钢铁公司文件管理制度编制审批修订等.doc
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上传人:职z****i
编号:1103850
2024-09-07
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1、钢铁公司文件管理制度(编制审批、修订等)编 制: 审 核: 批 准: 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制: 审 核: 批 准: 版 本 号: 目 录 1 目的 1/7 2 适用范围 1/7 3 定义 1/7 4 职责 1/75 管理内容及要求 2/75.1制度文件管理流程 2/75.2制度文件编制 2/75.3制度文件的审批、发布 4/75.4制度文件监控实施 5/75.5 制度文件评审 5/75.6制度文件修订 6/75.7制度文件废止 6/75.8文件保密及归档 6/76 附则 6/7 7 附件 7/71 目的为规范公司制度文件编写、编码、审核、批准、发布、执行、评审、修改、归档2、等的管理,对制度文件实施全过程控制,特制定本程序。2 适用范围 本程序适用于钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)制度文件管理。3 定义 3.1 制度文件:文件的广泛含义是指信息及其承载媒体。其能沟通意图、统一行动,有助于持续改进、具有重复性和可追溯性,并能提供客观证据。企业的制度文件主要是指组织为规范自身建设,加强内部管理,维护工作秩序,提高工作效率,经过一定程序制定并需严格遵守的各项制度文件,它是组织管理的依据和准则。公司的制度文件主要包括:方针、目标/指标、管理手册、A类文件、B类文件、标准、规范、公文、会议纪要、外来文件、记录等。3.2 管理手册:规定组织管理体系的文件。公司管理手册是公3、司的最高法规性文件,用于阐明公司战略、企业文化、管理方针,明确公司组织结构和部门职责,描述各项业务过程、活动之间的相互关系。3.3 A类文件:用于规范公司各项专业管理业务的公司级制度文件。3.4 B类文件:用于部门/单位(包括直属机构,下同)内部管理或岗位操作的制度文件。4 职责4.1 企业管理部是公司制度文件管理体系的综合管理部门,负责本程序的修订完善;负责制定制度文件的编码规则、编写标准和管理流程;负责定期组织完善公司管理制度。4.2 公司办公室负责公文管理及制度文件的档案管理。4.3 各专业主责部门负责相关专业管理体系制度文件的策划、起草、修订、发布和控制。4.4 各子(分)公司负责根据4、各自体系管理要求,对本单位制度文件进行控制。5 管理内容及要求5.1 制度文件管理流程5.2 制度文件编制5.2.1 日常管理制度文件由各专业主责部门/单位负责编制。制度文件必须清晰描述管理/操作内容,体现PDCA持续改进思想。5.2.2 编写原则a. 符合国家有关法律、法规及相关要求;b. 实事求是,写所做,做所写;c. 充分、适宜、可操作。5.2.3 格式要求除有特殊要求的文件外,对于一般的管理程序或管理办法,原则上均要严格按照如下格式进行编制。5.2.3.1 采用word文档、A4纸版面排版。制度架构由封面、修改履历、目录(包括正文目录和审批目录)、页眉、正文组成。5.2.3.2 封面包5、括:文件编码(仿宋4号),文件名称(黑体1号),版次/修改号、发布实施日期、发布单位(仿宋3号)。5.2.3.3 文件名称由“管理对象”和“业务特性”两部分组成。如设备管理办法,管理对象是“设备”,业务特性是“管理”。 5.2.3.4 页眉(小4号黑体)中注明文件编码、文件名称、版次/修改号、页数/总页数,用眉线和正文分开。5.2.3.5 正文(仿宋3号,特殊要求除外,图表中文字的字体字号依图表需要设计)。主要内容结构包括:目的、适用范围、引用(或相关)文件、定义、职责、管理内容及要求、记录等。5.2.4 制度文件编码5.2.4.1 为便于检索和管理,对公司日常管理制度文件进行统一编码,具体规6、则方法如下:a.管理手册编码方法:SGGF - SC 2015公司代号 管理手册 生效年号b.公司级A类作业文件的编码方法:SGGF - AZY 公司代号 A类作业文件代码 部门代码 作业文件顺序号c. 部门B类作业文件的编码方法:SGGF - BZY 公司代号 B类作业文件代码 部门代码 作业文件顺序号 (注:以上部门代码见附件)5.2.4.2 文件修改换版时仍执行原编码;文件作废时,原编码作为空码保留,并根据需要用于标识新增文件。5.2.4.3 各子(分)公司制度文件编码由各单位按照各专业体系要求自行编制,不适用于此规则。5.2.4.4 管理制度文件所附带的记录是制度的重要组成部分,其编码7、规则按照其所属制度编码进行相应编号。即在相应制度编码前加记录代码“JL”,后加上记录顺序号即可。例如:公司级(A类)管理制度的记录编码方法是: JL - 文件中记录序号相应作业文件编码记录代码5.2.4.5 对于运营管理中适用的法规、标准、图纸等的编码,按文件原有编码进行管理;公文编码按公文管理规定执行。5.3 制度文件审批、发布5.3.1 各专业主责部门负责起草拟定的公司级A类制度文件,经主责部门领导、公司分管副总经理审核通过后,报总经理或总经理办公会审核同意后发布;需要提交董事会或党委会的,董事会或党委会通过后发布。所有制度文件由文件专责人员,在公司OA网站“制度汇编”平台发布。制度文件审8、批发布流程如下:5.3.2 对已审批发布的管理制度文件,制度编制部门要及时通知有关单位,并组织制度宣贯,确保有关单位/人员及时获悉、贯彻执行。5.3.3 发布新版制度文件时,要对旧版制度文件予以撤销/回收、归档管理。 办公室负责制度档案管理。如需要,已归档制度文件可以申请查阅。5.4 制度文件监控实施5.4.1 制度文件管理本着“谁编制、谁负责”的原则,制度文件编制部门要对所发布制度实施情况进行监控,对制度的充分性、适宜性和可操作性进行跟踪检查。5.4.2 对于贯彻执行不力的制度文件,主责部门要分析原因,若属于制度编写问题,要及时修订制度;若属于执行问题,要强化管理、督促整改。5.5 制度文件9、评审5.5.1 对所有制度文件,要进行动态管控。公司每年组织一次针对管理制度整体运行情况的综合评审,并根据评审情况,确定管理制度是否需要修订、换版或作废等处置。5.5.2 各专业主责部门除每年配合公司制度评审外,要根据日常管理变化需要,及时组织评审、修订相关专业管理制度,并根据评审情况,采取改进措施。制度评审、修订要保留记录。5.5.3 制度文件评审处置方式主要有三种:a.文件有效,继续使用;b.需进行修订/换版;c.文件失效,需要作废。5.6 制度文件修订5.6.1 经评审需要修订的制度文件,由其起草部门负责组织修订。修订后的制度文件要重新走审批流程发布、实施。5.6.2 制度文件修改完毕后10、,要填写“修改履历”,标明文件修改状态。5.7 制度文件废止经评审失效的制度文件,经制度编制部门主管领导确认后予以废止,并及时撤离使用现场,具有保留价值的纸质管理制度加“作废保留”标识。5.8 制度文件保密及归档5.8.1 公司OA网“管理体系”控制平台中的电子版文件,用户须登录后方能查阅。 所有单位和个人不得将公司电子版或纸质体系文件对外泄露。 被更新后的旧版电子文件由公司办公室定期进行归档,其它文件按照公司档案管理办法由主责单位归档管理。6 附则6.1 各子(分)公司对本单位制度文件进行控制,文件编码可执行本单位体系文件编码规则。6.2 本制度由企业管理部负责解释并监督执行。7 附件:公司各部门、直属机构代码表序号单位部门代码1办公室/党委办公室BG/DB2证券部ZQ3规划部GH4企业管理部QG5安全环保部AH6财务部CW7审计部SJ8资本运营部ZB9人力资源部RZ10法律事务部FW11组织部ZZ12党群部DQ13纪委/监察部JW/JC14销售中心XS15采购中心CG16运行协调中心YX17钢铁研究院GY