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电力公司输变电工程优质工程评定管理办法(272页)
电力公司输变电工程优质工程评定管理办法(272页).doc
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上传人:偷**** 编号:580782 2022-09-13 264页 2.80MB
1、XX电网公司输变电优质工程评定管理办法第一章 总则第一条 为贯彻“百年大计、质量第一”的方针,持续提升输变电工程建设质量和工艺水平,实施质量强网,依据XX有关法律法规及XX电网公司基建质量管理规定,结合公司基建项目管理实际,制定本办法。第二条 本办法所指输变电优质工程评定是指已投运输变电工程经过一定的运行考核期后,对工程项目的管理规范性、技术先进性、质量和工艺优良性、运行可靠性、指标合理性等方面进行的评定。第三条本办法适用于公司建设管理的35千伏及以上输变电工程(含新建变电站同期配套10千伏出线工程)项目管理,其他工程参照执行。第二章 职责分工 第四条 XX基建部管理职责(一)归口管理公司系统2、输变电工程达标投产与优质工程评定工作,建立健全评定制度和标准并实施动态管理;(二)审核汇总省公司级单位(包括省(直辖市、自治区)电力公司和公司直属单位,下同)上报的优质工程上报材料,对110(66)千伏及以上工程项目组织优质核检、命名;指导、监督省公司级单位开展达标投产和优质工程评定工作;(三)对省公司级单位达标投产和优质评定工作开展情况和结果进行考核;(四)统一汇总、上报XX级优质工程项目,并对评比工作进行协调、指导;(五)协调输变电工程达标投产与优质工程评定工作中的重大事宜。 第五条 XX农电部、交流建设部、直流建设部管理职责(一)组织、指导和督促建设管理单位开展达标投产、创优工作;(二)3、对管理项目的省公司级单位、参建单位的达标投产和优质评定工作开展情况和结果进行考核;(三)负责进行管理项目达标投产批复;(四)负责创建XX级优质工程项目的组织和全过程管理工作,协调评定工作中的重大事宜。第六条 省公司级单位管理职责(一)贯彻执行公司输变电工程达标投产考核和优质工程评定制度和标准,组织、指导和督促建设管理单位开展达标投产、创优工作;(二)指导、监督建设管理单位开展达标投产和优质工程自评工作,进行达标投产批复;(三)审核汇总建设管理单位上报的优质工程上报材料,组织110(66)千伏及以上项目的优质工程复检,对110(66)千伏以下项目的工程组织核检、命名;(四)上报优质工程上报材料,4、配合公司组织的核检工作;(五)对省公司级单位所属基建单位的达标投产和优质评定工作开展情况和结果进行考核;(六)收集、反馈输变电工程达标投产与优质工程评定工作中的意见并上报公司。第七条 建设管理单位(负责具体工程项目建设管理的省公司级单位、地市供电企业、县供电企业,以下同)管理职责(一)统计、汇总、上报符合达标投产与优质工程评定条件的项目并上报;(二)完成达标投产考核与优质工程自检,编制自检报告,上报优质工程自检结果,提出达标投产考核批复申请;(三)编制优质工程上报材料,申请优质工程复检;(四)配合优质工程复检、核检工作;(五)负责组织自检、复检、核检项目问题的整改消缺工作。第三章 项目上报第一5、节 上报范围第八条 达标投产考核的工程范围包括:(一)110(66)千伏及以上新建变电站工程;(二)折单长度在20公里以上的输电线路工程。第九条 公司优质工程评定范围包括:(一)110(66)千伏及以上电压等级新建变电站工程;(二)110(66)千伏及以上电压等级且折单长度在20公里以上的输电线路工程,含大跨越的线路工程不受长度限制;(三)110(66)千伏及以上电压等级折单长度在10公里以上隧道电缆线路工程;(四)110(66)千伏及以上电压等级扩建主变的变电站工程。第十条 省公司级单位优质工程评定的范围(一)35千伏电压等级新建变电站工程;(二)35千伏电压等级且折单长度在10公里以上的输6、电线路工程;(三)35千伏扩建主变的变电站工程。第十一条 达不到规模要求的线路项目应分别纳入公司、省公司级单位相应优质工程评定范围。(一)在同一个输电线路工程项目包中有一条及以上满足规模条件的线路项目,其余不满足规模的线路应按同电压等级分别合并到适当的满足条件的项目中一并考核;(二)在同一个输电线路工程项目包中的线路子项目均不满足规模条件的,按同电压等级分别将该输变电工程的所有不满足规模的线路项目(含电缆项目)分别合并考核。项目上报以不满足规模的最长线路为主上报项目,其余为子项目;(三)非同期投运的多个子项目,投运时间以最后一个子项目投运时间为考核期。第十二条 每年分两批次上报优质工程。(一)7、第一批次上报的项目包括上年度7月1日至12月31日期间(含7月1日和12月31日)投运的项目;(二)第二批次上报的项目包括本年度1月1日至6月30日期间(含1月1日和6月30日)投运的项目。第二节 上报条件第十三条 输变电工程达标投产和优质工程上报应具备以下基本条件:(一)工程建设符合XX基本建设程序;(二)工程项目移交生产运行时间满3个月,且不超过1年;(三)工程技术档案资料按照规定移交;(四)工程建设期间及投运后,未发生因工程建设原因造成的六级及以上质量事件;(五)工程建设期间及投运后,未发生人员重伤及以上事故、造成较大影响的人员群体轻伤事件; (六)工程建设工期满足要求。第十四条 上报达8、标投产和优质工程的项目应按现行XX、行业及公司的技术规范、质量标准及相关规定组织施工,并认真开展施工和调试质量的检验及评定,工程质量总评为优良,且满足:(一)变电站土建分项工程合格率100%,分部工程合格率100%,单位工程优良率100%,观感得分率90%;(二)变电站安装分项工程合格率100%,分部工程合格率100%,单位工程优良率100%;(三)输电线路分项工程优良率100%,分部工程优良率100%,单位工程优良率100%。第十五条 上报项目必须符合上报程序要求,前一阶段检查未通过并完成问题整改,不得上报下一阶段检查、评定。第十六条 变电站工程与输电线路工程应分别上报。第三节 上报程序第十9、七条 建设管理单位在每年1月20日将上年度下半年、本年度上半年满足公司(省公司级单位)优质工程评定(达标投产考核)规模要求的项目统计汇总上报省公司级单位,省公司级单位审核汇总后在每年1月30日前报公司。第十八条 在每年的4月30日和10月30日前,省公司级单位分两批向公司报送纳入公司优质工程评定范围项目上报材料。建设管理单位分两批向省公司级单位报送纳入省公司级单位优质工程评定范围项目上报材料。第四节 上报材料第十九条 达标投产考核需上报下列资料:(一)达标投产批复申请表1份(附件5);(二)达标投产考核情况汇总表(附件7)。第二十条 优质工程评定需上报下列资料:(一)满足优质工程评定条件项目汇10、总表,纸质及电子版各1份(附件4);(二)优质工程评分排序表,纸质及电子版各1份;(三)优质工程评定申请表,电子版1份(附件6)。第二十一条 优质工程评定时,下列上报材料在现场备检:(一)工程项目合法性文件(立项、可研批复、项目核准文件等);(二)工程建设(设计、施工、监理等)合同;(三)施工单位各阶段验收资料,监理单位各阶段初检报告、工程竣工质量评估报告,建设单位启动验收证书等;(四)各阶段工程质量监督检查报告;(五)运行单位对工程投运后运行情况的评价意见;(六)建设管理、设计、施工、监理等单位的工程总结;(七)施工过程质量控制数码照片;(八)介绍工程创优管理及工程实体质量的PPT材料(长度11、10分钟左右);(九)公司考核评定项目的省公司级单位复检报告,省公司级单位评定项目的建设管理单位自检报告。第二十二条 上报或现场备检的工程总结、图片和声像等材料应能反映工程全貌、施工阶段(包括基础、结构和设备安装等)及主体工程的重要部位、隐蔽部位、施工技术和质量保证措施,工程建设、设计、施工、监理的主要管理特色及工程投产后取得的经济、环保和社会效益等。第四章 评定第一节 考核内容第二十三条 达标投产与优质工程评定按以下内容和所占权重进行:(一)工程综合管理(30%);(二)工程质量管理及工艺(60%);(三)主要性能及技术经济指标(10%)。第二十四条 达标投产与优质工程评定应严格按XX电网公12、司输变电优质工程标准评分表(以下简称“标准评分表”,附件 815)对全部检查项目进行检查。第二十五条 达标投产与优质工程评定的评定内容、权重、“标准评分表”实行动态管理,XX基建部依据工程建设管理要求及工程建设实际水平适时进行调整。第二节 评定组织第二十六条 达标投产的组织按照项目建设管理关系确定。(一) 省公司级单位建设管理的一般项目由建设管理单位完成,省公司级单位复核、批复后将结果分批报送XX基建部;(二)跨区联网特高压工程项目由各负责建设管理的省公司级单位完成达标投产考核,报公司建设管理部门核准批复,同时将结果抄送XX基建部。第二十七条 优质工程评定的组织按照项目评定范围分工由公司、省公13、司级单位、建设管理单位完成。第二十八条 公司和省公司级单位组建优质工程评定(达标投产考核)专家库并动态调整。第三节 评定程序第二十九条 公司、省公司级单位每年分两批次分别对上年度下半年上报的项目进行优质工程评定。第三十条 公司优质工程评定分自检(达标投产考核)、复检(达标投产考核复核)、核检三个阶段。(一)自检(达标投产考核)由建设管理单位在项目投运后第4个月内组织完成,编制优质工程自检报告,对通过达标投产考核的项目填报达标投产批复申请表,并上报省公司级单位;(二)复检(达标投产考核复核)由省公司级单位在收到优质工程自检报告、达标投产批复申请表后组织开展。特高压及跨区联网工程由公司负责建设管理14、的部门组织复检并将结果抄送XX基建部;(三)达标投产批复申请表报省公司级单位或特高压及跨区联网工程建设管理部门,核准后以文件形式分批进行批复;(四)核检由公司在收到优质工程上报材料后组织开展。公司对上报材料进行审核,并按附件16抽样组织现场核检。依据核检结果,对省公司级单位的所有项目按类型和电压等级分别排序,核定通过公司优质工程评定的项目。第三十一条 省公司级单位输变电优质工程评定工作分为自检、核检命名两个阶段。(一)自检由建设管理单位在项目投运后第4个月内组织完成后,编制完成优质工程自检报告,并上报省公司级单位;(二)核检由省公司级单位在收到优质工程自检报告、达标投产批复申请表后开展;(三)15、省公司级单位应对所有上报项目进行核检,不得抽样检查,也不得与自检一并开展;(四)省公司级单位依据核检结果命名优质工程,并将评定结果报送XX基建部(含农网项目的同时上报XX农电部)备案。必要时,公司组织对省公司级单位核检结果进行抽查。第四节 评定工作方法第三十二条 优质工程评定工作应从各级专家库中抽取专家组成检查组开展。第三十三条 优质工程评定自检、复检、核检采取以下方式进行(具体内容见附件17)(一)听取工程建设管理情况介绍;(二)听取生产运行情况介绍;(三)按照“标准评分表”中的检查项目,检查工程项目前期管理,建设、设计、施工、监理、设备、系统调试、启动验收及运行管理资料是否符合要求;(四)16、核查竣工专项验收资料的完整性,核查政府有关部门出具的书面意见(或文件);(五)严格按“标准评分表”所列项目,进行现场查看、实测,抽检工程实物质量,评价时各单项分扣完为止,不计负分;(六)核对现场实测数据与施工、监理的原始记录,检查原始记录的真实性;(七)检查动态质量稳定性:安全运行记录、可靠性管理记录、主体建(构)筑物沉降记录、继电保护及安全自动装置动作记录、计算机监控系统可靠性、数据采集系统的记录、充油(气)设备的严密性记录,以及输电线路杆塔相关记录(含转角塔、终端塔向受力反方向侧倾斜记录,转角塔向外角侧倾斜记录)、输电线路导线压接管温升检测记录等。第五章 核定、命名与推荐第三十四条 公司优17、质工程核定以复检排序为基础,依据核检结果与上报复检得分的比例对其他工程项目的得分率进行核定,核定后的结果作为相关工程项目最终检查结果。其计算方法为:(一)某工程最终得分率=该工程复检得分率(核检得分率/复检得分率);(二)变电工程和线路工程按电压等级分别计算核检得分率,两个及以上项目取核检得分率均值,其他项目得分率据此进行折算;(三)省公司级单位优质工程最终得分率参照执行。第三十五条 达标投产检查得分率在85%以上的工程项目为具备“XX电网公司输变电达标投产工程”命名资格的必要条件。复检、自检得分率在90%及以上的工程项目为具备“XX电网公司输变电优质工程”或“省公司级单位输变电优质工程”命名18、资格的必要条件。第三十六条 上报XX电网公司输变电优质工程的项目经公司核定批准,授予“XX电网公司输变电优质工程”称号;上报省公司级单位输变电优质工程的项目经省公司级单位核定批准,授予“省公司级单位输变电优质工程”称号并报公司备案。第三十七条 达标投产和优质工程的命名名称与上报项目名称一致。第三十八条 公司将根据每年优质工程评定结果、相关XX级优质工程(建设工程鲁班奖、XX优质工程奖)奖项的上报条件和名额等情况,确定XX级优质工程上报推荐项目,并统一推荐。第三十九条公司系统工程项目原则上不参加地方有关部门组织的省级及以下优质工程的评定,不通过地方渠道参加XX级优质工程评定。第六章 奖励与处罚第19、四十条 公司(省公司级单位)优质工程由公司(省公司级单位)审批后行文命名,公布项目名称、项目法人、建设管理、设计、施工、监理、调试单位等信息。第四十一条 公司(省公司级单位)优质工程核检时,得分率低于85%的工程项目,取消该项目达标投产资格,并予以通报。第四十二条 获得优质工程称号的工程项目,如在运行考核期间发生由于工程质量原因导致设备或电网事故,取消其优质工程称号。第七章 附 则第四十三条 本办法由XX基建部负责解释并监督执行。第四十四条 办法自2014年4月1日起施行,原XX电网公司输变电优质工程评定办法(2012年版)(XX电网基建20121432号)、XX电网公司输变电工程达标投产考核20、办法(XX电网基建2011146号)同时废止。附件:1XX电网公司输变电工程达标投产考核和优质工程评定流程图2省公司级单位输变电工程达标投产考核和优质工程评定流程图3特高压及跨区联网工程达标投产考核和优质工程评定流程图4上报项目汇总表5达标投产考核批复申请表6优质工程评定申请表7达标投产考核情况汇总表8220千伏及以上新建变电站达标投产和优质工程标准评分表9220千伏及以上输电线路达标投产和优质工程标准评分表10110(66)千伏新建变电站达标投产和优质工程标准评分表11110(66)千伏输电线路达标投产和优质工程标准评分表12110(66)千伏及以上隧道电缆达标投产和优质工程标准评分表13321、5千伏新建变电站达标投产和优质工程标准评分表1435千伏输电线路达标投产和优质工程标准评分表1535千伏及以上改扩建变电站达标投产和优质工程标准评分表16公司优质工程核捡抽取样本表17优质工程评定自检、复检、核检主要工作内容附件1:XX电网公司输变电工程达标投产考核和优质工程评定流程图附件2:省公司级单位输变电工程达标投产考核和优质工程评定流程图附件3:特高压及跨区联网工程达标投产考核和优质工程评定流程图附件4:项目汇总表 年 半年度至 年 半年度满足优质工程评定条件项目汇总表填报单位(章): 序号工程项目建设规模投产日期( 年 月 日)投资性质备注线路(km)变电(MVA)一线路工程330k22、V及以上部分11-11-22220kV部分11-11-22110(66)千伏部分11-11-2235千伏部分11-11-22二新建变电工程330千伏及以上部分12220千伏部分12110(66)千伏部分1235千伏部分12三变电改扩建工程12上报XX级优质工程项目名单(意向)12填表人: 联系电话:填 表 说 明1建设管理单位在每年1月20日前将上年度下半年、本年度上半年满足优质工程评定规模要求的项目统计汇总上报省公司级单位,省公司级单位在每年1月30日前以此表报XX基建部。2线路工程名称统一按“*(地名)*变至*变*回*kV输电线路工程”格式填写,如“湖北潜江变至咸宁变回500kV输电线路工23、程”;变电工程名称请统一按“*(地名)*kV变电站工程”,如“江苏惠泉500kV变电站工程”。3投资主体栏目中应注明投资性质,如基建投资、农电投资等。4. 若评定项目为线路项目包工程,应将项目包中所有项目分别列出,主项目(达到规模项目)以正常序号表示,如主项目为1,子项目(未达到规模项目)序号表示为1-1,1-2等。5有意向上报XX级优质工程的项目(每个单位原则上只上报一个项目)填入本表。 6严格按本表格式填写(单位、日期等)。附件5:达标投产考核批复申请表变电站工程达标投产考核批复申请表申请单位: (盖章) 报送日期: 年 月 日 1. 工程概况项目法人建管单位设计单位施工单位监理单位运行单24、位申请联系人联系方式工程规模变电容量kVA电压等级kV变电主要设备及制造厂设备名称制造厂名称主变压器组合电器(断路器)控制系统工程概算批准概算(万元)批准单位批准文号工程结算结算费用(万元):工程进度开工日期投产日期合同工期2. 工程主要特点:(工程建设管理特点,以及在投资、进度、安全、质量、环保、效益等方面取得的主要成绩等。)输电线路工程达标投产考核批复申请表申请单位: (盖章) 报送日期: 年 月 日 1. 工程概况(主项目)项目法人建管单位设计单位施工单位监理单位运行单位申请联系人联系方式工程规模线路长度km电压等级kV线路起止点基础型式杆塔型式导地线型号工程概算批准概算(万元)批准单位25、批准文号工程结算结算费用(万元):工程进度开工日期投产日期合同工期2. 工程主要特点(工程建设管理特点,在投资、进度、安全、质量、环保、效益等方面取得的主要成绩等。) 1. 工程概况(子项目1)项目法人建管单位设计单位施工单位监理单位运行单位申请联系人联系方式工程规模线路长度km电压等级kV线路起止点基础型式杆塔型式导地线型号工程概算批准概算(万元)批准单位批准文号工程结算结算费用(万元):工程进度开工日期投产日期合同工期2. 工程主要特点(工程建设管理特点,在投资、进度、安全、质量、环保、效益等方面取得的主要成绩等。)隧道电缆线路工程达标投产考核批复申请表申请单位: (盖章) 报送日期: 年26、 月 日 1. 工程概况项目法人建管单位设计单位施工单位监理单位运行单位申请联系人联系方式工程规模线路长度km电压等级kV工程概算批准概算(万元)批准单位批准文号工程结算结算费用(万元):工程进度开工日期投产日期合同工期2. 工程主要特点(工程建设管理特点,在投资、进度、安全、质量、环保、效益等方面取得的主要成绩等。)填 表 说 明1所有表格用计算机打印或蓝黑墨水填写,字迹清楚。2本表为建设管理单位向省公司级单位或特高压及跨区联网工程建设管理部门申请达标投产考核批复的表式。3若申请批复项目为线路项目包工程,根据附件4在第一个申请表中填写主项目相关资料,在后面的表格中分别填写子项目相关资料。附件27、6: 优质工程评定申请表XX电网公司(省公司级单位)输变电优质工程评定申请表 工程名称: 申请单位: (盖章) 申请日期: 年 月 日变电站工程概况1、工程概况工程名称:工程地址: 省 市 县本期主变压器容量: MVA工程电压等级:总占地面积: 围墙内占地面积:总建筑面积:主控楼建筑面积:批准概算: 万元开工日期: 年 月 日竣工日期: 年 月 日启动试运行日期: 年 月 日投产日期: 年 月 日达标投产批复单位及文号批复日期 年 月 日 2、企业简况申请单位名称主管单位地址邮编联系人姓名职务联系人电话建设管理单位名称主管单位地址邮编联系人姓名职务联系人电话设计单位名称主管单位地址邮编联系人姓28、名职务联系人电话项目设计负责人监理单位名称主管单位地址邮编监理范围监 理 费联系人姓名职务联系人电话项目总监理工程师施工单位名称主管单位地址邮编承包工程范围承包工程费联系人姓名职务联系人电话项目经理3. 工程主要特点(工程建设管理特点,在投资、进度、安全、质量、环保、效益等方面取得的主要成绩等。)输电线路工程概况1、(主项目)工程概况工程名称:线路长度线路总长: km其中大跨越长: km杆塔总数(基) 基批准概算: 万元工程批准单位综合造价: 元km工程批准本体工程造价: 万元km开工日期年 月 日竣工日期年 月 日启动试运行日期: 年 月 日投产日期: 年 月 日达标投产批复单位及文号批复日29、期 年 月 日 2、企业简况申请单位名称主管单位地址邮编联系人姓名职务联系人电话建管单位名称主管单位地址邮编联系人姓名职务联系人电话设计单位名称主管单位地址邮编联系人姓名职务联系人电话项目设计负责人监理单位名称主管单位地址邮编监理范围监 理 费联系人姓名职务联系人电话项目总监理工程师施工单位名称主管单位地址邮编承包工程范围承包工程费联系人姓名职务联系人电话项目经理3. 工程主要特点(工程建设管理特点,在投资、进度、安全、质量、环保、效益等方面取得的主要成绩等。)输电线路工程概况1、(子项目1)工程概况工程名称线路长度线路总长: km其中大跨越长: km杆塔总数(基) 基批准概算: 万元工程批准30、单位综合造价: 元km工程批准本体工程造价: 万元km开工日期年 月 日竣工日期年 月 日启动试运行日期: 年 月 日投产日期: 年 月 日达标投产批复单位及文号批复日期 年 月 日 2、企业简况申请单位名称主管单位地址邮编联系人姓名职务联系人电话建管单位名称主管单位地址邮编联系人姓名职务联系人电话设计单位名称主管单位地址邮编联系人姓名职务联系人电话项目设计负责人监理单位名称主管单位地址邮编监理范围监 理 费联系人姓名职务联系人电话项目总监理工程师施工单位名称主管单位地址邮编承包工程范围承包工程费联系人姓名职务联系人电话项目经理3. 工程主要特点(工程建设管理特点,在投资、进度、安全、质量、环31、保、效益等方面取得的主要成绩等。)电缆线路工程概况1、工程概况工程名称:线路长度线路总长: km批准概算: 万元工程批准单位综合造价: 元km工程批准本体工程造价: 万元km开工日期年 月 日竣工日期年 月 日投产日期年 月 日达标投产批复单位及文号批复日期 年 月 日 2、企业简况申请单位名称主管单位地址邮编联系人姓名职务联系人电话建管单位名称主管单位地址邮编联系人姓名职务联系人电话设计单位名称主管单位地址邮编联系人姓名职务联系人电话项目设计负责人监理单位名称主管单位地址邮编监理范围监 理 费联系人姓名职务联系人电话项目总监理工程师施工单位名称主管单位地址邮编承包工程范围承包工程费联系人姓名32、职务联系人电话项目经理3. 工程主要特点(工程建设管理特点,在投资、进度、安全、质量、环保、效益等方面取得的主要成绩等。)填 表 说 明1企业简况:单位名称均应填写全称;单位地址必须填写详细;各栏目必须填全。2企业简况中,如有多个设计、监理、施工单位的可相应增加栏目内容。3所有表格用计算机打印或蓝黑墨水填写,字迹清楚。4本表既可以作为省公司级单位向公司申请XX电网公司输变电优质工程核定的表式,也可以作为建设管理单位向省公司级单位申请优质工程核定的表式。5. 若评定项目为线路项目包工程,依据附件B.1在第一个申请表中填写主项目相关资料,在后面的表格中分别填写子项目相关资料。6未通过优质工程自检评33、审的项目也须填全报送。附件7 :达标投产考核情况汇总表 公司 年 半年度输变电工程达标投产考核情况汇总表填报单位(章):序号工程项目名称电压等级建设规模(km/kVA)投产时间建设单位考核时间考核结果批复时间批复结果备 注附件 8 : 220千伏及以上新建变电站达标投产和优质工程标准评分表附件 8.1 : 220千伏及以上新建变电站达标投产和优质工程标准评分表-工程综合管理 300分序号检查项目分值评分标准检查要求扣分1工程项目管理 17分1.1工程项目合法性文件4工程项目可研批复、项目核准文件等资料齐全。缺1项全扣。检查工程项目可研批复、项目核准文件等资料1.2工程建设专项许可文件4环境保护34、水土保持等评价及审批文件资料齐全。缺1项扣2分,重要文件为复印件扣1分检查相关文件1.3组建业主项目部3按规定组建业主项目部。未按要求组建扣完,人员资格、数量不满足要求每项扣1分检查项目部成立文件及人员数量、资格1.4工程建设管理纲要3按规定编制工程建设管理纲要,并附质量通病防治任务书。未编制建设管理纲要全扣;无质量通病防治任务书扣1分;编审批手续不规范、编制时间不符合要求、引用标准不正确、未针对本工程特点编制每项扣0.5分。检查工程建设管理纲要及质量通病防治任务书1.5工程建设创优规划3按规定编制工程建设创优规划。未编制创优规划全扣;编审批手续不规范、编制时间不符合要求、引用标准不正确、未35、针对本工程特点编制每项扣0.5分。检查工程建设创优规划2质量过程控制数码照片采集与管理 24 分2.1数码照片主题5数码照片主题与规定相符。补拍、替代、合成等严重不符合要求的全扣,主题不符合要求每5%(不足5%按5%计)扣1分。检查相关数码照片2.2数码照片数量5数码照片中有效照片数量满足规定要求。少30%以上全扣,数量每少5%(不足5%按5%计)扣1分。检查相关数码照片2.3数码照片分类及整理5按要求设立文件夹,照片命名、归类规范。未按要求设立文件夹、归类不规范全扣;缺1个文件夹扣2分;照片命名不规范1张扣0.5分。检查相关数码照片2.4数码照片符合性5照片内容符合现场实际情况,拍摄时间与工36、程进度相符,照片与实物相符合,照片无共用情况。照片内容不符合现场实际情况、拍摄时间与工程进度不符、照片与实物不符合的全扣;拍摄时间不对应、照片共用的每张扣0.5分。检查相关数码照片2.5数码照片规范性4标识牌的内容、尺寸、位置满足文件要求。1张不符合扣0.5分。检查相关数码照片3标准工艺应用 24分3.1标准工艺应用策划8工程创优规划中编制标准工艺实施策划专篇,明确标准工艺应用的目标和要求;设计创优实施细则、施工创优实施细则中编制标准工艺策划专篇;监理创优控制细则编制标准工艺实施控制策划专篇。创优文件中无实施策划专篇内容1份扣1分;策划内容不满足要求1份扣0.5分。检查业主、设计、监理、施工单37、位创优策划文件以及管理工作评价表3.2标准工艺应用实施8业主项目部将标准工艺设计作为施工图会检的内容之一,设计单位对施工图明确采用的标准工艺应用进行交底,施工单位应将标准工艺的应用作为施工图会检的内容,编制施工方案应优先采用典型施工方法。未应用标准工艺成果1份扣1分。检查图纸会检纪要、设计交底记录、竣工图纸、施工方案和管理工作评价表3.3标准工艺应用验收、总结8业主项目部对标准工艺应用效果组织验收,形成验收报告;设计单位填写符合性评价表、监理项目部填写评估表、施工项目部填写自评表。每缺1份扣1分;无针对性1份扣0.5分。检查标准工艺管理工作评价表、标准工艺应用效果验收报告、符合性评价表、评估表38、和自评表4工程招标管理 12分4.1设计招标3按规定进行设计招标。未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣1分。检查中标通知书、合同4.2施工招标3按规定进行施工招标。未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣1分。检查中标通知书、合同4.3监理招标3按规定进行监理招标。未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣1分。检查中标通知书、合同4.4主设备招标3按规定进行主要设备(主变、高抗、组合电器、220千伏及以上断路器)招标。未招标、未签订合同全扣,合同不规范1份扣1分。检查中标通知书、合同5工程造价管理 6分5.1工程概算控制3工程概算不超过可研估算。每超1%扣0.5分。查概算资料5.2工程结算3按时完成结39、算,未按时完成全扣。查结算资料6工程设计管理 22分6.1工程设计创优实施细则5按要求编写工程设计创优实施细则。无实施细则全扣;引用标准不正确1处扣1分;编审批手续不规范、未在初步设计前编制设计创优实施细则各扣1分;未针对本工程特点编制扣1分。检查设计创优实施细则6.2设计强制性条文执行计划及执行记录3按要求编制设计强制性条文执行计划,根据供图进度填写执行记录。无计划或执行记录全扣,计划或执行记录不完整1处扣1分。检查工程强制性条文执行计划及执行检查表6.3图纸设计交底3及时参加图纸设计交底并出具交底记录。缺记录1份扣1分;记录内容不完整1份扣0.5分。检查图纸设计交底记录6.4设计变更管理340、按照规定要求进行设计变更管理。设计变更管理制度未备案扣1分;设计变更审批手续不符合要求、费用变化不明确、无技经人员签字或签字不规范、以会检纪要代替设计变更1份扣1分。检查设计变更、施工图会检纪要6.5质量通病防治的设计措施和技术要求3设计文件应明确质量通病防治的设计措施和技术要求,按照业主单位下发的质量通病任务书编制专业质量通病防治措施并交底。无专业质量通病防治措施全扣;针对性差或与图纸不符1处扣1分;未进行交底扣1分。检查设计措施和技术要求、交底记录及竣工图纸6.6设计工代管理3按合同要求派驻设计工代,及时处理现场问题,工代管理制度和派驻文件应备案。无工代管理制度扣2分;无派驻文件扣1分;其41、他1项不符合扣0.5分。检查设计工代管理制度以及设计工代现场派驻文件6.7工程设计技术文件2按合同及时提供设计文件,满足现场施工需要。未及时提供全扣。检查供图计划及工地例会纪要7施工管理 38分7.1组建施工项目部3按规定组建施工项目部。未按要求组建扣完,人员资格、数量不满足要求每项扣1分检查项目部成立文件及人员数量、资格7.2工程施工创优实施细则4按要求编写工程施工创优实施细则及交底。未编制或未交底全扣;未按规定模板编写、引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣1分;未针对本工程特点编制扣1分。 检查施工创优实施细则及交底记录7.3工程开工报审3工程开工报审表齐全规范。缺142、份报审表扣1分;审批手续不全及内容不规范扣0.5分。检查工程开工报审表7.4项目管理实施规划4项目管理实施规划(施工组织设计)及交底资料齐全规范。缺实施规划全扣;未针对本工程特点编制扣1分;未进行全员(指相关管理、技术及施工人员)交底扣1分;交底内容不满足电力建设工程施工技术管理导则要求1份扣1分,引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣0.5分。检查项目管理实施规划(施工组织设计) 及交底记录7.5施工方案6施工方案(措施、作业指导书)及交底资料齐全、规范,特殊方案通过专家论证,并形成相应记录。未对全部参加施工人员交底扣1分;每缺1份方案(措施、作业指导书)扣2分;特殊方案43、无专家论证1份扣2分;方案未交底或交底不齐全1份扣1分;针对性差1份扣0.5分;编审批手续不全、不规范1份扣0.5分。 根据项目管理实施规划检查方案(措施、作业指导书)及相关记录7.6工程建设强制性条文执行3按规定编制施工强制性条文执行计划,记录表齐全。无计划或执行记录表全扣;计划或记录表不完整1处扣1分。检查施工强制性条文执行计划及执行记录表7.7监理工程师通知单、工程变更执行报验单的闭环管理4按要求完成监理工程师通知单、工程变更执行报验单的闭环管理。未闭环1份扣2分;闭环记录不规范1份扣1分。检查工程变更执行报验单、监理工程师通知单、回复单7.8按图施工2按批准的设计文件施工。1项不符合扣44、1分。检查竣工图纸及现场7.9工程质量问题处理记录4工程质量问题处理记录齐全、规范。未处理每项扣2分;处理记录不规范每项扣1分。检查工程质量问题台账及工程质量问题处理单7.10施工质量通病防治措施及工作总结5做好施工质量通病防治措施及工作总结。无措施全扣;措施中无质量通病防治要点扣2分;无总结扣2分;防治措施对防治要点针对性不强或总结内容不详实扣1分;编审批手续不规范扣1分;防治效果不明显每项扣0.5分。检查质量通病防治措施及总结8工程监理 50分8.1组建监理项目部3监理项目部按要求成立,人员及数量满足工程要求。未按要求组建扣完,人员资格、数量不满足要求每项扣1分检查项目部成立文件及人员数量45、资格8.2监理规划4按要求编制监理规划,交底记录齐全。无监理规划全扣;编审批不规范扣1分;针对性差扣1分;未报业主项目部审批扣1分;未进行交底扣1分。检查监理规划及交底记录8.3工程监理创优控制细则4工程监理创优控制细则齐全、规范,交底记录齐全。未编制全扣;未按规定模板编写、引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣1分;未针对本工程特点编制扣1分;未进行交底扣1分。检查监理创优控制细则及交底记录8.4工程建设强制性条文执行4按要求审核施工强制性条文执行计划表,填写强制性条文执行检查表及汇总表。无检查表全扣,无汇总表扣2分;检查表或汇总表内容不符合1处扣0.5分;未审核执行计46、划表扣1分。检查强制性条文执行检查表、汇总表、执行计划表报审表8.5监理旁站方案、记录4按要求编制旁站方案,旁站点设置符合工程实际,旁站记录齐全。无方案全扣;编审批不规范扣1分;旁站点设置不符合要求1类扣1分;旁站记录缺少1份扣0.5分;内容不齐全1处扣0.5分。 旁站方案、记录及旁站点设置8.6工程款审批3按规定审核工程预付款、进度款报审资料及现场复核。1项不符合扣1分检查工程预付款、进度款报审表8.7审核项目管理实施规划3项目管理实施规划(施工组织设计)审核资料齐全、规范。未审核全扣,审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1项扣0.5分。检查报审表及文件审查记录8.8审核施工方案(措施)347、施工方案(措施)审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。检查报审表及文件审查记录8.9审核主要施工机械/工器具及计量器具3主要施工机械/工器具及计量器具审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。检查报审表8.10审核施工主要管理人员资格及特殊工种/特殊(种)作业人员3施工主要管理人员资格及特殊工种/特殊(种)作业人员审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。检查报审表8.11审核工程材料/构配件/设备进场3工程材料/构配件/设备进场审核资料齐全48、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。检查报审表8.12审核主要材料及构配件供货商,分包单位、试验(检测)单位资质3主要材料及构配件供货商,分包单位、试验(检测)单位资质审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。检查报审表8.13工程竣工质量评估报告3按要求编制竣工质量评估报告。无报告或不真实全扣,内容不完整扣1分。 检查竣工质量评估报告8.14质量通病防治控制措施及评估3质量通病防治控制措施及评估资料齐全、规范。无控制措施、未评估全扣,评估不规范扣2分。检查质量通病防治控制措施及评估报告8.15工程质49、量验评划分2工程质量验评划分(土建、电气及相关辅助工程)资料齐全。未审核扣1分;审核意见不规范1份扣0.5分;漏项或划分错误1项扣0.5分。检查工程质量验评划分报审表或总表8.16工程验评记录统计2填写工程验评记录统计表并报审,资料齐全。无统计表、未报审全扣,漏项1处扣0.5分。检查工程验评记录统计表、报审表9工程工期管理 4分9.1项目进度实施计划4各参建单位编制项目进度实施计划并实施动态管理。未编制计划扣完,未及时调整计划扣1分检查项目进度实施计划及其调整内容10安全管理 36分10.1事故考核 14分10.1.1人身伤害事故4施工及达标考核期间不发生重伤事故。发生重伤扣完 检查安全事故报50、告表10.1.2一般施工安全事故6施工期间不发生因施工原因造成的一般机械设备事故、一般火灾事故、负主要责任的一般交通事故、不发生员工集体食物中毒事故。每发生一次扣2分检查安全事故报告表10.1.3电网非正常停运事件4施工期间不发生因工程建设引起电网非正常停运事件。发生扣完检查安全事故报告表10.2安全管理及施工安全方案 22分10.2.1安全文明施工策划及应急管理4建设管理单位编制安全文明总体策划,施工单位编制安全管理及风险控制方案、现场应急处置方案,监理单位编制安全监理工作方案。无安全文明总体策划、安全管理及风险控制方案、监理工作方案、现场应急处置方案各扣1分,报审不规范1份扣0.5分,上述51、策划、细则、方案针对性差每处扣0.5分。检查建设管理单位安全文明总体策划,施工单位安全管理及风险控制方案、应急处置方案,监理单位安全监理工作方案及报审表10.2.2安全检查考核评价3开展安全检查和安全管理评价。未进行安全检查或考核评价扣完。问题未闭环,1项扣1分检查工程项目的安全评价报告和业主项目部及参建单位安全检查记录。10.2.3安全制度及安全管理网络3健全安全制度,安全管理网络健全。无安全制度、安全管理网络扣完。安全制度、安全管理网络不健全每处扣0.5分 检查参建单位安全管理制度及安全管理网络10.2.4危险较大的分部分项工程、重要施工工序、特殊作业、危险作业项目的施工安全方案和安全技术52、措施4达到或者超过一定规模的危险性较大的分部分项工程、重要施工工序、特殊作业、危险作业项目应分别编制专项施工方案或安全技术措施。每缺少1份方案或措施扣1分,方案或措施不完善、针对性差1份扣0.5分检查相关安全方案和安全技术措施10.2.5分包管理4规范专业分包管理,无违法违规转包、分包。违法违规转包、分包扣完。检查分包合同10.2.6起重机械安全管理2主要的起重机械检验合格并报监理审核确认。起重机械未经检验扣完,未报审1台扣1分检查相关机械设备的合格证、监理报审表10.2.7安委会及其活动2项目建设单位应按规定组建工程项目安委会,召开会议,开展安全检查活动,记录齐全。每项不符合扣1分检查安委会53、成立文件及其活动记录11材料设备管理 6分11.1设备监造3按合同要求对重要设备组织监造。监造报告及相关记录每缺1份或不符合要求扣1分。抽查设备监造报告(监造记录)11.2材料设备检查及缺陷处理3材料设备检查及缺陷处理记录齐全。缺1份扣1分,填写不规范1处扣0.5分;缺陷处理未闭环1项扣0.5分;缺陷处理不及时(影响施工)1项扣0.5分。检查主要设备(材料)开箱检查记录表、设备缺陷通知单及设备缺陷处理报验表12验收及总结评价 34分12.1中间验收4按规定进行各个阶段的中间验收,中间验收程序规范、报告齐全。缺少1份扣2分;报告(意见、签字、盖章等)不规范1处扣0.5分。检查施工自检、监理初检、54、业主中间验收资料12.2工程竣工预验收6工程竣工预验收内容全面,验收结论明确,消缺管理规范。无验收报告全扣;报告无验收结论(意见)扣2分;验收消缺未闭环1处扣0.5分。检查竣工预验收资料12.3工程启动验收5按规定程序进行工程启动验收,验收结论明确,消缺管理规范。缺启动验收报告或启动竣工验收证书全扣;验收报告、启动竣工验收证书(意见、签字、盖章等)不规范1处扣1分;验收消缺未闭环1处扣0.5分。检查工程启动验收报告和启动竣工验收证书12.4系统调试方案及报告4系统调试方案及报告齐全。调试过程中发生设备严重损坏全扣;无方案或报告全扣;调试项目不齐全1项扣0.5分。检查系统调试记录、方案12.5工55、程总结(业主、设计、施工、监理单位)4业主、设计、施工、监理单位按规定编制工程总结。缺少1份扣1分;审批手续不规范1份扣0.5分;未总结经验教训及改进措施1份扣0.5分。检查工程建设总结12.6质量综合评价4建设管理单位应对业主项目部质量工作及其实际效果进行综合评价;业主项目部应对设计、监理、施工质量工作及其实际效果进行综合评价。缺少1份扣1分;评价结论与实际不符1份扣2分;评价人员未签字、无评价结论、1处扣0.5分。检查相关单位的评价记录12.7质量监督报告4规定阶段的质量监督报告齐全。缺少1份扣1分;报告中问题未闭环1项扣0.5分。检查各阶段质量监督报告12.8消防专项验收3消防专项验收报56、告或相关备案证明材料齐全。缺少扣完。检查消防专项验收报告或相关备案证明材料13生产准备及运行管理 17分13.1运行编号、标牌、警示牌4运行编号、标牌、警示牌整齐有序。1处不符合扣1分。检查运行编号、标牌、警示牌13.2构架爬梯编号及防护、户外照明灯具编号4构架爬梯编号及防护、户外照明灯具编号齐全。1处不符合扣1分。检查构架爬梯编号及防误爬装置、户外照明灯具编号13.3安全工器具管理4安全工器具管理规范,器具均在检定有效期。不规范1项扣1分;未在规定时间内检定1项扣1分。检查安全工器具室13.4消防器具管理3消防器具管理规范,器具均在检定有效期。不规范1项扣1分;未在规定时间内检定1项扣1分。57、检查消防器具管理记录、检查消防器具13.5运行缺陷记录及处理2按规定进行运行缺陷记录及处理。不规范1项扣1分。检查运行缺陷记录14工程档案管理 10分14.1文件材料书写的字迹、载体2文件材料不规范,1份扣1分;书写的字迹不清晰或签字、印章不齐全1份扣0.5分;载体不合格1份扣0.5分。检查相关资料14.2归档文件组卷2归档文件材料分类、组卷、排列、编号、卷内目录案、卷题名符合XX电网公司电网建设项目档案管理办法(试行)的要求。1项不符合扣0.5分。检查相关资料14.3案卷装订1文件、案卷装订符合档案要求。1项不符合扣0.5分。检查相关资料14.4竣工图2竣工图相关资料齐全。未提交竣工图电子文58、档的全扣;没有编制竣工图总说明和分册说明的扣1分;编制不规范(包括图章、签字等)1处扣0.5分;发现设计变更与竣工图不符1处扣0.5分。检查竣工图总说明和分册说明随机检查竣工图3张检查设计变更对应竣工图3处(变更单超过3处内容时)14.5归档时间与范围2监理、施工、调试、调度单位在项目竣工投产后1个月内向建设单位移交项目档案;设计单位在项目竣工投产后2个月内将竣工图提交施工、监理单位审核,2个半月内监理组织施工单位向建设单位移交竣工图;建设单位在项目竣工投产后3个月内向档案保管单位移交项目档案,归档范围满足要求。1项不符合扣0.5分。检查移交记录14.6案卷目录1案卷目录齐全。缺少目录全扣,目59、录不符合要求1处扣0.5分;无移交清单1份扣0.5分。检查本工程档案资料案卷目录(清册)和移交清单附件8.2 : 220千伏及以上新建变电站达标投产和优质工程标准评分表-工程质量管理及工艺 600 分序号检查项目分值评分标准检查要求扣分1施工过程质量控制与检测资料(土建部分 115分)1.0主要材料出厂资料及试验资料 32分1.0.1主要原材料合格证明及检测报告4钢筋、预拌(商品)混凝土、水泥、砂、石、砖、混凝土外加剂、防水、保温隔热材料等合格证明及检测报告齐全、规范。缺少1份扣1分;不完整或不规范1份扣0.5分。检查钢筋、水泥等材料跟踪管理记录台账,通过台账核对材料合格证、检测报告是否齐全完60、整、准确、有效1.0.2相关建筑装饰产品合格证4灯具、防火门、防爆设备、饰面板(砖)、吊顶、隔墙龙骨、玻璃、涂料、地面材料合格证齐全。缺1项扣1分;不完整扣0.5分。检查材料合格证是否齐全完整、准确、有效1.0.3试件(块)相关试验报告6混凝土、砂浆配合比、试件(块)抗压、抗渗、抗冻试验报告齐全、规范。钢筋连接(焊接、机械连接)试验报告(含试焊)齐全。缺少1份扣2分;不完整或不规范1份扣0.5分;试块抗压强度无汇总表扣0.5分,强度未进行评定每项扣1分。检查相关试验报告1.0.4土方回填试验报告6土方回填土击实试验报告齐全,土方回填基底处理、分层回填厚度、压实系数符合验收规范、设计要求,分层试61、验报告齐全。缺少1项扣1分;记录不完整1处扣0.5分。通过设计图纸和会检纪要以及施工方案,检查旁站记录和试验报告等相关资料1.0.5地基处理、基桩检测报告4地基处理符合设计要求,桩基无、类桩,类桩不得超过20%,试验报告齐全。存在、类桩,类桩超过20%,全扣;缺少1项扣1分;记录不完整1处扣0.5分。 检查地基处理施工方案、施工记录、验收记录以及按规范和设计要求做的检测的报告;检查基桩检测报告和检测所抽的比例。1.0.6结构实体检验用同条件养护试件强度检验5重要结构混凝土同条件养护试块留置应有方案,温度记录规范齐全,强度代表值应符合规范的规定。混凝土强度检验用同条件养护试件的留置方式和数量不符62、规范,缺1项扣2分;养护无温度记录或不符规范规定,缺1项扣1分。 检查试块留置方案、养护期间温度记录、同条件养护试块试验报告 1.0.7结构实体钢筋保护层厚度检验3结构实体钢筋保护层厚度检验应有方案,检验合格点率在90%以上,检验记录齐全。缺少1部位扣0.5分;抽取构件数量不满足规范要求1处扣0.5分。 检查检验方案及钢筋保护层厚度检验报告1.1隐蔽工程验收记录 25分1.1.1地基验槽5勘察设计单位必须参加地基验槽隐蔽验收,隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。核对验槽记录中基坑的位置、平面尺寸、坑底标高、基坑土质和地下水情况以及地下埋设物等情况1.163、.2钢筋工程5钢筋工程隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查相关资料,核查记录份数与钢筋施工质量检验批记录是否对应。1.1.3地下混凝土工程5地下混凝土工程隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查地下混凝土工程隐蔽验收记录1.1.4防水、防腐5防水、防腐隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查基层处理、卷材搭接、变形缝细部处理等记录1.1.5门窗、粉刷、吊顶、饰面砖、轻质隔墙5门窗、粉刷、吊顶、饰面砖、轻质隔墙隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣2分;记录不完整、签证不64、规范1份扣0.5分。检查相关隐蔽工程验收记录1.2工程质量验评记录 10分1.2.1单位(子单位)工程质量验收记录及评定表5对照项目验收及评定范围划分表,单位(子单位)工程质量验收记录及评定表齐全、规范。缺少1份扣1分;填写不规范1份扣0.5分。检查相关资料1.2.2分部、分项、检验批工程质量验收记录5分部、分项、检验批工程质量验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;填写不规范1份扣0.5分。检查相关资料1.3安全和功能检验资料及主要功能检查记录 48分1.3.1屋面淋水或蓄水以及有防水要求的地面蓄水检验记录3屋面淋水或蓄水以及有防水要求的地面蓄水检验记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范65、1份扣0.5分。检查相关资料1.3.2地下室防水效果检查记录3地下室防水效果检查记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查地下室防水效果检查记录1.3.3水池满水试验记录3消防水池、事故油池等池体满水试验记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查水池满水试验记录1.3.4建(构)筑物垂直度、标高、全高测量记录3建(构)筑物垂直度、标高、全高测量记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查相关资料1.3.5外窗气密性、水密性、耐风压检测报告3外窗气密性、水密性、耐风压检测报告齐全、规范。缺少1份扣1分;报告不规范1份扣0.5分66、。检查相关检测报告1.3.6建(构)筑物沉降观测记录3设计或规范要求进行沉降观测的建(构)筑物沉降点设置符合设计和规范要求,观测记录齐全、规范,观测报告结论明确。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查主控楼、封闭式组合电器基础、主变基础等沉降观测记录1.3.7室内环境检测报告3室内(办公、生活场所)环境检测报告齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查办公、生活场所等室内环境检测报告1.3.8给水、采暖系统水压试验记录3给水、采暖系统水压试验记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查相关资料1.3.9卫生器具满水试验记录3卫生器具满水试验67、记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查卫生器具满水试验记录1.3.10消防管道压力试验记录3消防管道压力试验记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查消防管道压力试验记录1.3.11排水干管通球试验记录3排水干管通球试验记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查排水干管通球试验记录1.3.12照明全负荷试验记录3照明全负荷试验记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查照明全负荷试验记录1.3.13建筑防雷接地装置检测记录3建筑防雷接地装置检测记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣068、.5分。检查建筑防雷接地装置检测记录1.3.14线路、插座、开关检验记录3线路、插座、开关接地检验记录齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分。检查相关资料1.3.15通风与空调系统试运行记录3通风与空调系统试运行记录齐全、规范。缺少或记录填写不规范1份扣0.5分。检查通风与空调系统试运行记录1.3.16给水管道通水试验及冲洗消毒记录3给水管道通水试验及冲洗消毒记录齐全、规范。缺少或记录填写不规范1份扣0.5分。检查生活管道冲洗记录2施工过程质量控制与检测资料(主设备出厂资料及试验资料 100分)2.0主要原材料合格证明文件 12分 2.0.1硬母线、软导线、金具产品合格证3硬母线、69、软导线、金具产品合格证齐全。缺1份扣1分。检查合格证2.0.2支柱绝缘子、悬式绝缘子产品合格证3支柱绝缘子、悬式绝缘子产品合格证齐全。缺1份扣1分。检查合格证2.0.3电缆(含附件)以及防火阻燃材料产品合格证明文件3电力电缆(含附件)、控制电缆以及防火阻燃材料产品合格证明文件齐全。缺1份扣0.5分。检查合格证2.0.4构支架产品合格证明文件3构支架产品合格证明文件齐全。缺1份扣1分。检查合格证2.1出厂试验报告 18分 2.1.1主变压器出厂试验报告3主变压器出厂试验报告齐全。缺试验报告全扣,技术参数不满足技术合同要求1处扣0.5分。检查变压器、油浸高抗出厂报告;换流站增加检查换流变压器、油浸70、平波电抗器出厂报告2.1.2大型设备运输冲撞记录报告及签证4大型设备运输冲撞记录报告及签证齐全。无签证记录全扣,签证记录不完整扣1分。检查签证记录2.1.3主要电气设备出厂试验报告8主要电气设备出厂试验报告齐全。缺1份扣2分;技术参数不满足技术合同要求1处扣1分。检查断路器、互感器、电抗器、避雷器、隔离开关、组合电器等设备出厂报告;换流站增加检查换流阀及相应直流电气设备出厂报告2.1.4SF6气体出厂试验报告3SF6气体出厂试验报告齐全。缺1份扣1分;技术参数不满足技术合同要求1处扣0.5分。检查SF6气体出厂试验报告2.2施工试验报告或检测报告 48分 2.2.1管形母线氩弧焊接试验报告4管71、形母线氩弧焊接试验报告齐全、规范。缺1份扣1分; 报告不规范1份扣0.5分。检查管形母线氩弧焊接试验报告2.2.2耐张线夹液压试验报告4耐张线夹液压试验报告齐全、规范。缺1份扣1分;报告不规范1份扣0.5分。检查耐张线夹液压试验报告2.2.3变压器(高抗)油取样试验报告4变压器(高抗)油注入前油取样、注油静置后油取样、局放试验后油取样试验报告齐全、规范。缺少1份扣1分;报告不规范1份扣0.5分。检查相关油试验报告2.2.4变压器局放试验报告和绕组变形试验报告4变压器局放试验报告和绕组变形试验报告齐全、规范。缺少1份扣2分;报告不规范1份扣0.5分。检查相关试验报告(换流变若技术合同无局放试验要72、求则不检查) 2.2.5电气一次设备交接试验报告4电气一次设备交接试验报告齐全、规范。缺1份扣2分;报告不规范1份扣0.5分。检查试验报告2.2.6保护调试报告4保护调试报告齐全、规范。缺1份扣2分;报告不规范1份扣0.5分。检查调试报告2.2.7通信、自动化调试报告4通信、自动化调试报告齐全、规范。缺1份扣2分;报告不规范1份扣0.5分。检查通信、自动化调试报告2.2.8测量盘表校验报告4测量盘表校验报告齐全、规范。缺1份扣2分;报告不规范1份扣0.5分。检查盘表校验报告2.2.9变压器、电抗器相关签证4变压器(电抗器)器身检查隐蔽前签证、冷却器密封试验签证、真空注油及密封试验签证齐全、规范73、。每缺少1份扣1分;签证不完整1处扣0.5分。检查变压器、电抗器相关签证2.2.10充油设备瓦斯继电器校验报告4充油设备瓦斯继电器校验报告齐全。无报告全扣,缺少1份扣1分。检查瓦斯继电器校验报告2.2.11绕组温度计、油温度计校验报告4绕组温度计、油温度计校验报告齐全。无报告全扣,缺少1份扣1分。检查绕组温度计、油温度计校验报告2.2.12SF6气体注入封闭式组合电器前的复检报告4SF6气体应在充入封闭式组合电器前按规范要求送检且报告齐全。无报告全扣,取样数量不符合要求扣1分。检查SF6气体复检报告2.3隐蔽工程验收记录 12分 2.3.1主接地网工程3主接地网工程隐蔽验收应按照区域和施工时间74、进行验收,记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查主接地网工程隐蔽验收记录2.3.2专用接地装置3独立避雷针等专用接地装置应进行隐蔽验收,记录齐全、规范。缺少1处隐蔽验收记录扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查施工图纸设计相关接地要求及隐蔽验收记录2.3.3直埋电缆3直埋电缆隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1处扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查相关资料2.3.4封闭母线3封闭母线隐蔽前检查(签证)记录齐全、规范。缺少1处扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查相关资料2.4工程质量验评记录 10分2.4.1单位工程质量验收记75、录及评定表5单位工程质量验收记录及评定表齐全。缺少1份扣1分;填写不规范1份扣0.5分。检查相关资料2.4.2分部、分项工程质量验评记录5分部、分项工程质量验评记录齐全。缺少1份扣1分;填写不规范1份扣0.5分。检查相关资料3现场实物质量(土建部分 195分)3.0土建部分通用条款 40分3.0.1主要建筑墙体裂缝12裂缝1处扣6分现场实物检查3.0.2屋面渗(积)水、墙面渗水6有渗水痕迹全扣,屋面积水扣2分。现场实物检查3.0.3场地2标高满足要求,无明显沉陷现象,场地巡视及防尘措施应符合设计要求。1处不符合扣1分。检查配电装置场地等3.0.4站区场地排水3场地排水畅通,无积水;场地雨水井设76、置符合设计图纸,井壁表面平整,砌筑砂浆饱满,勾缝平顺。场地积水1处扣1分;其他1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.0.5建(构)筑物之间变形缝设置3设备基础与地坪之间变形缝设置合理、嵌缝规范;坡道、踏步、散水、电缆沟与建(构)筑物之间变形缝设置合理、嵌缝规范。1处不符合扣1分。现场实物检查3.0.6成品修饰6建(构)筑物、基础、道路、电缆沟及盖板、墙面等系统性二次修饰或返工全扣;局部修饰或返工1处扣1分。现场实物检查3.0.7主变、高抗事故油池4油池边缘无裂缝,鹅卵石铺设满足厚度不小于250mm,粒径为5080mm。1项不符合扣2分。现场实物检查3.0.8沉降观测4按照设计要求设置测量控制点77、和沉降观测点,保护完好,标识规范。1处不符合扣1分。现场实物检查3.1混凝土工程 14分3.1.1混凝土面层4混凝土表面平整密实、色泽均匀,表面无露筋、无裂纹等缺陷,清水混凝土表面平整无粉刷。1项不符合扣0.5分。现场实物检查3.1.2混凝土基础3混凝土基础符合设计要求,外形美观,尺寸统一,表面无裂纹、无积水。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.1.3保护帽3保护帽符合设计要求,外形美观,尺寸统一,表面无裂纹、无积水。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.1.4大体积基础4主变、GIS基础无裂缝,顶面平整无积水,预埋件位置正确,采用热镀锌处理,变形缝符合要求,平整度、标高符合规范要求。1处裂78、缝扣2分;1处裂纹扣0.5分;其他1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.2钢结构工程 15分3.2.1钢结构厂房2钢结构法兰接触面结合紧密,螺栓紧固符合设计和规范要求。单层钢结构主体结构的整体垂直度偏差小于H1/1000mm,且小于15mm;多层钢结构主体结构的整体垂直度偏差小于H1/2500mm+10.0mm,且小于40mm。(H1为钢结构整体高度)1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.2.2钢结构焊接2焊缝高度、长度符合规范,焊缝均匀,无咬边、夹渣、气孔等现象。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.2.3钢结构横梁或桁架3钢结构横梁或桁架不应下挠,弯曲矢高1/1000钢横梁跨度。1处不符合79、扣1分。现场实物检查3.2.4钢构架螺栓3螺栓无漏装,螺栓穿向一致,水平方向由里向外,垂直方向由下向上,螺栓外露长度一致。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.2.5构支架3表面干净,无焊疤、污染,镀锌均匀美观、无脱落、起皮。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.2.6钢构架柱轴线的垂直度2构架垂直度偏差小于H2/1000mm,且不大于25mm;支架垂直度偏差小于H2/1000mm,且不大于10mm。(H2为构支架整体高度)1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.3砌筑工程 12分3.3.1清水墙体砌筑5清水墙组砌方法正确,墙体无通缝、瞎缝、裂缝、透亮、游丁走缝;清水墙面无污染、泛碱,勾缝均匀、80、光滑、顺直、深浅一致;清水墙砌体的砌筑灰缝应饱满、横平竖直、厚薄均匀,水平灰缝厚度宜为8-12mm;伸缩缝设置合理,嵌缝满足要求,滴水沿(线)设置满足要求,压顶无裂纹。裂缝1处扣1分;裂纹1处扣0.5分;其他1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.3.2围墙平整度1围墙表面平整度偏差2mm。1处不符合扣0.5分。用2m靠尺和塞尺,现场检查不少于2处3.3.3围墙垂直度1围墙垂直度偏差3mm。1处不符合扣0.5分。用2m垂直检测尺现场每50米检查1处,查2处3.3.4围墙的伸缩缝2围墙的伸缩缝位置、宽度、填料符合要求,美观、牢固,无装饰。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.3.5挡土墙2沿挡土墙81、高度设置的泄水孔符合设计和规范规定;块石挡土墙勾缝美观,伸缩缝与围墙伸缩缝一致。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.3.6防洪墙1止水带设置合理,位置与围墙伸缩缝一致。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.4电缆沟道、支架、盖板 10分3.4.1电缆沟道截面(沟壁之间)尺寸偏差2电缆沟道截面(沟壁之间)尺寸偏差20mm。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.4.2电缆沟结构2电缆沟结构平整密实、排水坡度正确,无积水、杂物,变形缝处理符合设计要求,无泥水渗入,电缆沟转弯处满足电缆弯曲半径要求。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.4.3电缆沟盖板2电缆沟盖板铺设平整、顺直,无响声,盖板合模无探82、头板、异形板,盖板表面平整,无损伤、脱皮、露筋、裂缝、起砂等质量缺陷。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.4.4电缆沟压顶2电缆沟压顶沟沿(顶)高于地平面,其尺寸符合设计要求,平直无裂缝。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.4.5电缆沟支架及接地2支架安装稳固,间隔满足设计要求,接地扁铁焊接和防腐满足规范要求;遇沉降缝处预弯。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.5道路 6分3.5.1混凝土路面、沥青混凝土路面和巡视小道2混凝土路面、沥青混凝土路面和巡视小道平整密实,无裂缝、脱皮、起砂、积水、损坏、污染等现象;接缝平直,伸缩缝位置、宽度和填缝符合规定。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.83、5.2道路的道牙石(侧石、缘石)1道路的道牙石(侧石、缘石)完整、无破损,线条顺直、弧度自然,安装稳固、勾缝美观,道牙石与道路面层间应设置变形缝,缝内填料要饱满。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.5.3道路表面平整度1道路表面平整度偏差5mm。1处不符合扣0.5分。用靠尺、塞尺现场实物检查3.5.4道路宽度1道路宽度偏差20mm。1处不符合扣0.5分。用钢卷尺现场实物检查3.5.5混凝土散水1表面平整无裂缝、无沉陷,分隔缝设置合理。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.6抹灰工程 10分3.6.1抹灰工程的基层与墙体处理3抹灰工程的基层与墙体粘结牢固,无空鼓、脱层、裂缝。1处不符合扣0.584、分。现场实物检查3.6.2分格缝(条)3分格缝(条)设置合理,宽、深均匀;表面光滑,棱角整齐,清晰美观。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.6.3滴水线(槽)2滴水线(槽)位置符合规定,整齐顺直,滴水线内高外低;滴水槽宽度、深度均不小于10mm。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.6.4抹灰工程的立面垂直度、表面平整度2抹灰工程的立面垂直度、表面平整度符合规范,阴阳角方正、符合规范。1处不符合扣1分。用靠尺、塞尺现场实物检查3.7门窗工程 18分3.7.1门窗安装2门窗安装牢固,采用外开窗时采取加强牢固窗扇的措施,卫生间门应有通风措施。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.7.2框、扇安装85、1框、扇安装牢固,启闭灵活、严密,无倒翘。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.7.3窗框4窗框与墙体间无渗漏,密封胶严密、平直、美观。1处渗漏痕迹扣2分;其他1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.7.4推拉窗1推拉窗有防跌落措施和限位器。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.7.5门窗配件2门窗配件安装牢固、位置正确,功能满足使用要求。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.7.6门窗玻璃2门窗玻璃牢固、朝向正确,单块玻璃大于1.5m2使用安全玻璃,符合安全玻璃的使用规定;卫生间门窗设置磨砂玻璃。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.7.7临空的窗台2临空的窗台低于800mm时,应采取防护措施86、,防护高度由楼地面起计算不应低于800mm。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.7.8门窗套4门窗套表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致,不得有裂缝、翘曲及损坏,有防水要求的门套底部应采取防水防潮措施。1处不符合扣1分。现场实物检查3.8吊顶工程 4分3.8.1饰面、压条安装4饰面表面洁净、色泽一致,平整,无翘曲、裂缝;压条平直、宽窄一致、饰面板安装的表面平整,接缝顺直、饰面板、灯具安装位置协调美观;表面平整度、接缝直线度、接缝高低差、吊顶四周水平偏差在规定允许值以内,非整块饰面板使用应符合规范要求。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.9饰面板(砖)工程 3分3.9.1饰面板(砖87、)3饰面板(砖)表面应平整、色泽一致,无裂痕和缺损,洁净无泛碱;接缝应平直、光滑,填嵌应连续、密实;滴水线(槽)应顺直,坡度应符合设计要求;整砖套割吻合,边缘应整齐;墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致;阴阳角处搭接方式、非整砖使用应符合规范要求。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.10涂饰工程 6分3.10.1涂层施工3涂层饱满均匀、色泽一致、粘贴牢固,表面平整,边线顺直,无泛碱、咬色,无砂眼、刷纹。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.10.2装饰线、分色线3装饰线、分色线直线度允许偏差1mm。1处不符合扣0.5分。重要部位用2m靠尺和塞尺现场检查3.11防水工程 8分3.11.1屋面防水工程88、4排水坡度、泛水高度、刚性防水层伸缩缝设置和防水卷材搭接及收头、排气管道根部、水落管入口细部处理符合规范要求。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.11.2有防水要求的建筑地面4有防水要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差、排水坡度应符合设计要求,对立管、阴阳角部位与卫生洁具根部、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理,不得有渗漏,地漏设置规范。1处渗漏扣2分,1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.12室内地面、楼面工程 11分3.12.1混凝土面层2混凝土面层原浆收光,面层平整,不得有空鼓、裂缝、脱皮、起砂或二次涂抹;面层允许偏差符合规范要求。1处不符合扣0.5分。重要部位用2m靠尺和塞尺89、检查,且拉5米线和钢尺检查3.12.2水磨石地面面层2水磨石地面分格条牢固、顺直、清晰、无断条,石粒的粒径分布均匀,表面平整光滑、色泽一致,不得有空鼓、裂缝、砂眼、麻纹;面层允许偏差符合规范要求。1处不符合扣0.5分。重要部位用2m靠尺和塞尺检查,且拉5米线和钢尺检查3.12.3自流坪面层2自流坪光滑平整,颜色均匀一致,无泛锈、无气泡、流挂及开裂、剥落等缺陷,涂层附着牢靠,无漏涂、误涂,无裂缝现象,接茬顺畅;面层允许偏差符合规范要求。1处不符合扣0.5分。重要部位用2m靠尺和塞尺检查,且拉5米线和钢尺检查3.12.4地砖面层2地砖洁净、平整、无磨痕,图案、色泽一致,缝宽合理、均匀、周边顺直、镶90、嵌正确、板块无裂纹、掉角、缺楞等缺陷;表面平整度、高低差等偏差值符合验收规范的要求。踢脚线粘贴牢固,无空鼓,出墙厚度一致,与地砖对缝;面层允许偏差符合规范要求。1处不符合扣0.5分。重要部位用2m靠尺和塞尺检查,且拉5米线和钢尺检查3.12.5活动地板(防静电地板)复合地面3活动地板(防静电地板)复合地面、踢脚线(板)符合设计和规范;表面平整度、接缝高低差、缝格平直度符合要求,支架应齐全牢固,地板下应清洁,无施工遗留物;踢脚线粘贴牢固,无空鼓,出墙厚度一致;面层允许偏差符合规范要求。1处不符合扣0.5分。重要部位用2m靠尺和塞尺检查,且拉5米线和钢尺检查3.13楼梯、栏杆、平台工程 10分3.91、13.1护栏安装3护栏安装牢固,焊缝饱满均匀,严禁点焊,涂层完好;护栏高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求;临空护栏高度不应小于1.05m,离地面或屋面100mm高度内设置有与平台整体施工的挡板。1处不符合扣1分。用钢尺检查3.13.2楼梯栏杆2栏杆高度不应小于1.05m,离地面或屋面100mm高度内设置有与平台整体施工的挡板。楼梯栏杆垂直杆件间净空距符合设计要求,栏杆间距偏差3mm。1处不符合扣0.5分。用钢尺检查3.13.3楼梯踏步和台阶3楼梯踏步和台阶的宽度和高度符合设计要求。相邻踏步的高度和宽度差不应大于10mm,每踏步两端宽度差不大于10mm,齿角应整齐,防滑条应顺直;梯段数量超92、过18级应设休息平台,室内台阶踏步数不应少于2级,当高差不足2级时,应按坡道设置。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.13.4建筑物垂直爬梯安装2建筑物垂直爬梯及安全护笼安装符合规范,接地可靠、明显。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.14给排水、消防及采暖工程 10分3.14.1管道施工2建、构筑物外墙有管道穿过的,应设预埋管套;管道排列合理整齐;管道无锈蚀、无脱漆;支吊架牢固,整齐,端面平整;生活污水管上设置检查口和清扫口;伸缩节设置合理,满足变形要求。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.14.2消火栓安装1箱式消火栓安装符合规范要求;消火栓水龙头带绑扎紧密;阀门中心距箱侧面为14093、mm5mm,距箱后内表面为100mm5mm。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.14.3消防系统和消防器材配置2消防系统标识正确,介质流向清晰;消防器材配置齐全有效、符合规范要求。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.14.4火灾报警系统2火灾报警系统感温、感烟探头布置合理,表面洁净,安装整齐美观,符合规范、设计要求。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.14.5雨水泵站1雨水泵站结构牢固,泵站设施齐全,无结露、运行良好。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.14.6雨水斗、管2雨水斗、管的连接可靠,固定牢固,连接处严密不漏,雨水管安装顺直、美观;伸缩节和检查口设置合理,雨水管与散水为柔性连94、接。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.15通风与空调工程 8分3.15.1管道、支吊架2管道排列合理整齐,支吊架牢固、整齐,管道和阀门无渗漏。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.15.2空调系统3空调系统安装牢固,机身洁净,空调冷凝水有组织排放。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.15.3通风装置3GIS室、蓄电池室、厨房、卫生间等存在有害气体的房间应有通风装置,风机传动装置的外露部位以及直通大气的进出口设置合理,装设防护罩(网)或采用其他安全措施,并符合设计和规范要求。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.16建筑电气安装工程 10分3.16.1接地或接零1接地或接零支线必须单独与接95、地或接零干线相连接,不得串联连接;接地和接零不得互联。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.16.2设备及支架接地3电动机、电加热器及电动执行机构的可接近裸露导体(外壳)必须接地;配电箱的底座、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地可靠,不得作为接地的接续导体;金属电缆支架、电缆导管接地可靠;接地线敷设美观,焊接或连接规范,防腐到位。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.16.3灯具及附件安装2当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须采用专用接地螺栓可靠接地并有明显标识;户外金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地可靠,且有标识;灯具不能安装在屏柜上方;同一场所成排96、灯具中心线偏差5mm;有防爆要求的房间应采用防爆灯具。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.16.4开关插座安装2插座满足左零右火,两孔插座下零上火的要求;同一场所的三相插座,接线的相序一致;开关通断方向一致,有防爆要求的控制开关应设置在室外;同一墙面的开关、插座面板的高度一致;建筑外墙开关加设防雨罩。1处不符合扣0.5分。 现场实物检查3.16.5基础与灯具2灯具基础应高出地面100mm,排列整齐;灯具应固定牢靠;金属外壳有明显接地且标识规范清晰;同列灯具排列整齐划一,高低相同。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4现场实物质量(电气安装部分 190分)4.0电气部分通用条款 41分4.0.197、设备安装10设备安装无缺件,螺栓安装齐全、紧固,螺栓出扣长短一致(2-3扣),销针开口应大于60度,设备安装无垫片(设备自身调整垫片除外),在槽钢及角钢上安装设备应使用与螺栓规格相同的楔形方平垫;设备相色标识正确;设备铭牌齐全、清晰、固定可靠;设备围栏接地可靠、标识清晰。设备安装有垫片1类扣2分;其他1处不符合扣0.5分。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.0.2设备本体连接电缆5设备本体连接电缆防护符合规范(户外安装不外露),电缆保护管、桥架、槽盒固定牢固,接地可靠、工艺美观;沿变压器本体敷设的电缆及感温线整齐美观,无压痕及死弯,固定牢固、可靠。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.0.398、充油(充气)设备油8充油设备无渗漏油,充气设备压力正常。设备漏油全扣;渗油1处扣2分,压力不正常扣1分。现场实物检查4.0.4接地装置6接地引线截面符合设计和规范要求、接地体焊接规范,接地标识涂刷规范;户外接地装置使用的紧固件应使用热镀锌制品;严禁在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置;接地标识清晰、牢固、符合规范要求,螺栓紧固部位不得刷漆;户内开关室、保护室应合理设置试验接地端子并应有保护措施,接地端子标识清晰、美观。1处不符合扣0.5分,1项不符合可累计扣3分。现场实物检查4.0.5设备接地连接6重要设备及其构支架宜有两根与主地网不同地点连接的接地引下线;接地体螺栓连接规范、可靠(户外采99、用热镀锌螺栓或铜质螺栓,防松措施可靠,接地排连接螺栓规格:宽度25mm-40mm接地排不应小于M12或2M10,宽度50mm-60 mm不应小于2M12,宽度60mm以上不应小于2M16或4M10)。1项不符合扣2分。现场实物检查断路器、互感器、避雷器等设备及其构支架4.0.6特定接地连接6构支架及爬梯接地可靠,对于插入式爬梯应采用焊接或跨接方式保证其可靠接地,接地标识明显、正确;避雷针的金属筒体底部至少有2处与接地体对称螺栓连接;插接式避雷针应采用焊接或跨接方式保证其有效雷电流通道;变电站的接地装置应与线路的避雷线相连,且有便于分开的连接点;建筑物避雷带引下线设置断线卡,断线卡应加保护措施。100、1项不符合扣1分。现场实物检查4.1主变压器、油浸电抗器系统设备安装 14分4.1.1本体及中性点系统6接地位置符合规范和产品要求;本体、中性点系统(包括接地开关、电抗器、避雷器等设备与接地网的连接)接地应采用两根符合规格要求的接地体连接到接地网不同网格;铁芯、夹件接地连接可靠,工艺美观。本体、中性点系统未接地全扣,未做两点接地扣3分,其他1处不符合扣1分。现场实物检查变压器、电抗器本体(中性点)4.1.2附件安装4附件固定牢固、工艺美观,安装螺栓露扣一致;冷却器运行编号齐全,性能良好,运行正常;呼吸器油封油位正常、吸湿剂颜色正常;储油柜油位在标准曲线范围;变压器消防灭火装置工作正常、各部件无101、脱漆锈蚀现象。1处不符合扣1分。现场实物检查4.1.3调压装置、绕组温度计和油温温度计4调压装置档位远方就地显示一致;温度计显示正确,就地和远方指示值误差在范围内。调压装置档位指示就地和远方不一致扣2分;温度计指示超出误差范围(超过3)1处扣1分。现场实物检查4.2断路器安装 4分4.2.1支架与本体安装 2支架安装牢固、满足产品技术要求,地脚螺栓高度一致、露扣长度一致、有防松措施,本体及操作机构固定牢固、工艺美观、螺栓紧固无锈蚀;操作机构液压系统操作压力正常或弹簧操作储能系统正常,分合闸指示正确,SF6(绝缘气体)压力正常。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.2.2接地2支架接地、机构箱与102、支架辅助接地可靠、美观。1处不符合扣1分。现场实物检查4.3隔离开关安装 4分4.3.1支架、本体、地刀及机构安装2支架安装牢固、满足产品技术要求;本体、地刀及机构安装符合设计和产品技术要求、工艺美观、螺栓紧固、无锈蚀;分、合闸位置正确、接触可靠。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.3.2接地2支架接地、地刀与支架、机构箱与支架辅助接地可靠、美观。地刀与支架无辅助接地1处扣1分;其他1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.4互感器安装(含电容式电压互感器和耦合电容器) 4分4.4.1本体安装及接地4支架安装牢固、满足产品技术要求;本体安装螺栓紧固无锈蚀;本体接地和辅助接地可靠、工艺美观。无辅助103、接地扣1分;其他1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.5避雷器安装 6分4.5.1本体安装3支架安装牢固、满足产品技术要求;避雷器螺栓紧固、螺栓露扣长度一致,无锈蚀;避雷器应安装垂直、避雷器压力释放口安装方向合理;在线监测装置与避雷器连接导体规格符合要求,连接、固定可靠;均压环应安装牢固、平整,均压环无划痕、毛刺。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.5.2接地3避雷器支架接地可靠、美观。1处不符合扣1分。现场实物检查4.6支柱绝缘子安装 2分4.6.1安装2支架安装牢固、接地可靠;支柱绝缘子的轴线、垂直度和标高符合要求;屏蔽罩及均压环应安装牢固,均压环无划痕、毛刺损伤。1处不符合扣0.5分。104、现场实物检查4.7软母线、引下线及跳线安装 12分4.7.1导线外观及压接3导线无松散、断股及损伤;扩径导线无凹陷、变形,压接后线夹外观光滑、无裂纹、无扭曲变形。1处不符合扣1分。现场实物检查4.7.2绝缘子串及金具3绝缘子瓷质完好无损、清洁,铸钢件完好无锈蚀;连接金具的螺栓、销钉、球头挂板等应互相匹配,碗头开口方向应一致,闭口销必须分开,并不得有折断或裂纹。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.7.3软母线安装3三相导线驰度一致,间隔棒固定牢固,工艺美观;螺栓、垫圈、弹簧垫圈、锁紧螺母等应齐全、可靠。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.7.4引下线及跳线安装3引下线及跳线的驰度符合要求,工105、艺美观;连接面处理和螺栓紧固符合规范要求;连接的线夹、设备端子无损伤、变形;尾线朝上的线夹有排水孔。线夹、设备端子变形扣2分;其他不符合1处扣0.5分。现场实物检查4.8管母线及矩形母线安装 12分4.8.1母线加工和焊接3焊接接口避开母线固定金具和隔离开关静触头固定金具,焊口距支持器边缘距离100mm;管母接头处应按照设计要求加工补强孔;焊接工艺良好。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.8.2绝缘子及及金具2绝缘子瓷质完好无损、清洁;支柱绝缘子的轴线、垂直度和标高满足管母安装要求;金具安装符合要求,所有螺栓、垫圈、锁紧销、弹簧垫圈、锁紧螺母等应齐全和可靠;均压环、屏蔽罩完整、无变形。1处不106、符合扣0.5分。现场实物检查4.8.3管形母线安装及调整3管形母线三相标高一致;伸缩节连接可靠,无裂纹断股,并有一定可调裕度;三相母线管段轴线互相平行,挠曲度符合设计及规范要求,封端球应刷相色漆并在低端位置打排水孔。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.8.4矩形母线安装4连接面处理和螺栓紧固符合规范要求,设备端子无损伤、变形,母线的伸缩和固定符合设计规范要求;相邻母线接头不应固定在同一瓷瓶间隔内,应错开间隔安装;硬母线接头加装绝缘套后,应在绝缘套下凹处打排水孔。相邻母线接头未错开间隔安装1处扣2分;其他1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.9封闭式组合电器安装 12分4.9.1本体安装6外观107、无机械损伤,固定螺栓牢固,各部件安装工艺美观;伸缩节无卡阻现象;各气室气体压力正常;分合闸指示正确;气室隔断标识完整、清晰。气室气体压力超标准值0.04Mpa扣4分;其他1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.9.2接地6相关部位间接地连接及与接地网间的连接可靠,接地件规范、工艺美观;跨接排连接可靠,导通良好,出线端部承受感应入地电流的连通导体连接可靠(包括三相汇流母线连接),工艺美观,标识清晰。出线端部与接地网无符合容量要求的直接连通导体扣4分;其他1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.10站用配电装置、直流系统、UPS电源安装 17分4.10.1油浸站用变压器4呼吸器性能良好,运行正常;调压108、装置档位就地和远方一致;温度计显示正确,就地和远方指示值误差在3范围内;变压器本体及低压侧中性点可靠接地。1处不符合扣1分。现场实物检查4.10.2干式站用变压器3铁芯只能有一点接地,且接地可靠;绕组表面无放电痕迹及裂纹;变压器本体及低压侧中性点可靠接地。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.10.3屏柜安装及接线4屏柜内电源侧进线接线正确,负荷侧出线应接在动触头接线端;屏柜内UPS电源连接可靠、美观;屏柜及连接箱(桥)接地可靠,箱(桥)间连接处应短接。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.10.4蓄电池6外观无损伤、裂纹;高低一致,排列整齐、工艺美观;电池连接条及紧固件完好、整齐、固定牢靠;109、蓄电池编号齐全、清晰,连接线及采样线接线正确、美观;极性标识正确;两组蓄电池间应有防火隔爆措施。蓄电池损伤、裂纹、无防火隔爆措施1项扣4分;其他1处不符合扣1分。现场实物检查4.11电抗器、电容器组安装(含串联补偿装置) 12分4.11.1支架(平台)4金属构件无明显变形、锈蚀;瓷瓶无破损,金属法兰无锈蚀;工艺美观,连接螺栓紧固,构件间无垫片;串联补偿装置平台支柱绝缘子顶部标高应在同一水平面上,斜拉绝缘子所有金具连接、轴销、开口销及螺栓紧固符合产品说明书要求。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.11.2本体安装4电抗器安装的支柱高度及对应的减低磁感应措施符合设计和产品技术要求(如不导磁的升高110、座);电容器外观无破损、锈蚀和变形,电容器无渗漏,编号齐全清晰,电容器外壳与固定电位连接应牢固可靠;熔断器和指示器的位置正确;放电线圈接线牢固美观,本体及二次绕组接地可靠。 1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.11.3接地4固定穿墙套管的钢板应接地可靠,无闭合磁路;电抗器底座接地可靠符合规范要求,标识清晰,不应构成闭合导通回路;闭合导体围栏与电抗器距离符合设计要求;其他各个接地部位可靠(电容器组、附属设备、网门等),接地标识清晰。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.12屏柜、端子箱、就地控制柜安装 6分4.12.1屏柜、端子箱、就地控制柜安装3外观无损伤、色泽一致、无污染,屏柜门开启灵活,111、关闭严密;屏柜与基础型钢采用螺栓固定,螺栓紧固牢靠、无锈蚀,基础型钢有明显可靠接地;控制、保护、自动化及直流成列屏柜屏面平整,相邻屏柜间隙2mm;屏柜的正面、背面均有命名编号;屏柜、端子箱、就地柜内元件标识齐全、清晰;户外端子箱、就地柜有可靠的防水、防尘、防潮措施;加热器的接线端子应在加热器下方。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.12.2接地与封堵3屏柜、端子箱、就地柜与接地网直接接地可靠;配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座接地可靠;装有电气元件的可开启的屏柜门有软导线接地;屏柜、端子箱、就地柜封堵严密、工艺美观。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.13全站电缆施112、工、二次接线安装 29分4.13.1电缆支架、桥架4电缆支架焊接(螺栓连接)牢固、美观无锈蚀;电缆转弯、交叉处支架确保电缆无过度下垂;电缆桥架安装路径、断面、高度合理,螺栓穿向及跨接符合规范;金属电缆支架、桥架均应有良好的接地。1处不符合扣1分。现场实物检查4.13.2电缆保护管4电缆保护管安装牢固美观,保护管直径、弯曲半径符合规范、无锈蚀,与操作机构箱交接处设置合理,封堵严密,管口光滑无毛刺;金属软管与设备固定牢固;金属电缆保护管可靠接地。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.13.3电缆敷设6电缆排列整齐、美观,无明显交叉,弯曲半径符合规范,电缆下部距离地面应大于100mm;动力电缆与控制113、电缆不应同层敷设,同层敷设时应装设防火隔板;电缆两端在接线箱内的电缆牌标识清晰;直埋电缆在直线段每隔50100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物处,应设置明显的方位标志或标桩电缆;电缆固定规范、牢靠,交流单芯电缆的固定夹具不构成闭合磁路,交流单芯电缆不得采用钢管保护;户外安装施工电缆不外露。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.13.4电缆二次接线6端子排上接线无缺失螺丝,端子排无损坏;电缆头密实、整齐,且应高出屏底部100mm及以上;二次芯线顺直,接线整齐、紧固、美观;线帽、电缆标牌清晰、正确、齐全且字体一致;不同截面芯线不得插接入同一端子同一侧;多股铜芯线应搪锡或压接线鼻子处理;一个端子114、同一侧接线数不大于2根,S弯芯线弯圈弧度一致、工艺美观;电压回路、跳闸回路相邻端子间有隔离措施;屏顶小母线有防护措施,屏顶引下线在屏顶穿孔处有胶套或绝缘保护;电流回路中性点接地符合反措要求。电流回路中性点接地不符合反措要求扣3分;其他1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.13.5备用芯及屏蔽连接6备用芯长度留至最远端子处,编号标识并使金属芯线不外露;屏蔽层接地牢固可靠,屏蔽线引至接地排时排列自然美观,提倡采用单根压接接至接地排,采用多根压接时根数不宜过多、压接牢固并对线鼻子的根部进行热缩处理;同一个接线端子不能多于2个接地鼻子;三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好;电缆头通过零序电流互感器115、时,接地线应采用绝缘导线。1处不符合扣1分。现场实物检查4.13.6电缆防火封堵3电缆防火封堵严密,符合设计要求;防火墙间距、高度设置满足设计和规范要求,防火墙标识清晰;对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路,必须按设计要求对电缆采取防火阻燃措施。相关电缆无防火阻燃措施或防火墙不满足设计和规范要求1处扣1分;封堵不严密或工艺不美观1处扣0.5分。现场实物检查4.14通信系统设备安装 9分4.14.1通信一次设备安装2瓷件无损坏,阻波器、耦合电容器、结合滤波器安装牢固,工艺美观;设备间的连接正确,耦合电容器至接地刀闸、接地刀闸至结合设备的连接线采用截面不小于16m116、m2的铜导体。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.14.2载波机、光端机、交换机及通信屏柜安装2载波机、光端机、交换机机架、通信屏柜安装牢靠,符合规范和设计要求。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.14.3电缆及光缆敷设与接线3在电缆沟内敷设的无铠装的通信电缆和光缆应采取保护措施;数字配线架中跳线整齐;所有数据双绞线、同轴电缆、光纤缆芯走线合理,排列整齐并挂牌;同轴电缆与电缆插头的焊接牢固、接触良好,插头的配件装配正确牢固;控制台内部的电源线、网络连线、视频线、数据线整理规范,工艺美观;尾纤弯曲半径40mm,编扎顺直,无扭绞;线路光缆引下线固定可靠,余缆固定及弯曲半径符合要求、工艺美观,余117、缆线盘与架构应有隔离措施。 1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.14.4接地2电缆的屏蔽层应两端接地;对于铠装电缆在进入机房前,应将铠带和屏蔽同时接地;通信设备的金属机架、屏柜的金属骨架、电缆的金属护套等保护接地应统一接在柜内的接地母线上,并必须用独立的接地线接在机房内的环形接地母线上;通信设备接地可靠。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.15视频监视系统及越界报警系统安装 6分4.15.1机架及摄像机镜头安装2机架安装竖直平稳,接地可靠,不得利用避雷针、带避雷线的杆塔作为视频探头的支架;摄像机镜头安装数量、位置、高度及与带电设备的距离符合要求,安装牢靠稳固,转动灵活无卡阻,摄像机应有编号118、。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.15.2缆线敷设及连接2缆线敷设整齐美观,固定牢靠,顺直无扭绞;缆线弯曲半径大于缆线直径的15倍;缆线有可靠的屏蔽抗干扰功能,两端余度适当,标牌正确清晰,接线牢固、可靠。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.15.3越界报警系统2系统供电电源可靠,运行正常;越界报警系统安装符合设计及规范,报警动作正确、可靠。1处不符合扣0.5分。现场实物检查附件8.3: 220千伏及以上新建变电站达标投产和优质工程标准评分表-主要技术经济功能指标 100 分序号检查项目分值评分标准检查要求扣分1主要技术经济功能指标 100分1.1静态投资4静态投资控制在批准概算内。静态119、投资每超出1%扣1分。查工程结算资料1.2因设计原因造成的设计变更费用4不得发生因设计差错、量差、漏项造成的设计变更费超过5000元/项。造成5000元/项的损失1项扣1分。检查竣工决算资料及设计变更文件1.3控制电缆6控制电缆消耗量不超过工程概算。工程结算量与工程概算比较,每超过2%扣1分。检查工程结算及概算资料1.4接地材料/长度6接地材料消耗量不超过工程概算。工程结算量与工程概算比较,每超过2%扣1分。检查工程结算及概算资料1.5地基处理方案和费用 4地基处理方案和费用不超过工程概算。工程结算量与工程概算比较,每超过2%扣1分。检查工程结算及概算资料1.6变电站占地面积4占地面积不超过通120、用设计指标。工程投资超过通用设计指标1项扣1分。检查竣工图及现场建筑占地情况1.7变电站建筑使用率4建筑使用率不超过通用设计指标。建筑使用率小于78%全扣。检查竣工图及现场建筑使用情况1.8建筑工程装饰及“两型一化”应用 4建筑工程装饰不超过初步设计审批文件控制标准,严格贯彻“两型一化”应用标准。超过审批文件控制标准全扣,“两型一化”应用1项不符合扣1分。现场实物检查,查看施工图是否与初步设计审批文件一致1.9标准工艺应用率4标准工艺应用率95%。标准工艺应用率每降低1%扣1分。检查标准工艺应用策划、考核、评价、验收资料及现场实物1.10观感得分率4项目设定观感得分率90%,观感得分率应大于等121、于项目设定观感得分率。观感得分率小于90%全扣;观感得分率小于项目设定观感得分率,每降低1%扣1分。核对相关资料实物检查1.11继电保护正确动作率 4继电保护正确动作率100%。每降1%扣1分。查运行记录1.12远动装置投入率4远动装置投入率98%。每降1%扣1分。查运行记录1.13遥测信号合格率4遥测信号合格率98%。每降1%扣1分。查运行记录1.14遥信正确动作率4遥信正确动作率98%。每降1%扣1分。查运行记录1.15非计划停运12不发生工程质量原因导致的变压器、封闭式组合电器、断路器非计划停运。发生1次扣4分。查运行和可靠性记录1.16重复计划停运6不发生工程质量原因导致的主设备重复计122、划停运。变压器、GIS组合电器、断路器发生1次扣2分,其他设备发生1次扣1分。查运行和可靠性记录1.17发生事故和一类障碍6不发生工程质量原因导致的一类障碍。发生一类障碍扣2分。查运行和可靠性记录1.18质量总体考核10质量工艺无普遍同类缺陷、质量通病,设备无家族性缺陷。不符合每类扣5分。查验收报告、实物及统计结果1.19工程合理工期指标6常规新建输变电工程的合理工期为:220、330千伏工程 1316个月,500千伏工程1518个月,750千伏工程1619个月;全年日平均气温低于5在90天以上的地区, 工期可相应增加3个月。缩短工期未履行审批手续及变更合同的扣2分;缩短工期但无相关措施扣1分123、;工期每超过1个月扣0.5分。检查工程建设开、竣工报告附件9 : 220千伏及以上输电线路达标投产和优质工程标准评分表附件9.1: 220千伏及以上输电线路达标投产和优质工程标准评分表-工程综合管理 270分序号检查项目分值评分标准检查要求扣分1工程项目管理20分1.1工程项目合法性文件4工程可研批复、项目核准文件等资料齐全。缺1项全扣。检查工程可研批复、项目核准文件等资料1.2工程建设专项许可文件4环境保护、水土保持等评价及审批文件资料齐全。缺1项扣2分,重要文件为复印件扣0.5分检查相关文件1.3组建业主项目部4按规定组建业主项目部。未按要求组建扣完,人员资格、数量不满足要求每项扣1分检查124、项目部成立文件及人员数量、资格1.4工程建设管理纲要4按规定编制工程建设管理纲要,并附质量通病防治任务书。未编制建设管理纲要全扣;无质量通病防治任务书扣1分;编审批手续不规范、编制时间不符合要求,引用标准不正确,未针对本工程特点编制每项扣0.5分。检查工程建设管理纲要及质量通病防治任务书1.5工程建设创优规划4按规定编制工程建设创优规划。未编制创优规划全扣;编审批手续不规范、编制时间不符合要求、引用标准不正确、未针对本工程特点编制每项扣0.5分。检查工程建设创优规划2质量过程控制数码照片采集与管理 25分2.1数码照片主题5数码照片主题与规定相符。补拍、替代、合成等严重不符合要求的全扣,主题不125、符合要求每5%(不足5%按5%计)扣1分。检查相关数码照片2.2数码照片数量5数码照片中有效照片数量满足规定要求。少30%以上全扣,数量每少5%(不足5%按5%计)扣1分。检查相关数码照片2.3数码照片分类及整理5按要求设立文件夹,照片命名、归类规范。未按要求设立文件夹、归类不规范全扣;缺1个文件夹扣2分;照片命名不规范1张扣0.5分。检查相关数码照片2.4数码照片符合性5照片内容符合现场实际情况,拍摄时间与工程进度相符,照片与实物相符合,照片无共用情况。照片内容不符合现场实际情况、拍摄时间与工程进度不符、照片与实物不符合的全扣;拍摄时间不对应、照片共用的每张扣0.5分。检查相关数码照片2.5126、数码照片规范性5标识牌的内容、尺寸、位置满足文件要求。1张不符合扣0.5分。检查相关数码照片3标准工艺应用 18分3.1标准工艺应用策划6工程创优规划中编制标准工艺实施策划专篇,明确标准工艺应用的目标和要求;设计创优实施细则、施工创优实施细则中编制标准工艺策划专篇;监理创优控制细则编制标准工艺实施控制策划专篇。创优文件中无实施策划专篇内容1份扣1分;策划内容不满足要求1份扣0.5分。检查业主、设计、监理、施工单位创优策划文件以及管理工作评价表3.2标准工艺应用实施6业主项目部将标准工艺设计作为施工图会检的内容之一,设计单位对施工图明确采用的标准工艺应用进行交底,施工单位应将标准工艺的应用作为施127、工图会检的内容,编制施工方案应优先采用典型施工方法。未应用标准工艺成果1份扣1分。检查图纸会检纪要、设计交底记录、竣工图纸、施工方案和管理工作评价表3.3标准工艺应用验收、总结6业主项目部对标准工艺应用效果组织验收,形成验收报告;设计单位填写符合性评价表、监理项目部填写评估表、施工项目部填写自评表。每缺1份扣1分;无针对性1份扣0.5分。检查标准工艺管理工作评价表、标准工艺应用效果验收报告、符合性评价表、评估表和自评表4工程招标管理12分4.1设计招标3按规定进行设计招标。未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣1分。检查中标通知书、合同4.2施工招标3按规定进行施工招标。未招标、未签订合同全扣,128、合同不规范扣1分。检查中标通知书、合同4.3监理招标3按规定进行监理招标。未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣1分。检查中标通知书、合同4.4主要设备、材料招标3按规定进行招标。主要设备、材料(塔材、导地线、绝缘子、光缆等)未招标,每项扣1分。检查中标通知书、合同5工程造价管理9分5.1工程概算控制5工程概算不超过可研估算。每超1%扣0.5分。查概算资料5.2工程结算4按时完成结算,未按时完成全扣。查结算资料6工程设计管理21分6.1工程设计创优实施细则3按要求编写工程设计创优实施细则。无实施细则全扣;引用标准不正确1处扣0.5分;编审批手续不规范、未在施工图设计前编制设计创优实施细则扣0.5129、分;未针对本工程特点编制扣1分。检查设计创优实施细则6.2设计强制性条文执行计划及执行记录3按要求编制设计强制性条文执行计划,根据供图进度填写执行记录。无计划或执行记录全扣;计划或执行记录不完整1处扣1分。检查工程强制性条文执行计划及执行检查表6.3图纸设计交底3及时参加图纸设计交底并出具交底记录。缺交底记录1份扣1分;交底记录不完整1份扣0.5分。检查图纸设计交底纪要6.4设计变更管理3执行设计变更管理相关规定。设计变更管理制度未备案扣1分;设计变更审批手续不符合要求、费用变化不明确、无技经人员签字或签字不规范、以会检纪要代替设计变更1份扣0.5分。检查工程变更文件6.5质量通病防治设计措施130、和技术要求3设计文件明确质量通病防治的设计措施和技术要求,编制专业质量通病防治措施并交底。无专业质量通病防治措施全扣;与图纸不符1处扣1分;未进行交底扣0.5分。检查设计措施和技术要求、交底记录及竣工图纸6.6设计工代管理3按合同要求派驻设计工代,及时处理现场问题,工代管理制度和派驻文件应备案。无工代管理制度扣1分;无派驻文件扣0.5分;其他1项不符合扣0.5分。检查设计工代管理制度以及设计工代现场派驻文件6.7工程设计技术文件3按合同及时提供设计文件,满足现场施工需要。未及时提供全扣。检查供图计划及工地例会纪要7施工管理 36分7.1组建施工项目部3按规定组建施工项目部。未按要求组建扣完,人131、员资格、数量不满足要求每项扣1分检查项目部成立文件及人员数量、资格7.2工程施工创优实施细则4按要求编写工程施工创优实施细则及交底。未编制或未交底全扣;未针对本工程特点编制扣2分;未按规定模板编写、引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣0.5分。检查施工创优实施细则及交底记录7.3工程开工报审4工程开工报审表齐全规范。缺1份报审表扣1分;审批手续不全及内容不规范扣0.5分。检查工程开工报审表7.4项目管理实施规划4项目管理实施规划(施工组织设计)及交底资料齐全、规范。缺实施规划全扣;未针对本工程特点编制扣1分;未进行全员(指相关管理、技术及施工人员)交底扣1分;交底内容不满132、足电力建设工程施工技术管理导则要求1份扣1分;引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣0.5分。检查项目管理实施规划(施工组织设计) 及其交底记录7.5施工方案4施工方案(措施、作业指导书)及交底资料齐全、规范,特殊方案应组织专家论证,并形成相应记录。未对全部参加施工人员交底扣1分;每缺1份方案(措施、作业指导书)扣2分;特殊方案无论证记录扣2分;针对性差1份扣1分;编审批手续不全、不规范1份扣1分。 根据项目管理实施规划检查方案(措施、作业指导书)及相关记录7.6工程建设强制性条文执行4按规定编制施工强制性条文执行计划,记录表齐全。无计划或执行记录表全扣;计划或记录表不完整133、1处扣1分。检查施工强制性条文执行计划及执行记录表7.7监理工程师通知单、工程变更执行报验单的闭环管理4按要求完成监理工程师通知单、工程变更执行报验单的闭环管理。未闭环1份扣2分;闭环记录不规范1份扣1分。检查工程变更执行报验单、监理工程师通知单、回复单7.8按图施工3按批准的设计文件施工。1项不符合扣1分。检查竣工图纸及现场7.9工程质量问题处理记录3工程质量问题处理记录齐全、规范。未处理1项扣2分;处理记录不规范1项扣1分。检查工程质量问题台账及工程质量问题处理单7.10施工质量通病防治措施及工作总结3做好施工质量通病防治措施及工作总结。无措施全扣;措施中无质量通病防治要点扣2分;无总结扣134、2分;防治措施对防治要点针对性不强或总结内容不详实扣1分;编审批手续不规范扣1分;防治效果不明显每项扣0.5分。检查质量通病防治措施及总结8工程监理40分8.1组建监理项目部3监理项目部按要求成立,人员及数量满足工程要求。未按要求组建扣完,人员资格、数量不满足要求每项扣1分检查项目部成立文件及人员数量、资格8.2监理规划3按要求编制监理规划并报审、交底。无监理规划全扣;针对性差扣1分;编审批不规范扣0.5分;未报业主项目部审批扣0.5分;未进行交底扣0.5分。检查监理规划及交底记录8.3工程监理创优控制细则3按要求编制工程监理创优控制细则并报审、交底。未编制全扣;针对性差扣1分;编审批不规范扣135、0.5分;未报业主项目部审批扣0.5分;未进行交底扣0.5分。检查监理创优控制细则及交底记录8.4工程建设强制性条文执行3按要求审核施工强制性条文执行计划表,填写强制性条文执行检查表及汇总表。无检查表全扣;无汇总表扣2分;检查表或汇总表内容不符合1处扣0.5分;未审核执行计划表扣1分。检查工程强制性条文执行检查表、汇总表、执行计划表报审表8.5监理旁站方案、记录3按要求编制旁站方案,旁站点设置符合工程实际,旁站记录齐全。无方案全扣;编审批不规范扣1分;旁站点设置不符合要求1类扣2分;旁站记录缺少1份扣0.5分;内容不齐全1处扣0.5分。 检查旁站方案、记录及旁站点设置8.6工程款审批2按规定审136、核工程预付款、进度款报审资料及现场复核。1项不符合扣1分检查工程预付款、进度款报审表8.7审核项目管理实施规划(施工组织设计)3项目管理实施规划审核资料齐全、规范。未审核全扣;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1项扣0.5分。检查报审表及文件审查记录8.8审核施工方案(措施)2施工方案(措施)审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。检查报审表及文件审查记录8.9审核主要施工机械/工器具及计量器具2主要施工机械/工器具及计量器具审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。检查报审表8.10审核137、施工主要管理人员及特殊工种/特殊作业人员资格2施工主要管理人员资格及特殊工种/特殊作业人员审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。检查报审表8.11审核工程材料/构配件/设备进场2工程材料/构配件/设备进场审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。检查报审表8.12审核主要材料及构配件供货商,分包单位、试验(检测)单位资质2主要材料及构配件供货商、分包单位、试验(检测)单位资质审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。检查报审表8.13工程质量138、评估报告3按要求编制质量评估报告。无报告或不真实全扣,内容不完整扣1分。检查质量评估报告8.14质量通病防治控制措施及评估3质量通病防治控制措施及评估资料齐全、规范。无控制措施、未评估全扣,评估不规范扣0.5分。检查质量通病防治控制措施及评估报告8.15工程质量验评划分2工程质量验评划分资料齐全。未审核全扣,审核意见不规范或漏项1份扣0.5分。检查工程质量验评划分资料8.16工程验评记录统计2填写工程验评记录统计表并报审,资料齐全。无统计、未报审全扣;漏项1处扣0.5分。检查工程验评记录统计报审表9工程工期管理 3分9.1项目进度实施计划3各参建单位编制项目进度实施计划并实施动态管理。未编制计139、划扣完,未及时调整计划扣2分检查项目进度实施计划及其调整内容10安全管理 30分10.1事故考核 8分10.1.1人身伤害事故3施工及检查考核期间不发生重伤事故。发生重伤扣完 检查安全事故报告表10.1.2一般施工安全事故2施工期间不发生因施工原因造成的一般机械设备事故、一般火灾事故、负主要责任的一般交通事故、不发生员工集体食物中毒事故。每发生一次扣1分检查安全事故报告表10.1.3电网非正常停运事件3施工期间不发生因工程建设引起电网非正常停运事件。发生扣完检查安全事故报告表10.2安全管理及施工安全方案 22分10.2.1安全文明施工策划及应急管理4建设管理单位编制安全文明总体策划,施工单位140、编制安全管理及风险控制方案、现场应急处置方案,监理单位编制安全监理工作方案。无安全文明总体策划、安全管理及风险控制方案、监理工作方案、现场应急处置方案各扣1分,报审不规范1份扣0.5分,上述策划、细则、方案针对性差每处扣0.5分。检查建设管理单位安全文明总体策划,施工单位安全管理及风险控制方案、应急处置方案,监理单位安全监理工作方案及报审表10.2.2安全检查考核评价3开展安全检查和安全管理评价。未进行安全检查或考核评价扣完。问题未闭环,1项扣1分检查工程项目的安全评价报告和业主项目部及参建单位安全检查记录。10.2.3安全制度及安全管理网络3健全安全制度,安全管理网络健全。无安全制度、安全管141、理网络扣完。安全制度、安全管理网络不健全每处扣0.5分 检查参建单位安全管理制度及安全管理网络10.2.4危险较大的分部分项工程、重要施工工序、特殊作业、危险作业项目的施工安全方案和安全技术措施4达到或者超过一定规模的危险性较大的分部分项工程、重要施工工序、特殊作业、危险作业项目应分别编制专项施工方案或安全技术措施。每缺少1份方案或措施扣1分,方案或措施不完善、针对性差1份扣0.5分检查相关安全方案和安全技术措施10.2.5分包管理4规范专业分包管理,无违法违规转包、分包。违法违规转包、分包扣完。检查分包合同10.2.6起重机械安全管理2主要的起重机械检验合格并报监理审核确认。起重机械未经检验142、扣完,未报审1台扣1分检查相关机械设备的合格证、监理报审表10.2.7安委会及其活动2项目建设单位应按规定组建工程项目安委会,召开会议,开展安全检查活动,记录齐全。每项不符合扣1分检查安委会成立文件及其活动记录11材料设备管理4分11.1材料检查及缺陷处理2材料检查及缺陷处理记录齐全。缺1份扣1分;缺陷处理未闭环1项扣0.5分;处理不及时(影响施工)每次扣0.5分。检查材料缺陷通知单及材料缺陷处理报验表11.2材料监造报告2按规定进行材料监造。重要材料(塔材、导线等)未组织监造全扣,缺少监造报告或监造记录每项扣1分。抽查材料监造报告、监造记录及主要技术协议12验收及总结评价27分12.1中间验143、收5按规定进行各个阶段的中间验收,中间验收程序规范、报告齐全。缺少1份扣2分;报告(意见、签字、盖章等)不规范1处扣0.5分。检查施工单位自检、监理初检、业主中间验收资料12.2工程竣工预验收4工程竣工预验收内容全面,验收结论明确,消缺管理规范。无验收报告全扣;报告无验收结论(意见)扣2分;验收消缺未闭环1处扣0.5分。检查竣工预验收资料12.3工程启动验收5按规定程序进行工程启动验收,验收结论明确,消缺管理规范。缺启动验收报告或启动验收签证书全扣;验收报告、启动验收签证书(意见、签字、盖章等)不规范1处扣1分;验收消缺未闭环1处扣1分。检查工程启动验收报告和启动验收签证书12.4工程总结(建144、设、设计、施工、监理单位)4建设、设计、施工、监理单位按规定编制工程总结。未编写全扣;审批手续不规范1份扣0.5分;未总结经验教训及改进措施1份扣0.5分。检查工程建设总结12.5质量综合评价5建设管理单位应对业主项目部质量工作及其实际效果进行综合评价;业主项目部应对设计、监理、施工质量工作及其实际效果进行综合评价。缺少1份扣1分;评价人员未签字、无评价结论1处扣0.5分。检查相关单位的评价记录12.6质量监督报告4规定阶段的质量监督报告齐全。缺少1次扣1分;出现问题未闭环1处扣0.5分。检查各阶段质量监督报告13生产准备及运行管理 15分13.1运行编号、标牌、警示牌3运行编号、标牌、警示牌145、整齐有序。1处不符合扣1分。检查运行编号、标牌、警示牌13.2红外测温2无测温记录全扣,超温1处扣1分。检查红外测温记录13.3线路通道2线路通道符合设计及规范要求。不符合1处扣1分。检查线路通道13.4线路本体异物3铁塔、导线无异物。有异物1处扣0.5分。检查运行记录及现场13.5安全工器具管理2安全工器具管理规范,器具均在检定有效期。不规范1项扣1分;未在规定时间内检定1项扣1分。检查安全工器具室13.6运行缺陷记录及处理3按规定进行运行缺陷记录及处理。不规范1项扣1分。检查运行缺陷记录14工程档案管理10分14.1文件材料书写的字迹、载体2文件材料书写的字迹清晰,签字、印章齐全,1份不符146、合扣0.5分;载体不合格1份扣0.5分。检查相关资料14.2归档文件组卷2归档文件材料分类、组卷、排列、编号、卷内目录案、卷题名符合XX电网公司电网建设项目档案管理办法(试行)的要求。1项不符合扣0.5分。检查相关资料14.3案卷装订1文件、案卷装订符合档案要求,每项不符合扣0.5分。检查相关资料14.4竣工图2竣工图相关资料齐全。未提交竣工图文件的全扣,没有编制竣工图总说明和分册说明的全扣;编制不规范(包括图章、签字等)1处扣0.5分;发现设计变更与竣工图不符1处扣0.5分。检查竣工图总说明和分册说明,随机检查竣工图3张,检查设计变更对应竣工图3处(变更单超过3处内容时)14.5归档时间与范147、围2监理、施工、调试、调度单位在项目竣工投产后1个月内向建设单位移交项目档案;设计单位在项目竣工投产后2个月内将竣工图提交施工、监理单位审核,2个半月内监理组织施工单位向建设单位移交竣工图;建设单位在项目竣工投产后3个月内向档案保管单位移交项目档案,归档范围满足要求。1项不符合扣0.5分。检查移交记录14.6移交案卷目录1移交案卷目录齐全,缺少目录全扣,目录不符合要求1处扣0.5分。检查本工程档案资料案卷目录(清册)和移交清单附件9.2: 220千伏及以上输电线路达标投产和优质工程标准评分表-工程质量管理及工艺 540分序号检查项目分值评分标准检查要求扣分1施工过程质量控制与检测资料 1281148、.1主要材料、构配件合格证明及检测报告18砂、石、水、混凝土外加剂、预拌(商品)混凝土、水泥、钢筋、地脚螺栓、插入角钢,杆塔部件(含螺栓、垫片),导线、地线、光缆及其绝缘子、金具等合格证明文件、跟踪管理记录、检测报告齐全。每缺少1份扣2分;不完整或有差错1处扣1分。检查出厂合格证、检测报告、跟踪管理记录1.2试件(块)相关试验报告18钢筋焊接报告、混凝土配合比报告、试块检验报告、桩基检测报告应符合设计和规范要求,混凝土强度评定符合设计要求。钢筋焊接报告、混凝土配合比报告不齐全1份扣2分;试块报告不齐全或有不符合项1份扣1分;强度未评定扣2分;桩基检测报告不规范1处扣1分。检查钢筋焊接报告、配合149、比报告、混凝土试块检测报告、同条件混凝土养护温度记录表、桩基检测报告、混凝土强度评定表1.3导地线握着力试验报告12按规定进行导地线握着力试验,试验数据满足设计要求。无报告全扣;报告不规范扣1分;试验数据不符合设计要求1处扣1分。检查试验报告及架线施工记录1.4同一档内接续管数量12接续管数量符合规范要求。1处不符合扣2分。检查安装记录1.5补修管数量12补修管数量符合规范要求,导线单位公里使用不超过0.2只/km。不符合全扣。检查安装记录1.6施工检查及评级记录18记录齐全,填写、签字符合要求。填写、签字不符合要求1处扣1分。检查基础、杆塔组立、放紧线等施工记录1.7线路参数测试方案(措施)150、和参数测试报告12编制线路参数测试方案和报告。无措施、报告全扣;方案内容无针对性扣1分;报告内容缺项1处扣1分。检查测试方案(措施)和测试报告1.8光缆盘测、接续测试、全程测试8光缆接续1处衰减不超过0.1dB,全程衰减不超过0.24dB/km。全程衰减超标全扣;接续衰减超标1处扣0.5分。检查相关测试记录1.9隐蔽工程签证10基础、接地、导地线压接等隐蔽工程签证齐全,填写规范。缺1份扣1分;签证不规范1份扣0.5分。检查隐蔽工程签证单1.10工程质量评级统计8单位、分部工程质量评级统计齐全,内容符合要求。未评级统计全扣,漏项1处扣1分。检查施工、监理评级资料2现场实物质量 412分2.0基础151、 58分2.0.1 立柱断面尺寸16尺寸符合优良级要求,最大偏差不超-0.8%。1基不符合扣2分。至少抽查8基,现场钢尺检查2.0.2基础表面工艺16基础表面平整,工艺美观,无二次粉刷。1基不符合扣2分。现场至少抽查8基2.0.3保护帽16保护帽表面光滑平整无积水,无蜂窝、麻面、无二次粉刷。保护帽与主材结合紧密,无缝隙。积水或破损1基扣2分;与主材接合不紧密1基扣1分,工艺不美观,表面有裂纹1基扣1分。现场观察8基2.0.4基础回填土10回填土符合规范要求。回填土低于原始地面、高于基础平面1基扣1分;基面不平整1基扣0.5分。现场观察8基2.1杆塔174分2.1.1铁塔部件数量与规格10铁塔部152、件数量与规格符合设计及规范要求。规格与设计不符1处扣2分;缺(错)件1件扣1分。至少抽查8基,现场观察2.1.2塔材或钢管塔弯曲、变形10主材无弯曲,节点间弯曲符合优良级要求。主材弯曲1件扣2分;节点间主材弯曲大于1/800 1处扣1分。至少抽查8基,现场观察2.1.3塔材或钢管塔表面质量 10表面镀锌质量良好。过酸洗或露铁等1基扣2分;镀锌层毛刺、滴瘤、多余结块、锈蚀1基扣1分。至少抽查8基,现场观察2.1.4塔材安装质量10塔材安装质量符合规范要求。气割扩孔或烧孔等全扣;强行安装1基扣2分;塔材磨损、塔上有遗留物等1处扣0.5分。至少抽查8基,现场观察2.1.5构件连接质量10构件连接质量153、符合规范要求,接触宽度50mm的构件连接间隙不大于1mm;接触宽度50mm的构件连接间隙不大于2mm。1处不符合扣0.5分。至少抽查8基,现场用塞尺测量2.1.6 螺栓安装质量12螺栓安装符合规范要求。螺栓以小代大全扣;紧固力矩小于规定值1处扣0.5分;螺栓接触不紧密、安装方向不正确1处扣0.5分;同一部位使用的螺栓出扣不一致1处扣0.5分;螺栓露扣不符合规范要求(最小不小于2扣,最大不超过20mm或10扣)1基扣1分。至少抽查8基,现场观察2.1.7杆塔脚钉安装12脚钉安装符合设计及规范要求。安装不齐全1基扣2分;脚蹬侧露丝1基扣1分;弯钩朝向不一致1基扣0.5分。至少抽查8基,现场观察2.154、1.8直线塔横担下平面挠度8直线塔横担下平面挠度符合设计要求。下平面低于水平线1基扣1分。至少抽查4基,现场经纬仪测量2.1.9直线塔结构倾斜8直线塔结构倾斜符合优良级要求。直线塔结构倾斜大于2.4(高塔大于1.2)1基扣1分。至少抽查4基,现场经纬仪测量2.1.10耐张塔结构倾斜12耐张塔(转角塔、终端塔)安装符合设计要求。结构倾斜向受力侧倾斜全扣。至少抽查2基,现场经纬仪测量2.1.11塔材防盗、防松装置安装10塔材防盗、防松装置安装到位、齐全。漏装或不到位1基扣1分。至少抽查8基,现场观察2.1.12拉线杆塔的拉线与拉线棒安装12拉线杆塔的拉线与拉线棒安装符合规范要求。交叉拉线相互摩擦1155、基扣3分;不成一直线每基扣1分;同组拉线线尾方向不一致每基扣1分。至少抽查4基,现场观察2.1.13拉线的楔形线夹安装10拉线的楔形线夹安装符合规范要求。尾线绑扎不牢固、绑扎线未采取防腐措施、弯曲部分明显松股等1基扣2分。至少抽查8基,现场观察2.1.14混凝土电杆10混凝土电杆质量符合设计要求。普通混凝土电杆有宽度大于0.1mm纵、横向裂缝全扣;预应力混凝土电杆有纵、横向裂缝全扣;杆头混凝土表面裂缝1基扣2分。至少抽查8基,现场观察2.1.15混凝土电杆杆段焊接质量10混凝土电杆杆段焊接质量符合设计要求。焊缝不足全扣;焊口不正造成的弯曲度大于21基扣2分;母材咬边深度大于0.5mm1处扣1分156、;接头处未防腐1处扣0.5分。至少抽查8基,现场观察2.1.16杆段法兰连接10杆段法兰连接符合要求。接触面小于75%,且最大间隙超过2mm全扣;因连接造成弯曲度大于21基扣2分。用塞尺测量2.1.17主材与插入角钢连接10主材与插入角钢连接符合规范要求。间隙超过2mm,1基扣1分。用塞尺测量2.2架线92分2.2.1导地线相间弧垂10弧垂偏差符合优良级标准。1耐张段不符合扣3分。至少抽查2档,现场用经纬仪测量2.2.2子导线间弧垂10弧垂偏差符合优良级标准。1耐张段不符合扣3分。现场观察,至少抽查2处2.2.3直线塔悬垂串10悬垂串倾斜符合优良级标准。1基不符合扣1分。现场观察,现场至少抽查157、8基2.2.4瓷瓶安装10瓷瓶完好,碗口方向安装一致。破损1基扣1分;碗口方向安装不一致1串扣1分。望远镜,现场观察2.2.5防振锤及阻尼线安装10防振锤及阻尼线安装牢固,垂直于地面,安装距离偏差小于等于30mm。有滑移全扣;不垂直于地面1处扣0.5分;安装距离偏差超标1处扣0.5分。望远镜,现场观察 2.2.6均压环安装6均压环安装规范。不规范每基扣1分。望远镜,现场观察, 2.2.7间隔棒安装6间隔棒安装符合规范要求。安装不垂直于导线,或不整齐1处扣1分。现场观察,至少抽查2个耐张段2.2.8跳线安装6跳线引流板方向正确,制作工艺美观。1基不符合扣2分。现场观察,至少抽查2基2.2.9绝缘158、避雷线放电间隙的安装8绝缘避雷线放电间隙的安装距离偏差符合规范要求。1基不符合扣1分。望远镜,现场观察2.2.10交叉跨越8交叉跨越处净距符合设计要求。1处不符合全扣。核查安装记录和线路运行维护缺陷记录,现场抽测不少于1处2.2.11压接管8压接管弯曲度、所处位置及数量符合规范要求。弯曲度大于2%1处扣1分;位置及数量不符合规范要求1处扣1分。望远镜,现场观察2.3接地24分2.3.1接地引下线8接地引下线安装符合规范要求,工艺美观。引下线未安装全扣;与铁塔连接不服贴,1基扣1分;镀锌层破损未防腐处理1基扣1分。现场观察8基2.3.2接地体8接地体埋深、焊接、防腐符合规范要求。不符合1处扣1分159、。至少检查2基2.3.3接地电阻值8接地电阻值满足设计要求。不满足全扣。至少检查2基2.4光缆安装24分2.4.1光缆引下线及余缆8引下线及余缆安装及盘绕满足规范要求。弯曲不符合要求,1基扣3分;引下线及余缆固定不牢固、不顺畅、余缆盘绕不整齐1基扣0.5分。 至少抽查2基(处),现场观察2.4.2光缆分流线8光缆分流线安装符合设计要求。分流线无专用安装孔1基扣3分;分流线安装不顺畅1基扣0.5分。至少抽查2基(处),现场观察2.4.3光缆接线盒8光缆接线盒安装符合设计要求。1基不符合扣2分。至少抽查2基(处),现场观察2.5线路防护40分2.5.1风偏电气距离8风偏电气距离满足设计要求。1处不160、符合全扣。核查安装记录和线路运行维护缺陷记录,现场抽测2.5.2基础护坡或防洪堤8基础护坡或防洪堤施工质量满足设计要求。1基不符合要求扣1分。检查安装记录,现场至少抽查1基2.5.3排水沟、挡土墙8排水沟、挡土墙符合设计要求。1基不符合扣2分。检查安装记录,现场至少抽查1基2.5.4跨越高塔航空标志8跨越高塔航空标志安装符合设计要求,使用安全可靠,易于检修。不符合全扣。检查安装记录,现场检查2.5.5拉线(道路侧)的护桩8拉线(道路侧)的护桩设施满足设计要求。不符合1基扣1分。检查设计图纸或现场观察附件9.3: 220千伏及以上输电线路达标投产和优质工程标准评分表-主要技术经济功能指标90分序161、号检查项目分值评分标准检查要求扣分1主要性能及技术经济指标 90分1.1静态投资5静态投资控制在批准概算内。静态投资每超出1%扣1分。查结算资料1.2设计变更费用3不得发生因设计差错、量差、漏项造成的设计变更费超过5000元/项。造成5000元/项的损失1项扣1分。抽查竣工决算资料及设计变更文件1.3基础钢材量5基础钢材量控制在批准概算内。每超出1%扣1分。查结算资料1.4混凝土量5混凝土量控制在批准概算内。每超出1%扣1分。查结算资料1.5土石方量5土石方量控制在批准概算内。每超出1%扣1分。查结算资料1.6杆塔钢材量5杆塔钢材量控制在批准概算内。每超出1%扣1分。查结算资料1.7跨房量5跨162、房量控制在批准概算内。每超出1%扣1分。查结算资料1.8路径选择5支持性文件齐全,重要跨越选择合理,尽量避让危及线路安全运行的设施和地段。1处不符合扣1分。检查竣工文件与初设文件1.9基础选型5地质水文条件勘察细致充分,基础选型安全可靠、因地制宜、经济合理、方便施工,注重环保。因设计原因造成修改超过5000元1次扣1分。检查设计变更文件1.10绝缘子、金具选用及绝缘配合5对沿线污秽情况及已有线路的设计运行经验调查分析充分细致,污区划分和绝缘配置水平科学合理,防污闪、防冰闪、防风偏、防雷击等技术措施得当,绝缘子串设计合理,金具安全可靠。由于上述原因发生1次跳闸或重合闸扣1分。检查设计文件及运行资163、料1.11导、地线选择5导、地线型式选择合理,防舞动、防振等方案设置合理有效。由于上述原因发生1次跳闸或重合闸扣1分。检查设计文件及运行资料1.12“两型三新”应用 4积极采用新技术、新材料、新工艺等。未达到应用要求1项扣2分。检查现场1.13标准工艺应用率4标准工艺应用率95%;标准工艺应用率每降1%扣1分。检查标准工艺应用策划、考核、评价、验收资料及实物检查1.14一类障碍5不发生工程质量原因导致的一类障碍。发生全扣。查运行和可靠性记录1.15线路可用系数4线路可用系数98%。每降1%扣1分。查运行记录1.16线路非计划停运(不含外力破坏)3不发生工程质量原因导致的线路非计划停运。发生全扣164、。查运行和可靠性记录1.17线路重复计划停运3不发生工程质量原因导致的线路重复计划停运。发生全扣。查运行和可靠性记录1.18质量总体考核10质量工艺无系列缺陷、质量通病。不符合每类扣5分。查验收报告、实物及统计结果1.19工程合理工期指标4常规新建输电线路工程的合理工期为:220、330千伏工程 1316个月,500千伏工程1518个月,750千伏工程1619个月;全年日平均气温低于5在90天以上的地区, 工期可相应增加3个月。缩短工期未履行审批手续及变更合同的扣2分;缩短工期但无相关措施扣1分;工期每超过1个月扣0.5分。检查工程建设开、竣工报告附件10 : 110(66)千伏新建变电站达标165、投产和优质工程标准评分表附件10.1 : 110(66)千伏新建变电站达标投产和优质工程标准评分表-工程综合管理 240分序号检查项目分值评分标准检查要求扣分1工程项目管理 15分1.1工程项目合法性文件3工程项目可研批复、项目核准文件等资料齐全。缺1项全扣。检查工程项目可研批复、项目核准文件等资料1.2工程建设专项许可文件4环境保护、水土保持等评价及审批文件资料齐全。缺1项扣2分,重要文件为复印件扣1分检查相关文件1.3组建业主项目部2按规定组建业主项目部。未按要求组建扣完,人员资格、数量不满足要求每项扣1分检查项目部成立文件及人员数量、资格1.4工程建设管理纲要3按规定编制工程建设管理纲要166、,并附质量通病防治任务书。未编制建设管理纲要全扣;无质量通病防治任务书扣1分;编审批手续不规范、编制时间不符合要求、引用标准不正确、未针对本工程特点编制每项扣0.5分。检查工程建设管理纲要及质量通病防治任务书1.5工程建设创优规划3按规定编制工程建设创优规划。未编制创优规划全扣;编审批手续不规范、编制时间不符合要求、引用标准不正确、未针对本工程特点编制每项扣0.5分。检查工程建设创优规划2质量过程控制数码照片采集与管理 20 分2.1数码照片主题4数码照片主题与规定相符。补拍、替代、合成等严重不符合要求的全扣,主题不符合要求每5%(不足5%按5%计)扣1分。检查相关数码照片2.2数码照片数量4167、数码照片中有效照片数量满足规定要求。数量每少5%(不足5%按5%计)扣1分。检查相关数码照片2.3数码照片分类及整理4按要求设立文件夹,照片命名、归类规范。未按要求设立文件夹、归类不规范全扣;缺1个文件夹扣2分;照片命名不规范1张扣0.5分。检查相关数码照片2.4数码照片符合性4照片内容符合现场实际情况,拍摄时间与工程进度相符,照片与实物相符合,照片无共用情况。照片内容不符合现场实际情况、拍摄时间与工程进度不符、照片与实物不符合的全扣;拍摄时间不对应、照片共用的每张扣0.5分。检查相关数码照片2.5数码照片规范性4标识牌的内容、尺寸、位置满足文件要求。1张不符合扣0.5分。检查相关数码照片3标168、准工艺应用 16分3.1标准工艺应用策划8工程创优规划中编制标准工艺实施策划专篇,明确标准工艺应用的目标和要求;设计创优实施细则、施工创优实施细则中编制标准工艺策划专篇;监理创优控制细则编制标准工艺实施控制策划专篇。创优文件中无实施策划专篇内容1份扣2分;策划内容不满足要求1份扣0.5分。检查业主、设计、监理、施工单位创优策划文件以及管理工作评价表3.2标准工艺应用实施4业主项目部将标准工艺设计作为施工图会检的内容之一,设计单位对施工图明确采用的标准工艺应用进行交底(增加标准设计图集内容),施工单位应将标准工艺的应用作为施工图会检的内容,编制施工方案应优先采用典型施工方法。未应用标准工艺成果1169、份扣1分。检查图纸会检纪要、设计交底记录、竣工图纸、施工方案和管理工作评价表3.3标准工艺应用验收、总结4业主项目部对标准工艺应用效果组织验收,形成验收报告;设计单位填写符合性评价表、监理项目部填写评估表、施工项目部填写自评表。每缺1份扣1分;无针对性1份扣0.5分。检查标准工艺管理工作评价表、标准工艺应用效果验收报告、符合性评价表、评估表和自评表4工程招标管理 8分4.1设计招标2按规定进行设计招标。未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣1分。检查中标通知书、合同4.2施工招标2按规定进行施工招标。未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣1分。检查中标通知书、合同4.3监理招标2按规定进行监理招标170、。未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣1分。检查中标通知书、合同4.4主设备招标2按规定进行主要设备(主变、断路器、组合电器、无功补偿等)招标。未招标、未签订合同全扣,合同不规范1份扣1分。检查中标通知书、合同5工程造价管理 6分5.1工程概算控制3工程概算不超过可研估算。每超1%扣0.5分。查概算资料5.2工程结算3按时完成结算,未按时完成全扣。查结算资料6工程设计管理 20分6.1工程设计创优实施细则3按要求编写工程设计创优实施细则。无实施细则全扣;引用标准不正确1处扣1分;编审批手续不规范、未在初步设计前编制设计创优实施细则各扣1分;未针对本工程特点编制扣1分。检查设计创优实施细则6.2171、设计强制性条文执行计划及执行记录3按要求编制设计强制性条文执行计划,根据供图进度填写执行记录。无计划或执行记录全扣,计划或执行记录不完整1处扣1分。检查工程强制性条文执行计划及执行检查表6.3图纸设计交底3及时参加图纸设计交底并出具交底记录。缺记录1份扣1分;记录内容不完整1份扣0.5分。检查图纸设计交底记录6.4设计变更管理3按照规定要求进行设计变更管理。设计变更管理制度未备案扣1分;设计变更审批手续不符合要求、费用变化不明确、无技经人员签字或签字不规范、以会检纪要代替设计变更1份扣1分。检查设计变更、施工图会检纪要6.5质量通病防治的设计措施和技术要求3设计文件应明确质量通病防治的设计措施172、和技术要求,按照业主单位下发的质量通病任务书编制专业质量通病防治措施并交底。无专业质量通病防治措施全扣;针对性差或与图纸不符1处扣1分;未进行交底扣1分。检查设计措施和技术要求、交底记录及竣工图纸6.6设计工代管理3按合同要求派驻设计工代,及时处理现场问题,工代管理制度和派驻文件应备案。无工代管理制度扣2分;无派驻文件扣1分;其他1项不符合扣0.5分。检查设计工代管理制度以及设计工代现场派驻文件6.7工程设计技术文件2按合同及时提供设计文件,满足现场施工需要。未及时提供全扣。检查供图计划及工地例会纪要7施工管理 30分7.1组建施工项目部2按规定组建施工项目部。未按要求组建扣完,人员资格、数量173、不满足要求每项扣1分检查项目部成立文件及人员数量、资格7.2工程施工创优实施细则3按要求编写工程施工创优实施细则及交底。未编制或未交底全扣;未按规定模板编写、引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣1分;未针对本工程特点编制扣1分。 检查施工创优实施细则及交底记录7.3工程开工报审2工程开工报审表齐全规范。缺1份报审表扣1分;审批手续不全及内容不规范扣0.5分。检查工程开工报审表7.4项目管理实施规划4项目管理实施规划(施工组织设计)及交底资料齐全规范。缺实施规划全扣;未针对本工程特点编制扣1分;未进行全员(指相关管理、技术及施工人员)交底扣1分;交底内容不满足电力建设工程施174、工技术管理导则要求1份扣1分,引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣0.5分。检查项目管理实施规划(施工组织设计) 及交底记录7.5施工方案6施工方案(措施、作业指导书)及交底资料齐全、规范,特殊方案通过专家论证,并形成相应记录。未对全部参加施工人员交底扣1分;每缺1份方案(措施、作业指导书)扣2分;特殊方案无专家论证1份扣2分;针对性差1份扣0.5分;编审批手续不全、不规范1份扣0.5分。 根据项目管理实施规划检查方案(措施、作业指导书)及相关记录7.6工程建设强制性条文执行3按规定编制施工强制性条文执行计划,记录表齐全。无计划或执行记录表全扣;计划或记录表不完整1处扣1175、分。检查施工强制性条文执行计划及执行记录表7.7监理工程师通知单、工程变更执行报验单的闭环管理4按要求完成监理工程师通知单、工程变更执行报验单的闭环管理。未闭环1份扣2分;闭环记录不规范1份扣1分。检查工程变更执行报验单、监理工程师通知单、回复单7.8按图施工2按批准的设计文件施工。1项不符合扣1分。检查竣工图纸及现场7.9工程质量问题处理记录2工程质量问题处理记录齐全、规范。未处理每项扣2分;处理记录不规范每项扣1分。检查工程质量问题台账及工程质量问题处理单7.10施工质量通病防治措施及工作总结2做好施工质量通病防治措施及工作总结。无措施全扣;措施中无质量通病防治要点扣2分;无总结扣2分;防176、治措施对防治要点针对性不强或总结内容不详实扣1分;编审批手续不规范扣1分;防治效果不明显每项扣0.5分。检查质量通病防治措施及总结8工程监理 40分8.1组建监理项目部2监理项目部按要求成立,人员及数量满足工程要求。未按要求组建扣完,人员资格、数量不满足要求每项扣1分检查项目部成立文件及人员数量、资格8.2监理规划3按要求编制监理规划,交底记录齐全。无监理规划全扣;编审批不规范扣1分;针对性差扣1分;未报业主项目部审批扣1分;未进行交底扣1分。检查监理规划及交底记录8.3工程监理创优控制细则3工程监理创优控制细则齐全、规范,交底记录齐全。未编制全扣;未按规定模板编写、引用标准不正确、编审批手续177、不规范、编制时间不符合要求1项扣1分;未针对本工程特点编制扣1分;未进行交底扣1分。检查监理创优控制细则及交底记录8.4工程建设强制性条文执行3按要求审核施工强制性条文执行计划表,填写强制性条文执行检查表及汇总表。无检查表全扣,无汇总表扣2分;检查表或汇总表内容不符合1处扣0.5分;未审核执行计划表扣1分。检查强制性条文执行检查表、汇总表、执行计划表报审表8.5监理旁站方案、记录3按要求编制旁站方案,旁站点设置符合工程实际,旁站记录齐全。无方案全扣;编审批不规范扣1分;旁站点设置不符合要求1类扣1分;旁站记录缺少1份扣0.5分;内容不齐全1处扣0.5分。 旁站方案、记录及旁站点设置8.6工程款178、审批3按规定审核工程预付款、进度款报审资料及现场复核。1项不符合扣1分检查工程预付款、进度款报审表8.7审核项目管理实施规划3项目管理实施规划(施工组织设计)审核资料齐全、规范。未审核全扣,审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1项扣0.5分。检查报审表及文件审查记录8.8审核施工方案(措施)3施工方案(措施)审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。检查报审表及文件审查记录8.9审核主要施工机械/工器具及计量器具2主要施工机械/工器具及计量器具审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。检查报审179、表8.10审核施工主要管理人员资格及特殊工种/特殊(种)作业人员2施工主要管理人员资格及特殊工种/特殊(种)作业人员审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。检查报审表8.11审核工程材料/构配件/设备进场2工程材料/构配件/设备进场审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。检查报审表8.12审核主要材料及构配件供货商,分包单位、试验(检测)单位资质2主要材料及构配件供货商,分包单位、试验(检测)单位资质审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。180、检查报审表8.13工程质量评估报告2按要求编制质量评估报告。无报告或不真实全扣,内容不完整扣1分。 检查质量评估报告8.14质量通病防治控制措施及评估2质量通病防治控制措施及评估资料齐全、规范。无控制措施、未评估全扣,评估不规范扣2分。检查质量通病防治控制措施及评估报告8.15工程质量验评划分3工程质量验评划分(土建、电气及相关辅助工程)资料齐全。未审核扣1分;审核意见不规范1份扣0.5分;漏项或划分错误1项扣0.5分。检查工程质量验评划分报审表或总表8.16工程验评记录统计2填写工程验评记录统计表并报审,资料齐全。无统计表、未报审全扣,漏项1处扣0.5分。检查工程验评记录统计表、报审表9工程181、工期管理 3分9.1项目进度实施计划3各参建单位编制项目进度实施计划并实施动态管理。未编制计划扣完,未及时调整计划扣1分检查项目进度实施计划及其调整内容10安全管理 26分10.1事故考核 8分10.1.1人身伤害事故3施工及达标考核期间不发生重伤事故。发生重伤扣完 检查安全事故报告表10.1.2一般施工安全事故3施工期间不发生因施工原因造成的一般机械设备事故、一般火灾事故、负主要责任的一般交通事故、不发生员工集体食物中毒事故。每发生一次扣1分检查安全事故报告表10.1.3电网非正常停运事件2施工期间不发生因工程建设引起电网非正常停运事件。发生扣完检查安全事故报告表10.2安全管理及施工安全方182、案 18分10.2.1安全文明施工策划及应急管理4建设管理单位编制安全文明总体策划,施工单位编制安全管理及风险控制方案、现场应急处置方案,监理单位编制安全监理工作方案。无安全文明总体策划、安全管理及风险控制方案、监理工作方案、现场应急处置方案各扣1分,报审不规范1份扣0.5分,上述策划、细则、方案针对性差每处扣0.5分。检查建设管理单位安全文明总体策划,施工单位安全管理及风险控制方案,监理单位安全监理工作方案、应急处置方案及报审表10.2.2安全检查考核评价2开展安全检查和安全管理评价。未进行安全检查或考核评价扣完。问题未闭环,1项扣0.5分检查工程项目的安全评价报告和业主项目部及参建单位安全183、检查记录。10.2.3安全制度及安全管理网络2健全安全制度,安全管理网络健全。无安全制度、安全管理网络扣完。安全制度、安全管理网络不健全每处扣0.5分 检查参建单位安全管理制度及安全管理网络10.2.4危险较大的分部分项工程、重要施工工序、特殊作业、危险作业项目的施工安全方案和安全技术措施4达到或者超过一定规模的危险性较大的分部分项工程、重要施工工序、特殊作业、危险作业项目应分别编制专项施工方案或安全技术措施。每缺少1份方案或措施扣1分,方案或措施不完善、针对性差1份扣0.5分检查相关安全方案和安全技术措施10.2.5分包管理2规范专业分包管理,无违法违规转包、分包。违法违规转包、分包扣完。检184、查分包合同10.2.6起重机械安全管理2主要的起重机械检验合格并报监理审核确认。起重机械未经检验扣完,未报审1台扣1分检查相关机械设备的合格证、监理报审表10.2.7安委会及其活动2项目建设单位应按规定组建工程项目安委会,召开会议,开展安全检查活动,记录齐全。每项不符合扣1分检查安委会成立文件及其活动记录11材料设备管理 5分11.1设备监造3按合同要求对重要设备组织监造。监造报告及相关记录每缺1份或不符合要求扣1分。抽查设备监造报告(监造记录)11.2材料设备检查及缺陷处理2材料设备检查及缺陷处理记录齐全。缺1份扣1分,填写不规范1处扣0.5分;缺陷处理未闭环1项扣0.5分;缺陷处理不及时(185、影响施工)1项扣0.5分。检查主要设备(材料)开箱检查记录表、设备缺陷通知单及设备缺陷处理报验表12验收及总结评价 27分12.1中间验收4按规定进行各个阶段的中间验收,中间验收程序规范、报告齐全。缺少1份扣1分;报告(意见、签字、盖章等)不规范1处扣0.5分。检查施工单位自检、监理初检、业主中间验收资料12.2工程竣工预验收4工程竣工预验收内容全面,验收结论明确,消缺管理规范。无验收报告全扣;报告无验收结论(意见)扣2分;验收消缺未闭环1处扣0.5分。检查竣工预验收资料12.3工程启动验收4按规定程序进行工程启动验收,验收结论明确,消缺管理规范。缺启动验收报告或启动竣工验收证书全扣;验收报告186、启动竣工验收证书(意见、签字、盖章等)不规范1处扣1分;验收消缺未闭环1处扣0.5分。检查工程启动验收报告和启动竣工验收证书12.4工程总结(业主、设计、施工、监理单位)4业主、设计、施工、监理单位按规定编制工程总结。缺少1份扣1分;审批手续不规范1份扣0.5分;未总结经验教训及改进措施1份扣0.5分。检查工程建设总结12.5质量综合评价4建设管理单位应对业主项目部质量工作及其实际效果进行综合评价;业主项目部应对设计、监理、施工质量工作及其实际效果进行综合评价。缺少1份扣1分;评价结论与实际不符1份扣2分;评价人员未签字、无评价结论、1处扣0.5分。检查相关单位的评价记录12.6质量监督报告187、4规定阶段的质量监督报告齐全。缺少1份扣1分;报告中问题未闭环1项扣0.5分。检查各阶段质量监督报告12.7消防专项验收3消防专项验收报告或相关备案证明材料齐全。缺少扣完。检查消防专项验收报告或相关备案证明材料13生产准备及运行管理 14分13.1运行编号、标牌、警示牌4运行编号、标牌、警示牌整齐有序。1处不符合扣1分。检查运行编号、标牌、警示牌13.2构架爬梯编号及防护、户外照明灯具等编号4构架爬梯编号及防护、户外照明灯具等编号齐全。1处不符合扣1分。检查构架爬梯编号及防误爬装置、户外照明灯具等编号13.3安全工器具管理2安全工器具管理规范,器具均在检定有效期。不规范1项扣1分;未在规定时间188、内检定1项扣1分。检查安全工器具室13.4消防器具管理2消防器具管理规范,器具均在检定有效期。不规范1项扣1分;未在规定时间内检定1项扣1分。检查消防器具管理记录、检查消防器具13.5运行缺陷记录及处理2按规定进行运行缺陷记录及处理。不规范1项扣1分。检查运行缺陷记录14工程档案管理 10分14.1文件材料书写的字迹、载体2文件材料不规范,1份扣1分;书写的字迹不清晰或签字、印章不齐全1份扣0.5分;载体不合格1份扣0.5分。检查相关资料14.2归档文件组卷2归档文件材料分类、组卷、排列、编号、卷内目录案、卷题名符合XX电网公司电网建设项目档案管理办法(试行)的要求。1项不符合扣0.5分。检查189、相关资料14.3案卷装订1文件、案卷装订符合档案要求。1项不符合扣0.5分。检查相关资料14.4竣工图2竣工图相关资料齐全。未提交竣工图电子文档的全扣;没有编制竣工图总说明和分册说明的扣1分;编制不规范(包括图章、签字等)1处扣0.5分;发现设计变更与竣工图不符1处扣0.5分。检查竣工图总说明和分册说明随机检查竣工图3张检查设计变更对应竣工图3处(变更单超过3处内容时)14.5归档时间与范围2监理、施工、调试、调度单位在项目竣工投产后1个月内向建设单位移交项目档案;设计单位在项目竣工投产后2个月内将竣工图提交施工、监理单位审核,2个半月内监理组织施工单位向建设单位移交竣工图;建设单位在项目竣工190、投产后3个月内向档案保管单位移交项目档案,归档范围满足要求。1项不符合扣0.5分。检查移交记录14.6案卷目录1案卷目录齐全。缺少目录全扣,目录不符合要求1处扣0.5分;无移交清单1份扣0.5分。检查本工程档案资料案卷目录(清册)和移交清单附件10.2:110(66)千伏新建变电站达标投产和优质工程标准评分表-工程质量管理及工艺 480 分序号检查项目分值评分标准检查要求扣分1施工过程质量控制与检测资料(土建部分 90分)1.0主要材料出厂资料及试验资料 30分1.0.1主要原材料合格证明及检测报告4钢筋、预拌(商品)混凝土、水泥、砂、石、砖、混凝土外加剂、防水、保温隔热材料等合格证明及检测报191、告齐全、规范。缺少1份扣1分;不完整或不规范1份扣0.5分。检查钢筋、水泥等材料跟踪管理记录台账,通过台账核对材料合格证、检测报告是否齐全完整、准确、有效1.0.2相关建筑装饰产品合格证4灯具、防火门、防爆设备、饰面板(砖)、吊顶、隔墙龙骨、玻璃、涂料、地面材料合格证齐全。缺1项扣1分;不完整扣0.5分。检查材料合格证是否齐全完整、准确、有效1.0.3试件(块)相关试验报告6混凝土、砂浆配合比、试件(块)抗压、抗渗、抗冻试验报告齐全、规范。钢筋连接(焊接、机械连接)试验报告(含试焊)齐全。缺少1份扣2分;不完整或不规范1份扣0.5分;试块抗压强度无汇总表扣0.5分,强度未进行评定每项扣1分。检192、查相关试验报告1.0.4土方回填试验报告4土方回填土击实试验报告齐全,土方回填基底处理、分层回填厚度、压实系数符合验收规范、设计要求,分层试验报告齐全。缺少1项扣1分;记录不完整1处扣0.5分。通过设计图纸和会检纪要以及施工方案,检查旁站记录和试验报告等相关资料1.0.5地基处理、基桩检测报告4地基处理符合设计要求,桩基无、类桩,类桩不得超过20%,试验报告齐全。存在、类桩,类桩超过20%,全扣;缺少1项扣1分;记录不完整1处扣0.5分。 检查地基处理施工方案、施工记录、验收记录以及按规范和设计要求做的检测的报告;检查基桩检测报告和检测所抽的比例。1.0.6结构实体检验用同条件养护试件强度检验193、4重要结构混凝土同条件养护试块留置应有方案,温度记录规范齐全,强度代表值应符合规范的规定。混凝土强度检验用同条件养护试件的留置方式和数量不符规范,缺1项扣2分;养护无温度记录或不符规范规定,缺1项扣1分。 检查试块留置方案、养护期间温度记录、同条件养护试块试验报告 1.0.7结构实体钢筋保护层厚度检验4结构实体钢筋保护层厚度检验应有方案,检验合格点率在90%以上,检验记录齐全。缺少1部位扣2.5分;抽取构件数量不满足规范要求1处扣0.5分。 检查检验方案及钢筋保护层厚度检验报告1.1隐蔽工程验收记录 20分1.1.1地基验槽4勘察设计单位必须参加地基验槽隐蔽验收,隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1194、份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。核对验槽记录中基坑的位置、平面尺寸、坑底标高、基坑土质和地下水情况以及地下埋设物等情况1.1.2钢筋工程4钢筋工程隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查相关资料,核查记录份数与钢筋施工质量检验批记录是否对应。1.1.3地下混凝土工程4地下混凝土工程隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查地下混凝土工程隐蔽验收记录1.1.4防水、防腐4防水、防腐隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查基层处理、卷材搭接、变形缝细部处理等记195、录1.1.5门窗、粉刷、吊顶、饰面砖、轻质隔墙4门窗、粉刷、吊顶、饰面砖、轻质隔墙隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣2分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查相关隐蔽工程验收记录1.2工程质量验评记录 10分1.2.1单位(子单位)工程质量验收记录及评定表5对照项目验收及评定范围划分表,单位(子单位)工程质量验收记录及评定表齐全、规范。缺少1份扣1分;填写不规范1份扣0.5分。检查相关资料1.2.2分部、分项、检验批工程质量验收记录5分部、分项、检验批工程质量验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;填写不规范1份扣0.5分。检查相关资料1.3安全和功能检验资料及主要功能检查记录 30分1.3196、.1屋面淋水或蓄水以及有防水要求的地面蓄水检验记录3屋面淋水或蓄水以及有防水要求的地面蓄水检验记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查相关资料1.3.2地下室防水效果检查记录3地下室防水效果检查记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查地下室防水效果检查记录1.3.3水池满水试验记录3消防水池、事故油池等池体满水试验记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查水池满水试验记录1.3.4建(构)筑物垂直度、标高、全高测量记录3建(构)筑物垂直度、标高、全高测量记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查197、相关资料1.3.5外窗气密性、水密性、耐风压检测报告3外窗气密性、水密性、耐风压检测报告齐全、规范。缺少1份扣1分;报告不规范1份扣0.5分。检查相关检测报告1.3.6建(构)筑物沉降观测记录3设计或规范要求进行沉降观测的建(构)筑物沉降点设置符合设计和规范要求,观测记录齐全、规范,观测报告结论明确。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查主控楼、封闭式组合电器基础、主变基础等沉降观测记录1.3.7给水、采暖系统水压试验记录3给水、采暖系统水压试验记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查相关资料1.3.8消防管道压力试验记录3消防管道压力试验记录齐全、规范。198、缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查消防管道压力试验记录1.3.9建筑防雷接地装置检测记录3建筑防雷接地装置检测记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查建筑防雷接地装置检测记录1.3.10给水管道通水试验及冲洗消毒记录3给水管道通水试验及冲洗消毒记录齐全、规范。缺少或记录填写不规范1份扣0.5分。检查生活管道冲洗记录2施工过程质量控制与检测资料(主设备出厂资料及试验资料 100分)2.0主要原材料合格证明文件 12分 2.0.1硬母线、软导线、金具产品合格证3硬母线、软导线、金具产品合格证齐全。缺1份扣1分。检查合格证2.0.2支柱绝缘子、悬式绝缘子产品199、合格证3支柱绝缘子、悬式绝缘子产品合格证齐全。缺1份扣1分。检查合格证2.0.3电缆(含附件)以及防火阻燃材料产品合格证明文件3电力电缆(含附件)、控制电缆以及防火阻燃材料产品合格证明文件齐全。缺1份扣0.5分。检查合格证2.0.4构支架产品合格证明文件3构支架产品合格证明文件齐全。缺1份扣1分。检查合格证2.1出厂试验报告 18分 2.1.1主变压器出厂试验报告3主变压器出厂试验报告齐全。缺试验报告全扣,技术参数不满足技术合同要求1处扣0.5分。检查变压器、油浸高抗出厂报告;换流站增加检查换流变压器、油浸平波电抗器出厂报告2.1.2大型设备运输冲撞记录报告及签证4大型设备运输冲撞记录报告及签200、证齐全。无签证记录全扣,签证记录不完整扣1分。检查签证记录2.1.3主要电气设备出厂试验报告8主要电气设备出厂试验报告齐全。缺1份扣2分;技术参数不满足技术合同要求1处扣1分。检查断路器、互感器、电抗器、避雷器、隔离开关、组合电器等设备出厂报告;换流站增加检查换流阀及相应直流电气设备出厂报告2.1.4SF6气体出厂试验报告3SF6气体出厂试验报告齐全。缺1份扣1分;技术参数不满足技术合同要求1处扣0.5分。检查SF6气体出厂试验报告2.2施工试验报告或检测报告 48分 2.2.1管形母线氩弧焊接试验报告4管形母线氩弧焊接试验报告齐全、规范。缺1份扣1分; 报告不规范1份扣0.5分。检查管形母线201、氩弧焊接试验报告2.2.2耐张线夹液压试验报告4耐张线夹液压试验报告齐全、规范。缺1份扣1分;报告不规范1份扣0.5分。检查耐张线夹液压试验报告2.2.3变压器(高抗)油取样试验报告4变压器(高抗)油注入前油取样、注油静置后油取样、局放试验后油取样试验报告齐全、规范。缺少1份扣1分;报告不规范1份扣0.5分。检查相关油试验报告2.2.4电气一次设备交接试验报告5电气一次设备交接试验报告齐全、规范。缺1份扣2分;报告不规范1份扣0.5分。检查试验报告2.2.5保护调试报告5保护调试报告齐全、规范。缺1份扣2分;报告不规范1份扣0.5分。检查调试报告2.2.6通信、自动化调试报告5通信、自动化调试202、报告齐全、规范。缺1份扣2分;报告不规范1份扣0.5分。检查通信、自动化调试报告2.2.7测量盘表校验报告4测量盘表校验报告齐全、规范。缺1份扣2分;报告不规范1份扣0.5分。检查盘表校验报告2.2.8变压器、电抗器相关签证4变压器(电抗器)器身检查隐蔽前签证、冷却器密封试验签证、真空注油及密封试验签证齐全、规范。每缺少1份扣1分;签证不完整1处扣0.5分。检查变压器、电抗器相关签证2.2.9充油设备瓦斯继电器校验报告4充油设备瓦斯继电器校验报告齐全。无报告全扣,缺少1份扣1分。检查瓦斯继电器校验报告2.2.10绕组温度计、油温度计校验报告4绕组温度计、油温度计校验报告齐全。无报告全扣,缺少1203、份扣1分。检查绕组温度计、油温度计校验报告2.2.11SF6气体注入封闭式组合电器前的复检报告5SF6气体应在充入封闭式组合电器前按规范要求送检且报告齐全。无报告全扣,取样数量不符合要求扣2分。检查SF6气体复检报告2.3隐蔽工程验收记录 12分 2.3.1主接地网工程3主接地网工程隐蔽验收应按照区域和施工时间进行验收,记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查主接地网工程隐蔽验收记录2.3.2专用接地装置3独立避雷针等专用接地装置应进行隐蔽验收,记录齐全、规范。缺少1处隐蔽验收记录扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查施工图纸设计相关接地要求及隐蔽204、验收记录2.3.3直埋电缆3直埋电缆隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1处扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查相关资料2.3.4封闭母线3封闭母线隐蔽前检查(签证)记录齐全、规范。缺少1处扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查相关资料2.4工程质量验评记录 10分2.4.1单位工程质量验收记录及评定表5单位工程质量验收记录及评定表齐全。缺少1份扣1分;填写不规范1份扣0.5分。检查相关资料2.4.2分部、分项工程质量验评记录5分部、分项工程质量验评记录齐全。缺少1份扣1分;填写不规范1份扣0.5分。检查相关资料3现场实物质量(土建部分 160分)3.0土建部分通用条款 25205、分3.0.1主要建筑墙体裂缝6裂缝1处扣3分现场实物检查3.0.2屋面渗(积)水、墙面渗水4有渗水痕迹全扣,屋面积水扣2分。现场实物检查3.0.3场地2标高满足要求,无明显沉陷现象,场地巡视及防尘措施应符合设计要求。1处不符合扣1分。检查配电装置场地等3.0.4站区场地排水2场地排水畅通,无积水;场地雨水井设置符合设计图纸,井壁表面平整,砌筑砂浆饱满,勾缝平顺。场地积水1处扣1分;其他1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.0.5建(构)筑物之间变形缝设置3设备基础与地坪之间变形缝设置合理、嵌缝规范;坡道、踏步、散水、电缆沟与建(构)筑物之间变形缝设置合理、嵌缝规范。1处不符合扣1分。现场实物检206、查3.0.6成品修饰6建(构)筑物、基础、道路、电缆沟及盖板、墙面等系统性二次修饰或返工全扣;局部修饰或返工1处扣1分。现场实物检查3.0.7主变、高抗事故油池2油池边缘无裂缝,鹅卵石铺设满足厚度不小于250mm,粒径为5080mm。1项不符合扣2分。现场实物检查3.1混凝土工程 11分3.1.1混凝土面层3混凝土表面平整密实、色泽均匀,表面无露筋、无裂纹等缺陷,清水混凝土表面平整无粉刷。1项不符合扣0.5分。现场实物检查3.1.2混凝土基础3混凝土基础符合设计要求,外形美观,尺寸统一,表面无裂纹、无积水。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.1.3保护帽2保护帽符合设计要求,外形美观,尺寸统207、一,表面无裂纹、无积水。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.1.4大体积基础3主变、GIS基础无裂缝,顶面平整无积水,预埋件位置正确,采用热镀锌处理,变形缝符合要求,平整度、标高符合规范要求。1处裂缝扣2分;1处裂纹扣0.5分;其他1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.2钢结构工程 12分3.2.1钢结构厂房2钢结构法兰接触面结合紧密,螺栓紧固符合设计和规范要求。单层钢结构主体结构的整体垂直度偏差小于H1/1000mm,且小于15mm;多层钢结构主体结构的整体垂直度偏差小于H1/2500mm+10.0mm,且小于40mm。(H1为钢结构整体高度)1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.2.2钢208、结构焊接1焊缝高度、长度符合规范,焊缝均匀,无咬边、夹渣、气孔等现象。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.2.3钢结构横梁或桁架2钢结构横梁或桁架不应下挠,弯曲矢高1/1000钢横梁跨度。1处不符合扣1分。现场实物检查3.2.4钢构架螺栓2螺栓无漏装,螺栓穿向一致,水平方向由里向外,垂直方向由下向上,螺栓外露长度一致。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.2.5构支架1表面干净,无焊疤、污染,镀锌均匀美观、无脱落、起皮。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.2.6钢构架柱轴线的垂直度2构架垂直度偏差小于H2/1000mm,且不大于25mm;支架垂直度偏差小于H2/1000mm,且不大于10m209、m。(H2为构支架整体高度)1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.3砌筑工程 12分3.3.1清水墙体砌筑5清水墙组砌方法正确,墙体无通缝、瞎缝、裂缝、透亮、游丁走缝;清水墙面无污染、泛碱,勾缝均匀、光滑、顺直、深浅一致;清水墙砌体的砌筑灰缝应饱满、横平竖直、厚薄均匀,水平灰缝厚度宜为8-12mm;伸缩缝设置合理,嵌缝满足要求,滴水沿(线)设置满足要求,压顶无裂纹。裂缝1处扣1分;裂纹1处扣0.5分;其他1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.3.2围墙平整度1围墙表面平整度偏差2mm。1处不符合扣0.5分。用2m靠尺和塞尺,现场检查不少于2处3.3.3围墙垂直度1围墙垂直度偏差3mm。1处不符210、合扣0.5分。用2m垂直检测尺现场每50米检查1处,查2处3.3.4围墙的伸缩缝2围墙的伸缩缝位置、宽度、填料符合要求,美观、牢固,无装饰。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.3.5挡土墙2沿挡土墙高度设置的泄水孔符合设计和规范规定;块石挡土墙勾缝美观,伸缩缝与围墙伸缩缝一致。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.3.6防洪墙1止水带设置合理,位置与围墙伸缩缝一致。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.4电缆沟道、支架、盖板 9分3.4.1电缆沟道截面(沟壁之间)尺寸偏差2电缆沟道截面(沟壁之间)尺寸偏差20mm。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.4.2电缆沟结构2电缆沟结构平整密实、排211、水坡度正确,无积水、杂物,变形缝处理符合设计要求,无泥水渗入,电缆沟转弯处满足电缆弯曲半径要求。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.4.3电缆沟盖板2电缆沟盖板铺设平整、顺直,无响声,盖板合模无探头板、异形板,盖板表面平整,无损伤、脱皮、露筋、裂缝、起砂等质量缺陷。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.4.4电缆沟压顶1电缆沟压顶沟沿(顶)高于地平面,其尺寸符合设计要求,平直无裂缝。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.4.5电缆沟支架及接地2支架安装稳固,间隔满足设计要求,接地扁铁焊接和防腐满足规范要求;遇沉降缝处预弯。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.5道路 6分3.5.1混凝土路面212、沥青混凝土路面和巡视小道2混凝土路面、沥青混凝土路面和巡视小道平整密实,无裂缝、脱皮、起砂、积水、损坏、污染等现象;接缝平直,伸缩缝位置、宽度和填缝符合规定。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.5.2道路的道牙石(侧石、缘石)1道路的道牙石(侧石、缘石)完整、无破损,线条顺直、弧度自然,安装稳固、勾缝美观,道牙石与道路面层间应设置变形缝,缝内填料要饱满。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.5.3道路表面平整度1道路表面平整度偏差5mm。1处不符合扣0.5分。用靠尺、塞尺现场实物检查3.5.4道路宽度1道路宽度偏差20mm。1处不符合扣0.5分。用钢卷尺现场实物检查3.5.5混凝土散水1表213、面平整无裂缝、无沉陷,分隔缝设置合理。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.6抹灰工程 10分3.6.1抹灰工程的基层与墙体处理3抹灰工程的基层与墙体粘结牢固,无空鼓、脱层、裂缝。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.6.2分格缝(条)3分格缝(条)设置合理,宽、深均匀;表面光滑,棱角整齐,清晰美观。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.6.3滴水线(槽)2滴水线(槽)位置符合规定,整齐顺直,滴水线内高外低;滴水槽宽度、深度均不小于10mm。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.6.4抹灰工程的立面垂直度、表面平整度2抹灰工程的立面垂直度、表面平整度符合规范,阴阳角方正、符合规范。1处不符合扣214、1分。用靠尺、塞尺现场实物检查3.7门窗工程 16分3.7.1门窗安装2门窗安装牢固,采用外开窗时采取加强牢固窗扇的措施,卫生间门应有通风措施。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.7.2框、扇安装1框、扇安装牢固,启闭灵活、严密,无倒翘。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.7.3窗框2窗框与墙体间无渗漏,密封胶严密、平直、美观。1处渗漏痕迹扣2分;其他1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.7.4推拉窗1推拉窗有防跌落措施和限位器。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.7.5门窗配件2门窗配件安装牢固、位置正确,功能满足使用要求。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.7.6门窗玻璃2门窗玻璃215、牢固、朝向正确,单块玻璃大于1.5m2使用安全玻璃,符合安全玻璃的使用规定;卫生间门窗设置磨砂玻璃。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.7.7临空的窗台2临空的窗台低于800mm时,应采取防护措施,防护高度由楼地面起计算不应低于800mm。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.7.8门窗套4门窗套表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致,不得有裂缝、翘曲及损坏,有防水要求的门套底部应采取防水防潮措施。1处不符合扣1分。现场实物检查3.8吊顶工程 2分3.8.1饰面、压条安装2饰面表面洁净、色泽一致,平整,无翘曲、裂缝;压条平直、宽窄一致、饰面板安装的表面平整,接缝顺直、饰面板、灯具安装216、位置协调美观;表面平整度、接缝直线度、接缝高低差、吊顶四周水平偏差在规定允许值以内,非整块饰面板使用应符合规范要求。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.9饰面板(砖)工程 2分3.9.1饰面板(砖)2饰面板(砖)表面应平整、色泽一致,无裂痕和缺损,洁净无泛碱;接缝应平直、光滑,填嵌应连续、密实;滴水线(槽)应顺直,坡度应符合设计要求;整砖套割吻合,边缘应整齐;墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致;阴阳角处搭接方式、非整砖使用应符合规范要求。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.10涂饰工程 5分3.10.1涂层施工3涂层饱满均匀、色泽一致、粘贴牢固,表面平整,边线顺直,无泛碱、咬色,无砂眼、刷纹。217、1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.10.2装饰线、分色线2装饰线、分色线直线度允许偏差1mm。1处不符合扣0.5分。重要部位用2m靠尺和塞尺现场检查3.11防水工程 6分3.11.1屋面防水工程3排水坡度、泛水高度、刚性防水层伸缩缝设置和防水卷材搭接及收头、排气管道根部、水落管入口细部处理符合规范要求。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.11.2有防水要求的建筑地面3有防水要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差、排水坡度应符合设计要求,对立管、阴阳角部位与卫生洁具根部、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理,不得有渗漏,地漏设置规范。1处渗漏扣2分,1处不符合扣0.5分。现场实物检查3218、.12室内地面、楼面工程 10分3.12.1混凝土面层2混凝土面层原浆收光,面层平整,不得有空鼓、裂缝、脱皮、起砂或二次涂抹;面层允许偏差符合规范要求。1处不符合扣0.5分。重要部位用2m靠尺和塞尺检查,且拉5米线和钢尺检查3.12.2水磨石地面面层2水磨石地面分格条牢固、顺直、清晰、无断条,石粒的粒径分布均匀,表面平整光滑、色泽一致,不得有空鼓、裂缝、砂眼、麻纹;面层允许偏差符合规范要求。1处不符合扣0.5分。重要部位用2m靠尺和塞尺检查,且拉5米线和钢尺检查3.12.3自流坪面层2自流坪光滑平整,颜色均匀一致,无泛锈、无气泡、流挂及开裂、剥落等缺陷,涂层附着牢靠,无漏涂、误涂,无裂缝现象,219、接茬顺畅;面层允许偏差符合规范要求。1处不符合扣0.5分。重要部位用2m靠尺和塞尺检查,且拉5米线和钢尺检查3.12.4地砖面层2地砖洁净、平整、无磨痕,图案、色泽一致,缝宽合理、均匀、周边顺直、镶嵌正确、板块无裂纹、掉角、缺楞等缺陷;表面平整度、高低差等偏差值符合验收规范的要求。踢脚线粘贴牢固,无空鼓,出墙厚度一致,与地砖对缝;面层允许偏差符合规范要求。1处不符合扣0.5分。重要部位用2m靠尺和塞尺检查,且拉5米线和钢尺检查3.12.5活动地板(防静电地板)复合地面2活动地板(防静电地板)复合地面、踢脚线(板)符合设计和规范;表面平整度、接缝高低差、缝格平直度符合要求,支架应齐全牢固,地板下220、应清洁,无施工遗留物;踢脚线粘贴牢固,无空鼓,出墙厚度一致;面层允许偏差符合规范要求。1处不符合扣0.5分。重要部位用2m靠尺和塞尺检查,且拉5米线和钢尺检查3.13楼梯、栏杆、平台工程 8分3.13.1护栏安装2护栏安装牢固,焊缝饱满均匀,严禁点焊,涂层完好;护栏高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求;临空护栏高度不应小于1.05m,离地面或屋面100mm高度内设置有与平台整体施工的挡板。1处不符合扣1分。用钢尺检查3.13.2楼梯栏杆2栏杆高度不应小于1.05m,离地面或屋面100mm高度内设置有与平台整体施工的挡板。楼梯栏杆垂直杆件间净空距符合设计要求,栏杆间距偏差3mm。1处不符合扣221、1分。用钢尺检查3.13.3楼梯踏步和台阶2楼梯踏步和台阶的宽度和高度符合设计要求。相邻踏步的高度和宽度差不应大于10mm,每踏步两端宽度差不大于10mm,齿角应整齐,防滑条应顺直;梯段数量超过18级应设休息平台,室内台阶踏步数不应少于2级,当高差不足2级时,应按坡道设置。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.13.4建筑物垂直爬梯安装2建筑物垂直爬梯及安全护笼安装符合规范,接地可靠、明显。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.14给排水、消防及采暖工程 10分3.14.1管道施工2建、构筑物外墙有管道穿过的,应设预埋管套;管道排列合理整齐;管道无锈蚀、无脱漆;支吊架牢固,整齐,端面平整;生活222、污水管上设置检查口和清扫口;伸缩节设置合理,满足变形要求。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.14.2消火栓安装1箱式消火栓安装符合规范要求;消火栓水龙头带绑扎紧密;阀门中心距箱侧面为140mm5mm,距箱后内表面为100mm5mm。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.14.3消防系统和消防器材配置2消防系统标识正确,介质流向清晰;消防器材配置齐全有效、符合规范要求。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.14.4火灾报警系统2火灾报警系统感温、感烟探头布置合理,表面洁净,安装整齐美观,符合规范、设计要求。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.14.5雨水泵站1雨水泵站结构牢固,泵站设施齐全223、,无结露、运行良好。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.14.6雨水斗、管2雨水斗、管的连接可靠,固定牢固,连接处严密不漏,雨水管安装顺直、美观;伸缩节和检查口设置合理,雨水管与散水为柔性连接。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.15通风与空调工程 6分3.15.1管道、支吊架2管道排列合理整齐,支吊架牢固、整齐,管道和阀门无渗漏。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.15.2空调系统2空调系统安装牢固,机身洁净,空调冷凝水有组织排放。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.15.3通风装置2GIS室、蓄电池室、厨房、卫生间等存在有害气体的房间应有通风装置,风机传动装置的外露部位以及直通大气224、的进出口设置合理,装设防护罩(网)或采用其他安全措施,并符合设计和规范要求。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.16建筑电气安装工程 10分3.16.1接地或接零1接地或接零支线必须单独与接地或接零干线相连接,不得串联连接;接地和接零不得互联。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.16.2设备及支架接地3电动机、电加热器及电动执行机构的可接近裸露导体(外壳)必须接地;配电箱的底座、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地可靠,不得作为接地的接续导体;金属电缆支架、电缆导管接地可靠;接地线敷设美观,焊接或连接规范,防腐到位。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.16.3灯具及附件安装2当灯225、具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须采用专用接地螺栓可靠接地并有明显标识;户外金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地可靠,且有标识;灯具不能安装在屏柜上方;同一场所成排灯具中心线偏差5mm;有防爆要求的房间应采用防爆灯具。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.16.4开关插座安装2插座满足左零右火,两孔插座下零上火的要求;同一场所的三相插座,接线的相序一致;开关通断方向一致,有防爆要求的控制开关应设置在室外;同一墙面的开关、插座面板的高度一致;建筑外墙开关加设防雨罩。1处不符合扣0.5分。 现场实物检查3.16.5基础与灯具2灯具基础应高出地面100mm,排列整齐;灯具226、应固定牢靠;金属外壳有明显接地且标识规范清晰;同列灯具排列整齐划一,高低相同。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4现场实物质量(电气安装部分 130分)4.0电气部分通用条款 24分4.0.1设备安装4设备安装无缺件,螺栓安装齐全、紧固,螺栓出扣长短一致(2-3扣),销针开口应大于60度,设备安装无垫片(设备自身调整垫片除外),在槽钢及角钢上安装设备应使用与螺栓规格相同的楔形方平垫;设备相色标识正确;设备铭牌齐全、清晰、固定可靠;设备围栏接地可靠、标识清晰。设备安装有垫片1类扣2分;其他1处不符合扣0.5分。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.0.2设备本体连接电缆4设备本体连接电缆防护符合227、规范(户外安装不外露),电缆保护管、桥架、槽盒固定牢固,接地可靠、工艺美观;沿变压器本体敷设的电缆及感温线整齐美观,无压痕及死弯,固定牢固、可靠。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.0.3充油(充气)设备油4充油设备无渗漏油,充气设备压力正常。设备漏油全扣;渗油1处扣2分,压力不正常扣1分。现场实物检查4.0.4接地装置4接地引线截面符合设计和规范要求、接地体焊接规范,接地标识涂刷规范;户外接地装置使用的紧固件应使用热镀锌制品;严禁在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置;接地标识清晰、牢固、符合规范要求,螺栓紧固部位不得刷漆;户内开关室、保护室应合理设置试验接地端子并应有保护措施,接地端子228、标识清晰、美观。1处不符合扣0.5分,1项不符合可累计扣3分。现场实物检查4.0.5设备接地连接4重要设备及其构支架宜有两根与主地网不同地点连接的接地引下线;接地体螺栓连接规范、可靠(户外采用热镀锌螺栓或铜质螺栓,防松措施可靠,接地排连接螺栓规格:宽度25mm-40mm接地排不应小于M12或2M10,宽度50mm-60 mm不应小于2M12,宽度60mm以上不应小于2M16或4M10)。1项不符合扣2分。现场实物检查断路器、互感器、避雷器等设备及其构支架4.0.6特定接地连接4构支架及爬梯接地可靠,对于插入式爬梯应采用焊接或跨接方式保证其可靠接地,接地标识明显、正确;避雷针的金属筒体底部至少有229、2处与接地体对称螺栓连接;插接式避雷针应采用焊接或跨接方式保证其有效雷电流通道;变电站的接地装置应与线路的避雷线相连,且有便于分开的连接点;建筑物避雷带引下线设置断线卡,断线卡应加保护措施。1项不符合扣1分。现场实物检查4.1主变压器、油浸电抗器系统设备安装 8分4.1.1本体及中性点系统2接地位置符合规范和产品要求;本体、中性点系统(包括接地开关、电抗器、避雷器等设备与接地网的连接)接地应采用两根符合规格要求的接地体连接到接地网不同网格;铁芯、夹件接地连接可靠,工艺美观。本体、中性点系统未接地全扣,未做两点接地扣3分,其他1处不符合扣1分。现场实物检查变压器、电抗器本体(中性点)4.1.2附230、件安装3附件固定牢固、工艺美观,安装螺栓露扣一致;冷却器运行编号齐全,性能良好,运行正常;呼吸器油封油位正常、吸湿剂颜色正常;储油柜油位在标准曲线范围;变压器消防灭火装置工作正常、各部件无脱漆锈蚀现象。1处不符合扣1分。现场实物检查4.1.3调压装置、绕组温度计和油温温度计3调压装置档位远方就地显示一致;温度计显示正确,就地和远方指示值误差在范围内。调压装置档位指示就地和远方不一致扣2分;温度计指示超出误差范围(超过3)1处扣1分。现场实物检查4.2断路器安装 6分4.2.1支架与本体安装 3支架安装牢固、满足产品技术要求,地脚螺栓高度一致、露扣长度一致、有防松措施,本体及操作机构固定牢固、工231、艺美观、螺栓紧固无锈蚀;操作机构液压系统操作压力正常或弹簧操作储能系统正常,分合闸指示正确,SF6(绝缘气体)压力正常。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.2.2接地3支架接地、机构箱与支架辅助接地可靠、美观。1处不符合扣1分。现场实物检查4.3隔离开关安装 4分4.3.1支架、本体、地刀及机构安装2支架安装牢固、满足产品技术要求;本体、地刀及机构安装符合设计和产品技术要求、工艺美观、螺栓紧固、无锈蚀;分、合闸位置正确、接触可靠。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.3.2接地2支架接地、地刀与支架、机构箱与支架辅助接地可靠、美观。地刀与支架无辅助接地1处扣1分;其他1处不符合扣0.5分。现232、场实物检查4.4互感器安装(含电容式电压互感器和耦合电容器) 2分4.4.1本体安装及接地2支架安装牢固、满足产品技术要求;本体安装螺栓紧固无锈蚀;本体接地和辅助接地可靠、工艺美观。无辅助接地扣1分;其他1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.5避雷器安装 4分4.5.1本体安装2支架安装牢固、满足产品技术要求;避雷器螺栓紧固、螺栓露扣长度一致,无锈蚀;避雷器应安装垂直、避雷器压力释放口安装方向合理;在线监测装置与避雷器连接导体规格符合要求,连接、固定可靠;均压环应安装牢固、平整,均压环无划痕、毛刺。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.5.2接地2避雷器支架接地可靠、美观。1处不符合扣1分。现233、场实物检查4.6支柱绝缘子安装 2分4.6.1安装2支架安装牢固、接地可靠;支柱绝缘子的轴线、垂直度和标高符合要求;屏蔽罩及均压环应安装牢固,均压环无划痕、毛刺损伤。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.7软母线、引下线及跳线安装 8分4.7.1导线外观及压接2导线无松散、断股及损伤;扩径导线无凹陷、变形,压接后线夹外观光滑、无裂纹、无扭曲变形。1处不符合扣1分。现场实物检查4.7.2绝缘子串及金具2绝缘子瓷质完好无损、清洁,铸钢件完好无锈蚀;连接金具的螺栓、销钉、球头挂板等应互相匹配,碗头开口方向应一致,闭口销必须分开,并不得有折断或裂纹。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.7.3软母线安234、装2三相导线驰度一致,间隔棒固定牢固,工艺美观;螺栓、垫圈、弹簧垫圈、锁紧螺母等应齐全、可靠。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.7.4引下线及跳线安装2引下线及跳线的驰度符合要求,工艺美观;连接面处理和螺栓紧固符合规范要求;连接的线夹、设备端子无损伤、变形;尾线朝上的线夹有排水孔。线夹、设备端子变形扣2分;其他不符合1处扣0.5分。现场实物检查4.8管母线及矩形母线安装 8分4.8.1母线加工和焊接2焊接接口避开母线固定金具和隔离开关静触头固定金具,焊口距支持器边缘距离100mm;管母接头处应按照设计要求加工补强孔;焊接工艺良好。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.8.2绝缘子及及金具2235、绝缘子瓷质完好无损、清洁;支柱绝缘子的轴线、垂直度和标高满足管母安装要求;金具安装符合要求,所有螺栓、垫圈、锁紧销、弹簧垫圈、锁紧螺母等应齐全和可靠;均压环、屏蔽罩完整、无变形。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.8.3管形母线安装及调整2管形母线三相标高一致;伸缩节连接可靠,无裂纹断股,并有一定可调裕度;三相母线管段轴线互相平行,挠曲度符合设计及规范要求,封端球应刷相色漆并在低端位置打排水孔。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.8.4矩形母线安装2连接面处理和螺栓紧固符合规范要求,设备端子无损伤、变形,母线的伸缩和固定符合设计规范要求;相邻母线接头不应固定在同一瓷瓶间隔内,应错开间隔安装236、;硬母线接头加装绝缘套后,应在绝缘套下凹处打排水孔。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.9封闭式组合电器安装 10分4.9.1本体安装6外观无机械损伤,固定螺栓牢固,各部件安装工艺美观;伸缩节无卡阻现象;各气室气体压力正常;分合闸指示正确;气室隔断标识完整、清晰。气室气体压力超标准值0.04Mpa扣4分;其他1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.9.2接地4相关部位间接地连接及与接地网间的连接可靠,接地件规范、工艺美观;跨接排连接可靠,导通良好,出线端部承受感应入地电流的连通导体连接可靠(包括三相汇流母线连接),工艺美观,标识清晰。出线端部与接地网无符合容量要求的直接连通导体扣4分;其他1处237、不符合扣0.5分。现场实物检查4.10站用配电装置、直流系统、UPS电源安装 12分4.10.1油浸站用变压器3呼吸器性能良好,运行正常;调压装置档位就地和远方一致;温度计显示正确,就地和远方指示值误差在3范围内;变压器本体及低压侧中性点可靠接地。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.10.2干式站用变压器2铁芯只能有一点接地,且接地可靠;绕组表面无放电痕迹及裂纹;变压器本体及低压侧中性点可靠接地。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.10.3屏柜安装及接线3屏柜内电源侧进线接线正确,负荷侧出线应接在动触头接线端;屏柜内UPS电源连接可靠、美观;屏柜及连接箱(桥)接地可靠,箱(桥)间连接处应短238、接。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.10.4蓄电池4外观无损伤、裂纹;高低一致,排列整齐、工艺美观;电池连接条及紧固件完好、整齐、固定牢靠;蓄电池编号齐全、清晰,连接线及采样线接线正确、美观;极性标识正确;两组蓄电池间应有防火隔爆措施。蓄电池损伤、裂纹、无防火隔爆措施1项扣4分;其他1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.11电抗器、电容器组安装(含串联补偿装置) 6分4.11.1支架(平台)2金属构件无明显变形、锈蚀;瓷瓶无破损,金属法兰无锈蚀;工艺美观,连接螺栓紧固,构件间无垫片;串联补偿装置平台支柱绝缘子顶部标高应在同一水平面上,斜拉绝缘子所有金具连接、轴销、开口销及螺栓紧固符合产品239、说明书要求。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.11.2本体安装2电抗器安装的支柱高度及对应的减低磁感应措施符合设计和产品技术要求(如不导磁的升高座);电容器外观无破损、锈蚀和变形,电容器无渗漏,编号齐全清晰,电容器外壳与固定电位连接应牢固可靠;熔断器和指示器的位置正确;放电线圈接线牢固美观,本体及二次绕组接地可靠。 1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.11.3接地2固定穿墙套管的钢板应接地可靠,无闭合磁路;电抗器底座接地可靠符合规范要求,标识清晰,不应构成闭合导通回路;闭合导体围栏与电抗器距离符合设计要求;其他各个接地部位可靠(电容器组、附属设备、网门等),接地标识清晰。1处不符合扣0.240、5分。现场实物检查4.12屏柜、端子箱、就地控制柜安装 4分4.12.1屏柜、端子箱、就地控制柜安装2外观无损伤、色泽一致、无污染,屏柜门开启灵活,关闭严密;屏柜与基础型钢采用螺栓固定,螺栓紧固牢靠、无锈蚀,基础型钢有明显可靠接地;控制、保护、自动化及直流成列屏柜屏面平整,相邻屏柜间隙2mm;屏柜的正面、背面均有命名编号;屏柜、端子箱、就地柜内元件标识齐全、清晰;户外端子箱、就地柜有可靠的防水、防尘、防潮措施;加热器的接线端子应在加热器下方。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.12.2接地与封堵2屏柜、端子箱、就地柜与接地网直接接地可靠;配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和241、底座接地可靠;装有电气元件的可开启的屏柜门有软导线接地;屏柜、端子箱、就地柜封堵严密、工艺美观。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.13全站电缆施工、二次接线安装 20分4.13.1电缆支架、桥架2电缆支架焊接(螺栓连接)牢固、美观无锈蚀;电缆转弯、交叉处支架确保电缆无过度下垂;电缆桥架安装路径、断面、高度合理,螺栓穿向及跨接符合规范;金属电缆支架、桥架均应有良好的接地。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.13.2电缆保护管3电缆保护管安装牢固美观,保护管直径、弯曲半径符合规范、无锈蚀,与操作机构箱交接处设置合理,封堵严密,管口光滑无毛刺;金属软管与设备固定牢固;金属电缆保护管可靠接地。1242、处不符合扣0.5分。现场实物检查4.13.3电缆敷设4电缆排列整齐、美观,无明显交叉,弯曲半径符合规范,电缆下部距离地面应大于100mm;动力电缆与控制电缆不应同层敷设,同层敷设时应装设防火隔板;电缆两端在接线箱内的电缆牌标识清晰;直埋电缆在直线段每隔50100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物处,应设置明显的方位标志或标桩电缆;电缆固定规范、牢靠,交流单芯电缆的固定夹具不构成闭合磁路,交流单芯电缆不得采用钢管保护;户外安装施工电缆不外露。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.13.4电缆二次接线6端子排上接线无缺失螺丝,端子排无损坏;电缆头密实、整齐,且应高出屏底部100mm及以上;二次芯243、线顺直,接线整齐、紧固、美观;线帽、电缆标牌清晰、正确、齐全且字体一致;不同截面芯线不得插接入同一端子同一侧;多股铜芯线应搪锡或压接线鼻子处理;一个端子同一侧接线数不大于2根,S弯芯线弯圈弧度一致、工艺美观;电压回路、跳闸回路相邻端子间有隔离措施;屏顶小母线有防护措施,屏顶引下线在屏顶穿孔处有胶套或绝缘保护;电流回路中性点接地符合反措要求。电流回路中性点接地不符合反措要求扣3分;其他1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.13.5备用芯及屏蔽连接3备用芯长度留至最远端子处,编号标识并使金属芯线不外露;屏蔽层接地牢固可靠,屏蔽线引至接地排时排列自然美观,提倡采用单根压接接至接地排,采用多根压接时根244、数不宜过多、压接牢固并对线鼻子的根部进行热缩处理;同一个接线端子不能多于2个接地鼻子;三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好;电缆头通过零序电流互感器时,接地线应采用绝缘导线。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.13.6电缆防火封堵2电缆防火封堵严密,符合设计要求;防火墙间距、高度设置满足设计和规范要求,防火墙标识清晰;对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路,必须按设计要求对电缆采取防火阻燃措施。相关电缆无防火阻燃措施或防火墙不满足设计和规范要求1处扣1分;封堵不严密或工艺不美观1处扣0.5分。现场实物检查4.14通信系统设备安装 8分4.14.1通信一次设245、备安装2瓷件无损坏,阻波器、耦合电容器、结合滤波器安装牢固,工艺美观;设备间的连接正确,耦合电容器至接地刀闸、接地刀闸至结合设备的连接线采用截面不小于16mm2的铜导体。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.14.2载波机、光端机、交换机及通信屏柜安装1载波机、光端机、交换机机架、通信屏柜安装牢靠,符合规范和设计要求。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.14.3电缆及光缆敷设与接线3在电缆沟内敷设的无铠装的通信电缆和光缆应采取保护措施;数字配线架中跳线整齐;所有数据双绞线、同轴电缆、光纤缆芯走线合理,排列整齐并挂牌;同轴电缆与电缆插头的焊接牢固、接触良好,插头的配件装配正确牢固;控制台内部的246、电源线、网络连线、视频线、数据线整理规范,工艺美观;尾纤弯曲半径40mm,编扎顺直,无扭绞;线路光缆引下线固定可靠,余缆固定及弯曲半径符合要求、工艺美观,余缆线盘与架构应有隔离措施。 1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.14.4接地2电缆的屏蔽层应两端接地;对于铠装电缆在进入机房前,应将铠带和屏蔽同时接地;通信设备的金属机架、屏柜的金属骨架、电缆的金属护套等保护接地应统一接在柜内的接地母线上,并必须用独立的接地线接在机房内的环形接地母线上;通信设备接地可靠。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.15视频监视系统及越界报警系统安装 6分4.15.1机架及摄像机镜头安装2机架安装竖直平稳,接地可247、靠,不得利用避雷针、带避雷线的杆塔作为视频探头的支架;摄像机镜头安装数量、位置、高度及与带电设备的距离符合要求,安装牢靠稳固,转动灵活无卡阻,摄像机应有编号。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.15.2缆线敷设及连接2缆线敷设整齐美观,固定牢靠,顺直无扭绞;缆线弯曲半径大于缆线直径的15倍;缆线有可靠的屏蔽抗干扰功能,两端余度适当,标牌正确清晰,接线牢固、可靠。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.15.3越界报警系统2系统供电电源可靠,运行正常;越界报警系统安装符合设计及规范,报警动作正确、可靠。1处不符合扣0.5分。现场实物检查附件10.3: 110(66)千伏新建变电站达标投产和优质工248、程标准评分表-主要技术经济功能指标 80 分序号检查项目分值评分标准检查要求扣分1主要技术经济功能指标 80分1.1静态投资6静态投资控制在批准概算内。静态投资每超出1%扣1分。查工程结算资料1.2因设计原因造成的设计变更费用4不得发生因设计差错、量差、漏项造成的设计变更费超过5000元/项。造成5000元/项的损失1项扣1分。检查竣工决算资料及设计变更文件1.3控制电缆6控制电缆消耗量不超过工程概算。工程结算量与工程概算比较,每超过2%扣1分。检查工程结算及概算资料1.4接地材料/长度5接地材料消耗量不超过工程概算。工程结算量与工程概算比较,每超过2%扣1分。检查工程结算及概算资料1.5地基249、处理方案和费用 5地基处理方案和费用不超过工程概算。工程结算量与工程概算比较,每超过2%扣1分。检查工程结算及概算资料1.6变电站占地面积5占地面积不超过通用设计指标。工程投资超过通用设计指标1项扣1分。检查竣工图及现场建筑占地情况1.7变电站建筑使用率5建筑使用率不超过通用设计指标。建筑使用率小于78%全扣。检查竣工图及现场建筑使用情况1.8建筑工程装饰及“两型一化”应用 4建筑工程装饰不超过初步设计审批文件控制标准,严格贯彻“两型一化”应用标准。超过审批文件控制标准全扣,“两型一化”应用1项不符合扣1分。现场实物检查,查看施工图是否与初步设计审批文件一致1.9标准工艺应用率4标准工艺应用率250、95%。标准工艺应用率每降低1%扣1分。检查标准工艺应用策划、考核、评价、验收资料及现场实物1.10观感得分率4项目设定观感得分率90%,观感得分率应大于等于项目设定观感得分率。观感得分率小于90%全扣;观感得分率小于项目设定观感得分率,每降低1%扣1分。核对相关资料实物检查1.11继电保护正确动作率 4继电保护正确动作率100%。每降1%扣1分。查运行记录1.12远动装置投入率4远动装置投入率98%。每降1%扣1分。查运行记录1.13遥测信号合格率4遥测信号合格率98%。每降1%扣1分。查运行记录1.14遥信正确动作率4遥信正确动作率98%。每降1%扣1分。查运行记录1.15非计划停运4不发251、生工程质量原因导致的变压器、封闭式组合电器、断路器非计划停运。发生1次扣2分。查运行和可靠性记录1.16重复计划停运4不发生工程质量原因导致的主设备重复计划停运。变压器、GIS组合电器、断路器发生1次扣2分,其他设备发生1次扣1分。查运行和可靠性记录1.17发生事故和一类障碍4不发生工程质量原因导致的一类障碍。发生一类障碍扣2分。查运行和可靠性记录1.18质量总体考核4质量工艺无普遍同类缺陷、质量通病,设备无家族性缺陷。不符合每类扣5分。查验收报告、实物及统计结果附件11 :110(66)千伏输电线路达标投产和优质工程标准评分表附件11.1:110(66)千伏输电线路达标投产和优质工程标准评分252、表-工程综合管理 240分序号检查项目分值评分标准检查要求扣分1工程项目管理10分1.1工程项目合法性文件2工程可研批复、项目核准文件等资料齐全。缺1项全扣。检查工程可研批复、项目核准文件等资料1.2工程建设专项许可文件2环境保护、水土保持等评价及审批文件资料齐全。缺1项扣1分,重要文件为复印件扣0.5分检查相关文件1.3组建业主项目部2按规定组建业主项目部。未按要求组建扣完,人员资格、数量不满足要求每项扣1分检查项目部成立文件及人员数量、资格1.4工程建设管理纲要2按规定编制工程建设管理纲要,并附质量通病防治任务书。未编制建设管理纲要全扣;无质量通病防治任务书扣1分;编审批手续不规范、编制时253、间不符合要求,引用标准不正确,未针对本工程特点编制每项扣0.5分。检查工程建设管理纲要及质量通病防治任务书1.5工程建设创优规划2按规定编制工程建设创优规划。未编制创优规划全扣;编审批手续不规范、编制时间不符合要求、引用标准不正确、未针对本工程特点编制每项扣0.5分。检查工程建设创优规划2质量过程控制数码照片采集与管理 20分2.1数码照片主题4数码照片主题与规定相符。补拍、替代、合成等严重不符合要求的全扣,主题不符合要求每5%(不足5%按5%计)扣1分。检查相关数码照片2.2数码照片数量4数码照片中有效照片数量满足规定要求。数量每少5%(不足5%按5%计)扣1分。检查相关数码照片2.3数码照254、片分类及整理4按要求设立文件夹,照片命名、归类规范。未按要求设立文件夹、归类不规范全扣;缺1个文件夹扣2分;照片命名不规范1张扣0.5分。检查相关数码照片2.4数码照片符合性4照片内容符合现场实际情况,拍摄时间与工程进度相符,照片与实物相符合,照片无共用情况。照片内容不符合现场实际情况、拍摄时间与工程进度不符、照片与实物不符合的全扣;拍摄时间不对应、照片共用的每张扣0.5分。检查相关数码照片2.5数码照片规范性4标识牌的内容、尺寸、位置满足文件要求。1张不符合扣0.5分。检查相关数码照片3标准工艺应用 18分3.1标准工艺应用策划6工程创优规划中编制标准工艺实施策划专篇,明确标准工艺应用的目标255、和要求;设计创优实施细则、施工创优实施细则中编制标准工艺策划专篇;监理创优控制细则编制标准工艺实施控制策划专篇。创优文件中无实施策划专篇内容1份扣1分;策划内容不满足要求1份扣0.5分。检查业主、设计、监理、施工单位创优策划文件以及管理工作评价表3.2标准工艺应用实施6业主项目部将标准工艺设计作为施工图会检的内容之一,设计单位对施工图明确采用的标准工艺应用进行交底,施工单位应将标准工艺的应用作为施工图会检的内容,编制施工方案应优先采用典型施工方法。未应用标准工艺成果1份扣1分。检查图纸会检纪要、设计交底记录、竣工图纸、施工方案和管理工作评价表3.3标准工艺应用验收、总结6业主项目部对标准工艺应256、用效果组织验收,形成验收报告;设计单位填写符合性评价表、监理项目部填写评估表、施工项目部填写自评表。每缺1份扣1分;无针对性1份扣0.5分。检查标准工艺管理工作评价表、标准工艺应用效果验收报告、符合性评价表、评估表和自评表4工程招标管理8分4.1设计招标2按规定进行设计招标。未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣1分。检查中标通知书、合同4.2施工招标2按规定进行施工招标。未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣1分。检查中标通知书、合同4.3监理招标2按规定进行监理招标。未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣1分。检查中标通知书、合同4.4主要设备、材料招标2按规定进行招标。主要设备、材料(塔材、导257、地线、绝缘子、光缆等)未招标,每项扣1分。检查中标通知书、合同5工程造价管理6分5.1工程概算控制3工程概算不超过可研估算。每超1%扣0.5分。查概算资料5.2工程结算3按时完成结算,未按时完成全扣。查结算资料6工程设计管理21分6.1工程设计创优实施细则3按要求编写工程设计创优实施细则。无实施细则全扣;引用标准不正确1处扣0.5分;编审批手续不规范、未在施工图设计前编制设计创优实施细则扣0.5分;未针对本工程特点编制扣1分。检查设计创优实施细则6.2设计强制性条文执行计划及执行记录3按要求编制设计强制性条文执行计划,根据供图进度填写执行记录。无计划或执行记录全扣;计划或执行记录不完整1处扣1258、分。检查工程强制性条文执行计划及执行检查表6.3图纸设计交底3及时参加图纸设计交底并出具交底记录。缺交底记录1份扣1分;交底记录不完整1份扣0.5分。检查图纸设计交底纪要6.4设计变更管理3执行设计变更管理相关规定。设计变更管理制度未备案扣1分;设计变更审批手续不符合要求、费用变化不明确、无技经人员签字或签字不规范、以会检纪要代替设计变更1份扣0.5分。检查工程变更文件6.5质量通病防治设计措施和技术要求3设计文件明确质量通病防治的设计措施和技术要求,编制专业质量通病防治措施并交底。无专业质量通病防治措施全扣;与图纸不符1处扣1分;未进行交底扣0.5分。检查设计措施和技术要求、交底记录及竣工图259、纸6.6设计工代管理3按合同要求派驻设计工代,及时处理现场问题,工代管理制度和派驻文件应备案。无工代管理制度扣1分;无派驻文件扣0.5分;其他1项不符合扣0.5分。检查设计工代管理制度以及设计工代现场派驻文件6.7工程设计技术文件3按合同及时提供设计文件,满足现场施工需要。未及时提供全扣。检查供图计划及工地例会纪要7施工管理 36分7.1组建施工项目部4按规定组建施工项目部。未按要求组建扣完,人员资格、数量不满足要求每项扣1分检查项目部成立文件及人员数量、资格7.2工程施工创优实施细则4按要求编写工程施工创优实施细则及交底。未编制或未交底全扣;未针对本工程特点编制扣2分;未按规定模板编写、引用260、标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣0.5分。检查施工创优实施细则及交底记录7.3工程开工报审4工程开工报审表齐全规范。缺1份报审表扣1分;审批手续不全及内容不规范扣0.5分。检查工程开工报审表7.4项目管理实施规划4项目管理实施规划(施工组织设计)及交底资料齐全、规范。缺实施规划全扣;未针对本工程特点编制扣1分;未进行全员(指相关管理、技术及施工人员)交底扣1分;交底内容不满足电力建设工程施工技术管理导则要求1份扣1分;引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣0.5分。检查项目管理实施规划(施工组织设计) 及其交底记录7.5施工方案4施工方案(措施、作业指261、导书)及交底资料齐全、规范,特殊方案应组织专家论证,并形成相应记录。未对全部参加施工人员交底扣1分;每缺1份方案(措施、作业指导书)扣2分;特殊方案无评审记录扣2分;针对性差1份扣1分;编审批手续不全、不规范1份扣1分。 根据项目管理实施规划检查方案(措施、作业指导书)及相关记录7.6工程建设强制性条文执行4按规定编制施工强制性条文执行计划,记录表齐全。无计划或执行记录表全扣;计划或记录表不完整1处扣1分。检查施工强制性条文执行计划及执行记录表7.7监理工程师通知单、工程变更执行报验单的闭环管理4按要求完成监理工程师通知单、工程变更执行报验单的闭环管理。未闭环1份扣2分;闭环记录不规范1份扣1262、分。检查工程变更执行报验单、监理工程师通知单、回复单7.8工程质量问题处理记录4工程质量问题处理记录齐全、规范。未处理1项扣2分;处理记录不规范1项扣1分。检查工程质量问题台账及工程质量问题处理单7.9施工质量通病防治措施及工作总结4做好施工质量通病防治措施及工作总结。无措施全扣;措施中无质量通病防治要点扣2分;无总结扣2分;防治措施对防治要点针对性不强或总结内容不详实扣1分;编审批手续不规范扣1分;防治效果不明显每项扣0.5分。检查质量通病防治措施及总结8工程监理45分8.1组建监理项目部3监理项目部按要求成立,人员及数量满足工程要求。未按要求组建扣完,人员资格、数量不满足要求每项扣1分检查263、项目部成立文件及人员数量、资格8.2监理规划3按要求编制监理规划并报审、交底。无监理规划全扣;针对性差扣1分;编审批不规范扣0.5分;未报业主项目部审批扣0.5分;未进行交底扣0.5分。检查监理规划及交底记录8.3工程监理创优控制细则3按要求编制工程监理创优控制细则并报审、交底。未编制全扣;针对性差扣1分;编审批不规范扣0.5分;未报业主项目部审批扣0.5分;未进行交底扣0.5分。检查监理创优控制细则及交底记录8.4工程建设强制性条文执行3按要求审核施工强制性条文执行计划表,填写强制性条文执行检查表及汇总表。无检查表全扣;无汇总表扣2分;检查表或汇总表内容不符合1处扣0.5分;未审核执行计划表264、扣1分。检查工程强制性条文执行检查表、汇总表、执行计划表报审表8.5监理旁站方案、记录3按要求编制旁站方案,旁站点设置符合工程实际,旁站记录齐全。无方案全扣;编审批不规范扣1分;旁站点设置不符合要求1类扣2分;旁站记录缺少1份扣0.5分;内容不齐全1处扣0.5分。 检查旁站方案、记录及旁站点设置8.6工程款审批3按规定审核工程预付款、进度款报审资料及现场复核。1项不符合扣1分检查工程预付款、进度款报审表8.7审核项目管理实施规划(施工组织设计)3项目管理实施规划审核资料齐全、规范。未审核全扣;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1项扣0.5分。检查报审表及文件审查记录8.8审核施工方案(措施265、)3施工方案(措施)审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。检查报审表及文件审查记录8.9审核主要施工机械/工器具及计量器具3主要施工机械/工器具及计量器具审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。检查报审表8.10审核施工主要管理人员及特殊工种/特殊作业人员资格3施工主要管理人员资格及特殊工种/特殊作业人员审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。检查报审表8.11审核主要材料及构配件供货商,分包单位、试验(检测)单位资质3主要材料及构配件供266、货商、分包单位、试验(检测)单位资质审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。检查报审表8.12工程质量评估报告3按要求编制质量评估报告。无报告或不真实全扣,内容不完整扣1分。检查质量评估报告8.13质量通病防治控制措施及评估3质量通病防治控制措施及评估资料齐全、规范。无控制措施、未评估全扣,评估不规范扣0.5分。检查质量通病防治控制措施及评估报告8.14工程质量验评划分3工程质量验评划分资料齐全。未审核全扣,审核意见不规范或漏项1份扣0.5分。检查工程质量验评划分资料8.15工程验评记录统计3填写工程验评记录统计表并报审,资料齐全。无统计、未267、报审全扣;漏项1处扣0.5分。检查工程验评记录统计报审表9工程工期管理 2分9.1项目进度实施计划2各参建单位编制项目进度实施计划并实施动态管理。未编制计划扣完,未及时调整计划扣2分检查项目进度实施计划及其调整内容10安全管理 27分10.1事故考核 8分10.1.1人身伤害事故3施工及检查考核期间不发生重伤事故。发生重伤扣完 检查安全事故报告表10.1.2一般施工安全事故2施工期间不发生因施工原因造成的一般机械设备事故、一般火灾事故、负主要责任的一般交通事故、不发生员工集体食物中毒事故。每发生一次扣2分检查安全事故报告表10.1.3电网非正常停运事件3施工期间不发生因工程建设引起电网非正常停268、运事件。发生扣完检查安全事故报告表10.2安全管理及施工安全方案 19分10.2.1安全文明施工策划及应急管理4建设管理单位编制安全文明总体策划,施工单位编制安全管理及风险控制方案、现场应急处置方案,监理单位编制安全监理工作方案。无安全文明总体策划、安全管理及风险控制方案、监理工作方案、现场应急处置方案各扣1分,报审不规范1份扣0.5分,上述策划、细则、方案针对性差每处扣0.5分。检查建设管理单位安全文明总体策划,施工单位安全管理及风险控制方案、应急处置方案,监理单位安全监理工作方案及报审表10.2.2安全检查考核评价3开展安全检查和安全管理评价。未进行安全检查或考核评价扣完。问题未闭环,1项269、扣1分检查工程项目的安全评价报告和业主项目部及参建单位安全检查记录。10.2.3安全制度及安全管理网络2健全安全制度,安全管理网络健全。无安全制度、安全管理网络扣完。安全制度、安全管理网络不健全每处扣0.5分 检查参建单位安全管理制度及安全管理网络10.2.4危险较大的分部分项工程、重要施工工序、特殊作业、危险作业项目的施工安全方案和安全技术措施4达到或者超过一定规模的危险性较大的分部分项工程、重要施工工序、特殊作业、危险作业项目应分别编制专项施工方案或安全技术措施。每缺少1份方案或措施扣1分,方案或措施不完善、针对性差1份扣0.5分检查相关安全方案和安全技术措施10.2.5分包管理2规范专业270、分包管理,无违法违规转包、分包。违法违规转包、分包扣完。检查分包合同10.2.6起重机械安全管理2主要的起重机械检验合格并报监理审核确认。起重机械未经检验扣完,未报审1台扣1分检查相关机械设备的合格证、监理报审表10.2.7安委会及其活动2项目建设单位应按规定组建工程项目安委会,召开会议,开展安全检查活动,记录齐全。每项不符合扣1分检查安委会成立文件及其活动记录11材料设备管理4分11.1材料检查及缺陷处理2材料检查及缺陷处理记录齐全。缺1份扣1分;缺陷处理未闭环1项扣0.5分;处理不及时(影响施工)每次扣0.5分。检查材料缺陷通知单及材料缺陷处理报验表11.2材料监造报告2按规定进行材料监造271、。重要材料(塔材、导线等)未组织监造全扣,缺少监造报告或监造记录每项扣1分。抽查材料监造报告、监造记录及主要技术协议12验收及总结评价21分12.1中间验收3按规定进行各个阶段的中间验收,中间验收程序规范、报告齐全。缺少1份扣2分;报告(意见、签字、盖章等)不规范1处扣0.5分。检查施工单位自检、监理初检、业主中间验收资料12.2工程竣工预验收3工程竣工预验收内容全面,验收结论明确,消缺管理规范。无验收报告全扣;报告无验收结论(意见)扣2分;验收消缺未闭环1处扣0.5分。检查竣工预验收资料12.3工程启动验收3按规定程序进行工程启动验收,验收结论明确,消缺管理规范。缺启动验收报告或启动验收签证272、书全扣;验收报告、启动验收签证书(意见、签字、盖章等)不规范1处扣1分;验收消缺未闭环1处扣1分。检查工程启动验收报告和启动验收签证书12.4工程总结(建设、设计、施工、监理单位)4建设、设计、施工、监理单位按规定编制工程总结。未编写全扣;审批手续不规范1份扣0.5分;未总结经验教训及改进措施1份扣0.5分。检查工程建设总结12.5质量综合评价4建设管理单位应对业主项目部质量工作及其实际效果进行综合评价;业主项目部应对设计、监理、施工质量工作及其实际效果进行综合评价。缺少1份扣1分;评价人员未签字、无评价结论1处扣0.5分。检查相关单位的评价记录12.6质量监督报告4规定阶段的质量监督报告齐全273、。缺少1次扣1分;出现问题未闭环1处扣0.5分。检查各阶段质量监督报告13生产准备及运行管理 12分13.1运行编号、标牌、警示牌2运行编号、标牌、警示牌整齐有序。1处不符合扣1分。检查运行编号、标牌、警示牌13.2红外测温2无测温记录全扣,超温1处扣1分。检查红外测温记录13.3线路通道2线路通道符合设计及规范要求。不符合1处扣1分。检查线路通道13.4线路本体异物2铁塔、导线无异物。有异物1处扣0.5分。检查运行记录及现场13.5安全工器具管理2安全工器具管理规范,器具均在检定有效期。不规范1项扣1分;未在规定时间内检定1项扣1分。检查安全工器具室13.6运行缺陷记录及处理2按规定进行运行274、缺陷记录及处理。不规范1项扣1分。检查运行缺陷记录14工程档案管理10分14.1文件材料书写的字迹、载体2文件材料书写的字迹清晰,签字、印章齐全,1份不符合扣0.5分;载体不合格1份扣0.5分。检查相关资料14.2归档文件组卷2归档文件材料分类、组卷、排列、编号、卷内目录案、卷题名符合XX电网公司电网建设项目档案管理办法(试行)的要求。1项不符合扣0.5分。检查相关资料14.3案卷装订1文件、案卷装订符合档案要求,每项不符合扣0.5分。检查相关资料14.4竣工图2竣工图相关资料齐全。未提交竣工图文件的全扣,没有编制竣工图总说明和分册说明的全扣;编制不规范(包括图章、签字等)1处扣0.5分;发现275、设计变更与竣工图不符1处扣0.5分。检查竣工图总说明和分册说明,随机检查竣工图3张,检查设计变更对应竣工图3处(变更单超过3处内容时)14.5归档时间与范围2监理、施工、调试、调度单位在项目竣工投产后1个月内向建设单位移交项目档案;设计单位在项目竣工投产后2个月内将竣工图提交施工、监理单位审核,2个半月内监理组织施工单位向建设单位移交竣工图;建设单位在项目竣工投产后3个月内向档案保管单位移交项目档案,归档范围满足要求。1项不符合扣0.5分。检查移交记录14.6移交案卷目录1移交案卷目录齐全,缺少目录全扣,目录不符合要求1处扣0.5分。检查本工程档案资料案卷目录(清册)和移交清单附件11.2 1276、10(66)千伏输电线路达标投产和优质工程标准评分表-工程质量管理及工艺 480分序号检查项目分值评分标准检查要求扣分1施工过程质量控制与检测资料 136分1.1主要材料、构配件合格证明及检测报告20砂、石、水、混凝土外加剂、预拌(商品)混凝土、水泥、钢筋、地脚螺栓、插入角钢,接地模块,杆塔部件(含螺栓、垫片),导线、地线、电缆、光缆及其绝缘子、金具、同轴电缆、换位箱、接地箱等合格证明文件、跟踪管理记录、检测报告齐全。每缺少1份扣2分;不完整或有差错1处扣1分。检查出厂合格证、检测报告、跟踪管理记录1.2试件(块)相关试验报告20钢筋焊接报告、混凝土配合比报告、试块检验报告、桩基检测报告应符合277、设计和规范要求,混凝土强度评定符合设计要求。钢筋焊接报告、混凝土配合比报告不齐全1份扣2分;试块报告不齐全或有不符合项1份扣1分;强度未评定扣2分;桩基检测报告不规范1处扣1分。检查钢筋焊接报告、配合比报告、混凝土试块检测报告、同条件混凝土养护温度记录表、桩基检测报告、混凝土强度评定表1.3导地线握着力试验报告8按规定进行导地线握着力试验,试验数据满足设计要求。无报告全扣;报告不规范扣1分;试验数据不符合设计要求1处扣1分。检查试验报告及架线施工记录1.4同一档内接续管数量8接续管数量符合规范要求。1处不符合扣2分。检查安装记录1.5补修管数量5补修管数量符合规范要求,导线单位公里使用不超过0278、.2只/km。不符合全扣。检查安装记录1.6施工检查及评级记录10记录齐全,填写、签字符合要求。填写、签字不符合要求1份扣0.5分。检查基础、杆塔组立、放紧线等施工记录1.7线路参数测试方案(措施)和参数测试报告5编制线路参数测试方案和报告。无措施、报告全扣;方案内容无针对性扣1分;报告内容缺项1处扣1分。检查测试方案(措施)和测试报告1.8光缆盘测、接续测试、全程测试5光缆接续1处衰减不超过0.1dB,全程衰减不超过0.24dB/km。全程衰减超标全扣;接续衰减超标1处扣0.5分。检查相关测试记录1.9隐蔽工程签证10基础、接地、导地线压接、电缆敷设、电缆回流线埋设等隐蔽工程签证齐全,填写规279、范。缺1份扣1分;签证不规范1份扣0.5分。检查隐蔽工程签证单1.10工程质量评级统计5单位、分部工程质量评级统计齐全,内容符合要求。未评级统计全扣,漏项1处扣0.5分。检查施工、监理评级资料1.11电缆护层试验10电缆接头前、接头后试验报告齐全,内容符合要求。缺项1处扣2分,报告不规范1处扣0.5分检查试验报告1.12电缆交接试验10试验报告齐全。缺项1处扣2分,报告不规范1处扣0.5分检查试验报告1.13电缆敷设记录10记录齐全,符合要求。缺项1处扣2分,报告不规范1处扣0.5分检查相关资料。1.14电缆接头记录10记录齐全,符合要求。缺项1处扣2分,报告不规范1处扣0.5分检查相关资料。280、2现场实物质量 344分2.0基础 46分2.0.1 立柱断面尺寸10尺寸符合优良级要求,最大偏差不超-0.8%。1基不符合扣2分。至少抽查8基,现场钢尺检查2.0.2基础表面工艺16基础表面平整,工艺美观,无二次粉刷。1基不符合扣2分。现场至少抽查8基2.0.3保护帽10保护帽表面光滑平整无积水,无蜂窝、麻面、无二次粉刷。保护帽与主材结合紧密,无缝隙。积水或破损1基扣2分;与主材接合不紧密1基扣1分,工艺不美观,表面有裂纹1基扣1分。现场观察8基2.0.4基础回填土10回填土符合规范要求。回填土低于原始地面、高于基础平面1基扣1分;基面不平整1基扣0.5分。现场观察8基2.1杆塔118分2.281、1.1铁塔部件数量与规格8铁塔部件数量与规格符合设计及规范要求。规格与设计不符1处扣1分;缺(错)件1件扣1分。至少抽查8基,现场观察2.1.2塔材或钢管塔弯曲、变形8主材无弯曲,节点间弯曲符合优良级要求。主材弯曲1件扣2分;节点间主材弯曲大于1/800 1处扣1分。至少抽查8基,现场观察2.1.3塔材或钢管塔表面质量 8表面镀锌质量良好。过酸洗或露铁等1基扣2分;镀锌层毛刺、滴瘤、多余结块、锈蚀1基扣1分。至少抽查8基,现场观察2.1.4塔材安装质量8塔材安装质量符合规范要求。气割扩孔或烧孔等全扣;强行安装1基扣1分;塔材磨损、塔上有遗留物等1处扣0.5分。至少抽查8基,现场观察2.1.5构件连接质量8构件连接质量符合规范要求,接触宽度50mm的构件连接间隙不大于1m
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