工,扣 15 分施工图未经审核、审批,扣 5 分;审批手续不全 的,扣 24 分工程变更申请未获批准前,擅自变更施工,扣 3 5 分涉及结构、建筑节能的修改未经原审图机构审核、 盖章, 扣 10 分154施组(方案) 编制审批无施工组织设计,或深基坑和暗挖等重大工程专 项方案,每项扣 10 分;内容不全、针对性差,每 项扣 2 分专项方案未经专家审查、审批程序不符合要求, 扣 5 分;未按专家意见修改和完善,扣 3 分155验收未执行隐蔽工程、分部分项工程检查验收制度, 扣 25 分;验收不及时、手续不全, 扣 2 分未经验收擅自组织下一工序施工, 扣 5 分验收未形成书面4、意见,扣 13 分“三检”制度 ( 自检、互检、交接检) 制定与执行 不符合要求,扣 12 分106材料、检验无材料管理及检验制度,扣 5 分;制度不完善, 扣 13 分材料未执行进场验收和用前检验制度,每次扣 5 10 分进场材料批次、数量记录不完整,质量文件不全, 每处扣 1 分材料检验、试验报告等支持性文件缺失,扣 12 分使用不合格材料,扣 10 分检测结果不符合要求,扣 10 分现场材料存储不当, 每处扣 1 分15567档案管理无专人管理扣 2 分未及时收集、整理、归档,资料与施工进度不同 步,扣 12 分资料不真实、不完整,资料内容不符合要求,扣 1 2 分58施工现场 管理施工5、现场布置不符合要求,扣 2 分现场成品、半成品保护不到位,每处扣 1 分 现场无管理人员巡视,扣 2 分59测量未按设计和规范要求进行施工测量及监控测量, 扣 5 分人员、仪器配备不到位,仪器未按照要求进行标 定,扣 12 分无工作方案,或方案未审批就进行施工测量及监 控测量,扣 5 分未及时分析数据,未实施信息化动态施工,扣 1 2 分510质量缺陷 事故整改对质量缺陷、事故,未及时处理或上报,每次扣 2 5 分质量缺陷处理无处理方案,扣 3 分;方案未经审 批,扣 2 分;处理无记录或未经验收, 扣2 分 对质量缺陷整改不合格, 扣 3 分对质量事故后续处理不到位, 扣 13 分10合计分6、数100评价意见:检查人员:检查日期:说明: 1、检查评分表满分 100 分;2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;3、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。57分部分项工程质量检查评分表序 号检查项目检查内容及评分标准标准 分数扣减 分数实得 分数1地基基础地基基础未按要求进行验槽, 扣 5 分基础承载力不符合要求, 扣 10 分桩基直径、桩长、桩位偏差不符合要求,每处扣 2 5 分桩基检测方法、项目、比例不符合设计和规范要求, 扣 25 分综合接地网施工不符合设计和规范要求,扣 5 分 接地电阻值不符合设计与规范要求,每点扣 3 分152钢筋钢筋型号、规格及外观质量等不符合设计,7、 扣 2 5 分钢筋保护层垫块、马蹬设置不符合要求,每处扣 1 分骨架尺寸、弯起点位置、预埋件位置偏差超过允许 值,扣 25 分间距、排距、保护层厚度偏差超允许值,每处扣 0.5 分焊接、搭接等连接不符合要求,每处扣 1 分钢筋接头面积百分率不符合设计和规范,每处扣 1 分钢筋锚固、后浇带钢筋处理不符合相关要求,每处 扣 1 分未按设计要求采取防止杂散电流腐蚀措施, 扣 2 5 分153模板模板及支撑系统无方案和计算书, 扣 35分模板形状、位置和尺寸不符合要求,模板破损严重, 扣 12 分模板及支撑系统的安装不按方案进行,无验收手续, 扣 35 分模板支撑不牢, 变形严重,未及时处理扣 5 8、分模板及支撑系统拆除不按方案进行,扣 35 分 受力构件拆模前无混凝土强度报告,或混凝土强度 未达到规定,扣 25 分104混凝土混凝土配合比不符合设计要求,扣 510 分;强度 不符合设计和规范要求, 扣 10 分混凝土和易性(塌落度)、耐久性不符合设计,扣 3 5 分浇筑工序(分段、分层) 不符合要求, 扣 13 分 混凝土浇筑、振捣、养护不到位, 浇筑速度过快, 扣 12 分蜂窝、麻面、孔洞、疏松、夹渣、错台、露筋、烂 根、裂缝等,每项扣 1 分;缺棱掉角、线角不直, 表面平整度偏差超过允许值, 每处扣 0.51 分施工缝、变形缝留设和处理不规范,每处扣 2 分 后浇带的留置、处理不符合9、设计和规范要求,每处 扣 2 分结构表面渗水点超过设计和规范要求, 每处扣 1 分 混凝土结构、构件尺寸偏差超过允许值,扣 810 分无季节性施工措施, 或措施不符合要求,扣 3 分20585防水防水材料规格不符合设计,扣 5 分防水施工企业资质不符合要求、防水工未持证上岗, 扣 25 分基面不坚实,表面不平整、不圆顺、有渗漏水等, 扣 12 分防水板搭(焊)接不牢,搭(焊)接宽度误差超过允许 值,扣 12 分对施作完的防水层保护不力, 有破损, 影响防水质 量,每处扣 2 分施工缝、变形缝防水施工不符合设计要求, 每处扣 11.5 分保护层结合不紧密、粘结不牢,扣 11.5分;未做 保护层,10、扣 2 分防水涂料的粘结、结合、厚度不符合设计要求,扣 12 分106预应力钢绞线、锚具及夹片未经检验或检验不合格就投入 使用, 扣 58 分钢绞线未编束, 下料未用砂轮机切割, 扣 13 分 波纹管破损、管道偏位、接头不密实, 影响施工质 量,每处扣 1 分张拉设备和仪表未按要求定期校验,扣 13 分 未进行孔道摩阻试验及锚固性能试验, 扣 35 分 张拉前混凝土强度、弹模、龄期等不满足设计要求, 扣 610 分张拉应力、伸长量不符合要求,扣 5 分;张拉无记 录,扣 2 分断丝、滑丝、滑移超过允许值,扣 35 分未按方案及时进行孔道压浆,或浆液不符合要求, 扣 58 分107钢结构材料、涂11、料品种、规格、性能不符合要求, 扣 5 10 分零部件的矫正、成型温度、冷却等不符合材料特性, 扣 35 分未进行焊接工艺评定,未按焊接工艺施工, 扣 5 分 焊缝外观质量差,扣 13 分未进行焊缝探伤(内部缺陷) 检验,或焊缝检测不 合格未处理,扣 5 分螺栓安装不符合设计要求,每处扣 1 分防腐和防火涂料基层处理、涂装遍数、厚度不符合 要求, 扣 3 分特殊情况需进行材料代换时,未经过设计单位同意, 扣 5 分10598屋面檩条安装时标高与倾斜度控制不符合要求, 扣 5 分 保温棉安放时未完全覆盖屋面板底,相邻两张棉之 间有间隙、接口处粘接不牢, 扣 25分保温棉雨天施工措施不到位, 当天12、铺的保温棉未及 时安装面板,扣 25 分屋面板固定控制支座的水平位置、倾斜角度、平面 角度及相对高差等不符合要求,扣 5 分屋面板安装精度 (包括天沟、下弯、滴水、锁边等) 不符合要求,扣 5 分泛水板搭接不牢,泛水板搭接长度、铆钉数量和位 置不符合设计要求, 扣 25分安装泛水时作业人员随意在面板上踩踏,扣 25 分10合计分数100评价意见:检查人员:检查日期:说明: 1、检查评分表满分 100 分;2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;3、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。60深基坑质量检查评分表序 号检查项目检查内容及评分标准标准分数扣减 分数实得分数1土方开挖边坡坡度、13、边坡支护不符合设计要求, 扣 10 分 降水未按设计方案进行, 扣 3 分土方开挖方法不符合施工方案要求,扣 510 分 爆破施工参数不符合方案及规范要求,扣 35 分 无季节性施工措施, 或措施不符合要求,扣 3 分202围护结构深度、强度小于设计及规范要求, 扣 10 分桩底沉渣厚度超过设计及规范要求,扣 13 分 围护结构垂直度偏差超过设计允许值, 扣 1 分; 侵限处理不到位,影响主体结构厚度,每处扣 2 3 分渗漏水,空洞、缩颈、断桩, 每处扣 12 分墙体(桩) 接头处理不符合要求, 扣 13 分203支撑体系支撑和围檩的材料、规格(型号) 与设计不符, 扣 10 分支撑、围檩架设14、的位置和数量不符合设计要求, 扣 58 分支撑拼装、架设后轴心不对中,扣 25 分钢支撑用前未检测或检测不合格, 混凝土撑无强 度报告,扣 5 分围檩与支撑,围檩与围檩联结不牢,支撑与围护 结构之间充填不密实,影响稳定, 每处扣 2 分 斜撑未按要求设置防滑移装置,每处扣 2 分支撑未及时施加预应力,或不按设计施加预应力, 扣 5 分立柱桩设置不符合要求, 扣 25 分304回填质量回填材料不符合设计要求,扣 5 分回填未进行分层压实,扣 35 分回填后的压实度不符合设计要求, 扣 10 分105缺陷处理结构缺陷处理无方案,扣 1020 分处理方案未经审批, 内容针对性差,扣 510 分 不按15、方案实施, 缺陷处理不规范、不到位, 处理 未经验收, 扣 510 分对混凝土蜂窝、麻面、渗漏水等质量缺陷不处理, 每处扣 3 分20合计分数100评价意见:检查人员:检查日期:说明:1、检查评分表满分 100 分;2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;3、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。61矿山法施工质量检查评分表序 号检查项目检查内容及评分标准标准 分数扣减 分数实得 分数1超前支护超前小导管、管棚、锚杆未按设计及方案选用材料, 扣 510 分超前小导管、管棚、锚杆施工参数不符合设计和规范, 扣 510 分未对超前小导管、管棚进行注浆或注浆参数不符合设 计及方案要求,砂浆锚16、杆采用的砂浆不符合设计及方 案要求,扣 25 分未按照设计及方案的要求进行超前注浆,扣 25 分152开挖方法 辅助措施竖井、洞门破除、隧道开挖和回填不符合设计或方案, 扣 510 分开挖前未按要求进行验收,扣 3 分未按设计及方案采取辅助措施 (降水、超前预报等), 扣 58 分开挖过程中,各种施工参数 (如爆破参数、台阶间距、 左右线掌子面间距、核心土留置等)不符合设计、方 案及规范要求, 扣 510 分开挖后超挖或欠挖处理不到位,扣 23 分153初期支护格栅加工不符合设计及规范要求, 扣 5 分格栅、网片、连接筋的安装布设不符设计及规范要求, 扣 25 分各类锚杆布设数量、长度、方法不17、符合设计及规范, 扣 35 分格栅、网片、连接筋、锚杆等的规格不符合设计,扣 25 分喷射混凝土施工不符合设计、方案及规范要求,扣 2 5 分未按照设计及方案要求回填注浆或注浆不到位, 扣 25 分初支净空不符合设计要求,扣 5 分204洞门及联 络通道洞门破除、联络通道施工无经审批的专项方案,扣 10 分现场施工未严格按方案实施, 扣 510 分进出洞地层加固范围、效果不满足设计和方案要求, 扣 38 分洞门外观尺寸不符合设计、方案及规范要求,扣 3 5 分10625二衬施工二衬厚度、限界不符合设计及规范要求,扣 1015 分预埋件的施工不符合设计和规范要求, 每处扣 2 分 预埋管的安装、18、搭接不符合设计、方案及规范的要求, 扣 13 分模板、台车、支架及拱架等辅助施工不符合专项方案, 扣 510 分二衬施工段划分,施工缝、变形缝设置和处理不符合 设计、方案及规范, 扣 25 分未按设计及方案要求进行二衬背后注浆或注浆不到 位,扣 35 分306成品保护 修补堵漏二衬混凝土保护不到位,造成较大损伤、破坏,扣 3 5 分二衬混凝土质量缺陷未按照专项方案进行修补或修 补不到位, 扣 25 分施工完的隧道部分渗漏水情况超出设计和规范要求, 扣 35 分堵漏无专项方案,或堵漏材料不符合要求, 扣 25 分二衬未按照方案进行堵漏或堵漏不到位,扣 13 分10合计分数100评价意见:检查人员19、:检查日期:说明: 1、检查评分表满分 100 分;2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;3、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。63盾构法施工质量检查评分表序 号检查项目检查内容及评分标准标准 分数扣减 分数实得分数1管片管理管片生产未按设计要求进行, 扣 1015 分未按规定进行管片的强度、抗渗试验, 扣 510 分 管片进场后未进行验收或验收不合格就投入使用, 扣 510 分管片进场后保护不到位, 造成损伤,扣 35 分 管片未按设计要求涂刷防腐防水材料或涂刷不符合 设计要求, 扣 25 分管片未粘贴密封止水条、粘贴不到位或投入使用前 遭到破坏未处理到位,扣 25 分202管20、片拼装管片拼装不符合设计、方案及规范要求,扣 510 分管片拼装后未进行同步注浆或同步注浆不到位, 扣 510 分未按照设计及方案要求进行二次注浆或注浆不到 位,扣 58 分空推段施工无专项方案, 扣 3 分;方案未经审批, 扣 2 分空推段施工不符合设计和方案要求,扣 35 分303洞门处理洞门破除施工不符合设计、方案要求, 扣 510 分 洞门外观尺寸不符合设计、方案及规范要求,扣 2 5 分进出洞门地层加固范围、效果不满足设计、方案要 求,扣 25 分104联络通道施工无专项方案,扣 35 分;方案未经审批, 扣 3 分通道加固、开挖等未按设计和方案进行,扣 25 分105条件验收未按规21、定进行盾构机进、出洞前条件验收, 或验收 不合格继续掘进,扣 10 分未及时组织百环验收,或百环验收不合格, 扣 13 分10646缺陷处理管片错台超过设计和规范允许偏差,扣 35 分管片破损等缺陷处理无专项方案, 或处理未按方案 进行, 扣 25 分管片破损部位未进行修复或修复不到位,连接螺栓、 螺帽缺失或紧固不到位, 扣 25 分成型隧道渗漏水情况超出设计要求,扣 25 分管片渗漏点未进行堵漏或堵漏未按方案实施,扣 1 3 分管片拼装后,线路轴线偏差超过设计及规范要求, 但通过调线调坡修正后不影响车辆正常运行,扣 5 10 分线路轴线偏差超过要求, 通过调线调坡修正后仍影 响使用功能,扣 22、1020 分20合计分数100评价意见:检查人员:检查日期:说明: 1、检查评分表满分 100 分;2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;3、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。65高架桥质量检查评分表序 号检查项目检查内容及评分标准标准 分数扣减 分数实得 分数1支座支座垫石不平整和梁底支承接触面不平整, 扣 510 分支座安装完成后连接板未及时解除,扣 510 分支座垫石尺寸及支座规格型号不符合设计, 扣 10 分302桥配、预埋件、预留孔洞预埋件、预留孔洞的位置、尺寸或数量不符合设计, 扣 35 分预埋件未按要求进行防腐处理,扣 510 分预埋件未按要求进行检测或检测结果不合23、格,扣 8 10 分伸缩缝未按要求进行施工,扣 510 分303桥面系统栏杆(立柱、扶手) 尺寸、高程偏差超过允许值,扣 510 分隔声屏障平面位置、垂直度偏差超过允许值,扣 5 10 分桥面铺装不坚实、不平整、裂缝等,每处扣 2 分竖墙、接触网基础、排水孔位置等尺寸偏差超过允许 值,扣 510 分204桥梁检测未按要求对桥梁支座进行试验或检测结果不合格,扣 1020 分未按设计要求进行桥梁结构性能试验和测量检测 (如 静载试验、沉降徐变观测等),或检测结果不合格, 扣 1520 分20合计分数100评价意见:检查人员:检查日期:说明: 1、检查评分表满分 100 分;2、每项扣减分数不得超过24、该项标准分数;3、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。66装饰装修质量检查评分表序号检查项目扣分标准标准 分数扣减 分数实得 分数1墙体砌筑砌筑方法不符合要求,砂浆局部不饱满或有通缝, 扣 25 分顶砖施工不合要求,与梁板界面有缝无浆,排列不 齐,扣 13分拉结钢筋制作、锚固安装不符合要求, 扣 35 分 构造柱、圈梁施工不符合要求,厨厕间墙根无 200mm 高素砼,扣 310 分纵横墙咬槎不规范或无咬槎, 扣 25 分预埋件、预留洞口制作、安装不符合要求, 扣 2 5 分预埋管、线、箱处洞槽不规范,扣 25 分152门窗工程预埋件、连接件制作、安装不符合要求,扣 13 分整体外观25、及细部处理达不到设计要求,扣 12 分 涂料涂装遍数、涂层厚度不符合要求,扣 12 分 建筑门窗未进行“三性” (抗风压变形性能、空气渗 透性能、雨水渗透性能) 试验,试验结果不合格, 扣 510 分小五金品牌、规格及安装不符合要求,扣 12 分 门窗开启方向、设置的位置不符合要求,扣 13 分低窗无防护措施,扣 13 分外门、外窗 (包括配件) 的材料、构造及密封保温 填充材料不符合节能保温要求,扣 13 分103墙体抹灰基层处理不干净,有尘土、污垢、油渍,未洒水湿 润,扣 25分卫生间墙面无防水层,扣 35 分砂浆层未分层抹灰, 单层厚度超过 10mm,抹灰层 总厚度越过 35mm 无加强26、网,砌体与不同材料基体 交接处未挂加强网, 暗埋管线孔槽处无加强网,扣 25 分抹灰层脱壳、空鼓(大于 400cm2 ),表层爆灰、裂 缝,扣 12 分护角、空洞、槽盒周表面不整齐,管道后抹灰面不 平整, 扣 12 分分隔缝宽度深度不均匀,不光滑、颜色不均,棱角 不齐, 扣 12 分10674涂饰工程涂料品种、型号和性能不符合设计要求,扣 510 分颜色、图案不符合设计要求, 扣 12 分涂刷不均匀、粘结不牢固、漏刷、透底、起皮和掉 粉,扣 12 分混凝土、抹灰基层上,未先刷抗碱封闭底漆,扣 1 2 分涂刷涂料时,基层含水率超标,扣 12 分基层腻子不平整、不坚实、不牢固,粉化、起皮、 裂缝,27、 扣 12 分厨房、卫生间未用耐水腻子, 扣 25 分105天花吊顶龙骨、吊杆、饰面板品种、规格不符合要求,扣 5 8 分龙骨、吊杆、钢杆件无防腐、防锈处理,扣 35 分预埋件、吊杆与结构连接不符合要求,扣 25 分 挡烟垂壁制作、安装不符合要求,扣 13 分饰面板外观不平顺、有色差、边角不吻合等,每处 扣 12 分吊顶标高不符合要求,扣 35 分照明灯具、通风口及广播喇叭篦子等架设不符要 求,扣 25分156幕墙工程材料、构件、组件及“四性” (风压变形性能、空气 渗透性能、雨水渗透性能和平面内变形性能) 试验 结果不符合要求,扣 510 分结构硅酮胶的相容性试验和剥离粘结性试验不合 格,扣28、 25分未用安全玻璃,或厚度不足,钢化玻璃表面有损伤, 8mm 以下的钢化玻璃未进行引爆处理,夹层玻璃夹 层胶片厚度不足,玻璃未进行边缘处理,各扣 2 5 分预埋件、连接件、紧固件安装不牢,数量、规格、 位置、连接方法和防腐处理不符合要求,连接螺栓 无防松动措施, 扣 13 分防火保温材料填充不饱满、均匀、密实,表面不平 整,扣 12 分板缝注胶不饱满、密实、连续、均匀, 有气泡,宽 度和厚度不符合设计要求和技术标准规定, 扣 1 3 分压条安装不平直、洁净,接口不严密、安装不牢固, 扣 12 分10687站台地面 绝缘层施工工序不符合要求,未按要求进行分段、分格施 工,扣 35 分基层处理不29、符合要求,绝缘材料铺贴不符合要求, 扣 510 分分格缝打胶不符合要求,扣 12 分未进行绝缘层绝缘电阻测试或测试结果不符合设 计要求,扣 10 分108地面 装饰装修基层处理不符合要求,地砖、石材地面铺贴不符合 要求,有空鼓、色差、错缝、不平整等缺陷,每处 扣 13 分防静电地板的龙骨制作、安装及地板铺装不符合要 求,扣 23分离壁沟、排水管井、设备管沟施作不符合要求,扣 13 分变形缝设置、安装不符合要求,扣 13 分石材铺贴水泥砂浆结合层达强度前未进行有效保 护,扣 510 分109通道、楼 梯及平台通道、楼梯宽度不符合消防等要求,扣 5 分楼梯、平台栏杆材料品种、规格、厚度不满足要求, 扣 25 分楼梯、平台栏杆间距或安装尺寸不满足规范要求, 扣 25 分楼梯、平台栏杆高度不足,扣 25 分预埋件、连接件制作、安装不符合要求,扣 12 分金属结构焊接质量、焊口表面处理不符合要求,扣 13 分510导向标识安装位置、数量不符合要求,扣 25 分 安装方向及牢固性不符合要求,扣 13 分5合计分数100评价意见:检查人员:检查日期:说明: 1、检查评分表满分 100 分;2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;3、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。69
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