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集团及子公司财务费用报销规范制度
集团及子公司财务费用报销规范制度.doc
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成本费用
上传人:职z****i 编号:1101926 2024-09-07 7页 63.45KB
1、集团及子公司财务费用报销规范制度编 制: 审 核: 批 准: 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制: 审 核: 批 准: 版 本 号: 财务报销管理制度目的:为了加强公司财务管理的工作,完善公司的报销程序及规定,合理控制公司经营费用,根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求,结合本公司的实际经营情况制定本制度。适用范围:本制度适用于集团及子公司,包括办公费用、员工费用、车辆费用、应酬费、差旅费等;固定资产购置、在建工程、工程装修、集中采购不在本制度规范。第一章 总 则第一条 费用审批及报销流程。各项费用开支,必须经部门经理以上人员和财务审核后,报总经理批准,并按以下具体各项2、费用的报销流程办理:审签权限签批出纳报账财务审核部门审核经办人填写报销单第二条 费用的报销期限。(一) 现金日常费用报销(用于零星购物或支付零星费用):备用金借支和报销单据的审核,财务部随时受理。(二) 差旅费报销:所有人员的差旅费报销必须填制统一的“差旅费报销单”,公司员工出差回来后二周内交回公司核销。(三) 每次核销都必须附 “差旅费报销单”以及“出差申请报告”,差旅费用报销原则上不得跨月(特殊情况除外);办事处费用一月一报,次月内未能按时将报销单据交回公司,延迟一天扣除报销金额的10%。第三条 原始凭证有效性的规定:(一) 经办人员在费用支出时,应取得真实合法的原始凭证(部分特批除外)。3、以下凭证视为合法凭证,准予报销: 税务部机关加批的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票; 财政机关批准并统一监制的行政事业性收据; 邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单;(二) 经办人员取得的合法凭证时,应按要求规范填写,否则,视为无效凭证,不予 报销。(三) 经办人取得报销凭证时,凭证内容应填写完整;住宿发票填明起止日期及天数, 否则不予报销(除特殊情况外)。(四) 经办人报销支出费用时,报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。第四条本制度适用对象为公司全体人员。第二章 借款报销及审批制度第五条 公司员工因公出差借款或报销,应据实认真填写借款单,由各部门经理审签后,报公4、司财务部审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。借款清帐联在报销完毕后退还给借款人。第六条 员工出差预借差旅费应填写“借款单”,并注明借款事由,按规定程序审批后,到财务部门预借差旅费。第七条 借款人须在公务完毕后14个工作日内到财务部结清借款,前款不清后款不予办理借款手续(在一定的标准内)。每年12月31日前,除12月下旬借支的款项外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还,逾期不还的,一次或分次从工资中扣回。第三章 公司内部采购报销制度第八条 各部门应该对经营需要的物资定期编写采购计划,交由办公室或供应部组织采购。采购发生的费用按照正式发票上显示的金额实报实销。第九条 采取预付款方式的采购物5、资,由采购人员凭采购合同或供应商提供的报价单,填写借款单,经财务部审核、总经理批准后办理预付款手续。第十条 采购人员在报销时,需由主管部门经理审核,经手人将手续齐全的“报销单”及物品入库单交财务部审核并进行账务处理,冲销预付款项。第十一条 采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资,在采购物品入库后,由采购人员凭采购合同或供应商报价单、物资入库验收单以及购货发票,交由财务部核,总经理批准后办理报销付款手续。第十二条 采购发生的运费,由经手人填写报销单,部门经理审核,财务部门审核后,实报实销。第四章 差旅费用报销制度第十三条 本制度所指出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在公司办公所在地城市以外的6、地区履行公务。出差员工根据本制度的规定享受相应标准的住宿补贴、伙食补贴和交通补贴;在公司办公所在地城市市内履行公务不享受出差补贴、伙食补贴和交通补贴。第十四条 员工出差分为“长途”和“短途”两种,即当天往返的为“短途”,出差时间在一天以上的为“长途”。第十五条 公司各部门应严格控制出差人数,并考虑其完成任务的期限,确定合理出差日期,逾期出差应向上一级主管负责人报告,对因公出差人员,按相应标准报销出差费用。第十六条 公司员工出差应严格履行报批手续,并且必须填写出差审批表,未经批准不得自行出差,自行出差或因私出差所发生的旅差费均由其本人自行承担,公司不予报销。第十七条 员工出差地点分为类地区、类地7、区,其中类地区包括经济特区、北京、上海、天津、南京、广州及其他省会城市;类地区是除类地区以外的城市。第十八条 员工出差乘坐交通工具时,公司总经理及副总经理可以乘坐飞机、软卧;部门经理级别可以乘坐软卧、硬卧,如有特殊情况必须乘坐飞机时必须由经理审批;一般员工出差可以乘坐硬卧、硬座,如必须乘坐飞机时需要有部门主管及经理审批。第十九条 总经理及副总经理的出差费用实行实报实销制度,其他员工的出差补贴按标准执行,具体标准见下表(元/日): 管理人员的出差补贴:地区类别补贴名称类地区类地区住宿标准220元/天180元/天餐费补贴100元/天80元/天合计320元/天260元/天 基层员工的出差补贴地区类别8、补贴名称类地区类地区住宿标准160元/天140元/天餐费补贴60元/天60元/天合计220元/天200元/天第二十条 基层员工与管理层员工一起出差时,由带班管理人员控制各项开销,不得超过按照人员的出差补贴标准,费用报销时凭发票报销。第二十一条报销凭据必须是出差地实际发生的票据,费用凭发票报销。第二十二条 出差天数以离公司之日(含)起至回公司之日(含)止;住宿补贴按实际住宿天数计算。第二十三条 司机带车出差且当天不能返回的,实行每天住宿,不享受交通补贴,标准参见基层员工的出差补贴。第五章 市交通费用报销制度第二十四条 市内交通费报销实行实报实销及限额报销制。按照级别规定的限额报销,不足限额的按照9、实际发生费用报销。标准见下表(元/月)职 位市内交通费车油费备 注总经理实报实销1、 公司有配车及自备车的按此标准,不同时享市内交通费补贴。2、 凭票据实报销,差额不补。副总经理450500总 监400经 理350主 管300特别岗位特批凡市内办理公务主管以下人员,特殊情况下需要乘坐出租车的,事先必须取得部门经理的批准,实行实报实销。第二十五条 所有因公报销出租车费用的员工,必须在出租车票背面注明往返地点及用车事由。第六章 通讯费用报销制度第二十六条 因公发生的通讯费用的报销实行限额及实报实销制度。标准见下表(元/月):职 位通讯费备注总经理实报实销1、 凭票据实报销,差额不补。2、 如果因公10、超出最高限额的报销,需要写出书面报告,交由总经理审批。副总经理400总 监350经 理300主 管250特别岗位特批第二十七条 报销人员在实际报销时,需要向财务部提交正规的通信费缴费发票。第二十八条 各部门要严格控制办公室电话的使用情况,员工除了因公业务需要之外,不得使用公司电话另作他用。第七章 公司业务招待费用报销制度第二十九条 各部门人员因公接待外单位人员,需要到外面宴请的,须事先填写业务招待申请审批表,报相关领导批导批准后方可列支,未经事先批准者一律不得报销。第三十条 各部门人员因公出差确需应酬的,须事前电话请示部门经理同意,限额接待。第三十一条 招待费发票日期栏必须填写清楚并附业务招待11、申请审批表,逐笔限时(在接待发生14个工作日内)审批核销。第三十二条 凡公司统一安排的公务接待活动由公司行政部统一进行联系、登记、管理。第八章 其他费用报销制度第三十三条 误餐补贴。员工如在市内出差或加班误餐,按每人每餐20元,凭发票报销,超额自理。第三十四条 礼品费。因工作特殊需要,需赠送有关部门人员或客户礼品的,由公司行政管理中心结合各部门要求统一订购,采购前行政管理中心列出“礼品采购计划表”,报相关领导批准后进行采购。临时发生的礼品需求,由经办人员填写“费用开支申请单”,注明礼品数量、预算单价、用途、建议物品及其它要求等,交部门经理签字,报相关领导批准后方可自行采购或委托供应部代为采购。第三十五条 加班费。加班费由人力资源部按国家和公司有关规定办理,月底随同工资一起发放。 第九章 附则第三十六条 本办法中未做出规定的,按照公司的有关规定办理。第三十七条 本办法由财务管理中心制定并负责解释。第三十八条 本办法自XX年5月1日起执行。
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