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医养园三级甲等综合性医院ppp建设项目申请报告105页
医养园三级甲等综合性医院ppp建设项目申请报告105页.docx
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养老健康
上传人:职z****i 编号:1167411 2024-09-13 105页 2.95MB
1、医养园三级甲等综合性医院ppp建设项目申请报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月医养园三级甲等综合性医院ppp建设项目申请报告建设单位:XX建筑工程有限公司建设地点:XX省XX市编制单位:XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位:XX工程咨询有限公司资格等级: 级证书编号:(发证机关:中华人民共和国住房和城乡建设部制)编制人员: XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总论31.1 项目背景41.1.1 项目名称41.1.2 承办单位概况41.1.3 承担单位负责人及项目联系人51.1.42、 研究工作的依据及范围51.2 项目概况61.2.3 项目总投资与资金筹措71.3 主要经济技术指标8表1-1 主要经济技术指标表81.4 问题与建议8三、建设单位要进一步落实自筹资金,向上级有关部门做好汇8第二章 项目提出背景及建设必要性102.1 项目提出的背景102.2 项目提出的必要性12一、项目建设是满足全区62万人民基本医疗需求的迫切需要12四、 项目建设是适应全区经济快速增长的需要13五、 项目建设是改善人民群众“看病难”问题的需要11六、 是巴中市恩阳区人民医院自身发展的需要11七、 符合我国相关产业政策112.3 实施巴中市xx医养园建设项目的可行性122.3.1 符合国家卫3、生政策和区域卫生规划122.3.2 项目建设是推动公立医院改革的重要举措122.3.3 项目建设有强有力的组织保障13总体要求和发展定位,恩阳区委、区人民政府和卫生主管部门十分13第三章 建设地点和建设条件153.1 建设地点153.2 恩阳区情况15(一)农业。16(二)工业和建筑业17(三)固定资产投资18(四)国内贸易、旅游及招商引资19(五)交通、邮政和通信和邮电19(六)金融、保险20(七)教育和科学技术20(八)文化、卫生和体育21(九)人口22(十)人民生活和社会保障22(十一)资源、环境和安全生产233.3 建设条件243.2.1 地形与地质243.2.2 气象气候243.2.4、3 水文243.2.4 经济概况253.2.5 配套条件25第四章 工程建设方案274.1 规划指导思想及设计原则273、景观绿化设计274.2 总平面布置28(2)充分体现以人为本的原则,构建和谐的生态环境;294.3 建筑设计324.3.1 医院房屋设计 一、门诊用房设计33二、急诊用房设计341、急诊部设在门诊部之近旁,并设有直通医院内部的联系通路。343、观察室 (1)设抢救监护室。341、出入院 (1)住院部设出入院处,并设置卫生处理等设施。342、 护理单元用房的配备34(1)必须配备的:病房、重病房;病人厕所、盥洗室、浴室;配343、病房357、 监护病房368、儿科病房36105、产科的婴儿室设计3611、 康复病房372、门诊38六、放射科设计401、X 线诊断402、X 线治疗403、细菌检验室应在检验科的尽端。41八、病理科设计41九、功能检查室设计41十一、药剂科设计421、药房设置42(1)由于本医院规模较大,门急诊药房与中心药房分别设置,并422、门诊、急诊药房423、 药库42(1)贵重药、剧毒药、限量药,以及易燃、易爆药物的贮藏处配421、中心供应室由收受、分类、清洗、敷料制作、消毒、贮存、422、平面布置42十三、辅助用房设计443、 太平间 太平间内设遗体告别室,室内配有防鼠设施,尸体停放数按总44四、楼梯451、病人使用的疏散楼梯采用天然采光和自6、然通风的楼梯。454.3.3 地震设防454.4 建设内容464.5 结构设计46一、设计依据46表 4-3上部结构材料一览表484.6 配套设计设施484.6.1 电气、防雷设计484.6.2 给排水设计 一、给水设计504.6.5 燃气534.6.6 项目智能化 随着信息化社会的不断发展,目前“智能化”已经成为医院及住53第五章 环境保护545.1 执行标准545.2 污染源分析545.3 环保措施55第六章 节能设计技术方案606.1 建筑节能606.2 节地与室外环境616.3 节能与能源利用616.4 节水与水资源利用616.5 节材与材料资源626.6 室内环境质量636.7 节能7、技术、产品使用636.8 能耗指标64第七章 消防及绿化667.1 消防667.2 绿化67第八章 项目实施计划678.1 项目实施管理678.2 组织机构与分工688.3 工程建设进度安排688-1 项目实施进度表70第九章 项目招标方案689.1 工程招标的基本原则689.2 招标范围及招标组织形式699.3 项目业主699.4 招标方式699.5 投标、开标、评标和中标程序699.6 评标委员会的人员组成和资质要求70表 9-1招标基本情况表71第十章 投资估算与资金筹措7210.1 投资估算依据72详见建设项目投资估算表7310.2 资金筹措74第十一章 经济效益评价7511.1 财务8、评价依据及范围7511.2 基础数据及参数选取7511.3 财务效益与费用估算7611.4 财务分析7711.5 不确定性分析7911.6 财务评价结论80第十二章 社会影响评价81表 12-1 项目社会影响分析表81第十三章 结论与建议8213.1 结论8213.2 建议83相关附表:84建设投资估算表(概算法)85燃料动力消耗表86工资及福利费估算表87总成 本 费 用 估 算 表88利润 与 利 润 分 配 表89项目投资现金流量表90资产负债表91主要财务数据及评价指标表92盈亏平衡分析93敏感性分析94第一章 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称巴中市xx医养园建设项目1.1.29、 承办单位概况 巴中市xx区人民医院系二级乙等综 合医院,医院占地面积15亩,建筑面积10749平方米。担负着xx片 区及临近县区62万人口的疾病防治、突发公共卫生事件处置、西片 区“120”急救工作任务。设有一个门诊部和一个住院部,领办社区 卫生服务中心一个。是第三军医大学新桥医院对口指导及双向转诊 医院,全省乡村医生中专学历教学点、社区全科医师培训基地及全 区四大名医工作室设置医院,编制床位300张,实际开放200张。固定资产5000万元。开设了内、外、妇、儿、骨科、五官、口腔、急 诊、血液透析、康复理疗、皮肤、痔漏、泌尿、中医和医技等专业 科室,拥有进口CT、彩超、血液透析机、腹腔镜、电10、子胃镜、Holter、 产程监护系统, 500毫安X光电视显像直视系统、CR数字化摄影系 统、麻醉呼吸机、体外碎石机、全自动生化分析仪、经颅多谱勒等 先进设备。开展了肝、胆、脾、肾、胃肠、畸形矫治、眼、耳、鼻、 口腔、咽喉、骨科、妇产科等各种常规手术和腹腔镜手术。全院在 岗职工293人,高级职称10人,中级职称57人,大学(专)以上学历-14占业务人员的90%,有60%的专业技术人员先后在海军总医院、华西 医院、重医、省人民医院、三军医大等三甲医院进修深造。全院实 行微机联网管理,对急、危、重症病人有较强的救治能力,对突发 事件有较强的应急能力。全院年门诊约40万人次,住院约5000人次。 我11、院担负着巴中市恩阳区62万人口的医疗、急救及突发事件应急任务。 近几年来,业务范围不断拓宽,业务能力不断增强,为解决看 病难、看病贵做出了贡献。全院职工精神饱满,班子团结协作,为 新的发展目标创建二级甲等综合医院及县级医院能力建设正齐心协 力、奋发迈进。1.1.3 承担单位负责人及项目联系人 项目负责人:xx1.1.4 研究工作的依据及范围1、研究工作的依据(1)建设单位关于编制巴中市xx医养园建设项目可行性研 究报告的委托书;(2;巴中市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要(3)恩阳区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要和2035年远景目标纲要;(4)巴中市城市总体规12、划(2021年-2035年);(5)国家计划发展委员会投资项目可行性研究指南;(6)建设项目经济评价方法与参数、投资项目可行性研究 指南(7)国家及地方有关法律、法规、方针及产业政策和投资政策;(8)现行有关的技术规范和标准;(9)建设单位提供的基础资料、数据。2、研究范围 本可行性研究主要包括:(1)对拟建项目提出的建设背景、必要性、建设内容、建设规 模及建设条件的分析;(2)项目总体建设方案;(3)环境保护;(4)劳动安全卫生;(5)消防;(6)节能;(7)项目组织与管理;(8)工程实施进度安排;(9)经济效益和社会效益评价。1.2 项目概况1.2.1 项目建设地点及规模 本项目建设地址位13、于巴中市恩阳区xx村,临H-13-1地块,基地占地面积约为223.80亩。总用地面积约180458.00,建设用地面积149229.20,其中一期建(构) 物基底面积约1.4万,一期建筑总面积119606.01(其中,地上建 筑面积69759.28,地下建筑面积49846.73)及一期主要建设内容 如下:巴中市xx医养园建设项目,建设目标为三级甲等综合性医院, 建设规模为490张床位。新建包括门诊医技楼1幢(4F),建筑面积 38882.14,住院楼1幢(15F),建筑面积24927.90,营养食堂1 幢(2F),建筑面积1677.99,办公楼一幢,建筑面积2024.97, 高压氧舱1幢(2F14、),建筑面积1009.92,污物处理:642.72,机 房一幢,建筑面积266.40,供氧中心,建筑面积327.24,地下车 库建筑面积49846.73,建筑密度15.07%,绿地率:51.28%,地下 车库:1100辆。1.2.2 项目实施进度 本项目从筹建阶段至项目建成投入使用,总计划时间为24个月。1.2.3 项目总投资与资金筹措 一、项目总投资本项目总投资为50000万元,其中:工程费用43243.28万元,占总投资的86.48%; 工程建设其他费用 3935.60 万元, 占总投资的 7.87%;预备费用2821.12万元,占总投资的5.65%。二、资金筹措项目总投资为 50000 15、万元,项目所需资金拟争取中央投资及项 目单位自筹解决。1.3 主要经济技术指标本项目主要经济技术指标详见表1-1。表1-1 主要经济技术指标表序号科目单位指标备注1项目总投资万元500002年营业收入万元20378正常年3年均总成本万元40485.713.1年均固定成本万元36951.903.2年均可变成本万元3533.814年均经营成本万元4048.575年均利税总额万元16329.435.1年均营业税金及附加万元1120.795.2年均利润总额万元15208.646财务内部收益率%17.27税后7财务净现值万元8740.54税后8税后投资回收期年6.499财务内部收益率%25.56税前1016、财务净现值万元28766.69税前11税前投资回收期年5.4112总投资收益率%33.491.4 问题与建议一、本项目属于社会公益性项目,其资金来源主要靠国家投资 和地方自筹解决。由于地方财力有限,申请国家投资能否成功,成 为该项目建设的关键;二、充分利用国家给予项目的支持,加快项目的建设速度,待 项目批准后,抓紧进行项目的设计和建设工作;三、建设单位要进一步落实自筹资金,向上级有关部门做好汇报工作,争取项目建设专项经费,以保障建设项目的顺利实施; 四、严格按照基本建设程序办事,认真实行项目法人责任制、招投标制和建设监理制,对工程的投资、进度和质量予以有效控制。 要做好项目投入运营前的各项准备17、和财务测算,以防投入运营的初 期出现收支不平衡的状态;五、切实加强项目建设的监督、检查和管理,专项资金必须做 到专款专用,确保工程质量和资金效益;六、广泛进行宣传教育,做好项目建设场所周边居民的政治思 想工作,提高思想认识,得到周边居民的支持和配合。第二章 项目提出背景及建设必要性2.1 项目提出的背景2.1.1 政策背景分析 党中央提出了全面落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的指导思想,要求把保护人民健康和生命安全放在第一位,坚持以人为本,努力实现卫生事业与经济社会的协调发展,加强公共卫生体 系建设,大力推进新型农村合作医疗,加强艾滋病等重大疾病防治 工作,努力解决群众看病难、看病贵问题,18、并制定了一系列方针、 政策和措施。2022年10月16日,中国共产党第二十次全国代表大会开幕。大会报告从“增进民生福祉,提高人民生活品质”的角度阐述了养老事业和养老产业的发展方向,即“实施积极应对人口老龄化国家战略,发展养老事业和养老产业,优化孤寡老人服务,推动实现全体老年人享有基本养老服务”。2022年5月4日,国务院办公厅发布深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务提出,2022年是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。深化医药卫生体制改革要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,认真落实习近平总书记重要指19、示精神和党中央、国务院决策部署,全面推进健康中国建设,深入推广三明医改经验,促进优质医疗资源扩容和均衡布局,深化医疗、医保、医药联动改革,持续推动从以治病为中心转变为以人民健康为中心,持续推进解决看病难、看病贵问题。2.1.2 巴中市、恩阳区卫生资源现状 目前,全市卫生机构总数3155个,其中:医院43个(其中公立医院12个,民营医院31个);社区卫生服务机构20个;乡镇卫生院287个;诊所、医务室、卫生所379个;村卫生室2402个;妇幼保健院5 个;疾病预防控制机构5个;卫生监督机构5个;专科疾病防治院2个; 急救中心1个。全市医疗机构中,三级乙等医院1家,二级甲等医院6 家。据2010年20、底统计数据,全市卫生人员总量17029人,床位9338张。恩阳区市级注册公立医疗机构3个(巴中市恩阳区人民医院、巴 中市恩阳区妇幼保健院、巴中市恩阳区中医院),恩阳区区级注册公 立医疗机构37个,其中:中心卫生院5个,乡镇卫生院(办)、地名 卫生院31个,社区卫生服务中心1个。2.2 项目提出的必要性一、项目建设是满足全区62万人民基本医疗需求的迫切需要 恩阳区隶属四川省巴中市,位于四川省东北部,东靠巴中市恩阳区,西连南充市阆中市,北接巴中市南江县,南邻南充市仪陇县, 古为巴蜀重镇。辖区有25个乡(镇、街道)、396个行政村、41个社 区,幅员面积1156平方公里,总人口62万(2013年),21、其中农业人口 54万。恩阳区政府驻地登科街道。目前,全市卫生资源严重不足, 人民群众看病难、住院难问题十分严重。恩阳区人民医院是恩阳区 最大的综合性医院,承担了全区62多万人口医疗、保健、预防、康 复等任务。尽管恩阳区人民医院一期工程虽已发挥了区医院的作用, 但尚不具备县级综合医院的规模,主要是医院基础设施、急诊急救 体系、医疗设备以及医疗技术人员数量远未达到县级综合性医院要 求,不能完全满足人民群众日益增长的医疗服务需求,因此,xx 区人民医院一期工程实施该项目十分必要。二、项目建设是提高山区人民健康水平的需要 恩阳区作为贫困县(区),经济十分落后,卫生知识贫乏,加之又处于贫困边远的大巴山深22、处,离大城市较远,交通发展滞后。每 年有一定数量的疑难、危重病人要到上级医院检查、会诊、治疗, 造成了人力、物力、财力上的损失,加重了贫困人口的负担,甚至 危及疑难重症病员的生命。加快实施该项目充分发挥技术人才优势, 将会给广大人民群众创造良好的就医环境,使较大部分疑难重症病 员得到正确、及时的诊断治疗,为保护社会经济的发展将起到积极 作用。三、项目建设是处理突发公共卫生事件维护社会稳定的需要 由于地理位置和气候原因,恩阳区干旱、洪涝、风雹等自然灾害频繁发生,尤其是我区十年九旱,而干旱常引起消化道疾病。由 于水质和食物的恶化,肝炎、腹泻等传染病经常发生。近年来,全 区发生各种重大突发公共卫生事23、件数十起,饮水污染和中毒、旱灾、 洪涝、风雹灾后病,群体性药物副反应,不明原因群体性人畜病伤 死亡,不明原因昆虫大面积伤害人畜事件等。这些重大公共事件如 处理不及时,不仅会造成严重的国家、个人财产和生命损失,还将 会严重影响到社会的稳定。四、 项目建设是适应全区经济快速增长的需要 项目建设地的恩阳区是巴中市恩阳区人民政府所在地,是全区经济发展的龙头,对外开放的窗口,是人流、物流、信息流、资金 流的中心。恩阳区总人口62万,其中农业人口54万。境内有回族、 朝鲜族、蒙古族、藏族等散居少数民族,2021年,恩阳区全年实现 生产总值343亿元,同2012年相比增长15.2%,超计划2.2个百分点; 24、地方公共财政收入12.7亿元;社会消费品零售总额135亿元;城镇居 民人均可支配收入14609元;农民人均纯收入4667元,初步进入小康 社会。随着xx经济和社会的发展,特别是旅游产业的开发,来xx观光旅游的人数将会成倍增加,流动人口将急剧上升,医疗卫生 事业显得更加重要,建设此项目也正是为了适应未来经济和社会事 业快速增长的需要。五、项目建设是加快区人民医院建设进度的需要 巴中市xx医养园建设项目,按照“整体规划,分期实施”的原则,按三级甲等综合医院建设标准,在恩阳区xx村征地新建巴中市xx医养园建设项目。该院区建设项目分三期实施,实施该项目, 有利于加快区人民医院一期工程建设进度,完善医院25、功能。五、 项目建设是改善人民群众“看病难”问题的需要 人民医院承担着恩阳区62万人民群众的基本医疗、医疗急救、突发公共卫生事件应急处置等任务,实施该项目,将更好的发挥县(区)级人民医院职能职责,有利于满足农村居民急救服务需求, 有力的改善群众“看病难”问题。健康是人最宝贵的财富之一,无论是自身的发展、自我价值的 实现,还是社会发展的参与和社会发展成果的享有,都必须以身体 健康为前提。而发展卫生事业正是人民健康的保障。只有卫生事业 发展了,人们的身体健康才会有保障,才能投身经济建设之中。六、 是巴中市恩阳区人民医院自身发展的需要随着巴中市恩阳区社会经济的迅速发展,人民群众生活水平的不断提高,卫26、生条件逐步改善,医疗水平亦相应提高,但由于基础 设施较差,目前服务设施和服务能力不能满足人民群众的医疗需要, 医院医疗设备不齐全,医院无法进行一些身体检查,患者带来不便。 使一部分患者就诊大医院,群众看病难、看病贵的问题突出。因此,进一步加强恩阳区医院医疗基础设施建设,发挥大、中 型医疗设备的功能,既能提高医院的诊疗水平和应急能力,又能兼 顾突发公共卫生事件应急处理的双重需要。本项目的建设完善了恩阳区医院基本功能,满足人民群众看病 就医的需求,保障人民身体健康,促进社会的和谐发展。七、 符合我国相关产业政策根据产业结构调整指导目录(2007年本)中第一类“鼓励类”-30中第三十项“教育、文化、27、卫生、体育服务业”中第11条“基本医疗、 计划生育、预防保健服务设施建设”,本项目属国家鼓励类项目。综上所述,该项目的建设是十分必要的。2.3 实施巴中市xx医养园建设项目的可行性2.3.1 符合国家卫生政策和区域卫生规划 根据中共中央、国务院关于进一步加强农村卫生工作决定和中共四川省委、四川省人民政府关于加快建立和完善城乡卫生体系的决定(川委发20052号)、关于编报农村急救体系2011年建 设项目中央预算内专项资金投资计划的通知精神和区域卫生规划 要求,各县(区)必须建立和完善县级人民医院、中医院、疾病控 制、妇幼保健、卫生执法等医疗卫生机构,承担农村疾病控制与预 防、妇女儿童保健、健康教28、育、卫生执法监督等公共卫生和基本医 疗、基层转诊、急诊急救等职责,并承担对基层卫生机构和人员的 业务、技术指导与培训等职责。因此,该项目的建设实施符合国家 卫生政策和区域卫生规划。2.3.2 项目建设是推动公立医院改革的重要举措 公立医院改革是医药卫生体制改革的重要内容之一,明确要求要通过推进县级医院改革和建设,带动乡镇卫生院和村卫生室的发展,实现县乡村医疗服务功能明确定位,最终实现群众小病不出村、 大病不出县、常见病到乡镇卫生院就医的目标。与此同时,四川省 2011 年公立医院改革试点工作安排指出,要重点加强县级医院建设,人口超过 30 万的县区 2011 年前基本建成 1 所二级甲等以上公29、立医院,今年底全省县级医院要力争实现 85%创建成到二甲医院, 10%达到三级乙等医院。为此,加强公立医院的建设特别是加强县 级人民医院的建设,积极支持县级医院的项目实施工作,是构建医 疗卫生服务体、满足患者医疗服务需求、推进公立医院改革的重要 举措。2.3.3 项目建设有强有力的组织保障 按照巴中市委“追赶跨越、加快发展,建设两地两区一中心”的总体要求和发展定位,恩阳区委、区人民政府和卫生主管部门十分重视人民群众的身心健康,把解决群众看病难、看病贵问题摆在了 重要位置。市、区党委政府将巴中市xx医养园建设项目列为市、 区重点项目,区委、区政府成立了专门的巴中市xx医养园建设项 目实施领导小组30、,这为推进恩阳区医疗卫生事业的快速发展,加强 对巴中市xx医养园建设项目的领导管理和组织实施,切实搞好恩 阳区人民医院一期工程农村急救体系建设项目提供了强有力的组织 保障。2.3.4 项目建设的前期工作已完成 巴中市xx医养园建设项目列入市、区重点建设项目,目前已完成了该院区的征地拆迁、地质灾害评估、用地预审、环境影响评价、方案设计等前期工作,项目已经具有良好的前期工作基础和开 工条件。2.3.5 巴中市xx医养园建设项目技术力量充足 恩阳区医养园依托区人民医院设置完全可行,因为目前的xx区人民医院已有 60 年的历史,通过多年的培育,已形成了一支经验 丰富、技术过硬、医风优良的技术队伍;医院31、临床、医技科室齐全, 每个专业都有一定数量的资深业务、临床经验丰富的老同志,还有 一大批理论功底扎实,勇于探索,并通过高等学府进修深造的青年 技术骨干担任专业、学科的技术带头人。医院基本能够适应恩阳区 人民群众的基本医疗服务及医疗急救需求。是第三军医大学新桥医 院对口指导及双向转诊医院,全省乡村医生中专学历教学点、社区 全科医师培训基地及全区四大名医工作室设置医院。我院多次受到 省、市、区领导的现场视察及专题调研,先后荣获“省卫生先进单 位”、“四川省优质服务满意奖”省“农村卫生协会副主任单位”、“市、 区平安示范医院”、“市最佳文明单位”、“四川省绿化模范单位”等 殊荣 40 余项。综上所述32、,巴中市xx医养园建设项目的技术实力完 全能够保障该项目建成后正常、健康运转。第三章 建设地点和建设条件3.1 建设地点随着巴中市恩阳区的快速发展,恩阳区城市基础设施日益完善, 水、电、气、通讯、排污、有线电视、互联网等配套设施完善。本 项目总面积约 223.80 亩,地势总体较为平坦,位于巴中市恩阳区旱 谷村,临 H-13-1 地块,基地占地面积约为 223.80 亩。地块东面临 H-13-1 地块,南面临 40m 宽规划五路,西面临 60m 宽xx大道,北 面临 30m 宽规划十四路,紧靠交通要道,交通方便。3.2 恩阳区情况2022年一季度,全区地区生产总值(GDP)实现19.3亿元,同33、比增长3%,居全市第一;全社会固定资产投资额同比增长-8.2%,居全市第一;农村居民人均可支配收入实现4141元,同比增长6.9%,居全市第一。分行业看:农业生产形势稳定。农林牧渔业总产值8.01亿元,按可比价计算,同比增长4.6%。生猪产能稳定恢复,出栏12.48万头,同比增长7%。第二产业持续恢复。全区规模以上工业增加值增速实现转正,比1-2月提升2.3个百分点。建筑业总产值实现12.1亿元,同比增长7.6%,居全市第一。服务业平稳增长。全区规上服务业重点行业营业收入实现0.25亿元,同比增长15-2%,居全市第一。四大行业劳动工资快速增长,为GDP提供了强力支撑。其中:水利、环境和公共设34、施管理业,卫生和社会工作业,公共管理、社会保障和社会组织业工资分别增长21.9%、19.7%、18.6%,居全市第一;教育业工资增长34.5%,居全市第二。消费持续活跃。社会消费品零售总额增速实现转正,全市仅巴州区和我区实现转正。投资降幅收窄。全社会固定资产投资增速高于全市1.7个百分点,降幅比上年全年、今年1-2月分别收窄10个、14.6个百分点。据居民收支调查数据显示,恩阳区2022年上半年全体居民人均可支配收入11175元,同比增长6.8%,高于全市平均水平0.3个百分点,增速居全市第一。按城乡看:城镇居民人均可支配收入19062元,同比增长6.0%,低于全市平均水平0.1个百分点,增速35、居全市第四;农村居民人均可支配收入6906元,同比增长7.0%,高于全市平均水平0.2个百分点,增速居全市第一。(一)农业。农业。全年实现农业产值 10.67 亿元,按可比价计算,增长 2.7%。 其中:小麦实现产值 0.99 亿元,增长 2.2%;水稻实现 1.38 亿元, 增长 6.8%;玉米实现 1.83 亿元,减少 2.7%;薯类实现 0.7 亿元,增 长 3.9%;油料实现 1.08 亿元,增长 4%,蔬菜实现 2.99 亿元,增长 3.8%,中草药实现 0.53 亿元,增长 0.7%。全年粮食播种面积 77.56 万亩,增长 0.1%,实现总产量 29.04 万吨,减少 0.2%。36、其中水稻播种面积 24.8 万亩,增长 0.8%;实现 产量 10.95 万吨,减产 1.1%;小麦播种面积 20.63 万亩,实现产量5.59 万吨;玉米播种面积 16.68 万亩,实现产量 8.3 万吨,增长 0.3%;红苕播种面积 7.93 万亩,实现总产量 2.37 万吨;洋芋播种面积 5.67万亩,增长 3.8%,实现产量 1.51 万吨,增长 2.8%。 全年油料播种面积 13.36 万亩,增长 2.3%,实现总产量 1.94 万吨,增长 3.2%;其中油菜播种面积 11.6 万亩,增长 1.2%,实现产 量 1.65 万吨,增长 2%。畜牧业。全年实现牧业产值 9.99 亿元,按37、可比价计算,增长 4.1%; 其中猪实现产值 5.46 亿元,增长 4%;牛实现产值 1.17 亿元,增长3.5%;羊实现产值 0.47 亿元,增长 4%;家禽实现产值 2.61 亿元,增长 4.6%。全年出栏生猪 51.64 万头,增长 2.2%;出栏牛 2.44 万头,增长 3%;出栏羊 5.44 万头,增长 3.3%;出栏家禽 165.96 万羽,增长 2.7%; 出栏兔 24.94 万只,增长 1.7%。全年实现肉类总产量 4.29 万吨,增长 2.3%;其中:猪肉产量 3.63 万吨,增长 2.2%;牛肉产量 0.29 万吨,增长 3%,羊肉产量 0.08万吨,增长 3.3%;禽肉产38、量 0.25 万吨,增长 2.1%;禽蛋产量 1.63万吨,增长 0.4%。林业。全年实现林业产值 1.19 亿元,按可比价计算,增长 7%。 年末活立木蓄积量 322.59 万立方米,较上年减少 13.14 万立方米, 减少 3.9%,全年商品木材产量 4953 立方米。渔业。全年渔业产值 1.37 亿元,按可比价计算,增长 7.1%。水 产养殖面积 3.17 万亩,水产品产量 0.94 万吨,较去年增长 0.2%。农田水利建设和农业生产条件。全年农田水利建设资金支出 17955.5 万元,较去年同期增长 228.3%;兴建各类水利工程 224 处, 较去年同期增长 62.3%;新增蓄水 239、87 万方,较去年同期增长 16.2%; 解决 4.3 万人饮水困难,较去年同期增长 66.7%;农田有效灌溉面积 11.82 万亩,较去年同期增长 11.6%;治理水土流失面积 23 平方公里, 较去年同期增长 34.3%。年末农业机械总动力 23.54 万千瓦,机收作 业面积 8800 公顷。(二)工业和建筑业工业。全年实现工业增加值 8.94 亿元,按可比价计算,增长 11.9%;规模以上工业企业实现总产值 39.84 亿元,增长 34.7%;规 上工业增加值增速 12.3%。轻工业实现产值 32.41 亿元,占工业总产值的 81.4%,较去年同 期增长 34.4%;重工业实现总产值 740、.43 亿元,占工业总产值 18.6%, 增长 36.3%;实现销售产值 38.53 亿元,增长 34.9%,实现产品销售 率 96.7%。主要工业产品产量稳步增长,其中大米产量增长 29.5%,塑料 制品增长 43.4%,纸制品增长 60.6%,单色印刷品增长 68.2%,多色 印刷品增长 111.5%。规模以上工业实现主营业务收入 36.18 亿元,较去年同期增长38.4%;实现利税总额 2.49 亿元,增长 55.7;实现利润 1.5 亿元, 增长 31.9%;资产负债率 31.98%。全年规模以上工业企业净增 5 家,从去年的 16 家增长到现在的21 家,增长 31.3%。建筑业。全41、年实现建筑业增加值 2.71 亿元,增长 21%,对 GDP 贡献率 14.9%,拉动 GDP 增长 1.3 个百分点。年内新增资质建筑企 业 4 家,总量达到 5 家,实现资质建筑总产值 3.87 亿元,增长 51.6%,商品房施工面积 14.7 万平方米,商品房销售面积 0.84 万平方米。(三)固定资产投资 全年完成全社会固定资产投资 60.1 亿元,增长 46.5%。按行业 分,第一产业投资 1.14 亿元,减少 67.1%,第二产业投资 13.2 亿元, 增长 49.7%,其中工业投资 13.2 亿元,较去年同期增长 65.1%;第 三产业投资 45.76 亿元,同比增长 59.2%42、,占全社会固定资产投资比 重为 76.1%。按构成分,建筑工程 48.78 亿元,同比增长 60.3%,安 装工程 1.95 亿元,减少 45.4%,设备购置 7.38 亿元,增长 59.4%, 其他费用 1.99 亿元,较去年减少 17.1%。 全年民间投资 25.54 亿元,增长 64.1%,其中房地产开发民间投 资 0.92 亿元。 (四)国内贸易、旅游及招商引资 全年实现社会消费品零售总额实现 15.24 亿元,同比增长 15.4%。 城镇市场消费品零售额 10.19 亿元,增长 17.5%;乡村市场消费品零 售额 5.05 亿元,增长 11.3%。其中:限额以上企业(单位)实现消 费43、品零售额 1.41 亿元,比上年增长 53.5%。分行业看,批发零售业 实现零售额 12.92 亿元,同比增长 14.3%,住宿餐饮业实现零售额 2.32 亿元,同比增长 21.8%。 全年招商引资签约项目 40 个,总投资 325.82 亿元,年度国内外 到位资金 57.3 亿元,其中:在建项目 52 个,竣工 15 个。 全年实现旅游总收入 9.46 亿元,接待游客 112.6 万人次。 (五)交通、邮政和通信和邮电 交通运输业。年末境内公路通车总里程 2578.59 公里。其中,高 速公路 37 公里,国省道 67.54 公里,县道 252.62 公里,乡道 355.11公里,村道 1944、03.32 公里。公路通车里程中,二级公路 72.57 公里,三级公路 64.47 公里,四级公路 2196.69 公里,等外级公路 244.86 公 里。 年末拥有载客汽车 384 辆,载货汽车 1153 辆。完成旅客运输周 转量 64076 万人公里,同比增长 56.4%,货物运输周转量 210254 万 吨公里,同比增长 40.8%。 城市交通。全区拥有公共汽车 24 辆,客运量 105 万人次。 邮政通信。全年邮政业务总量 4088 万元,比上年增长 36.3%。 电信业务总量(包括电信、移动和联通)37931 万元,增长 25.6%。年末移动电话用户 25.97 万户,固定电话 4.45、09 万户,固定电话通村 率 100%。互联网上网户数 3.85 万户。 (六)金融、保险 金融。年末金融机构存款余额 88.2 亿元,较上月增加 5.87 亿元, 增长 7.1%,较年初增加 20.35 亿元,增长 30%。金融机构贷款余额 15.31 亿元,较上月增加 2.21 亿元,增长 16.8%,较年初增加 5.51 亿元,增长 56.3%。 保险。全年保险业保费收入 4989.45 万元,较去年增长 8.97%。 其中,财产保险保费收入 1140.96 万元,较去年增长 6.37%,人身保 险保费收入 3848.49 万元,较去年增长 9.77%。全年支付各种赔款和 给付 147246、.8 万元。 (七)教育和科学技术 全区共有各级各类学校(含技工校、职业培训机构、幼儿园)64 所,小学教学点 255 个,附设幼儿班 375 个。在校生(学历教育)48500 人、职高学生 751 人、在校幼儿 8477 人,教职工 3592 人,其中专任教师 3445 人。 义务教育。全区有普通初中 13 所,九年一贯制学校 18 所,在 校学生 16197 人,专任教师 1425 人,专任教师达标率 100%;小学22 所,255 个教学点,在校学生 24132 人,专任教师 1293 人,专任 教师达标率 100%。2014 年小学净入学率 100%,小学毕业率 100%, 小升初升学47、率 100%;普通初中净入学率 98%;2014 年学龄儿童入 学率 100%;女童入学率 100%。 高中教育。全区有完全中学 4 所,在校学生 16861 人,专任教 师 320 人。高级中学 1 所,在校学生 909 人,专任教师 41 人。职业高中 1 所,在校学生 562 人,专任教师 52 人。 幼儿教育。全区有幼儿园 5 所、教学点幼儿班 405 个,在校幼 儿 7191 人,专任教师 56 人。 职业教育。全区现有职业高中学校 1 所,在校学生 751 人,教 职工 61 人。 体育事业。全年举办各种体育运动会 2 次,参会运动员 5800 人 次,在校学生达到国家体育锻炼标准48、率 100%。 科技事业。年末全区各类专业技术人员 3400 人,全年成功申报 市以上科技项目 14 项,其中国家项目 1 项,省级项目 9 项,市级项目 4 项,争取无偿资金 685 万元,转化先进实用科技成果 5 项,全年申请专利 56 件,专利授权数 17 项。 (八)文化、卫生和体育 文化事业。年末拥有群众文化艺术队 14 个,乡镇综合文化站 24个,乡广播站 24 个,拥有名胜风景区和县级以上文物保护单位 27处,市级文物保护单位 5 处,省级文物保护单位 3 处,国家级文物保护单位 1 处(7 个点 12 幅)。光纤联网乡镇 24 个,累计有线数字电视用户 2.5 万户。 创作家在49、xx、早晚xx河、古镇xx、奋进的xx、义阳山、雪梅好姑娘、相约古镇等 7 首歌曲;创作四川扬 琴雪梅雪梅、小品插桑枝以及音乐快板夸夸雪梅好村官; 恢复传统川剧绝技变脸、吐火、滚灯3 项。曲艺作品四川扬 琴雪梅雪梅,参加四川省群星奖大赛,以第一名的成绩喜获全 省群星奖曲艺类金奖。恩阳区被四川省文化厅命名为“20142016 年度文化艺术之乡”;区文化馆、图书馆、乡(镇)综合文化站、396个农家书屋和 12 个社区书屋全部实现免费开放;承办了“全市庆祝第 9 个文化遗产日大型展演、展示及展销”活动、“庆祝建党 93 周年大型文艺演出”活动;成功申报xx“印花布制作技艺”、“提 糖麻饼制作技艺”为50、市级非物质文化遗产保护名录。 卫生资源。年末卫生机构(含村卫生室)497 个,其中:县级医 院 1 个、卫生院 36 个,社区卫生服务中心(站)2 个,诊所 18 个,村卫生室 437 个,疾病预防控制中心 1 个,卫生监督所(中心)1个,妇幼保健院 1 个。卫生技术人员 1318 人,其中,执业医师和执业助理医师 1001 人,注册护士 155 人。医院和卫生院床位 1117 张,其中:乡镇卫生院 36 个,床位 961 张,卫生技术人员 601 人。 (九)人口 年末户籍人口 57.94 万人,较去年减少 0.98 万人,减少 1.7%, 常住人口为 43.52 万人,其中城镇人口为 1251、.09 万人,城镇化率 27.79%,较去年增加 1.28 个百分点。全年出生人口 5535 人,出生率为 9.68, 死亡人口 3279 人,死亡率为 5.73,人口自然增长率为 3.94,符合 政策生育率 82.1%。 (十)人民生活和社会保障 城乡居民收入。全年城镇居民人均可支配收入 20125 元,比上 年增长 10.5%。全年农村居民人均纯收入 7176 元,比上年增长 12.2%。 按农民人均纯收入低于 2736 元的新标准,年末农村贫困人口为 7.14 万人,较去年减少 12.9%。 社会保险。全年参加城镇基本医疗保险人数 34600 人,发放医 疗保险金额 1150 万元;参加52、工伤保险职工 4787 人;参加生育保险职工 5732 人;年末失业保险参保人数 4921 人;参加城乡居民社会养老保险人数 5.5 万人;参加农村新型合作医疗保险人数 50.6 万人。 社会救助。全年纳入城镇“低保”人员 16192 人;城镇“低保” 资金支出 2434 万元;农村低保人数达到 67996 人,农村“低保”资金支出 5300 万元;城乡低保实现应保尽保。符合条件的五保供养对象 3681 人全部纳入供养范围。年末收养性社会服务机构 21 个,床位 800 张。其中,敬老服务机构 21 个、床位 800 张,福利院 1 个。 (十一)资源、环境和安全生产 生态资源。年末蓄水量 553、835.15 万立方米,同比增长 1.1%;水 资源总量多年平均 199700 万立方米;用水总量 1813.09 万立方米,同比增长 7.9%。建成城乡集中式供水工程 94 处,覆盖人口 8.88 万人,总供水量 194.5 万立方米。 全年完成造林面积 11657 亩,其中,完成退耕还林工程荒山造 林 2000 亩。对 10527.6 公顷的森林面积实施了有效管护。年末实有森林面积 70.23 万亩,森林覆盖率 49.7%,较上年增加 0.4 个百分点。 环境保护。全年安排用于污染治理、环境监察、监测能力建设 等环保专项资金 157.2 万元。开展环境污染治理项目 5 个,在环境污染治理中54、,城市基础设施项目 1 个,完成投资,规模化畜禽养殖场项目 3 个,完成投资 261.33 万元。全年城市垃圾处理率为 98%,全区二氧化硫排放量 278.87 吨,其中工业二氧化硫排放量 186.26 吨, 工业烟尘排放达标率 98%,工业废水排放达标率 98%。节能降耗成 效显著,万元 GDP 综合能耗 0.798 吨标准煤,下降 2.56%,万元工 业增加值能耗下降 4.75%。 安全生产。全年发生各类生产安全事故 63 起,死亡 2 人,受伤21 人,造成直接经济损失 34.5 万元。3.3 建设条件3.2.1 地形与地质 巴中地处四川盆地北部的低山区,地势北高南低,北及西北向南及西南55、倾斜。恩阳区主要属米仓山南麓丘陵地貌,正好处于巴中境内低山、长梁高丘地貌向平缓坡台状丘陵地貌过渡地带,境内多 为丘陵、低山,平坝较少,全镇地势西北高、东南低,这与区域整 体地貌轮廓一致,最高山峰义阳山海拔 680 米。境内地质主要构造 为xx向斜褶皱带,该向斜褶皱带受北西向构造影响较明显,轴部 和两翼出露白垩系剑门关组地层。镇内主要出露地层为中生界白垩 系下统剑门关组和汉阳铺组,其母岩为陆相沉积物。xx河两岸的 河漫滩和阶地零星分布新生界第四系更新统(老冲积)和全新统(新 冲积)地层。xx属巴中中部、西南部丘陵黄红紫泥土区,以白垩 系母岩发育而来的黄红紫泥土居多。3.2.2 气象气候恩阳区全境56、地处亚热带季风性湿润气候区,冬暖、春旱、夏热、 秋凉,四季分明;无霜期长,光照适宜,雨量充沛,气候温和,适 宜于多种农作物的生长。年平均气温 17.5,最高气温 39 ,最低 气温5,无霜期 291 天,年平均日照 1460 小时,年均降雨量 1050mm。区内秋季多雨,冬季多雾,霜、雪较少,降水时空分布差 异大,夏季多伏旱,还常有风、冰雹等灾害性天气发生。3.2.3 水文xx河古名清化水,是巴河一级支流,渠江二级支流,主河发源于旺苍县,xx镇境内有之字河、詹家河汇入,并继续向东南于 三江口注入巴河。xx河、之字河、詹家河纵横全镇,形成合理的 水网体系。3.2.4 经济概况2020年,恩阳区地57、区生产总值88.15亿元,按可比价格计算,比上年增长2.6%。其中,第一产业增加值23.69亿元,增长5.1%;第二产业增加值21.66亿元,增长0.8%;第三产业增加值42.81亿元,增长2.7%。3.2.5 配套条件一、规划要求 本项目建设区内无自然保护区、风景名胜区、文物保护区、属于一般环境功能区域,该项目建成后对原有生态系统和功能影响较 小;该项目实施后,对环境的影响很小,具有显著的社会效益、经 济效益。因此,该项目的建设满足现有环境水平。二、 供电 巴中市恩阳区电力基础设施完善,能够满足拟建项目新增的用电负荷。三、 供水 巴中市恩阳区供水基础设施完善,拟建项目所需用水由巴中市恩阳区供58、水公司通过供水管网提供。 四、通讯、交通巴中市恩阳区近几年基础设施建设发展迅速,电话通信全部进 入了国际、国内长途自动电话网,互联网城区实现了可户户通。巴中市恩阳区境内交通畅达,来往便捷。目前已经形成四通八 达的公路、铁路网,完全可满足项目建设对通讯、交通的要求。根据巴中市恩阳区城市总体规划,本项目配套设施均已预留, 配套设施完善,能够满足拟建项目需求。综上所述,从地理位置、自然条件、社会经济条件、交通运输 和基础设施条件、社会经济协作条件等方面综合分析,同时考虑便 于管理等各因素,本项目地址是较适宜的。第四章 工程建设方案4.1 规划指导思想及设计原则4.1.1 规划指导思想 本项目的建设,59、应该贯彻科学发展,坚持以人为本、实事求是、因地制宜、功能合理、流程科学、方便患者,不断改善就医条件等 原则。1、建筑功能分区 医院在功能区上涵盖以下几个部分:主医疗区、住院病区、康复疗养区以及其他配套区域,完全满足现代医疗设计的要求。 2、医疗流线设计 设计实行医患分流,人物分流,人车分流。各种流线清晰,互不干扰,顺畅快捷,方便人流流动和疏散。 医患分流,主要反映在医疗通道的分设,卫生间的分设,生活休息区的分设等等; 人物分流,主要体现在重点科室的“人走门,物走窗”,“人行人梯,物走货梯”等设计原则上,并考虑设计物流传输系统,提高医院 的人物分流效率;洁污分流,在医疗洁污流程的设计上,规划设计60、严格按照医院 卫生标准,并设有专门的污物入口;人车分流,主要体现在出入口的分设上,人行人行广场,车行 车行入口,并就近进入指定地下车库,实现人车分流。3、景观绿化设计结合功能分区,北侧临迎宾大道规划出视野宽阔景观优美的绿 化广场,不但为患者提供一个宜人的医疗环境,还提高了城市景观 形象。南侧充分利用新桥湖的水贴景观资源,结合建筑形态延伸出 若干绿化庭院和景观节点,各庭院和节点相互呼应,形成医院完整 的景观绿化网。4、竖向设计 充分利用地形地貌,本着减少开挖土方量,达到项目的合理性、经济性和可行性。根据场地周边相邻城市规划道路的设计高程来确 定新建建筑物0.000 标高。地块内竖向考虑主要是满足61、车行、人行 及排水等的基本要求。5、环保节能设计 设计贯彻绿色建筑的设计理念,最大限度地节约资源,保护环境减少污染,提供健康、适用和高效的使用空间,做到绿色、环保、 节能、与自然和谐共生。4.1.2 设计依据综合医院建筑设计规范;(GB 51039-2014)医院洁净手术部建筑技术规范;(GB 50333-2013)恩阳区城市总体规划;(2021 年-2035 年);建筑设计防火规范GB50016-2014;住宅设计规范(GB500962011)无障碍设计规范GB 50763-2012;4.2 总平面布置4.2.1 总平面布置的基本原则 根据本项目场址所在地理条件以及周围环境,在总平面布置中充62、分贯彻以下原则:(1)以巴中市恩阳区城市总体规划以及地区控制性详细规划的 要求为基本依据;(2)充分体现以人为本的原则,构建和谐的生态环境;(3)分析各块之间的功能差别作好区域划分,使动静区明显区 分;(4)洁污路线清楚,避免或减少交叉感染; (5)建筑布局紧凑,交通便捷,管理方便;(6)应保证住院部、手术部、功能检查室、内窥镜室、献血室、 教学科研用房等处的环境安静;(7)病房楼应获得最佳朝向;(8)应留有发展或改、扩建余地;(9)重视建筑体量、色彩及空间关系与周围环境的协调,充分 结合原有地形,地貌等自然景观资源和区位。4.2.2 总平面布置 总平面规划方案充分利用项目用地四周道路,分别布63、置医院的主路口、次路口,根据各建筑的功能,进行划片分区,使该项目分区明确,各功能单元自成一体、互不干扰。 一、医院主要建筑及总平面布置 1、高效和人性化的路网结构总体路网规划中,采用规整的路网结构辅以环道(兼作消防通 道),体现了现代医院的严谨高效和人性化。路网形态布局则顺应了 建筑群中各单体的定位,医院环道使相关的人流线,物流线尽可能 缩短,达到通畅,便捷的目的。2、在满足城市规划要求下,综合地形环境因素,建筑集中布置 在地块的西北两处,其中临近xx大道布置门诊大楼、行政大楼、 介入医疗中心以及远期规划的住院楼;临近规划五十六路设置体检 中心、科研教育、康复疗养;临近规划四十路设置救灾中心;64、临近 规划五路设置固体废物处理、锅炉房、太平间保证各区域紧密结合 的同时又不受交通的干扰,保证其安全性与紧密型。具体详见附图: 医院总平面布置图。4.2.3 道路规划规划中遵循“通而不畅、近而不入“的原则,交通路网为“回路加 支路”-构筑“人车适度分流”的较为理想的交通网络体系。为了适应 小汽车数量的发展,路网以环路与支路相结合,可有机的将车行与 停车集中安排在活动空间的外围,及与步行系统分开;而步行系统 围绕水系、花园绿地设置,为医院提供了便捷、舒适、安全、美观的户外活动空间。同时道路路线考虑地形、地貌关系、因地制宜、 使区内层次富于变化。基地平整是地面坡度和车行道纵坡应不小于 0.3%,并65、考虑好与排水方向吻合,使大的排水方向和道路系统的高 低走向一致,避免过多的土石方工程或逆向排水等不必要的浪费。4.2.4 综合管线本工程管线有给水管、雨水管、污水管、电力电缆、通讯电缆 等五种,均采用直埋敷设,埋敷不小于 0.6m,沿区内主要道路采用 枝状管网敷设。供热、燃气管道按有关规划要求,与供热公司、燃 气公司协商布置方式。在敷设时,各种管线应遵循如下原则:1、由楼房向道路中心线有近到远敷设敷设顺序为:通讯电缆、 电力电缆、给水管线、污水管线。2、各地下管线的竖向位置关系,由地面向下顺序为:通讯电缆、 电力电缆、给水管线、污水管线。3、所有管线均应力求短捷,尽量和道路平行或垂直敷设,转变66、 半径应符合有关规定。4、压力流管让重力流管,小管径管道让大管径管道,技术要求 低的管线让技术要求高的管线。5、管线覆土深度均应大于冻土深度,并满足各自最小覆土深度 要求,与建筑物的水平、垂直间距亦应符合有关规定。6、各管线尤其是小口径给水管、电力、通讯电缆应优先考虑敷 设在绿地和人行道下面。4.2.5 绿化本项目规划医院绿地率为 51.28%。在规划设计中,按照“绿地包-68围建筑”的原则,以步行林荫为中心轴线向各组团延伸,联系串通医 院内各绿地,形成区内具有独特风格、自成一体的绿化系统。本项目绿化规划中充分利用地形、防护间距和其它空地布置绿 化,并设计供病人康复活动的专用绿地。在儿科用房及67、其入口附近, 采取符合儿童生理和心理特点的环境设计。并在医院内宽阔绿地点 缀以小品、步道,以常绿草皮、灌木为主,到路边以春、秋两季乔 木为主种植,并点缀常青树种、各色花卉。4.2.6 安全系统医院规划 24 小时保安,并配电子巡更、周界防范、越界报警、 中央电视监控系统,通过中央控制系统对入口门厅、车库等重点区 域进行多点监控、并设可视对讲机、中央控制系统监控报警、车库 设电子门禁等。4.3 建筑设计本项目各建筑物的设计以“实用、经济、美观、大方”为原则, 在建设风格上,即要考虑各建筑物的功能特点,又要使项目各建筑 物构成和谐统一的建筑群,并能与比邻的建筑群体风格统一形成遥 相呼应,浑然一体的68、地标性建筑群体。医院设计人性化、舒适化,充分利用建筑造型和合理的功能布 局创造出宁静、舒适的环境,淡化严峻冷漠的传统医院形象。因此, 设计中建筑外观依照医疗建筑特性追求简洁明快,轻盈流畅,充分 利用建筑自身形体变化,并运用柔和、淡雅的色彩和富于韵律变化 的线条组合,在体现医院建筑特点的同时,从外观上创造轻松、宁静、平易近人的气氛以缓解病人的紧张情绪。通过遮阳板和横向开 窗等技术措施解决西向遮阳及自然通风采光问题。4.3.1 医院房屋设计 一、门诊用房设计1、在门诊部的出入口或门厅处,设专人处理挂号问讯、预检分诊、记帐收费、取药等相互关系,使流程清楚,交通便捷,避免或 减少交叉感染。2、候诊处 69、(1)门诊设分科候诊,门诊量小的可合科候诊。(2)诊查室的开间净尺寸大于 2.40m,进深净尺寸为 4.00m。 3、妇、产科和计划生育(1) 分别设置妇科和产科的检查室和厕所。(2)计划生育与产科合用检查室,并增设手术室和休息室。各室 均设有阻隔外界视线的措施。4、儿科 (1)本项目设计儿科自成一区,设在首层出入方便之处,并设单独出入口。(2)在入口设预检处、并设挂号处和配药处。 (3)候诊处面积每病儿不宜小于 1.50 。 (4)设置仅供一病儿使用的隔离诊查室,并设单独对外出口。 (5)分设一般厕所和隔离厕所。 5、本项目设计肠道科自成一区,设单独出入口、观察室、小化验室和厕所。设专用挂号70、收费、取药处和医护人员更衣换鞋处。6、门诊手术用房由手术室、准备室和更衣室组成;手术室平面 尺寸为 3.80m5.20m。二、急诊用房设计1、急诊部设在门诊部之近旁,并设有直通医院内部的联系通路。2、用房组成 (1)本项目设计配备的用房:抢救室、诊查室、治疗室、观察室;护士室、值班更衣室;污洗室、杂物贮藏室。(2)单独设置或利用门诊部、医技科室的用房及设施:挂号室、病 历室、药房、收费处;常规检验室、X 线诊断室、功能检查室、手 术;厕所。3、观察室 (1)设抢救监护室。(2)平行排列的观察床净距为 1.50m,两个床之间设吊帘分隔。 三、住院用房设计1、出入院 (1)住院部设出入院处,并设71、置卫生处理等设施。(2)卫生处理包括接诊处、理发室、浴室、洁衣室(柜)、污衣室(桶)等,其相互关系应按流程布置。(3)浴室内设大便器、洗脸盆、淋浴器、浴盆各 1 个;浴盆仅应 一端靠墙。(4)传染病科和病床较多的儿科内设置专用卫生处理设施。 (5)在住院用房处设探望病人管理处及小卖部。2、 护理单元用房的配备(1)必须配备的:病房、重病房;病人厕所、盥洗室、浴室;配餐室、库房、污洗室;护士室、医生办公室、治疗室、男女更衣值 班室、医护人员厕所。(2)根据需要配备的:重点护理病房、病人餐室兼活动室;主任 医生办公室、换药室、处置室;勤杂人员更衣休息室;教学医院的 示教室、小化验室。3、病房(1)72、本医院病床的排列平行于采光窗墙面。单排不超过 3 床,双排不超过 6 床。(2)平行二床的净距设 1.0m,靠墙病床床沿同墙面的净距为 0.80m。(3)病房门直接开向走道,不应通过其它用房进入病房。 (4)重点护理病房靠近护士室,设 4 床;重病房近临护士室,设2 床。4、护士室的开敞空间与护理单元走道连通,到最远病房门口在30m 以内。5、护理单元的盥洗室和浴厕设计 (1)本项目设置集中使用厕所的护理单元,男女病人比例一般为64,男厕每 16 床设 1 个大便器和 1 个小便器;女厕每 12 床设 1个大便器。(2)单独设置医护人员厕所。 (3)附设于病房中的浴厕面积和卫生洁具的数量,根据73、使用要求确定。并宜有紧急呼叫设施。6、污洗室设在近污物出口处,并配有倒便设施和便盆、痰杯的 洗涤消毒设施。7、 监护病房 (1) 监护病房分别设在护理单元内。(2) 护控制室的位置应便于观察病人。(3) 监护病床的床间净距不应小于 1m。8、儿科病房(1)在儿科病房内设配奶室和奶具消毒设施。设监护病房、新生 儿病房,儿童活动室、母亲陪住室。(2) 儿科病房内设隔离病房和专用厕所。 (3)病房的分隔墙应采用玻璃隔断。 (4)儿童用房的窗和散热片应有安全防护措施。 (5)配套适合儿童使用的浴厕设施。 9、孕妇、产科病房(1)妇科的病房、治疗室、浴厕应与产科的产休室、产前检查室、 浴厕分别设置。(274、)设计产房应自成一区,入口处设卫生通过室和浴厕。 (3)邻近产房设待产室,内设专用厕所。 (4)配套设隔离待产室和隔离产房、产期监护室。 (5)洗手池的位置必须使医护人员在洗手时能观察临产产妇的动态。10、产科的婴儿室设计(1) 婴儿室设在产房区和产休室附近。婴儿室朝南,内设观察窗, 并配有防鼠、防蚊蝇等措施。(2)洗婴池贴邻婴儿室,水嘴离地面高度为 1.20m。 (3)设隔离婴儿室和隔离洗婴设施。11、 康复病房(1)康复病房设于相关护理单元的尽端。 (2)每一个护理单元不宜大于 30 床,每间病房不宜多于 3 床,病房内宜设浴厕。(3)走道两侧墙面装扶墙拉手。 12、肿瘤病房设于相关护理单75、元的尽端;每间病房不宜多于 3床,并设少量单人病房。13、灼伤病房 灼伤病房外科护理单元的尽端,自成一区,周围环境良好,空气清洁。由处理室、抢救室、治疗室、单人隔离病房、重点护理病 房、康复病房、护士室、洗涤消毒室、消毒品贮藏室(柜)和器械室(柜) 等组成。在入口处配有医护人员卫生通过室,应有换鞋、更衣、厕所和 淋浴设施;宜设风淋。重点护理病房和康复病房每间不应多于 3 床,设专用厕所,并 应有防止交叉感染措施14、血液病房设于内科护理单元内。可根据需要设置洁净病房。 洁净病房应自成一区,并符合下列要求:(1) 洁净病房由准备和康复病床、病人浴厕、净化室、护士室、 洗涤消毒处和消毒品贮藏柜等组76、成;在入口处设医护人员卫生通过 室,应有换鞋、更衣、厕所和淋浴设施。(2)病人浴厕应同时设有淋浴器和浴盆; (3)净化室仅供一病人使用,符合三级净化标准,并在入口处设第二次换鞋、更衣处;(4)设观察窗。 15、血液透析室(1) 血液透析室设于内科护理单元内,自成一区,平面按清洁区、 半清洁区、污染区顺序布置。(2)医务人员入口处设于清洁区,并设卫生通过室;病人入口应 设于污染区,并设换鞋、更衣处。(3)洗涤室的墙面、墙裙、洗涤池应耐酸碱。洗涤池宜设专用冲 洗设施。(4)设隔离透析治疗室和隔离洗涤池。 四、传染病用房设计1、在病房楼的首层设一般传染病房,并设专用出入口;20 床以 上,或兼收烈性77、传染病者,必须单独建造病房,并与周围的建筑保 持一定距离。2、门诊 (1)门诊部自成一区,并设单独出入口。 (2)几个病种不得同时使用一间诊室(3)平面应严格按照使用流程和洁污分区布置,分别设置病人与 医护人员的通行路线以及诊查室的门。(3)在门诊部设隔离观察室、专用化验室和发药处。 3、病房 (1)平面严格按照清洁区、半清洁区和污染区布置。 (2)传染病病房设单独出入口和入院处理处。 (3)对于需分别隔离的病种,设单独通往室外的专用通道。(4)在完全隔离房内设缓冲前室;盥洗、浴厕附设于病房之内;并设有单独对外出口。(5)每一病区都应设医护人员的更衣室和浴厕,并应设家属探视 处。4、消毒室 消78、毒室内分发洁物和收受污物的门应分别设置,并单独设置工作人员淋浴设施。 五、手术部设计 1、用房组成手术部用房组成:一般手术室、无菌手术室、洗手室;护士室、 换鞋处、男女更衣室、男女浴厕;消毒敷料和消毒器械贮藏室、清 洗室、消毒室、污物室、库房。并根据本项目需要配备洁净手术室、 手术准备室、石膏室、冰冻切片室;术后苏醒室或监护室;医生休息室、 麻醉师办公室、男女值班室等。2、设置位置及平面布置 (1)手术室自成一区,邻近外科护理单元。 (2)平面布置应符合功能流程和洁污分区要求。(3) 手术室入口处设卫生通过区;换鞋(处)配有防止洁污交叉的 措施;并设有推床的洁污转换措施。(4)通往外部的门采用79、自动启闭门。 3、手术室的门窗(1)通向清洁走道的门净宽,设 1.50m。通向洗手室的门净宽为 0.80m;设弹簧门。(2)手术室可采用天然光源或人工照明。当采用天然光源时,窗 洞口面积与地板面积之比不得大于 1/7,并采取有效遮光措施。4、室内设施 (1)在面对主刀医生的墙面上设嵌装式观片灯。 (2)病人视线范围内不应装置时钟。(3)无影灯装置高度设为 3m。必须安全牢固无影灯、悬挂式供氧 和吸引设施。(4)在手术室内设系统供氧和系统吸引装置。 5、洗手室(处)分散设置洗手室(处);不得和一般手术室共用洁净手术室和无菌 手术室的洗手设施。并在每间手术室内设 2-4 个洗手水嘴,并采用 非手动80、开关。六、放射科设计1、X 线诊断(1)X 线诊断部分组成:由透视室、摄片室、暗室、观片室、登 记存片室等组成;在透视、摄片室前设候诊处。(2)摄片室内设控制室。 (3)肠胃检查室者内设调钡处和专用厕所。 (4)暗室宜与摄片室贴邻,并设有严密遮光措施;室内装修和设施,均采用深色面层。2、X 线治疗X 线 治 疗 室 自 成 一 区 ; 严 格 控 制 室 内 允 许 噪 声 不 应 超 过50dB(A)。并在加速器治疗室的出入口设“迷路”。3、防护 对诊断室、治疗室的墙身、楼地面、门窗、防护屏障、洞口、嵌入体和缝隙等所采用的材料厚度、构造均按设备要求和防护专门规定有安全可靠的防护措施。 七、检81、验科设计1、临床检验室设在近检验科入口处;在为门诊服务的临床检验, 配有标本采取室和等候处。2、生化检验室内设通风柜、仪器室(柜)、药口室(柜)、防振天 平台;并配有贮藏贵重药物和剧毒药品的设施。3、细菌检验室应在检验科的尽端。4、检验室应设洗涤设施,细菌检验设专用洗涤设施;每一间检 验室内装有一个非手动开关的洗涤池。八、病理科设计1、病理科组成:由取材、制片、镜检、标本陈列、洗涤消毒, 以及病理解剖等组成。2、病理解剖室、 (1)病理解剖室与太平间合建,与停尸室有内门相通;内设工作人员更衣及淋浴设施。(2)取材台和解剖台之一端均安装水池,另一端设冲洒装置;病 理解台,应在距水池 0.70m 82、处泄水口。九、功能检查室设计1、功能检查室包括心电图、超声波、基础代谢等,分别设于单 间内。2、检查床之间设有隔断设施。3、在肺功能检查室内设洗涤池。4、脑电图检查室宜采用屏蔽措施。 十、血库设计1、血库(1) 血库临近手术部,周围无产生放射线的用房。(2) 血库由贮血、配血、清洗、消毒等室组成;设于检验科的血 库设有适当的卫生隔离。十一、药剂科设计1、药房设置(1)由于本医院规模较大,门急诊药房与中心药房分别设置,并单独设置药库和中药煎药处。2、门诊、急诊药房(1) 分开设置中、西药房。 (2)在儿科和各传染病科门诊处设单独发药处。 (3)服务窗口中距为 1.5m。 (4)中药贮药室与中药配83、方室相通;西药调剂室与西药配方室合用,普通制剂室、分装室贴邻调剂室。3、 药库 (1)贵重药、剧毒药、限量药,以及易燃、易爆药物的贮藏处配套相应安全设施。 (2) 为适应运输车的出入和冰箱的搬运,按实际需要设门的宽度。(3) 在中药库附近设中药加工整理处和晒药场。 十二、 中心(消毒)供应室设计 1、中心供应室由收受、分类、清洗、敷料制作、消毒、贮存、分发和更衣室等组成。2、平面布置(1) 中心(消毒)供应室设计应符合工艺流程和洁污分区的要求。(2) 敷料制作的粉尘不得影响其它用房。 (3)消毒室贴邻贮存、分发室,并有传递窗相通。 (4)在清洗室内设置通用和专用洗涤池。 十三、辅助用房设计1、84、营养厨房 在营养厨房入口处设置营养办公室、配餐室和餐车停放室(处),并配套设有冲洗和消毒餐车的设施。2、洗衣房 (1)按照收受、分类、浸泡消毒(传染科应单独设置)、洗衣、烘干、整补、熨烫、折叠、贮存、分发的工艺流程布置洗衣房。(2) 分别设置污衣入口和洁衣出口。并单独设置更衣、休息和浴 厕。3、 太平间 太平间内设遗体告别室,室内配有防鼠设施,尸体停放数按总病床数的 2%计算。存尸处设冷藏设施。 4.3.2 建筑防火建筑之间严格执行建筑物防火距、消防通道等防火规范要求,建筑周围规划宽 6 米消防通道,消防车能到达建筑物各处外墙临空 面实施消防救援。室内楼梯设置及通道均要满足建筑设计防火规范 要85、求,各种楼道宽度、疏散间距均严格按建筑设计防火规范进 行设计。一、医院建筑的防火分区结合建筑布局和功能分区划分。 二、防火分区的面积按建筑耐火等级和建筑物高度确定;病房部分每层防火分区内,根据面积大小和疏散路线进行防火再分隔; 同层有二个及二个以上护理单元时,在通向公共走道的单元入口处 设乙级防火门。三、防火分区内的病房、产房、手术部、精密贵重医疗装备用 房等,均采用耐火极限不低于 1 小时的非燃烧体与其他部分隔开。四、楼梯1、病人使用的疏散楼梯采用天然采光和自然通风的楼梯。2、病房楼的疏散楼梯间为封闭式楼梯间及防烟楼梯间。 五、安全出口 1、每个护理单元各设有二个不同方向的安全出口。2、尽端86、式护理单元,或“自成一区”的治疗用房,其最远一个房 间门至外部安全出口的距离和房间内最远一点到房门的距离,如均 未超过建筑设计防火规范规定时,可设一个安全出口。3、医疗用房内设疏散指示图标;疏散走道及楼梯间均设事故照 明。六、供氧房布置在主体建筑的墙外;并远离热源、火源和易燃、 易爆源。并在供氧房外设警示标志。4.3.3 地震设防1、设计原则 贯彻执行地震工作以预防为主的方针,使拟建建筑物经抗震设防后,减轻建筑物的地震破坏程度,避免人员伤亡,减少经济损失。 2、抗震设计 要求在初设阶段,场地地质勘察过程中,除按国家有关标准规定执行外,尚应按国家防震减灾有关规定对拟建场地类别、有无不 良地质现象87、及岩土地震稳定性作出分析评价。拟建建筑物均按设防 烈度 6 度、工程设计基本地震加速度值 0.10 克进行结构设计和进行 抗震设防。4.4 建设内容 巴中市xx医养园建设项目,建设目标为三级甲等综合性医院, 建设规模为 490 张床位。新建包括门诊医技楼 1 幢(4F),建筑面积38882.14 ,住院楼 1 幢(15F),建筑面积 24927.90 ,营养食堂1 幢(2F),建筑面积 1677.99 ,办公楼一幢,建筑面积 2024.97,高压氧舱 1 幢(2F),建筑面积 1009.92 ,污物处理:300 ,机房一幢,建筑面积 266.40 ,供氧中心,建筑面积 327.24 ,地 下车88、库建筑面积 49846.73 ,建筑密度 15.07%,绿地率:51.28%, 地下车库:1100 辆。4.5 结构设计 一、设计依据(一)依据的主要规范混凝土结构设计规范GB 50010-2010;建筑工程抗震设防分类标准GB50223-2008;建筑地基处理技术规范 JGJ79-2002;建筑结构荷载设计规范GB50009-2001 (2006版);建筑抗震设计规范GB50011-2010(2010版);砌体结构设计规范GB50003-2001 ;建筑地基基础设计规范GB 50007-2011;建筑工程设计文件编制深度规定(建质2008216号);建筑桩基技术规范 JBJ94-2008;地89、下工程防水设计规范 GB 50108-2008;工程可靠度设计统一标准 GB50153-2008。(二)自然条件1、基本风压:0.4Kn/2、冻土深度:30cm3、抗震设防烈度:6 度 二、结构设计及建筑材料本工程结构安全等级为二级,砌体施工质量控制等级为 B 级, 建筑物抗震设防类别为丙级建筑。基础为墙下钢筋砼条形基础,基 础场地类别为二类,基础设计等级为丙级。(一)建筑地基1、本工程采用第二层粘土为基础持力层,地基承载力特征值特 征值 Fak=130kPa.2、全部清除表层耕种土、杂填土层,超挖部分用 3:7 灰土回 填至设计标高,基底满铺 600 厚 3:7 灰土,灰土须分层夯实或压实,90、 压实系数不小于 0.95,灰土干容重1.55g/cm3,灰土外出基础边缘的 宽度为灰土厚度的 0.6 倍且600。3、基槽采用机械挖土时,注意保持槽底原状土结构,在槽底设 计标高以上保留 20cm 土层采用人工挖除。基槽开挖完毕后应按照规 范要求进行钎探,钎探深度 2.1m,间距 1.5m,梅花状布点。待设计 及勘测单位验槽并认可后方可施工基础。如遇洞穴及其他情况及时 通知勘测、设计单位进行处理。4、基础材料:砼垫层 C15,其余砼均采用 C25。墙体采用MU10 的泥砖,0.00 以下采用水泥砂浆砌筑。钢筋 HPB235 最小锚固长度 为 31d,钢筋 HRB335 最小锚固长度为 40d91、;长度为 1.2 倍的锚固长 度。5、基础砼保护层厚度:柱、梁-30mm,基础-40mm.6、防潮层做法:用 1:2.5 水泥砂浆渗入 5%防水剂(水泥重量 比)抹 20 厚,分两次压实抹平。(二)地上结构1、受力钢筋的砼保护层厚度:板-20mm,梁、柱-30mm。2、上部结构材料见表 4-3。表 4-3上部结构材料一览表材料名称材料强度备注钢筋最小锚固长度混凝土C20钢筋-HRB235 级钢Fy=210N/m 1a=31d 且250mm-HRB335 级钢Fy=300N/m 1a=40d 且250mmX- HRB550 级钢Fy=360N/m LX550 级钢为冷拔螺旋钢筋1a=40d 且292、50mm墙体材料MU10 泥砖砂浆M10 混合砂浆用于一、 六个楼层M75 混合砂浆用于其 余各层4.6 配套设计设施4.6.1 电气、防雷设计 一、依据规范民用建筑电气设计规范JGJ 162008;供配电系统设计规范 GB500522009;建筑照明设计标准GB 50034-20134;建筑设计防火规范GB50016-2014;建筑物防雷设计规范GB 50057-2010;有线电视网络工程设计标准(附条文说明)GB/T 50200-2018;城市住宅建筑综合布线系统工程设计规范CECS 119-2000;二、 供配电系统 1、为保证一级用电负荷的可靠供电,本工程从巴中市恩阳区供电局分别引入两93、路 220/360V 电源,同时医院备有自备电源以保证应 急措施,保证两路电源不同时断电,每路电源均能承担 100%的用电 负荷。2、本工程消防用电设备及电梯等重要用电设备均两路低压电源 供给,并在末端配电箱自动切换。3、本楼各层用电分层分科计量。4、本工程照明光源以节能型光源为主。5、下列用房应有自备电源供电:急诊部的所有用房;监护病房、 产房、婴儿室、血液病房的净化室、血液透析室;手术部、CT 扫描 室、加速器机房和治疗室、配血室,以及培养箱、冰箱,恒温箱和 其它必须持续供电的精密医疗装备。6、医疗装备电源的电压、频率允许波动范围和线路电阻,应符 合设备要求,否则应采取相应措施。7、放射科94、的医疗装备电源,需从变电所单独进线。8、对放射科、核医学科、功能检查室等部门的医疗装备电源分 别设置切断电源的总闸刀。9、配电方式 医院职工宿舍区供电采用放射式供电方式,由变电室直接向各建筑物单元独回路供电。配电线路拟采用电缆在地下电缆沟内敷设 的方式,进楼后接至总配电箱,并分配至各单元计量箱,室内导线 选用 BV 线,干管穿 PVC 管暗敷,户内分支线路穿 PVC 管沿地板、 墙、顶棚暗敷。配电系统采用 TN-C-S 系统,凡事故时可能引起带电的电缆金属 外皮,设备外壳,金属构件等需与保护线连接。三、防雷接地1、本工程按三类防雷建筑采取保护措施,标准按国标“建筑物 防雷设计规范”(GB50095、57-94)进行设计。屋面敷设防雷带,利用基 础钢筋作接地装置用柱内主钢筋焊接连接作引下线。引下线之间的 水平距离不大于 25M。2、本工程配电系统接地采用 TN-S 制。3、本工程采用联合接地方式,联合接地装置的接地电阻不大于4 欧姆。4.6.2 给排水设计 一、给水设计1、设计依据建筑给水排水设汁规范;室内给水设计规范。3、给水由巴中市恩阳区自来水市政管网提供,水压为 350kPa。 4、供水方案 采用生活、消防统一管网。生活用水由自来水市政府管网,给水管道在界区内成枝状布置,消防栓安装在供水主管道上。 二、排水设计l、设计依据 室外排水设计规范GB 50014-2021给水排水工程管道结96、构设计规范GB 50332-2002; 2、排水量计算本项目排水量按给水量的 80%计算,即为 573.36 m3/日。 3、排水方案 本项目排水采用雨污分流制。项目实施后产生的污水主要由医疗废水、办公及生活污水构成。医院的污水中含有大量的病菌、病 毒、寄生虫卵及其它有害物质,因此污水系统应防止与供水系统交 叉污染。医院污水,需送污水处理站采用医院专用的污水处理设备 进行综合处理,处理后水质达到国家规定的排放标准时方可外排。 雨水排放结合竖向设计,采用排水暗管与地面坡度相结合的排 水方式,地表泾流尽量利用道路和地面的坡度。地面最小坡度设计 为 0.3%。将大部分雨水汇集到医院主次路面上,由路下97、的排水暗管排入城市雨水管网。排水管最小设计坡度为 0.3%。 4.6.3 广播电视、通讯项目区内及建筑物规划有有线电视、电话机局域互联网等通讯设施,当地广播电视、电信等部门鼓励消费者使用,由业主提出申 请即可安装,能满足项目要求。4.6.4 采暖与空调 一、针炙科诊查室、产房区、婴儿室、灼伤病房、血液病房、手术部、X 线诊断室和治疗室、功能检查室、内窥镜室等用房,均采用“早期采暖”。 二、手术室、术后监护室、产房、监护病房、灼伤病房、血液透析室,以及高精度医疗装备用房等,均采用空气调节。 三、下列用房在采用空调时,应符合相关净化要求: 1、抢救室、观察室、病房、专科病房和一般手术室的新风及回风98、,均经初、中效过滤器处理。2、血液病房、无菌手术室、无菌室和细菌培养室的新风及回风, 均经初效、中效过滤器处理。3、洁净手术室的新风及回风,应经初效、中效和高效过滤器处 理,并在手术区内组成层流气流;4、灼伤病房、传染病房应采用直流式空调系统,排风应经过滤 器处理后再排入大气。5、灼伤病房、净化室、手术室、无菌室均保护空气正压。6、空调用房的夏季室内计算温度宜采用 2527;其相对湿度 为 60%左右。7、采用空调的手术室、产房工作区和灼伤病房的气流速度0.2m/s。8、核医学科的通风柜应采用机械排风,排风口的风速应保持1m/s 左右。4.6.5 燃气项目区内天然气供气管道安装到用气单位,由项99、目承担单位向 供气公司提出申请,并按有关规定进行安装。4.6.6 项目智能化 随着信息化社会的不断发展,目前“智能化”已经成为医院及住宅小区不可缺少的重要内容。(一)基本标准(国际二星级标准) 即本项目医院及住宅小区最低智能化技术标准。(二)安全出入口管理及周界防报器、闭路电视监控、对讲与 防盗门住户报警、巡更管理。(三)信息管理子系统 包括安全系统监控、三表远程抄收与管理、IC 卡、车辆出入于停车管理、设备监控管理(供电、公共、供水)、两个有线电视插座、 有线电视网、宽带。第五章 环境保护5.1 执行标准本报告书依据以主要标准、规定编制:地表水环境质量标准GB3838-2002; 污水综合排100、放标准GB8978-1996;城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002;医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005;环境空气质量标准GB 3095-2012;大气污染物综合排放标准GB16297-1996;建筑施工场界环境噪声排放标准GB 12523-2011;工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008;危险废物贮存污染控制标准GB18597-2001;医院污水处理技术指南、医疗废物管理条例四川省人大常委会关于修改四川省环境保护条例的决 定(修正)5.2 污染源分析一、施工期 建筑机械,运输车辆在施工过程中产生的噪声;施工现场的水污染;建筑工地产生的建筑垃圾及扬尘101、。 二、运营期本项目产生的污染物和污染源主要有污水、噪声、废渣、废气。 详细情况分述如下:1、 废渣 主要为医院医疗垃圾、生活垃圾。 2、 污水本项目运营期污水主要由医疗废水、办公及生活污水构成。3、噪声 本项目营运期主要噪声来空调、活动噪声。5.3 环保措施一、项目建设施工阶段环保措施 本项目在施工工程中应精心组织、合理筹划,减少对周围环境的影响。1、施工现场防大气污染措施(1)施工现场防扬尘措施 土方堆放采用彩塑布遮盖;施工垃圾使用密封的专用垃圾道或采用容器吊运,严禁随意凌空抛散造成扬尘。施工垃圾要及时清运, 清运前,要适量洒水减少扬尘;施工现场要在施工前做好施工道路 规划和设置,尽量利用102、设计永久性的施工道路。路面及其余扬地地 面要硬化。闲置场地要绿化;水泥和其他易飞扬的细颗粒散体材料 尽量安排库内存放。露天存放时要严密苫盖,运输和卸运时防止遗 洒飞扬,以减少扬尘;施工现场要制定洒水降尘制度,配备专用洒 水设备及指定专人负责,在易产生扬尘的季节,施工场地采取洒水 降尘。(2)搅拌站的降尘措施 砂浆及混凝土搅拌要搭设封闭的搅拌棚,搅拌机上设置喷淋装置方可进行施工。(3)茶炉、大灶的消烟除尘措施 茶炉采用电热开水器。食堂大灶使用液化气。(4)在门口设置冲刷池和沉淀池,防止出入车辆的遗洒和轮胎 夹带物等污染周边和公共道路。2、施工现场的水污染防止措施(1)现场搅拌机前台及运输车辆清洗103、处设置沉淀池。排放的废 水要排入沉淀池内,经二次沉淀后,方可排入市政污水管线或回收 用于洒水降尘。未经处理的泥浆水,严禁直接排入城市排水设施。(2)食堂污水的排放控制。施工现场临时食堂,要设置简易有 效的隔油池,产生的的污水排放要经过隔油池。平时加强管理定期 掏油,防止污染。(3)油漆油料库的防漏控制。施工现场要设置专用的油漆油料 库,油库内严禁放置其它物质,库房地面和墙面要做防渗漏的特殊 处理,储存、使用和保管要专人负责,防止油料的跑、冒、滴、漏 污染水体。(4)禁止将有毒有害废弃物用作土方回填,以免污染地下水和 环境。3、施工现场防噪声污染的各项措施(1)认为噪声的控制措施。施工现场提倡文104、明施工,建立健全 控制人为噪声的管理制度,尽量减少人为大声喧哗,增强全体施工 人员防噪声扰民的自觉意思。(2)强噪声作业时间的控制。(3)产生强噪声的成品加工、制作作业,应尽量放在工厂、车 间完成,减少因施工现场的加工制作产生的噪声。(4)尽量选用低噪声或备有消声设备的施工机械。施工现场的 强噪声机械(如搅拌机、电锯、电刨、砂轮机等)设置封闭的机械棚,以减少强噪声扩散。(5)加强施工现场的噪声监测 加强施工现场环境噪声的长期监测,采取专人监测,专人管理的原则,要及时对施工现场噪声超标的有关因素进行调整,达到施 工噪声不扰民的目的。二、项目建成投入使用后,环保措施具体如下: 1、废水 本项目污水105、主要由医疗废水、办公及生活污水构成。医疗废水由专设的污水收集装置进行收集,并排入医疗废水处 理系统,按照国家规定进行严格消毒和其它处理。项目拟采用加氯 消毒法对废水进行处理,接触消毒池的有效停留时间不少于 3 小时, 经处理后达标排入城市污水管网。生活污水通过化粪池沉淀处理及进一步深化处理后,达标后排 入城市管网。2、固体废弃物 固体废弃物包括各种办公生活垃圾和手术、实验废物。生活垃圾由卫生保洁人员随时清理并分类处理,回收综合利用或由环卫部 门清运。手术、实验废弃物包括无害废弃物和有害废弃物。无害废弃物 进行分类处理,或者于环卫部门清运。有害废弃物主要为医学实验 废弃物,按照医疗垃圾集中处理技106、术规范的要求,实行封闭管 理和集中处理,措施如下:医疗实验废弃物,按以下类别进行分类收集:(1) 一次性使用医疗用品:包括一次性注射器、输液器、一次性输液瓶(袋)、口罩、帽子、手套等一次性医疗用品。(2)一次性使用卫生用品:药杯、漱口杯、病区用擦布、拖等。(3)敷料类:包括污染的纱布、绷带、脱脂棉、棉签、棉拭等。(4)检验器材和验收残余物:包括血、尿、粪、痰、呕吐物等 检验标本及尿杯、尿袋、固体培养基、一次性试管、器皿等。(5)病理检查标本:包括组织、器官等。(6)手术切除物。(7)生物培养、动物实验残余物。(8)废弃物、药品和药瓶等。(9)废旧织物:包括废旧的医务人员工作服、医疗器械包裹用 107、布等。(10)其它。 医疗废弃物处理。分类收集后的废弃物,进行必要的消毒处理后,置于专用临时储存柜(箱)中,与生活垃圾存放地分开,由专 用车辆送往医疗垃圾集中处置中心进行集中处理。为防止医疗废物在专用暂时柜(箱)中腐败散发恶臭,尽量做 到日产日清。确实不能做到日产日清,且当地最高气温高于 25 摄氏度,时间最长不超过 48 小时。医疗废弃物暂时储存柜(箱)应每天 消毒一次。(三)噪声 本项目营运期主要噪声来自空调、活动噪声、进出车辆启动运行等,经类比调查,噪声产生情况及处理措施见表 6-1。表 6-1 噪声产生情况及处理措施编产噪源源强产生处理措施处理后小区号db(A)位置界外噪声级db(A)108、1空调65户外注意空调室外机的安装位置和排气方向502车辆噪声70小区内道路、停车场及出 入口位置采取禁鸣喇叭、控制进入 车辆数量、控制行车路线。50从上表可以看出,本项目噪声源必须采取相应的降噪措施,合理安排噪声设备及排风口的位置,大大降低噪声对环境的影响,避 免噪声对本项目周围环境的声污染。(四)绿化 良好的绿化不仅能创造优美的生活环境,而且在防止污染、保护环境方面也有特殊的作用,充分发挥绿地保护功能和改善生态环 境的作用,确保项目环境优美整洁。第六章 节能设计技术方案6.1 建筑节能1、建筑拟定朝向为南北朝向为主,夏季自然通风良好,满足建 筑节能及采光要求。2、围护结构的门窗节能工程:门109、窗除满足建筑采光、通风的要 求外,还必须满足必要的节能措施,通过必要的计算使建筑各朝向 窗墙比按实际结果,传热系数 K 限值均满足公共建筑节能设计标 准(GB50189-2005)中表 4.2.2-4 的相关标准,如不满足须进行围护 结构热工性能的权衡判断,采取相应措施,采用中空的双层玻璃,选用 塑钢型材。3、围护结构的墙体节能工程:墙体采用页岩多孔免烧砖或其 它节能砖,并在粉刷层中按计算增加保温砂浆。4、围护结构的屋面节能工程:屋面除满足防水要求外,必须 满足节能要求,采用 XPS 挤塑聚苯板,相关系数满足公共建筑节 能设计标准(GB501892005)中表 4.2.2-4 的相关标准。5、110、外窗热工性能应满足建筑外窗保温性能分级及其检测方 法及建筑外窗气密性能分级及检测方法的又关规定,外窗可开 启面积不小于玻璃总面积的 30%。6、在建筑工程照明节能中,采用高效节能的电光源;采用高 效节能照明灯具;采用高效节能灯用电器附件;采用传输效率高、 使用寿命长、电能损耗低、安全的配线器材;采用各种照明节能的 控制设备或采用高效节能的电光源。6.2 节地与室外环境1、节地:充分利用周边的配套公共建筑设施,合理规划用地, 提高建筑空间的使用率。2、降低环境负荷:利用园林绿化和建筑外部设计以减少热岛效 应;采用雨水回渗措施, 维持土壤水生态系统的平衡。3、绿化:优先种植乡土植物,采用少维护、耐111、候性强的植物, 减少日常维护的费用;采用多样化的绿化方式,构成多层次的复合 生态结构,起到遮阳、降低能耗的作用;绿地配置合理,达到局部 环境内调节气候和隔绝噪音的目的。4、交通:充分利用公共交通网络;合理组织交通,减少人车干 扰;地面停车场采用透水地面,并结合绿化为车辆遮荫。6.3 节能与能源利用1、降低能耗:合理考虑建筑朝向和楼距,充分利用自然通风和 天然采光,;提高建筑围护结构的保温隔热性能,采用由高效保温材 料制成的复合墙体和屋面及密封保温隔热性能好的门窗;采用采暖 分户调控和计量系统。2、使用可再生能源 :充分利用场地的自然资源条件,开发利 用可再生能源,如预留太阳能热水系统管道等。6112、.4 节水与水资源利用1、增强住院病人和办公人员的节水意识。通过各种经济和行政 管理措施的实行,不断的增强人员节水意识。2、节水规划:制定节水规划方案,保证方案的经济性和可实施性。3、提高用水效率:办公、生活用水和绿化用水等按用水水质要 求分别提供;采用节水系统、节水器具和设备,如采取有效措施, 避免管网漏损,卫生间采用低水量冲洗便器等。4、采取必要措施,减少剩余水压。按建筑给水排水设计规范, 采取竖向分区供水、安装减压阀、减压孔板、安装节流塞、节水阀 芯等措施减少剩余水压,起到节水作用。一般采用孔板或用压力调 节阀调压,可使耗水量降低 15%-20%。5、雨污水综合利用:采用雨水、污水分流系113、统;合理规划地表 与屋顶雨水径流途径,最大程度降低地表径流,增加雨水的渗透量。总之,采取以上节水措施,其节水效果都将是显著的 。“坚持 开发节约并举,把节约放在首位”,不仅能取得显著的经济效益,解 决高峰期缺水问题,还能减少污水排放量,保护环境,取得较好的 社会效益和环境效益。6.5 节材与材料资源1、节材:采用高性能、低材耗、耐久性好的新型建筑体系;选 用可循环、可回用和可再生的建材;减少现场作业;减少不可再生 资源的使用。2、使用绿色建材:选用蕴能低、高性能、高耐久性和本地建材; 选用可降解、对环境污染少的建材;使用原料消耗量少和采用废弃 物生产的建材;使用可节能的功能性建材。6.6 室内114、环境质量1、光环境:设计采光性能最佳的建筑朝向;室内照明尽量利用 自然光;照明系统采用分区控制等技术措施;采用高效、节能的光 源、灯具和电器附件。2、热环境:优化建筑外围护结构的热工性能设计;设置室内采 暖温度调控和计量系统。3、声环境:采取动静分区的原则进行建筑的平面布置和空间划 分;合理选用建筑围护结构构件,保证室内噪声级和隔声性能符合民用建筑隔声设计规范(GBJ118)的要求;综合控制机电系统和 设备的运行噪声,如选用低噪声设备,在系统、设备、管道(风道) 和机房采用有效的减振、减噪、消声措施,控制噪声的产生和传播。4、室内空气品质:结合建筑设计提高自然通风效率;采取有效 措施防止串气、115、泛味,避免厨房、卫生间等处的受污染空气循环使 用;室内装饰、装修材料对空气质量的影响应符合民用建筑室内 环境污染控制规范GB50325-2001 的要求;采取有效措施防止结露 和滋生霉菌。6.7 节能技术、产品使用1、优先使用绿色建筑的资源利用与环境保护技术,如新型结构 体系、围护结构体系、室内环境污染防治与改善技术、废弃物收集 处理与回用技术、太阳能利用与建筑一体化技术、分质供水技术与 成套设备、污水收集、处理与回用成套技术、节水器具与设施等。2、发展新型绿色建筑材料,加强材料性能、环境等指标的检测, 及时淘汰落后产品,加速新型绿色建材的推广应用。6.8 能耗指标项目消耗自来水 5.13 万116、 t/a,折标煤系数 0.0857kgce/t,折标煤 4.40t/a;消耗电 478.42 万 kwh/a,折标煤系数 0.1229kgce/kwh,折标 煤 587.98t/a。年总能耗为 592.38 吨标煤。1、能源消费种类、来源(1)种类 项目能源消耗主要包括水、电。其中生活用水、照明用电是主要的能源消耗。(2)来源 供水:本项目水源为自来水厂供水供电:本工程由市政电网引来 10KV 电源供电,采用电缆沿城 市电缆沟暗敷引至;装设 380/220V 应急式柴油发电机组作为一级负 荷的备用电源。2、 能源消费量(1)用电量计算根据 2007、2008、2009、2010中国建筑节能年度117、发展研究报 告近年各类建筑能耗统计计算标准,建议各类建筑电耗初步估算 指标按:机构建筑 40 kwh/a 计算,总建筑面积 119606.01 平方米, 年用电量 478.42 万 kwh。(2) 用水量计算用水人数/面积用水量标准用水时间(h)时变化系 数(kh)最高日用水 量 m3/d用水人数500 人150L/人d24275绿化58666 m 20.9L/ m 22152.80小计 127.80用水人数/面积用水量标准用水时间(h)时变化系 数(kh)最高日用水 量 m3/d未预见用水量最高日用水量的 10%计12.78总计 140.58年生活用水按 365 天,则年生活新水消耗量为:1118、40.58m/d365d/a=5.13104 m/a(4)项目能源消耗总量 项目能耗见下表,年总能耗为 171.34 吨标煤。本项目年总耗能序 号能源种类实物量折标准煤系数折合标煤数量(吨/a)数量计量单位1电(当量)478.42万 kwh/a0.1229kgce/kwh587.982水5.13万 m3/a0.0857 kgce/t4.4合计592.38主要能源和耗能工质品种及年需求量表能源种类计量单位年需要实物量参考折标系数年耗能量(吨标准煤)电(当量)万 kwh/a478.420.1229kgce/kwh587.98能源消费总量(吨标准煤)587.98耗能工质种类计量单位年需要实物量参考折119、标系数年耗能量(吨标准煤)水万 t/a5.130.0857 kgce/t4.4耗能工质总量(吨标准煤)4.4项目年耗能总量(吨标准煤)592.38第七章 消防及绿化7.1 消防一、项目地址本项目建设地址位于巴中市恩阳区xx村,临 H-13-1 地块,基 地占地面积约为 1.4 万。地块东面临 H-13-1 地块,南面临 40m 宽 规划五路,西面临 60m 宽xx大道,北面临 30m 宽规划十四路,交 通十分便利。二、依据标准中华人民共和国消防法建筑设计防火规范GB50016-2014;建筑内部装修设计防火规范GB 50222-2017;火灾自动报警系统设计规范GB 50116-2013;建筑120、灭火器配置设计规范(GB501402005)三、消防措施1、总图 区内有规划完善的道路系统,各道路宽度能满足消防规范要求,环形式道、尽端式道路,尽端处设有回车场,以满足消防回车要求。 各建、构筑物之间规划的距离应该较大,能满足建筑设计防火规划的要求。2、建筑结构 区内各建筑构筑物,耐火等级均按二级设计。 3、防火分区 (1)医院建筑的防火分区应结合建筑布局和功能分区划分。(2)防火分区的面积除按建筑耐火等级和建筑物高度确定外;病 房部分每层防火分区内,尚应根据面积大小和疏散路线进行防火再分隔;同层有二个及二个以上护理单元时,通向公共走道的单元入 口处,应设乙级防火门。(3)防火分区内的病房、产121、房、手术部、精密贵重医疗装备用房 等,均应采用耐火极限不低于 1 小时的非燃烧体与其他部分隔开。4、消防给水及设施 区内规划设置多处消防栓,作为消防用水的来源。消防栓安装在小区供水主管道上。室外消火栓 30 升/s,室内消火栓 40 升/s。配 备一定量的干粉灭火器等消防器材。四、电气防火1、区内规划疏散通道、安全出口,在必要的道路转弯处设应急 诱导灯。2、本工程消防用电设备及电梯等重要用电设备均两路低压电源 供给,并在末端配电箱自动切换。3、各建筑物内电力、照明设施均采用阻燃电缆、电气线路穿管 保护、各住户用电均设漏电保护开关。4、配电系统采用 TN-C-S 接地系统。用电设备金属外壳、金属122、 支架等设施重复接地。5、各建构筑物均设防雷装置。7.2 绿化为创造一个优美的医疗、生活环境,防止污染,保护环境,需 做好医院及职工宿舍区的绿化,充分发挥绿地的防护功能和改善生 态环境的作用,同时具有花、香、果、绿四大观赏特性,以确保环 境优美整洁。医院绿化率为 51.28%,楼间空地均设置绿化带。第八章 项目实施计划8.1 项目实施管理在本项目的建设中,巴中市xx医养园建设项目主要领导及其 它相关部门主要负责人组成项目领导小组,领导小组下设项目建设 办公室,由项目各单项负责人和财务、资产、监察、审计等相关人 员组成,对资金实行专项管理,专户核算,将对资金的用途、项目 进展情况进行实时监督,确123、保该项目资金发挥出应有的最大效益, 拟采取如下做法:一、专户核算 为了做到专款专用,拟设立专用账户,指派专人管理,从项目的立项申报、资金的概算、地方配套资金情况,到项目的预算、决 算等,进行全方位的定向管理,做到专款专用,明确职责,责任到 人,确保项目的如期完成。二、重大项目实行招标 为了确保资金的正确合理使用,项目建设办公室将根据实际情况,按照工程项目计划的整体安排,制定具体的实施方案。全部项 目将实行“阳光”采购,在“公开、公平、公正”的原则下公开招标,确 保采购物资设备的质优价廉,最大限度地发挥专项资金地使用效益。三、监督检查 为了充分发挥专项资金的使用效益,项目建设办公室将成立专项资金124、监督检查领导小组,对项目的立项申报、资金管理、现场施 工、设备招标采购、安装调试、完工决算验收等,进行全程监督检-69查。加强对项目完成后的追踪管理,变事后监督为事前监督,确保 专项资金管理严格,使用规范,使该专项资金充分发挥出应有的作 用。四、加强管理 统一规划,统一设计、集中建设,完善配套设施。积极推广和使用新技术、新材料、新产品,努力提高项目的建设质量和管理水 平。五、加强领导 加强对该项目的建设是一项关系到巴中市恩阳区医疗发展和社会稳定的大事,是贯彻落实“立党为公、执政为民”重要思想的具体 体现。恩阳区各级各部门一定要从建设和谐社会的高度,加强对该 项目建设管理的组织领导,明确任务目标125、,及时督促检查。建立健 全相应的工作机制,协调解决项目建设管理中突出问题。确保项目 建设的顺利实施。8.2 组织机构与分工该项目的具体管理和实施由巴中市xx医养园建设项目承担。 巴中市xx医养园建设项目组织结构合理、结构完善。为了保证项 目的顺利实施,巴中市xx医养园建设项目已确定专人分管此项工 程,并从有关科室抽调人员成立建设领导组,具体负责项目的实施。 保证项目的如期顺利施工。8.3 工程建设进度安排本项目建设工期为 24 个月,从 第一年 6 月至第三年 5 月。本项目承建单位应严格按照国家对各项工程的有关规定和程 序,积极开展工作。项目实施主要包括以下几个部分:1、前期工作:可研编制及126、报批、准备设计资料等。2、规划、设计:场区规划、勘察和设计等。3、施工准备:标准设备采购,非标设备设计与制造,落实协作 关系及场区平整。4、土建施工:进行总图及建筑单体施工。5、设备定货及安装:进行设备的购买、安装及调试。6、竣工验收:交工验收,投入使用。 为加快建设进度,缩短建设工期,各阶段工作应尽量提前进行,允许有一定程度交叉,项目实施进度安排见下表 8-1:巴中市xx医养园建设项目可行性研究报告8-1 项目实施进度表项 目第一年-第三年6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月前期工作规划、设计施工准备土建施工设备定货及安127、装竣工验收-67第九章 项目招标方案依据中华人民共和国招标投标法,为了保护国家利益、社会 公共利益和招标投标活动当事人的合法权益,提高经济效益,本工 程对工程施工、设备及材料采购等进行招标。9.1 工程招标的基本原则根据中华人民共和国招投标法的要求,为确保项目建设的 质量,缩短工期,节省投资,防范和化解工程建设中的违规、违法 行为,保护国家利益,本项目建设的各主要环节应通过招标方式进 行。根据本项目的具体情况,招标遵循以下原则:1、公开原则。工程项目招标应具有高的透明性,实行招标信息、 招标程序公开。2、公平原则。应给予所有招标人平等的机会,使其享有同等的 权力,并履行共同的义务。3、公正原则128、。评标时应按事先公布的标准对待所有投标人。4、诚实信用原则。招标人应以诚实、守信的态度行使合法权益, 履行义务,以维护招、投标双方的利益平衡,以及自身利益与社会 利益的平衡。5、独立原则。招标人应是独立的法人,在招标过程中应自主决 策,不受任何外界因素的干扰。6、接收行政监督原则。遵守有关法律法规以及有关规定,接受 有关行政监督部门依法实施监督。-849.2 招标范围及招标组织形式招标的范围包括项目建设的施工监理招标、施工企业选择招标 等,面向社会全部进行公开招标。主要招标范围包括建筑施工、设 备、材料的采购进行招标。鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文 件和组织评标的能力,129、该项目招投标活动,全部委托给有资质的招 标代理机构办理。9.3 项目业主巴中市恩阳区人民医院 招标工作小组由业主单位委托具有法人资格的代理招标单位负责组成。9.4 招标方式采用公开招标的方式。由招标单位通过四川建设网向社会发布 招标信息,投标单位根据招标信息,在规定的日期内向招标单位申 请投标。9.5 投标、开标、评标和中标程序根据建设项目规模和建设要求,在招投标过程中必须遵守如下 程序:1、项目经上级部门批复同意后,项目承办单位在指定的媒体上 发布招标公告。2、在招标文件开始发出之日起 30 日内,具有承担投标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。投标人少于 3 个时,应当重新 进行招标。投130、标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出 响应,招标项目属于建筑施工的,招标文件的内容还包括拟派出的 项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用完成招标项目的机 械设备,本项目不接受联合招标。3、开标时由项目委托招标单位主持,邀请所有投标人参加,由 招标人委托公正机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件 之一:能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准或 者能满足招标文件的实质性要求,并且经评审的价格合理。4、评标按照中华人民共和国投标管理法的规定和程序进行。5、中标人确定后,招标人向中标人发出中标通知书,该通知书 具有法律效力,若中标人放弃中标项目,应当承担法律责任。自中 131、标通知书发出 30 日之内,按照招标文件,项目承办单位和中标人签 订书面合同,同时,中标人不得向他人转让中标项目,不得将中标 项目肢解后分别向他人转让。9.6 评标委员会的人员组成和资质要求项目全部采用公开招标的方式,因此,在招投标过程中,为保 证项目的公开,对评标委员会的组成和资质有如下要求:评标委员会人员组成。评标委员会由项目承办单位的代表和有 关技术、经济等方面的专家组成。根据本方案在项目开标当天从专 家库中随机抽取。评标委员会主任由资深的专家担任,评标委员会 采用单数制,但最低不少于 5 人,并且技术、经济等方面的专家不 得少于成员总数的三分之二;评标委员会要严格按照招标文件确定的评标132、标准和方法,对投标文件进行评审和比较。投票采用打分制, 以得分高者当选。评标委员会成员的资格要求。评委会成员职称在副高(副教授) 级以上,从事本专业至少在 8 年以上,对工程项目有较深入的研究, 并且职业道德良好,与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员 应当客观公正的履行职务,遵守职业道德,对所提出的评审意见承 担个人责任。拟定招标方案详见表 9-1。表 9-1招标基本情况表单位名称招标范围招标组织形式招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘探/设计/建筑工程/安装工程/监理/设备仪器/其他/第十章 投资估算与资金筹措10.1 投资估算依据10.1.1 编制依据 本项目133、的投资估算,主要依据项目建设方案确定的建设任务及及其工程量的建设投资和设备配置投资。 项目投资估算参考的文件: 国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数(第三版); 国家发改委投资项目可行性研究指南;10.1.2 编制方法1、建筑工程及安装工程费用按综合指标法并参考近期完工的同 类项目工程造价进行估算。2、设备购置费按项目建设单位提供的资料进行估算。3、工程建设其它费用按照四川省工程建设其它费用定额计算。 其中土地费用按项目建设单位提供的征地价格计算;其他相关费用 按国家最新的计算标准计算。4、预备费用按工程费用与工程其他费用之和的 58%计算。10.1.3 估算结果(1)工程费用工程费用134、合计 43243.28 万元,其中建筑工程费 36599.44 万元,室外工程费用 2133.22 万元,设备购置费 2573.00 万元,安装费1937.62 万元。(2)工程建设其他费用主要包括建设单位管理费、工程建设监理费、勘察设计费、招 标代理费等,共计 3935.60 万元。(3)工程建设预备费 根据行业有关要求,并结合实际情况,工程费用和工程建设其他费用的 58%进行估算,为 2821.12 万元。10.1.4 投资估算详见建设项目投资估算表建设项目投资估算表(概算法) 用 类别费用 名称 项目 编号 工程费用项目名称 技术经济指标 涉及内容或取费依据 比例 建筑面积 () 单位价135、值(元/)总金额(万 元) 一类 费用建安工 程费 1. 建筑工程费 36599.44 0.73201.1 土建工程 119606.013060 36599.44 1.1.1结构工程 119606.012475 29602.49 1.1.2装修工程 119606.01585 6996.95 2. 安装工程费 1937.62 0.03872.1 电气工程 119606.0195 1136.26 2.1.1强电工程 119606.0176 909.01 2.1.2弱电工程 119606.0119 227.25 2.2 给排水工程 119606.0147 562.15 2.3 消防工程 119606136、.0120 239.21 3 室外工程 2133.22 0.04263.1 室外绿化 76510.14 50 382.55 3.2 场地及路面硬化 58828.08 200 1176.56 3.4 室外管网(给排水、燃气、强弱电、消防、监 控等) 119606.0128 334.9 3.5 生化处理 119606.0120 239.21 设备购 置费 4 设备购置费 2573 0.05154.1 电梯、空调等 773 4.2 其它设备购置 1800 一类费用小计 43243.28 0.8649二类 费用工程建 设其他 费用 2.1 土地费 2.2 建设单位管理费 750国家财政部2002394137、 号 文 2.3 建设单位临时设施费 218计标(85)352 号 2.4 可研编制费 85.6计价格19991283 号文 2.5 勘察设计费 1050计价格200210 号文 2.6 施工图预算编制费 175川价发(2008)141 号文 2.7 审图费 150川发改价格【2011】323 号 文 2.8 招标代理费 150 计价格20021980 号文 发改价格【2011】534 号 2.9 环评费 75计价格【2002】125 号发改 价格【2011】534 号 2.1 工程保险费 380概算指标 2.11 劳动安全卫生评审费 52发改投【2003】1346 号 2.12 工程建设监理138、费 850发改价格2007670 号文 发改价格【2011】534 号 二类费用小计 3935.6 0.0700预备费用(一类费用+二类费用)*3%5% 2821.12 建标2007164 号 0.0564工程总投资 50000.00 1 10.2 资金筹措项目总投资为 50000 万元,项目所需资金拟争取中央投资及项 目单位自筹解决。第十一章 经济效益评价11.1 财务评价依据及范围该项目经济评价采用国家发改委、建设部建设项目经济评价 方法与参数(第三版)、原国家计委颁布的投资项目可行性研究 指南(试用版)所规定的原则与方法进行。在建设内容和规模、工 程建设方案和产品方案等基础上来进行项目的139、财务评价。依据项目的特点,财务评价部分主要包括财务估算、财务盈利 能力分析、不确定性分析,最后给出财务评价的结论。11.2 基础数据及参数选取(1)取费标准:修理费按折旧的 30%计算、营业费用按营业收 入的 3%计算、管理费用按营业收入的 1%计算。(2)财务制度的规定:固定资产的折旧年限分别是房屋建筑物 是 30 年,残值率 5%;机械设备是 15 年,折旧方法为平均年限法,残值率 5%;固定资产其他费用折旧年限为 8 年;无形资产按 10 年进行摊销、其他资产按 5 年进行摊销。(3)税收政策:根据现行的税收政策规定,营业税按 5%计算, 城市建设维护税按 5%计算,教育附加税按 5%计140、算,企业所得税率 按 25%计算,因为医院是福利性事业单位,免税,税率为零。11.3 财务效益与费用估算1、年营业收入估算 本项目建设完成后,年收入主要来源为住院收入及门诊收入,根据项目单位提供的资料及当地运营状况预测,年营业收入估算为20378 万元。2、项目总成本及费用估算 本项目按要素分各项成本费用如下:(1)原材料 本项目主要生产原材料为药品药剂购置成本,药品药剂 0 利润,不做估算。(2)燃料动力费 本项目燃料动力消耗主要为水、电等,估算正常生产年份燃料动力费为 384.11 万元。(3)工资福利费项目定员 500 人,平均年工资 3 万元,福利费按工资总额的 14%计算,则年工资福141、利费为 2036.04 万元。(4)修理费本项目年修理费用取折旧费 10%计算,为 77.86 万元。(5)折旧费 年固定资产折旧费 1198.82 万元(6)摊销费年无形资产摊销费用为 113.04 万元。(7)管理暨其他费用本项目营业费用按营业收入的 3%计算,管理费用按营业收入的 1%计算。综上所述,本项目经营期年均总成本费用为 40485.71 万元。总 成本费用估算详见附表:总成本费用估算表。3、利润及利润分配经计算,本项目年均实现利润总额 15208.64 万元,年均企业所得税 5018.85 万元,年均净利润 10189.79 万元;法定盈余公积金按 净利润的 10%计取。利润及142、利润分配数据详见附表:利润及利润分配 表。11.4 财务分析1、财务内部收益率(FIRR) 按照方法与参数的规定,财务内部收益率(FIRR)系指项目计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下:n(CI - CO)tt =1(1 + FIRR)-t = 0(式中: 为现金流入, 为现金流出,下同)本项目所得税前及税后全部投资财务内部收益率(%)计算结 果分别为 25.56%和 17.27%,均超过设定的财务基准收益率 13%,计算过程详见经济评价附表:项目财务现金流量表。 2、财务净现值(FNPV) 按照方法与参数的规定,财务净现值(FNPV)系指按设定的折现率(一般采用基准收益143、率 ic)计算项目计算期内各年净现金流量的现值之和。nFNPV = (CI - CO)tt =1(1 + Ic)-t(式中 Ic 为基准折现率,本项目为 12%) 本项目所得税前及税后全部投资财务净现值(FNPV )计算结果分别 28766.69 万元和 8740.54 万元,详见经济评价附表: 项目投资现金流量表。3、投资回收期(Pt) 按照方法与参数的规定,投资回收期(Pt)系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间。其计算公式如下:Pt(CI - CO)t = 0t =1本项目所得税前及税后投资回收期(Pt)经计算分别为 5.32 年和 6.55 年。计算过程详见经济评价附表。 4、总投144、资收益率(ROI) 按照方法与参数的规定,总投资收益率(ROI)表示总投资的盈利水平,系项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润(EBIT)与项目总投资(TI)的比率。其计算公式如下:ROI =EBIT 100%TI经计算,本项目总投资收益率为 33.49%。11.5 不确定性分析11.5.1 盈亏平衡分析 本项目以生产能力利用率来进行盈亏平衡分析,盈亏平衡点(BEP)的计算公式为:盈亏平衡点BEP=年固定总成本 年销售收入-年可变成本-年营业税金及附加100%=35.61%。计算显示,该项目经营能力达到设计能力的 35.61%企业即可保 本。由于盈亏平衡点较低,说明145、企业经营风险较小。11.5.2 敏感性分析 由于项目存在不确定性,这些不确定性会影响到项目的营业收入、经营成本以及建设投资等。这些财务指标的变动必然影响这项目的财务效益。财务指标的具体敏感程度见敏感性分析图及敏感性 分析表(见附表 10:敏感性分析表)根据项目的敏感性分析,得知营业收入对项目的影响的敏感程 度最大,因此在项目的实施过程中需要对项目的营业收入把握好, 否则容易导致项目的风险过大。11.6 财务评价结论经计算,本项目各项财务盈利能力指标较好,总投资收益率为 33.49%,所得税后全部投资财务内部收益率为 17.27%,高于设定 13% 的财务基准收益率,财务净现值为 8740.54146、 万元远大于 0,全部投资 回收期为 6.49 年,财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能 力;不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。综上所述,本项目财务可行。第十二章 社会影响评价为防止单纯追求项目的经济效益、可能产生的不利的社会影响 和后果及项目建设和运营的社会风险,因此本次的可研报告对该项 目进行了社会影响分析,对项目的社会影响做出评价。详见项目社 会影响分析表 121。表 12-1 项目社会影响分析表序 号社会因素影响的范围、程度可能出现的后果备注1对居民收入的 影响本项目的实施会使餐饮、住宿、运 输等行业的收入有所增加当地的餐饮、住宿、运输等行业收入的增加导致部分当地居民收147、入增加对当 地人均收入和家庭生活状况的改善有 积极作用2对居民生活水平与生活质量 的影响项目实施后当地居民的身体健康得到保证的同时生活质量会有很大影 响医院的发展会使排出的废水增加污染 周围环境对周围居民的生活有所影响对废水进行治理, 达标排放3对居民就业的 影响项目实施后由于需要大量管理及医疗技术人员很大程度上为相关专业 的失业人员提供了就业机会、解决 了就业问题把一部分失业或无业人员组织起来为 社会减少了很大的负担4对不同利益群体的影响项目的实施会对当地患者影响很大甚至可以影响到省内周边地区项目的实施会为当地的患者带来方便5对脆弱群体的 影响此项目实施后对妇女儿童的身体健 康有积极作用使妇148、女和儿童的身体健康得到有效的保证,家庭收入少的患者也可以得到有 效的保证6对地区文化、教 育、卫生的影响此项目实施后带动当地的经济发展特别对卫生事业会有很大程度的改 善改善医疗卫生质量为当地的居民提供了更良好的就医环境使人民群众的身 体健康得到较好的保证7对地区基础设施、社会服务容 量和城市化进 程的影响项目实施后对恩阳区及周边地区有 一定程度的影响扩大地区基础设施、加大社会服务容 量、加快城市化进程由表 12-1 可看出,本项目的实施具有显著的社会效益。第十三章 结论与建议13.1 结论本项目是建设单位(巴中市恩阳区人民医院)正在实施操作的巴 中市xx医养园建设项目,项目工程建设方案成熟,经149、对该项目进 行全面的考察、研究、论证认为:本项目领导班子坚强有力;具有 良好的外部环境;项目选题正确,建设目标明确,项目所采用的医 疗设备先进、合理、节能技术先进;并且本项目符合国家相关政策, 为国家鼓励类项目,具有较广阔的发展前景;技术含量高,资金安 排合理得当。经计算,本项目实施后运营期平均每年可增加营业收入 20378万元,年平均净利润为 10189.79 万元。本项目内部收益率(所得税 前)为 25.56%,本项目总投资收益率为 33.49%,且本项目 6.49 年(税后)即可收回成本,说明该项目盈利能力较强,在财务上是可 以接受的。本项目的实施进一步加强了当地医院医疗基础设施建设,既150、能 提高当地医院的整体诊疗水平和应急能力,又能兼顾突发公共卫生 事件应急处理的双重需要。本项目的建设可满足人民群众看病就医 的需求,保障人民身体健康,促进社会的和谐发展,并对拉动当地 经济发展具有积极作用,社会效益显著。总之,根据对本项目进行的可行性研究,从项目建设背景、项 目建设条件、工程建设方案、投资估算及经济效益测算等情况可以 看出,本项目不仅投资风险小,而且社会效益、经济效益显著,因此本项目是可行的。13.2 建议1、切实做好对本工程的勘察、设计、施工、监理、验收等工作, 落实好政策,按标准执行。2、尽快落实配套资金、银行贷款,为工程实施做好准备。项目 建设应严格按照国家规范管理实施,151、加大投资资金控制力度,重要 工程和大宗材料购置应按照招投标法进行公开招标或竞价采购, 以最大限度节省建设投资。3、在项目分期建设中,应根据工程进度,安排好施工组织,保 护施工场地环境,力争项目早日取得社会效益。4、建议有关方面为本项目的实施创造条件,促使其早日运营; 建设单位配备得力人选抓好本项目实施,严格管理。相关附表:附表 1:建设投资估算表 附表 2:燃料动力消耗表 附表 3:工资福利表附表 4:总成本费用估算表 附表 5:利润和利润分配表 附表 6:项目投资现金流量表 附表 7:资产负债表附表 8:主要财务数据及评价指标表 附表 9:盈亏平衡分析附表 10:敏感性分析巴中市xx医养园建152、设项目可行性研究报告建设投资估算表(概算法)附表 1单位:万元工程或费用名称 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 合计 比例(%) 工程费用 36599.44 2573 1937.62 41110.06 86.48% 建筑工程费用 36599.44 36599.44 75.58% 安装工程费用 1937.62 1937.62 4.28% 室外工程费用 2133.22 2133.22 4.69% 设备购置费 2573 2573 5.62% 工程建设其他费用 3935.60 3935.60 7% 土地征用费(新征 45 亩) 建设单位管理费 750 750 1.49% 建设单位临时设施费153、 218 218 0.48% 可研编制费 85.6 85.6 0.12% 勘察设计费 1050 1050 2.09% 施工图预算编制费 175 175 0.15% 审图费 150 150 0.21% 招标代理费 150 150 0.11% 环评费 75 75 0.08% 工程保险费 380 380 0.40% 劳动安全卫生评审费 52 52 0.04% 工程建设监理费 850 850 1.37% 预备费 2821.12 2821.12 5.65% 基本预备费 2821.12 2821.12 5.65% 涨价预备费 建设投资合计 41553.78 2573 1937.62 3935.60 500154、00 100.00% 比例(%) 83.57% 5.15% 4.28% 7.87% 100.00% 100.00% -燃料动力消耗表附表 2单位:万元序号项目或名称规格单位单价(元)年耗成本(万元)备注1燃料动力 384.11 1.1水 吨2.451677.9912.31 1.2电 度0.655720000371.80 工资及福利费估算表附表 3单位:万元序 号 项 目 合计 建设期 生 产 经 营 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 工人 人数 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 人均年工资 33 3.3 3.3 3.3 155、3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 工资额 3960 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 2 技术人员 人数 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 人均年工资 37 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 工资额 11100 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 3 管理人员 人数 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 人均年工资 35 3.5 3.5 3.5 3.5156、 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 工资额 2800 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 4 工资总额 17860 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 1786 5 福利费 2500.4 250.04 250.04 250.04 250.04 250.04 250.04 250.04 250.04 250.04 250.04 合计 20360.4 2036.04 2036.04 2036.04 2036.04 2036.04 2036.04 2036.04 2036.04 2036.157、04 2036.04 福利费计提比率: 14.00% 总成本费用估算表附表 4单位:万元序号 项 目 合计 建设期 生 产 经 营 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 生产负荷() 50 70 100 1001001001001001001001 外购原材料费 2 外购燃料及动力费 3533.81 192.06 268.88 384.11 384.11 384.11 384.11 384.11 384.11 384.11 384.11 3 工资及福利费 20360.4 2036.04 2036.04 2036.04 2036.04 2036.04 2036.04 2036158、.04 2036.04 2036.04 2036.04 4 修理费 778.64 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 5 其他费用 3259.42 232.91 277.21 343.66 343.66 343.66 343.66 343.66 343.66 343.66 343.66 其中:其他制造费用 其他管理费用 1221.62 122.16 122.16 122.16 122.16 122.16 122.16 122.16 122.16 122.16 122.16 其他营业费用 2037.8 110.7159、5 155.05 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 其他项目 6 经营成本(1+2+3+4+5) 27932.28 2538.87 2659.99 2841.68 2841.68 2841.68 2841.68 2841.68 2841.68 2841.68 2841.68 7 折旧费 11988.23 1198.82 1198.82 1198.82 1198.82 1198.82 1198.82 1198.82 1198.82 1198.82 1198.82 8 摊销费 565.2 113.04 113.04 113.04 113160、.04 113.04 9 利息支出 10 总成本费用合计(6+7+8+9) 40485.71 3850.73 3971.86 4153.54 4153.54 4153.54 4040.5 4040.5 4040.5 4040.5 4040.5 其中:可变成本 3533.81 192.06 268.88 384.11 384.11 384.11 384.11 384.11 384.11 384.11 384.11 固定成本 36951.9 3658.68 3702.98 3769.43 3769.43 3769.43 3656.39 3656.39 3656.39 3656.39 3656.39161、 总成本费用净现值:17160.37 (折现率= 13.00%) 修理费计提比率:0.5% 其他管理费用计提倍率:0.06 其他营业费用计提比率:1.00% 利润与利润分配表附表 5单位:万元序 号 项 目 合计 建设期 生 产 经 营 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 生产负荷() 50 70 100 1001001001001001001001 营业收入 203780 11075 15505 22150 22150 22150 22150 22150 22150 22150 22150 2 营业税金及附加 11207.9 609.13 852.77 1218.25 162、1218.25 1218.25 1218.25 1218.25 1218.25 1218.25 1218.25 3 增值税 4 总成本费用 40485.71 3850.73 3971.86 4153.54 4153.54 4153.54 4040.5 4040.5 4040.5 4040.5 4040.5 5 补贴收入 6 利润总额(1-2-3-4+5) 152086.39 6615.14 10680.37 16778.21 16778.21 16778.21 16891.25 16891.25 16891.25 16891.25 16891.25 7 弥补以前年度亏损 8 应纳税所得额(6-163、7) 152086.39 6615.14 10680.37 16778.21 16778.21 16778.21 16891.25 16891.25 16891.25 16891.25 16891.25 9 所得税 50188.51 2183 3524.52 5536.81 5536.81 5536.81 5574.11 5574.11 5574.11 5574.11 5574.11 10 净利润(6-9) 101897.88 4432.14 7155.85 11241.4 11241.4 11241.4 11317.14 11317.14 11317.14 11317.14 11317.14164、 11 期初未分配利润 371387.4 3988.93 10429.19 20546.45 30663.71 40780.97 50966.4 61151.82 71337.25 81522.67 12 可供分配的利润(10+11) 473285.28 4432.14 11144.78 21670.59 31787.85 41905.11 52098.11 62283.54 72468.96 82654.38 92839.81 13 提取法定盈余公积金 10189.79 443.21 715.58 1124.14 1124.14 1124.14 1131.71 1131.71 1131.71165、 1131.71 1131.71 14 可供投资者分配的利润463095.49 3988.93 10429.19 20546.45 30663.71 40780.97 50966.4 61151.82 71337.25 81522.67 91708.09 15 应付优先股股利 16 提取任意盈余公积金 17 应付普通股股利(14-15-16) 463095.49 3988.93 10429.19 20546.45 30663.71 40780.97 50966.4 61151.82 71337.25 81522.67 91708.09 18 各投资方利润分配 19 未分配利润(14-15-16166、-18) 463095.49 3988.93 10429.19 20546.45 30663.71 40780.97 50966.4 61151.82 71337.25 81522.67 91708.09 20 息税前利润 152086.39 6615.14 10680.37 16778.21 16778.21 16778.21 16891.25 16891.25 16891.25 16891.25 16891.25 21 息税折旧摊销前利润 164639.82 7927 11992.23 18090.07 18090.07 18090.07 18090.07 18090.07 18090.0167、7 18090.07 18090.07 法定赢余公积金提取比率:10.00% 项目投资现金流量表附表 6单位:万元序 号 项 目 合计 建设期 生 产 经 营 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 生产负荷() 50 70 100 1001001001001001001001 现金流入 207364.57 11075 15505 22150 22150 22150 22150 22150 22150 22150 25734.57 1.1 营业收入 203780 11075 15505 22150 22150 22150 22150 22150 22150 22150 221168、50 1.2 补贴收入 1.3 回收固定资产余值 3584.57 3584.57 1.4 回收流动资金 2 现金流出 84552.18 25412 20000 3148 3512.77 4059.93 4059.93 4059.93 4059.93 4059.93 4059.93 4059.93 4059.93 2.1 建设投资 50000 25412 20000 2.2 流动资金 2.3 经营成本 27932.28 2538.87 2659.99 2841.68 2841.68 2841.68 2841.68 2841.68 2841.68 2841.68 2841.68 2.4 营业税金及169、附加 11207.9 609.13 852.77 1218.25 1218.25 1218.25 1218.25 1218.25 1218.25 1218.25 1218.25 2.5 增值税 2.6 维持运营投资 3 所得税前净现金流量122812.39 -25412 -20000 7927 11992.23 18090.07 18090.07 18090.07 18090.07 18090.07 18090.07 18090.07 21674.64 4 累计所得税前净现金流量 122812.39 -25412 -50000 -37485 -25492.76 -7402.69 10687.3170、8 28777.46 46867.53 64957.6 83047.68 101137.75 122812.39 5 调整所得税 50188.51 2183 3524.52 5536.81 5536.81 5536.81 5574.11 5574.11 5574.11 5574.11 5574.11 6 所得税后净现金流量72623.88 -25412 -20000 5744.01 8467.71 12553.26 12553.26 12553.26 12515.96 12515.96 12515.96 12515.96 16100.53 7 累计所得税后净现金流量 72623.88 -254171、12 -50000 -39667.99 -31200.28 -18647.02 -6093.75 6459.51 18975.47 31491.43 44007.39 56523.35 72623.88 计算指标(所得税前): 计算指标(所得税后): 项目投资财务内部收益率 25.56% 项目投资财务内部收益率 17.27% 项目投资财务净现值 28766.69 (折现率=13.00%) 项目投资财务净现值 8740.54 (折现率=13.00%) 项目投资回收期 5.41 项目投资回收期 6.49 参考指标: 费用现值 54436.67 资产负债表附表 7单位:万元序号 项 目 建设期 生 172、产 经 营 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 资产 25412 50000 20558.35 27684.05 39017.04 50350.03 61683.01 73091.74 84500.46 95909.18 107317.91 118726.63 1.1 流动资产总额 5732.21 14169.78 26814.63 39459.48 52104.33 64711.88 77319.42 89926.97 102534.52 115142.07 1.1.1 货币资金 5732.21 14169.78 26814.63 39459.48 52104.33173、 64711.88 77319.42 89926.97 102534.52 115142.07 1.1.2 应收账款 1.1.3 预付账款 1.1.4 存货 1.1.5 其他 1.2 在建工程 25412 50000 1.3 固定资产净值 14373.98 13175.15 11976.33 10777.51 9578.68 8379.86 7181.04 5982.21 4783.39 3584.57 1.4 无形及其他资产净值 452.16 339.12 226.08 113.04 2 负债及所有者权益25412 50000 49844.14 56999.99 68241.39 79478174、.4290724.19 102041.33 113358.47 124675.61 135992.74 147309.88 2.1 流动负债总额 2.1.1 短期借款 2.1.2 应付账款 2.1.3 预收账款 2.1.4 其他 2.2 建设投资借款(含债券) 2.3 流动资金借款 2.4 负债小计(2.1+2.2+2.3) 2.5 所有者权益 25412 50000 49844.14 56999.99 68241.39 79478.4290724.19 102041.33 113358.47 124675.61 135992.74 147309.88 2.5.1 资本金 25412 5000175、0 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 2.5.2 资本公积金 2.5.3 累计盈余公积金 443.21 1158.8 2282.94 3407.08 4531.22 5662.93 6794.65 7926.36 9058.07 10189.79 2.5.4 累计未分配利润 3988.93 10429.19 20546.45 30663.71 40780.97 50966.4 61151.82 71337.25 81522.67 91708.09 3 资产负债率 4 流动比率 5 速动比率 主要财务数据及评价176、指标表附表 8序号 名 称 单位 数量 一 财务数据 1 总投资 万元 50000 2 固定资产投资 万元 15572.8 3 项目资本金 万元 50000 4 营业收入(经营期平均) 万元 20378 5 营业税金及附加(经营期平均) 万元 1120.79 6 总成本费用(经营期平均) 万元 4048.57 7 利润总额(经营期平均) 万元 15208.64 8 所得税(经营期平均) 万元 5018.85 9 税后利润(经营期平均) 万元 10189.79 二 财务评价指标 1 销售利润率 % 74.63% 2 投资利润率 % 33.49% 3 财务内部收益率(所得税前) % 25.56% 177、4 财务净现值(所得税前) 万元 28766.69 5 投资回收期(所得税前) 年 5.41 6 资本金收益率 % 17.38% 7 资产负债率(经营期第 1 期) % 8 利息备付率(偿还期内平均) 9 偿债备付率(偿还期内平均) 10 总投资收益率 % 33.49% 11 项目资本金净利润率 % 22.44% 盈亏平衡分析附表 9单位:万元计算项目计算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年销售收入 11075 15505 22150 22150 22150 22150 22150 22150 22150 22150 年销售税金及附加 609.13 852.77 121178、8.25 1218.25 1218.25 1218.25 1218.25 1218.25 1218.25 1218.25 年增值税 年可变成本 192.06 268.88 384.11 384.11 384.11 384.11 384.11 384.11 384.11 384.11 年固定总成本 3658.68 3702.98 3769.43 3769.43 3769.43 3656.39 3656.39 3656.39 3656.39 3656.39 BEP(%,生产能力利用率) 35.61% 25.74% 18.34% 18.34% 18.34% 17.79% 17.79% 17.79% 179、17.79% 17.79% 敏感性分析附表 9变化因素变化率 -15.00% -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 基准折线率 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 产品产量(生产负荷) 20.90% 22.50% 24.06% 25.56% 27.02% 28.44% 29.83% 产品价格 20.90% 22.50% 24.06% 25.56% 27.02% 28.44% 29.83% 材料备件价格 26.26% 26.03% 25.80% 25.56% 25.33% 25.10% 24.86% 建设投资(不含建息) 29.81% 28.28% 26.87% 25.56% 24.35% 23.22% 22.15%
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