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工程检测公司质量手册含业务能力范围表
工程检测公司质量手册含业务能力范围表.doc
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管理手册
上传人:职z****i 编号:1107849 2024-09-07 44页 541.81KB
1、公司名称武汉XX工程检测有限公司文件编号XXXX版本/版次A / 0文件名称质量手册:颁布令页 数共38页 第2页生效日期XX-10-30颁布令 武汉XX工程检测有限公司质量手册,经公司总经理审定,现予批准颁布,自即日起实施。质量手册是贯彻公司质量方针,实现公司质量目标的纲领性文件,公司全体员工务必遵照执行。 武汉XX工程检测有限公司 总经理: XX年10月30日公司名称武汉XX工程检测有限公司文件编号XXXX版本/版次A / 0文件名称质量手册:质量方针页 数共38页 第3页生效日期XX-10-30武汉XX工程检测有限公司质量方针以科学适用的测试方法,为社会提供准确的性能参数。公司名称武汉X2、X工程检测有限公司文件编号XXXX版本/版次A / 0文件名称质量手册:目录页 数共38页 第4页生效日期XX-10-30目 录 章 号 标题 总页数 颁布令 - 2 质量方针 - 3 目录- 4 QM-01 质量手册简介- 5 检测工作公正性声明- 6 委任书- 7 管理承诺- 8 QM-02 质量方针和质量目标- 9 QM-03 公司简介- 10 QM-04 组织和管理 - 11 QM-05 质量体系、审核和评审- 15 QM-06 人员 - 19 QM-07 设施和环境 - 20 QM-08 仪器设备和标准物质- 21 QM-09 量值溯源和校准 - 22 QM-10 检验方法 - 233、 QM-11 检验样品的处置 - 25 QM-12 记录 - 26 QM-13 证书和报告 - 27 QM-14 检验的分包 - 29 QM-15 外部支持服务和供应- 30 QM-16 抱怨 - 31公司名称武汉XX工程检测有限公司文件编号XXXX版本/版次A / 0文件名称质量手册:简介页 数共38页 第5页生效日期XX-10-30第一章 质量手册简介1.引言本质量手册及程序文件、作业指导书等质量管理体系文件按照产品质量检验机构计量认证/审查认可(验收)评审准则(试行)的要求编制。本质量手册编号为XXXX,于XX年10月30日发布实施。本质量手册详细阐述了公司的质量管理体系,其质量管理体系4、要求满足产品质量检验机构计量认证/审查认可(验收)评审准则质量管理体系要求。 本质量手册是公司第一版的质量手册,是根据质量管理体系所包含的内容应满足实现质量方针目标要求的原则, 以及公司经营的特点而进行编写的。本质量手册的实施与程序文件和作业指导书等配合使用。2.适用范围 本质量手册适用于指导公司内部各项质量活动和管理区域,也适用于提供外部质量保证和第三方质量管理体系审核。3.质量手册的管理3.1 质量手册的标识、修订 、改版、发放和保管等控制规定于FD -QP-001文件控制与维护程序。 3.2 质量手册未经公司负责人许可,不得外借。3.3质量手册持有者应妥善保管质量手册。若遗失,应及时报告5、综合部。公司人员调离岗位或公司时,应将持有的质量手册主动交还综合部。公司名称武汉XX工程检测有限公司文件编号XXXX版本/版次A / 0文件名称质量手册:检测工作公正性声明页 数共38页 第6页生效日期XX-10-30检测工作公正性声明武汉XX工程检测有限公司对社会承担工程检测业务,我公司深知,工程检测事关人民生命和国家财产安全,为了保证提供准确公正的检测数据,我们代表武汉信通达工程检测有限公司声明如下:1、对所有的委托单位保证同样的检测工作质量;2、不利用委托单位提供的技术资料从事开发活动;3、对客户要求保密的技术资料和数据,未经客户许可,与检测无关的人员一律不能接触客户的资料和数据,不向第6、三者泄露;4、自觉抵制影响检测公正性的行政干预,拒绝任何影响检测结论的行动;5、不接受建设、设计、施工各方的请客送礼,确保检测工作的第三方公正性。武汉XX工程检测有限公司 技术负责人: 总 经 理: 日 期:XX年10月30日公司名称武汉XX工程检测有限公司文件编号XXXX版本/版次A / 0文件名称质量手册:委任书页 数共38页 第7页生效日期XX-10-30委任书 兹任命: XX为技术负责人授权其负责 自任或指定检测报告的审核人 计量认证和技术资质的申报、年检、复查、考核工作 审核批准武汉XX工程检测有限公司的作业指导书 定期不定期地组织技术人员学习专业理论知识,以提高测试水平 进行技术把7、关,组织解决技术难题,处理质量事故任命:XX为质量负责人 授权其负责 有效地建立实施和保持本质量手册规范的质量管理体系 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进需求 确保公司内提高对顾客要求的意识 组织内部审核,筹备管理评审 与外部认证机构联络与质量管理体系有关事宜 董事长:日 期: XX年10月30日 公司名称武汉XX工程检测有限公司文件编号XXXX版本/版次A / 0文件名称质量手册:管理承诺页 数共38页 第8页生效日期XX-10-30管理承诺 武汉XX工程检测有限公司管理层负责人在此郑重承诺:带领全体员工贯彻执行本质量手册,实现公司质量方针和质量目标,确保向客户提供最佳产品和服务,并满8、足法律法规要求。我们通过管理评审,保证质量管理体系有效运行并持续改进,提供充分资源。 总经理: 日期: XX年10月30日公司名称武汉XX工程检测有限公司文件编号XXXX版本/版次A / 0文件名称质量手册:质量方针和质量目标页 数共38页 第9页生效日期XX-10-30武汉XX工程检测有限公司的质量方针:以科学适用的测试方法,为社会提供准确的性能参数。武汉XX工程检测有限公司的质量目标严格遵守法律、法规、技术标准和规范;按照质量体系进行质量管理和控制;测试结果发生争议的频率控制 1以下;测试失误导致返工的频率控制 1以下;杜绝测试原始数据作假、出具假报告事件;客户满意率达到95以上。 总经理9、: 日 期: XX年10月30日公司名称武汉XX工程检测有限公司文件编号XXXX版本/版次A / 0文件名称质量手册:公司简介页 数共38页 第10页生效日期XX-10-30公司简介 名称: 武汉XX工程检测有限公司 地址: 武汉 邮政编码: 电 话: 传 真: 武汉XX工程检测有限公司是具有独立法人地位的科技型企业。公司主要对外承接特种专业工程施工、土木工程检测、桥梁工程技术研究、桥梁工程施工监测服务等。公司汇集了长期从事桥梁工程、土木工程、隧道工程、计算机应用、无损检测等专业的科技人员。现共有专职技术人员三十三人,其中具有高级职称的三人,中级职称的十人,初级职称的十九人,公司还有一批高素质10、有经验的桥梁设计、施工、检测、监测队伍,能确保在各种环境下的为客户提供优质的服务。本公司有多人持有交通部颁发的公路、桥梁、地基、结构、材料隧道等专业的试验工程师证书。并有三人持有建设部颁发的一级建造师证书,一人持有注册造价师证书,一人持有一级注册岩土工程师证书,一人持有二级注册结构工程师证书。本公司按计划培训各级人员,还不断输送人员参加国内外的技术培训。公司不仅拥有一批高素质的技术人才,而且购置了大量先进的仪器设备,目前公司拥有多台套RS1616K(P)型一体化桩基动测仪、UT01C型声波仪、CJZ-212E磁粉探伤仪,CTS-9002型超声探伤仪、动静态应变测量仪、隧道激光器、多种吨位静载11、试验设备和其它测试仪器。在其认定的业务范围内,我公司具有对外承接检测任务的能力,能够独立完成建设单位、质量监督和仲裁执法部门委托的检测任务,出具的检测报告具有法定效力。公司名称武汉XX工程检测有限公司文件编号XXXX版本/版次A / 1文件名称质量手册:组织和管理页 数共38页 第11页生效日期XX-10-304.1总则武汉XX工程检测有限公司是依法成立的独立法人,有能力独立承担民事责任,能独立承担第三方民事检验,能独立对外行文,有独立帐目和独立核算的财务体系。武汉XX工程检测有限公司有固定的办公、测试用房屋设施,配备专职的管理人员、技术人员、操作人员。4.2组织机构武汉XX工程检测有限公司设12、总经理一名、技术负责人一名、质量负责人一名。总经理作为公司的最高管理者。武汉XX工程检测有限公司所有职位的员工聘任均须有正式的聘用合同,同时应有下发文件。职务变动亦应有文件通知。目的是向涉及质量的所有部门和员工明确相关人员的职责、权利。4.3职责和权限4.3.1总经理任命技术负责人和质量负责人;任命武汉XX工程检测有限公司各岗位的员工;日常管理工作;审核批准武汉XX工程检测有限公司的质量方针和目标、质量手册、程序文件;主持管理评审会议;4.3.2技术负责人自任或指定检测报告的审核人;负责计量认证和技术资质的申报、年检、复查、考核工作;审核批准武汉XX工程检测有限公司的作业指导书;定期不定期地组13、织技术人员学习专业理论知识,以提高测试水平;进行技术把关,组织解决技术难题,处理质量事故;负责成立,运行和解散技术委员会公司成立技术委员会,技术委员会为非常设机构,只在需要时(由技术负责人决定)启动。由总经理、技术负责人、检测室部分技术人员组成,人员相对固定,必要时可邀请外部专家学者参与,委员会由技术负责人牵头并负责组建。技术委员会的职责如下:对重要的、新增的测试项目提前介入,从技术上保证测试方案、测试过程的正确性;定期进行技术总结,对发现的问题提出解决方案;针对测试结果争议、客户(关于技术上的)的严重抱怨,委员会讨论后,提出书面报告作为本公司在技术、质量上的最终结论和解决方案,下发给检测室执14、行,同时向公司最高管理层递交报告副本;讨论公司在已有业务或拟新增业务在技术上的发展前景,向最高管理层提出书面报告。技术负责人无法履行工作时,由总经理为第一代理人,地基检测室主任为第二代理人。技术负责人可指定单项专业授权签字人负责检测报告签字,并报计量备案。 4.3.3质量负责人负责建立质量体系,并保持质量体系的现行有效性,监督质量管理体系的正常运行;可就质量方面的问题随时与技术负责人或公司总经理联系(表达意见和征询意见)。图 QM-1武汉XX工程检测有限公司组织机构图注:各部门的主要职责见质量手册4.公司名称武汉XX工程检测有限公司文件编号XXXX版本/版次A / 1文件名称质量手册:组织和管15、理页 数共38页 第13页生效日期XX-10-30质量体系改进的基础;负责就武汉XX工程检测有限公司质量管理体系的有关事宜与外界的联络工作;主持内部质量审核;负责组建质量监督网和质量监督网的日常运行;质量监督网由公司技术负责人、质量组成员及技术监督人组成。质量监督网由技术负责人牵头组建、组织运转。各检测室是监督网的主体,按公司技术人员总人数的十分之一设技术监督人,技术监督人的学历、经验(与本公司业务相关)不应差于实际操作的技术人员的平均水平,同时其执业资格应基本覆盖公司所有的测试业务范围。另外可在市场部或综合部选择合适人员作为技术监督人,作为监督网的补充,但须保证技术监督人不得监督与其本人或其16、直接上级有利益关系的工作。公司实行常设两级监督,第一级为技术监督人在测试、分析过程中监督复核;第二级为测试报告的审核人的监督。两人均须在所发出的测试报告上签字。技术负责人可随时不定时参与任一检测行为过程的监督。质量负责人无法履行工作时,由技术负责人为第一代理人,内审员为第二代理人。4.3.4市场部市场调查;负责承接合同,拓展检测市场;调查顾客满意度及与顾客进行沟通;负责安排测试工程的交付工作及售后服务,负责受理顾客投诉。 4.3.5检测室编制项目计划,并组织实施、跟踪;负责测试项目的方案设计;负责测试对象标识、记录;实施工程检测,向市场部反馈项目信息;按照纠正方案实施对不合格测试项目的处理;负17、责对项目过程中的设备日常维护及检查。4.3.6设备室负责测试设备、工具的申购、验收及保管;办理测试仪器、设备、物料进出库手续;确保物料帐、物、卡一致;负责测试设备的维护、保养。4.3.7综合部人事管理;采购管理;办公及资料管理财务管理。4.3.8资料室 负责质量体系文件,检测相关文件的存档管理;4.3.9办公室 负责办公设备和环境的管理;人力资源的招聘、开发、培训、考核;公司名称武汉XX工程检测有限公司文件编号XXXX版本/版次A / 1文件名称质量手册:组织和管理页 数共38页 第14页生效日期XX-10-30培训计划的制定、实施;质量体系文件的控制、分发、回收、作废; 负责日常行政事务管理18、。4.3.10财务室负责公司财务工作管理;负责设备室物资台帐的监督。4.3.11采购室 负责各项物资设备用品的采购; 负责供应商管理4.3.12权力委派权力委派须用书面形式确认。当公司总经理不在时,授权技术负责人代理行使其职责。 4.4防止不洽当干扰武汉XX工程检测有限公司由总经理、技术负责人共同签署公正性声明,确保公司的测试处于第三方公正地位,公司从事测试的所有员工可不受行政、利益等其它方面的干扰。公司员工如面临这种干扰,可向公司最高行政管理层、最高质量技术管理层或任何一级行业管理部门投诉,可以拒绝在与其本人意见不相符的报告上签字。武汉XX工程检测有限公司任何一项测试项目的报告结果审核人不能19、参与该项目测试、业务联系或其它方式的利益分配。武汉XX工程检测有限公司的每一项测试业务的技术监督人员亦不能是业务联系人和报告审核人。4.5指令性任务对政府下达的指令性检验任务,由总经理责成技术负责人编制计划保质保量按时完成。4.6引用文件产品质量检验机构计量认证/审查认可(验收)评审准则组织和管理 公司名称武汉XX工程检测有限公司文件编号XXXX版本/版次A / 0文件名称质量手册:质量体系、审核和评审页 数共38页 第15页生效日期XX-10-305.1 目的按产品质量检验机构计量认证/审查认可(验收)评审准则要求建立、实施和保持质量体系、审核和评审方面的总体要求。5.2 职责5.2.1公司20、最高管理层负责领导质量体系的建立、实施和保持,5.2.2各部门负责具体实施和保持。5.3 质量体系建立5.3.1 本公司按照质量管理和质量保证系列标准及校准与测试实验室能力通力要求标准,建立了与其承担的检测工作类型、范围相适应的质量体系,并已文件化。5.3.2 本公司建立的质量体系体现了以下四个要求:(1)质量体系被公司全体人员理解、实施、保持,并得以有效运行;(2)检测数据能满足委托方和上级行政主管部门的需要和期望;(3)充分考虑了对外服务需要与可能;(4)重点放在质量问题的预防上,便于考核和验证。5.4 质量体系文件质量体系文件是建立健全质量体系的重要组成部分,是总体设计后的细化设计。质量21、体系文件是为了全面系统地反映本公司的质量体系,应具有很强的操作性,同时它又是质量体系运行的规范依据。本公司按照ISOIEC 17025:1999(GB/T15481-2000)的要求,建立了文件化的质量体系,质量体系文件分三个层次,具体见文件控制程序。5.4.1 质量手册本质量手册是阐述质量方针、描述质量体系的纲领性文件,覆盖了检测样品质量控制、检测过程控制、仪器设备控制、人员控制、设施与环境控制的全部质量体系要求。质量手册是本公司向客户提供满足规定要求检测数据和服务的保证性文件,并用作第三方认证之用。5.4.2程序文件程序文件是本手册的过程文件和基础性文件,明确规定了保证质量体系有效运行的活22、动方法和措施。本质量手册的质量体系程序目录见附录A程序文件目录。5.4.3 作业指导书作业指导书是保证质量手册和程序文件正确、有效运行和实施的支持性文件,是本公司各项质量活动遵循的具体作业文件。各质量体系要素的责任部门或人应建立相应要素活动记录,以证实活动的有效性。5.4.4 质量记录质量记录是检测质量达到规定要求的质量证明,是质量体系有效运行的客观证明,也是分析质量问题的依据,是一种提供客观证据的文件。本公司规定对质量体系运行及工程检测等质量活动均要做记录。按质量记录的不同类型,规定其标识、搜集、编目、归档、存贮、保管和处理方法,明确各有关部门的职责和权限。质量记录应真实、完整,贮存环境适宜23、,便于检索。在规定保存期限内,保证质量记录完好无损。合同规定时,在商定期限内,质量记录可供客户查阅。公司名称武汉XX工程检测有限公司文件编号XXXX版本/版次A / 0文件名称质量手册:质量体系、审核和评审页 数共38页 第17页生效日期XX-10-305.4.5 质量体系控制(1) 体系运行质量控制体系运行质量控制见图5-1“部门职责与评审准则条款要求一览表”。(2)质量体系文件控制质量体系文件控制与维护见文件控制和维护程序(FD-QP-001)。(3)检测工作出现偏差的反馈与纠正措施A、检测工作偏离标准规范或检测结果出现偏差时应按控制偏离管理程序采取如下措施:(a) 监督员负责向技术负责人24、反映检测过程中对标准和程序的偏离情况,内审员向质量负责人反映质量体系审核过程中发现对标准和程序的偏离情况;(b)立即停止工作向实验室负责人报告;(c)对受到影响的项目须适当加以标识或处置;(d)在恢复工作前须进行调查分析,采取纠正(预防)措施;(e)涉及检测报告的相应更改或影响到检测结果时,应立即以书面形式通告客户和有关部门;(f)详细记录有关情况及处理结果并纳入审核和评审议程,防止类似事件再次发生;(g)偏离质量体系程序或标准规范的记录要存档。B、如果工作出现重大偏差或发生重大质量事故,除按5.4.5(3)A条款立即采取措施外,应遵循不符合检测工作控制程序进一步处理。5.5 质量体系内部审核25、5.5.1质量负责人应对本公司的质量目标、质量体系运行情况和监测工作质量状况进行深入的了解和分析,制定年度质量体系内部审核计划,确定审核频次,经总经理批准后实施。5.5.2在公司领导层代表领导下至少每年进行一次内部审核。质量体系的每一个要素应至少每年被审一次。质量负责人组织实施内部质量体系审核计划。5.5.3审核小组成员由内部审核员担任,内部审核员为经过专门培训、取得资格证书的并与被审核部门无直接责任的人员担任,以确保审核的公正性。5.5.4 内部审核员负责组织对纠正措施计划的实施进行跟踪检查,验证纠正效果,并将情况反馈给质量负责人。5.5.5内部质量体系审核中如发现检验结果的正确性和有效性可26、疑时,应立即采取纠正措施并书面通知可能影响的所有委托方。5.5.6内部质量体系审核的内容和程序详见质量体系内部审核程序。5.5.7内部质量体系审核结果作为管理评审的输入。5.6 管理评审5.6.1总经理采用会议或办公例会形式,组织公司管理层领导就质量方针和因情况变化而制的新目标,对质量体系的现状与适应性进行管理评审。至少每年进行一次评审,但特殊情况(如机构变动、程序修改、发生重大质量事故或质量申诉连续发生、质量标准发生重大变化、监测需求发生重大变化时)应增加评审频次。5.6.2管理评审结果应编制管理评审报告并通知受审部门,评审中发现的问题和采取的纠正措施、时限应列入评审报告中。5.6.3各有关27、部门应根据管理评审中提出的要求,制定纠正措施报质量负责人批准后实施,内审员应跟踪督查并验证纠正措施完成情况,并将情况反馈给质量负责人。5.6.4管理评审由总经理组成的评审组进行,评审组成员由技术负责人和各部门负责人组成。5.6.5管理评审内容和程序见管理评审程序。公司名称武汉XX工程检测有限公司文件编号XXXX版本/版次A / 1文件名称质量手册:质量体系、审核和评审页 数共38页 第18页生效日期XX-10-305.7 在审核和评审中发现的问题和采取的纠正措施按5.5和5.6中所要求的应成文件。质量负责人应保证这些纠正措施在议定的时间内完成。5.8 验证和比对实验5.8.1为了验证本公司检测28、能力和检测工作质量,证实采用检测方法的正确性、有效性,分析检测结果的不确定度,本公司除定期开展质量体系审核外,将按验证和比对试验程序积极开展能力比对试验(验证试验)和实验室间比对,确保向客户提供的检测数据准确、可靠。5.8.2本公司按验证和比对试验程序,使用合适的方法及数理统计技术进行内部质量控制。验证和比对试验选择以下方式:(1)参加实验室间的比对;(2)对保留样品进行再检测;(3)用相同或不同的方法进行重复检验。5.8.3验证和比对试验计划内容如下:(1)参加比对的试验项目;(2)参加比对的实验室名称;(3)参加比对的本公司检测室名称;(4)具体验证和比对试验时间安排;(5)必要时,规定参29、加比对试验的人员;(6)参加比对的试验结果比较。5.9引用文件产品质量检验机构计量认证/审查认可(验收)评审准则 5、质量体系、审核和评审5.10 相关文件(1)文件控制和维护程序(FD -QP-001 );(2)内部审核程序(FD -QP-004 );(3)管理评审程序(FD -QP-005 );(4)检测能力验证和比对程序(FD -QP-023 );(5)纠正和预防措施控制程序(FD -QP-018 );(6)检测和校准实验室能力的通用要求ISO/IEC 17025:1999(GB/T 15481-2000)。公司名称武汉XX工程检测有限公司文件编号XXXX版本/版次A / 0文件名称质量30、手册:人员页 数共38页 第19页生效日期XX-10-306.1 目的对与质量有关的人员和关键人员规定相应的能力要求,并进行培训以满足要求。6.2 适用范围对公司所有从事影响检测质量工作的人员提出的要求6.3 职责6.3.1由技术负责人拟定人员的素质要求和培训计划6.3.2由办公室负责组织培训并保存技术人员有关资格、培训、技能、经历等的技术业绩档案。6.4 内容6.4.1主要岗位人员配备6.4.1.1公司根据检测工作需要设岗,各岗位均安排具有相应技术知识和经验并经过培训的人员担当,以确保检测工作满足规定的质量要求。在管理岗位上主岗位只能一人,一人可以多岗,但不能越级兼任,并不能减少本质量手册规31、定的二级监督层次,监督员的人数应能适应具体情况。公司检测人员及其素质情况详见附表 “武汉XX工程检测有限公司检测人员基本情况一览表”。6.4.1.2 公司最高管理者(总经理)、技术负责人、质量负责人及各部门主管必须具有正式任命书(文件)。6.4.1.3 公司总经理、技术负责人、质量负责人变更时,须报认证发证机关备案。6.4.1.4 技术负责人应具有工程师以上技术职称,并熟悉检测业务。6.4.1.5 技术监督员应熟悉检验方法和程序,了解检测工作目的,懂得如何评价检测结果。6.4.1.6 内审员须通过专门的培训、考核并持有内审员资质证。6.4.2 培训6.4.2.1所有与检测有关的人员都应经过相应32、的培训,并经考核合格后持证上岗,以满足承担项目的专业技能和相应的资格。同时,本公司所申请认证的每一个检测参数必须有两名检测人员承担。6.4.2.2培训、考核按照人员培训管理程序进行。6.5 引用文件产品质量检验机构计量认证/审查认可(验收)评审准则6、人员。6.6相关文件6.6.1人员培训管理程序(FD -QP-006 )。6.6.2质量记录控制程序(FD -QP-002 )。公司名称武汉XX工程检测有限公司文件编号XXXX版本/版次A / 0文件名称质量手册:设施和环境页 数共38页 第20页生效日期XX-10-307.1目的提供和维护使检测工作满足评审准则要求所需要的设施和环境,并为操作者33、提供合适的环境和操作空间。7.2适用范围 开展检测活动所处的环境和保持环境所依赖的设施。7.3职责7.3.1公司领导根据检测工作的要求提供相适应的设施和环境;7.3.2各检测室负责对设施和环境的维护。7.4内容7.4.1检测的设施、检验场地以及能源、照明采暖和通风等应便于检验工作的正常运行。7.4.2检验所处的环境不应影响检验结果的有效性或对其所要求的测量准确度产生不利的影响,在非固定场所进行检验时尤应注意。7.4.3适当配备对环境条件进行监测、控制和记录的设施。野外检测应配备必要的安全用品。7.4.4相邻区域内的工作相互之间有不利影响时,须采取有效的隔离或防护措施。7.4.5进入和使用有影响34、工作质量的区域有明确的限制和控制。7.4.6实验室有良好的内务管理,并符合有关人身健康和环保的要求。7.5引用文件产品质量检验机构计量认证/审查认可(验收)评审准则 7、设施和环境。7.6相关文件7.6.1设施和环境保证程序(FD -QP-007 )公司名称武汉XX工程检测有限公司文件编号XXXX版本/版次A / 0文件名称质量手册:仪器设备和标准物质页 数共38页 第21页生效日期XX-10-308.1 目的提供和维护使检测工作满足评审准则要求所需要的仪器设备和标准物质。8.2 适用范围 进行检测所需的仪器设备和标准物质8.3 职责8.3.1总经理负责审批仪器设备和标准物质购置计划8.3.235、采购室负责仪器设备的购置,8.3.3设备室负责对仪器设备和标准物质进行日常管理和维护。8.4 内容8.4.1各检测室应按计量认证要求申请配备用于检测所有参数的全部仪器设备(包括标准物质)。8.4.2对于某些使用频次低和昂贵的仪器设备,可以租用或在实验室外现场使用他人仪器设备,但必须对该租用单位的资质和设备的计量证书进行认定。8.4.3对于未定型的专用检测仪器设备,使用前应提供相关技术单位的验证或鉴定证明。8.4.4 公司所用的所有仪器设备必须经检定或校准合格,并在有效期内方可使用,未经检定或校准以及超过检定或校准有效期的仪器设备,必须贴上“停用”标志。8.4.5公司的检测仪器设备采取专管共用的36、形式进行管理。设备室应做好仪器设备的日常维护,使其在使用中处于合格状态。具体按仪器设备管理与维护程序执行。8.4.6当某一仪器在检定/校准中发现有缺陷或显示的测量结果有可疑时,应立即贴“停用”标志,在可能的条件下移至规定的地方,以防误用,停止使用,至修复后经检定/校准合格方准使用。8.4.7公司应对因仪器缺陷而造成检测结果的影响进行检查,应作出处理。具体按不符合检测工作控制程序执行。8.4.8 公司的每一台仪器设备经检定或校验后,由设备部对仪器设备的状态贴用“合格”、“准用”或“停用”标志来进行管理,具体按仪器设备管理与维护程序执行。8.4.9公司的仪器设备或对检验有重要意义的标准物质的档案由37、资料室统一保管,档案中应至少包括以下几个内容:(1)仪器设备(或标准物质)的名称;(2)制造商名称、型号、序号或其它唯一性标识;(3)接收日期和启用日期;(4)目前放置地点;(5)接收时的状态及验收记录(如全新的、用过的、经改装的等);(6)仪器设备的使用说明书(或复印件);(7)校准/检定(验证)的日期和结果以及下次校准/检定(验证)的日期;(8)迄今所进行维护的记录和今后维护的计划;(9)损坏、故障、改装或修理的历史记录。8.5引用文件产品质量检验机构计量认证/审查认可(验收)评审准则 8、仪器设备和标准物质8.6相关文件8.6.1仪器设备管理与维护程序(FD -QP-008 );8.6.38、2不符合检测工作控制程序(FD -QP-013 )。公司名称武汉XX工程检测有限公司文件编号XXXX版本/版次A / 0文件名称质量手册:量值溯源页 数共38页 第22页生效日期XX-10-309.1 目的确保公司所有在用的测试仪器设备和标准物质的量值符合计量法制规定的要求。9.2 适用范围对检测质量有影响的测试仪器设备和标准物质,主要指计量设备。9.3 职责设备室负责对在用所有仪器设备进行周期性的检定/校准或验证工作。9.4 工作程序9.4.1凡是对检测准确性和有效性有影响的测量和检验仪器设备在投入使用前必须进行检定/校准或验证,合格后方可使用并有检定/校准证书或校验记录和报告。量值溯源按量39、值溯源程序执行。9.4.2公司应制定所有在用仪器设备周期检定/校准或验证的计划,经技术负责人审批后严格按计划进行。9.5量值溯源原则9.5.1本公司量器量值溯源关系如下图9-1:国家基准 副基准 国家法制计量部门工作标准器 湖北省计量测试研究院工作标准器武汉市计量测试研究所工作标准器 公司普通工作计量器具图9-1:量值溯源图9.5.2设备室对所有在用仪器设备制订一个周期检定/校准或验证的总体计划,并由技术负责人批准后实施。9.5.3对于在用的仪器设备应送经授权的计量检定部门进行检定/校准。9.5.4校准证书应能证明溯源到国家计量基准,并应提供测量结果和有关测量不确定度和/或符合经批准的计量规范40、的说明。凡借用现场检测仪器的,应检查其检定/校验证书的合法性,并检查其是否在有效期内。9.5.5如不可能溯源到国家计量基准,应提供结果相关性的满意证据,例如参加一个适当的实验室间的比对或能力验证计划。9.5.6必要时,检测仪器设备在两次检定/校验之间可以进行运行检查。9.6 引用文件产品质量检验机构计量认证/审查认可(验收)评审准则 9、量值溯源和校准。9.7 相关文件(1)量值溯源程序( FD -QP-009 );公司名称武汉XX工程检测有限公司文件编号XXXX版本/版次A / 0文件名称质量手册:检验方法页 数共38页 第23页生效日期XX-10-3010.1 目的为公司所有检测工作以及职41、责范围内的其它有关业务活动提供现行有效和便于使用的作业指导书、标准、规范、手册和参考数据等。10.2 适用范围公司所开展的检测业务所涉及到的检测方法的选用、抽样方法、及计算分析过程等。10.3 职责10.3.1各相关部门负责编写程序文件和作业指导书;10.3.2总技术负责人负责编写质量手册,收集工作所用的标准、规范等质量体系文件;10.3.3总经理对上述文件进行审批;10.3.4所有工作人员严格按公司制订的质量体系文件进行工作。10.4 工作程序10.4.1公司进行检测工作的主要依据是国家、行业发布的标准、规程和规范。公司的检测参数和相应的检测标准详见附表一“武汉XX工程检测有限公司检测参数及42、检测标准一览表”。10.4.2仪器设备的操作按相关标准规定或仪器说明书和公司编制的操作规程进行。10.4.3当所用的标准、方法对于在仪器设备操作使用、样品的制备和处置、检测工作程序等方面没有详细说明时,应编制操作规程来规范检测工作。10.4.4所有的标准、方法和作业指导书等均会被修订,必须保证所采用的标准、方法和作业指导书等为现行有效版本。对已宣布作废的标准、规范、规程和作业指导书等文件应组织收回,并盖上作废章。对合订本中有部分作废的内容,应在目录和正文部分盖上作废章。对虽已作废,但在检测工作上还有一定参考意义的文件,可以在盖上作废章后存档。10.4.5公司每个检测工作人员均应得到所在岗位应遵43、循的依据文件,且能方便地使用。10.4.6公司建立内部质量保证体系,使与检测工作相关的各个环节都处于受控状态,确保检测质量符合有关检测标准、规程所要求的准确度,不管哪个环节发生偏离或例外,都应按不符合检测工作控制程序执行。10.4.6没有国际、国家、行业、地方规定的检测方法标准时,应尽可能选择国际或国家标准中已经公布或由知名的技术组织或有关科技文献或杂志上公布的方法标准,但须经技术负责人确认后采用,也可采用委托方指定的企业检测方法标准。但在检验结果和报告上应有明确的说明。10.4.7当采用非标准方法时,应征得委托方的同意,并形成有效文件,使出具的报告为委托方和用户所接受。但必须是在本公司计量认44、证批准的业务范围内。10.4.8本公司自已采样以及对来样的分样活动为检验方法的一部分,检测室应按有关程序文件的规定抽取(采样、分样)样品。具体按抽样的管理程序执行。10.4.9对于检测数据的处理质量记录控制程序执行,并应按相应标准、规程进行资料整理,原始记录表上的数据计算和数据处理后必须由另外的校核人员进行复查并签名。10.4.10当使用计算机或自动化设备采集、处理、运算、记录、报告存贮或检索检测数据时,应遵循以下原则:(1)符合评审准则的要求;公司名称武汉XX工程检测有限公司文件编号XXXX版本/版次A / 0文件名称质量手册:检验方法页 数共38页 第24页生效日期XX-10-30(2)对45、计算机软件的开发、采购和应用,数据输入、采集、数据贮存、数据传输和数据处理等应按计算机使用和数据保存管理程序执行。(3)对计算机和电子测量设备要进行日常维护,以确保其功能正常,各检测室应提供能保证计算机和电子测量设备正常运用所需的环境和工作条件,以确保检测数据的完整性。发现问题应及时请维修人员进行修理和维护。(4)禁止非授权人员接触专用计算机,未经批准不得修改专用计算机记录。10.4.11公司在技术工作中使用的消耗材料的采购、验收、贮存按采购控制程序执行。10.5引用文件产品质量检验机构计量认证/审查认可(验收)评审准则 10、检验方法。10.6相关文件10.6.2计算机使用和数据保存管理程序46、(FD -QP-003 );10.6.4不符合检测工作控制程序(FD -QP-013 );10.6.5采购控制程序(FD -QP-015 );10.6.6质量记录控制程序(FD -QP-002 );10.6.7抽样控制程序(FD -QP-011 )。公司名称武汉XX工程检测有限公司文件编号XXXX版本/版次A / 1文件名称质量手册:检验样品的处置页 数共38页 第25页生效日期XX-10-3011.1 目的保证样品接收正确、对拟采用的测试方法有效,并具有唯一标识可供识别。11.2 适用范围公司各类检测项目的测试对象(即样品)的处置(接收、识别等)。11.3 职责各检测室负责样品的管理。11.47、4 工作程序11.4.1公司建立对拟检验样品的唯一识别系统,以保证在任何时候对样品的识别不发生混淆。11.4.2对于送至公司检测的试样,应在接受委托时登记编号,将编号写在试样上。试验人员接收委托单后,应按委托单验收,查明样品数量是否有误,编号是否相符,所送样品是否满足试验方法的要求,必要时可抽检样品质量。验收后应登记入册,登记内容应包括工程名称、委托单位、委托人、送样日期、样品编号、样品状况描述、试验项目的要求以及要求提交检测报告的日期等。委托方提供的留置试样应按照规范要求妥善储存。留样保存期如无委托方约定保存时间,签发报告一月后即可处理。余样保留时间为试验报告签发后十五天,十五天后,委托单位48、对试验报告未提出疑义时,即可对余样处理,如委托单位事先提出特殊要求,可根据具体情况,协商余样保存时间。11.4.3对于现场的拟检测的样品,应采用与委托方一致的标识方法,并应画出样品简图;若委托方未对样品编号,在征得委托方或现场监督人员同意后可自行编号,编号应标记在被测样品显著位置,确保任何时候均能查找到该样品。11.5引用文件产品质量检验机构计量认证/审查认可(验收)评审准则 -11、检验样品的处置11.6相关文件11.6.1保护委托方保密信息和所有权程序(FD -QP-010 )。公司名称武汉XX工程检测有限公司文件编号XXXX版本/版次A / 0文件名称质量手册:记录页 数共38页 第2649、页生效日期XX-10-3012.1 目的建立适合本公司具体情况并符合规章的记录制度。12.2 适用范围质量体系运行中所产生的技术记录和质量记录。12.3 职责12.3.1公司所有人员应严格执行本公司的记录制度; 12.3.2技术负责人批准实施超过保存期限的记录的处理。12.3 工作程序12.4.1记录是指公司在质量体系运行中的质量管理性记录和在检测过程中的技术性记录。包括审核、评审和不符合项的记录,样品接收和处置、原始检测记录,计算和导出数据记录,检测报告,仪器设备购置、检定/校验和使用记录,出入库记录,档案资料的管理记录等等。记录应符合以下规定:(1)记录是中心进行检测行为的如实记载,不允许50、随意涂改,更不允许删除;(2)样品接收和处置记录、仪器设备购置和使用记录、出入库记录、档案资料的管理记录等,应按预先设计的格式填写,原始检测记录的格式应按规程和规范规定的格式填写。原始记录所反映的信息量要充分,一般以事后能尽可能复现当时的检测情况为准;(3)记录应用墨水笔或档案圆珠笔填写,内容应填写完整,记录应有检测人员和校核人员等有关人员的签字识别;(4)记录应真实、准确,字迹要清晰、工整,不得弄虚作假。记录如需更改,应在作废的数据上划一条斜线,将正确的数据填写在作废的数据上方签字识别,同时记录的更改必须由原记录者更改,其他任何人一律无权更改。(5)所有记录均要保存良好并归档,便于查阅,防止51、丢失和损坏;(6)所有记录具体按质量记录控制程序(FD-QP-002 )执行。12.4.2各检测室负责技术性记录的收集、整理。检测报告发出的同时,其原件及副本一份交资料室保管。质量记录由各相关部门整理,并交资料室保管。各部门每年资料整编后的成果资料交资料室汇总并保管存档。12.4.3对于管理类记录,如内审、反馈、纠正等,一般其保存期不少于五年。对于技术性记录,如检测记录、报告等,如无特殊规定,其保存期限为五年。仪器设备档案记录应保存至该仪器设备报废或注销。所有记录的销毁应按有关规定,经技术负责人批准后方可执行。具体按质量记录控制程序执行。12.4.5公司设专柜保管报告和记录,并为委托方保密,未52、经总经理许可,任何人不得以任何理由查阅和借出。技术资料保密工作执行保护委托方机密信息和所有权程序12.5引用文件产品质量检验机构计量认证/审查认可(验收)评审准则 12、记录。12.6相关文件12.6.1质量记录控制程序(FD -QP-002 )12.6.2保护委托方机密信息和所有权程序(FD -QP-010 )。公司名称武汉XX工程检测有限公司文件编号XXXX版本/版次A / 0文件名称质量手册:证书和报告页 数共38页 第27页生效日期XX-10-3013.1目的 保证检测报告的准确性、可靠性。13.2 适用范围检测报告13.3 职责13.3.1各检测室设计符合评审准则要求的标准化格式的检53、测报告,并对其进行维护和修改;13.3.2技术负责人负责审批,所有检测对发出的检测报告的内容保密。13.4 工作程序13.4.1检测报告是公司检测的最终结果,对于检测室完成的每一项或每一系列检测的结果,均应按照检测方法中的规定,准确、清晰、明确、客观地在检测报告中表述。13.4.2检测报告应采用法定计量单位。13.4.3检测报告中应包括为说明检测结果所必需的各种信息以及采用方法所要求的全部信息。每份检测报告至少应包括以下信息:(1)标题,为“检测报告”;(2)公司的名称与地址,进行检测的地点;(3)检测报告的唯一性标识(如序号)和每页及总页数的标识;(4)委托方的名称及地址;(5)被检测样品的54、说明和明确标识;(6)检测样品的特性和状态;(7)检测样品进行检测的日期;(8)采用的检测方法标准,特别是采用非标准方法时应加以明确的说明;(10)检测环境条件等与相应检测方法标准规定有偏离、增加或减少以及其它任何与特定的检测有关的信息;(11)检测、检查和导出的结果(适当地辅以表格、图、简图和照片加以说明),以及对结果失效的证明;(12)当合同内容有要求时,对估算的测量不确定度应予以说明;(13)对检测报告须有测试人、报告编写人、审核人的签字以及签发日期;(14)未经公司书面批准,不得复制检测报告(完整复制除外)的声明。13.4.4如果检测报告中包含分包方所进行的检测结果时,则应明确地标明,55、不能采用注解或备注等方式,必要时可以详细说明。13.4.5根据评审准则的各项规定,合理地编制清晰、明确、有足够信息量的标准化格式的检测报告,报告的封面、扉页和首页应按公司统一规定的格式认真填写,检测数据应按相应标准、规范规定的方法进行资料整理,要求方法正确,计算无误,填写完整,签名齐全,字迹清晰。13.4.6当已向委托方发出的检测报告要作重大修改时,应另外颁发一份对编号检测报告的修改报告或补充报告,将原报告收回销毁,并办理登记手续。当无法将原报告收回时,应发表声明或发出编号报告的检测数据修改单作为补充,并取得相应委托方收到声明或修改单的回执,归档以备查。公司名称武汉XX工程检测有限公司文件编号56、XXXX版本/版次A / 0文件名称质量手册:证书和报告页 数共38页 第28页生效日期XX-10-3013.4.7当发现诸如检测仪器设备有缺陷等情况时,工程部应对以往的检测数据和检测报告进行追溯,如对已发出的检测报告或检测报告的修改单的有效性产生怀疑时,公司应立即以书面的形式通知委托方,以防止委托方发生不必要的损失,通知委托方要留下委过方已得到相应通知的证明(不论用什么方式)。13.4.8在委托方要求的情况下可以采用电话、E-mail、传真或其它电子和电磁设备传送检测结果和数据,但并不免除正式检测报告的正常发送,并且在报告中应注明已进行了其它的发送形式与内容,同时要执行公司质量体系管理程序文57、件的程序,其中包括发送依据、批准人签名、发送内容、发送日期、发送形式、发送人签名等,发送的原件应归档。不论采用什么方式发送,公司应保证发送内容的保密。执行保护委托方机密信息和所有权程序13.4.9报告的编制具体按检测报告管理程序执行。13.5引用文件产品质量检验机构计量认证/审查认可(验收)评审准则 13、证书和报告。13.6相关文件13.6.1检测报告管理程序(FD -QP-020 )13.6.2保护委托方机密信息和所有权程序(FD -QP-010 )。公司名称武汉XX工程检测有限公司文件编号XXXX版本/版次A / 0文件名称质量手册:检验的分包页 数共38页 第29页生效日期XX-10-58、3014.1 目的控制检测分包部分检测数据的准确性、可靠性。14.2范围检测分包。14.3职责检测分包由公司总经理批准,采购室负责核查分包方的技术能力和质量保证措施。14.4工作程序14.4.1 可以允许小比例的检测业务分包,分包业务不能超过公司业务总量的10%;分包限于仪器设备为使用频次低、价格昂贵及特种项目。14.4.2 检测分包由检测室负责组织实施,且应先由市场部将分包事项以书面形式征得委托方同意后方可分包。14.4.3 由综合部负责调查证实分包方有能力完成分包任务,并能满足相同的能力要求,并在分包检测业务方面已通过计量认证评审准则的评审,分包方能力及符合性方面的资料应保存在资料室。1459、.5引用文件产品质量检验机构计量认证/审查认可(验收)评审准则 14、检验的分包14.6相关文件检测分包程序(FD -QP-014 )。公司名称武汉XX工程检测有限公司文件编号XXXX版本/版次A / 0文件名称质量手册:外部支持服务和供应页 数共38页 第30页生效日期XX-10-3015.1 目的为本公司所购仪器设备、标准物质和消耗材料提供能充分保证本公司检测质量的外部支持服务和供应。15.2 适用范围外部支持服务和供应包括公司以外机构的支持服务和消耗材料及仪器设备的采购。15.3 职责 设备室对所购仪器设备、标准物质和消耗材料的质量保证负责,技术负责人批准。15.4 工作程序15.4.160、公司应对外部支持服务和供应进行控制,以确保所选用的外部支持服务能充分保证公司的检测质量,公司的外部支持服务和供应按采购控制程序执行。15.4.2根据公司对消耗材料、仪器设备和检测的要求,公司应对外部支持服务和供应机构进行评价和选择。对评价合格的供应商名单和评价资料应妥善保存,并建立合格供应商名单清单。15.4.3公司对外部支持服务和供应机构的评价由检测室和设备室共同进行。15.4.5检测室对所需采购的物品的要求编制采购文件,提出采购申请,按控制程序规定,经负责人审批后,由设备室进行采购。15.4.6设备室应对按要求采购的物品进行验收(验证),对于计量器具应通过检定/校验合格后才能投入使用。1561、.4.7公司应对供应商的供货质量和信誉进行书面跟踪评价,应保存能充分证明供应商信誉的记录,并定期存档,以便追溯。15.5引用文件产品质量检验机构计量认证/审查认可(验收)评审准则 15、外部支持服务和供应。15.6相关文件采购控制程序(FD -QP-015 )。公司名称武汉XX工程检测有限公司文件编号XXXX版本/版次A / 0文件名称质量手册:抱怨页 数共38页 第31页生效日期XX-10-3016.1 目的本章说明本公司在开展的所有检测活动过程中,充分重视来自客户或其它方面的抱怨,认真对待,正确处理,完善公司的质量管理体系。16.2 适用范围 检测活动中来自客户和其它方面的抱怨。16.3 62、职责综合部负责对抱怨的接待,质量室负责对抱怨进行处理。16.4 工作程序16.4.1公司应重视客户和其它方面的抱怨,认真处理客户和其它方面的每一个抱怨,对客户和其它方面的抱怨按外部报怨处理程序(FD -QP-012 )执行。16.4.2综合部负责对抱怨进行分类登记,交质量室处理。16.4.3公司对抱怨处理过程中的记录予以归档保存,一般保存五年。16.4.4当抱怨内容或其它任何事项涉及到公司的检测活动是否符合质量方针和目标,或者是否符合评审准则要求,或者是对其他有关检测质量提出疑问时,公司应按质量体系内部审核程序对抱怨涉及的范围和职责进行审核。16.5 引用文件产品质量检验机构计量认证/审查认可63、(验收)评审准则 16、抱怨。16.6 相关文件16.6.1外部报怨处理程序(FD -QP-016 );16.6.2内部审核程序(FD -QP-004 )。附录一 检验机构人员一览表序号姓名性别年龄文化程度职务/职称所学专业毕业时间所在部门及岗位从事本岗位年限备注1男39本科总经理/高工桥梁工程102男53本科高工桥梁与隧道工程地基试验室183男40硕士高工桥梁工程124男34本科地基室主任/工程师岩土工程地基试验室85男35本科钢构室主任/工程师工民建钢结构试验室86男34本科桥梁、隧道室主任/工程师力学桥梁、隧道试验室97男33本科结构室主任/工程师桥梁与隧道工程结构试验室7二级结构师8女64、35本科办公室主任办公室9男26本科助理工程师土木工程地基试验室410男30本科工程师土木工程地基试验室711男31本科工程师工民建钢结构试验室712男36本科工程师工民建桥梁、隧道试验室513男31本科工程师工民建钢结构试验室7附录一(续表) 检验机构人员一览表号姓名性别年龄文化程度职务/职称所学专业毕业时间所在部门及岗位从事本岗位年限备注14男32本科工程师路桥结构试验室815男25本科助理工程师路桥结构试验室316男26本科助理工程师工民建地基试验室317女28本科助理工程师工民建桥梁、隧道试验室518男29本科工程师交通工程地基试验室719男25本科助理工程师交通工程地基试验室520男65、26本科助理工程师交通工程桥梁、隧道试验室421男35高中地基试验室1022男26大专工民建地基试验室423男24大专工民建地基试验室524女23大专软件工程办公室125男22大专计算机办公室126男24大专会计办公室1附录一(续表) 检验机构人员一览表序号姓名性别年龄文化程度职务/职称所学专业毕业时间所在部门及岗位从事本岗位年限备注27男28本科助理工程师交通工程结构试验室728男26本科助理工程师铁道与桥梁结构试验室429男29本科助理工程师铁道与桥梁地基试验室530男28本科助理工程师工民建地基试验室431男28本科助理工程师交通工程桥梁、隧道试验室532男29本科助理工程师工民建桥梁、66、隧道试验室333男29本科助理工程师交通工程桥梁、隧道试验室5附录二 申请的检测业务能力范围序号产品/产品类别项目/参数领域代码检测标准(方法)名称及编号(含年号)限制范围及说明序号名称一1234二1234567地基基础检测桩的承载力检测桩身完整性检测地基承载力静载检测锚杆基本试验、验收试验、蠕变试验主体结构检测混凝土强度检测砂浆强度检测砌体强度检测钢筋保护层检测混凝土构件结构性能后置埋件抗拔试验超声检测混凝土缺陷1.11.21.31.41.52.12.22.33.13.23.33.43.53.63.73.84.14.21.11.21.32.13.14.14.25.15.25.35.45.5567、.66.16.27.17.27.37.47.5单桩竖向抗压静载荷试验单桩竖向抗拔静载荷试验单桩水平静载荷试验带承台桩水平静载荷试验高应变动力测桩低应变反射法声波透射法钻芯法浅层平板静载荷试验深层平板静载荷试验岩基载荷试验复合地基静载荷试验静力触探动力触探循环载荷板测谈性模量场地波速和地脉动测试土层锚杆抗拔试验岩石锚杆抗拔试验回弹法超声回弹综合法钻芯法回弹法原位轴压法钢筋位置混凝土保护层厚度承载力挠度最大裂缝宽度抗裂性能应力应变植筋抗拔锚栓抗拔裂缝深度不密实区混凝土结合面质量表面损伤层钢管砼缺陷DB42/269-2003建筑地基基础检测技术规范JGJ94-94建筑桩基技术规范GB50007-2068、02建筑地基基础设计规范JGJ106-2003建筑桩基检测技术规范GB50007-2002建筑地基基础设计规范JGJ79-2002建筑地基基础设计规范GB/T50269-97地基动力特性测试规范CECS:2005岩土锚杆(索)技术规程DB42/159-1998深基坑工程技术规定JGJ/T23-2001回弹法评定砼抗压强度技术规程CECS02:2005超声回弹综合法检测砼强度技术规程CECS03:2007钻芯法检测砼强度技术规程JGJ/T136-2001贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程DB51/5007-94原位轴压法测定砌体抗压强度技术规程GB50204-2002砼结构工程施工质量验收规范G69、B50009-2001建筑结构荷载规范CECS69:94后拔出法检测砼强度技术规程JGJ145-2004砼后锚固技术规程GB50086-2001锚杆喷射砼支护技术规范GB50367-2006砼结构加固设计规范CECS21:2000超声法检测砼缺陷技术规程附录二(续表) 申请的检测能力范围序号产品/产品类别项目/参数领域代码检测标准(方法)名称及编号(含年号)限制范围及说明序号名称8三1234567四建筑物变形观测钢结构检测钢材力学性能检测钢结构防腐防火涂装检测钢结构节点机械连接用紧固标准件及高强度螺栓力学性能检测钢网架机构变形检测钢结构整体安装质量焊缝外观质量检测无损检测8.18.21.11.70、21.31.41.51.61.72.12.23.14.14.24.34.45.16.16.26.37.112345沉降观测倾斜观测屈服强度抗拉强度断后伸长率断后收缩率冷弯性能冲击韧性化学分析防腐涂层厚度防火涂层厚度节点承载力预拉力扭矩系数抗滑移系数承载力网架挠度垂直度平面弯曲侧向弯曲焊缝外观质量检测超声波检测射线检测磁粉检测渗透检测超声波测厚GB50292-1999民用建筑可靠性鉴定标准JGJ125-99危房鉴定标准GB12897-91国家一、二等水准测量规范JGJ/T8-2007建筑变形测量规程GB/T700-2006碳素结构钢GB/T1591-1994低合金高强度结构钢GB/T228-2071、02金属材料室温拉伸试验方法GB/T232-1999金属材料弯曲试验方法GB/T2975-1998钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备GB50205-2001钢结构工程施工质量验收规范CECS24:90钢结构防火涂料应用技术规程JG10-1999钢网架螺栓球节点JGJ78-91网架结构工程质量检验评定标准JGJ82-91钢结构高强度螺栓GB1231-2006钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈规范GB/T3633-1995钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副技术规范JGJ81-2002建筑钢结构焊接技术规程GB11345-89钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级JG/T203-200772、钢结构超声波探伤及质量分级法GB/T3323-2005金属熔化焊焊接接头射线照相JB/T4730-2005承压设备无损检测JB/T6061-2007焊缝磁粉检验方法和缺陷磁痕的分级JB/T6062-2007焊缝渗透检验方法和缺陷痕迹分级GB11344-89接触式超声波脉冲回波法测厚附录二(续表) 申请的检测能力范围序号产品/产品类别项目/参数领域代码检测标准(方法)名称及编号(含年号)限制范围及说明序号名称五1六12七桥梁几何线形测量外观测量桥梁结构载荷试验静载试验动载试验隧道工程1231.11.21.31.41.51.62.12.22.32.42.52.62.72.812345678910173、1坐标标高挠度荷载应力应变位移裂缝温度固有频率阻尼比振型振幅动应力冲击系数动挠度加速度断面尺寸锚杆拉拔力支护(衬砌)背后的空洞衬砌厚度地质观察地质超前预报周边位移拱顶下沉CO浓度烟雾浓度照度(2003修订版)城市道路与桥梁施工验收规范JTG F80/1-2004公路工程质量检验与评定标准JTJ 022-85公路桥涵设计通用规范GB50017-2003钢结构设计规范 YC4-4/1982大跨径桥梁试验方法 JTGD622004公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范CJJ11-1993城市桥梁设计准则CJJ77-1998城市桥梁荷载设计准则CJJ2-1990市政桥梁工程质量验收评定标准JTJ 074、22-85公路桥涵设计通用规范GB50017-2003钢结构设计规范YC4-4/1982大跨径桥梁试验方法(送审稿)公路桥梁承载能力检测评定规程(送审稿)钢筋混凝土组合梁桥承载能力评定方法 JTGD62-2004公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范CJJ11-1993城市桥梁设计准则CJJ77-1998城市桥梁荷载设计准则CJJ2-1990市政桥梁工程质量验收评定标准JTG F60-XX公路隧道施工技术规范JTG D70-2004 公路隧道设计规范TB10204-2002 铁路隧道施工规范TB10003-2005 铁路隧道设计规范TB10223-2005 铁路隧道衬砌质量无损检测规程附录三75、 程序文件目录序号文件编号程序文件名称1JF-QP-001文件控制与维护程序2JF-QP-002质量记录控制程序3JF-QP-003计算机使用和数据保存管理程序4JF-QP-004内部审核程序5JF-QP-005管理评审程序6JF-QP-006人员培训管理程序7JF-QP-007设施和环境控制程序8JF-QP-008仪器设备管理与维护程序9JF-QP-009量值溯源程序10JF-QP-010保护委托方机密信息和所有权程序11JF-QP-011抽样控制程序12JF-QP-012测量不确定度控制程序13JF-QP-013不符合检测工作控制程序14JF-QP-014检测分包程序15JF-QP-01576、采购控制程序16JF-QP-016外部抱怨处理程序17JF-QP-017合同评审程序18JF-QP-018纠正和预防措施处理程序19JF-QP-019技术监督管理程序20JF-QP-020检测报告管理程序21JF-QP-021新增业务执行程序22JF-QP-022设备借入控制程序23JF-QP-023检测能力验证和比对程序24JF-QP-024检测工作质量控制程序附录四 质量手册和程序文件与评审准则条款要求对照表评审准则条款对应本公司质量手册、程序文件章条号备注章号条号内容文件代号章条号四组织和管理4.1QM4.14.2aQM4.2bQM1.3cQM4.8dQM4.2、4.3eQM4.6fQM77、4.2、4.3.2gQM4.2、4.3.2hQM4.7IQM1.3QP-010jQM9.4QP-023kQM4.9五质量体系、审核和评审5.1QM5.1;3.2;3.35.2aQM3.2;3.3bQM4.2cQM5.2dQP-001eQM5.4f4.7gQP-009hQM附录2IQP-021jQM10.4.3kQM11lQP-008mQP-009nQP-023QP-0094.3oQP-013附录四 质量手册和程序文件与评审准则条款要求对照表评审准则条款对应本公司质量手册、程序文件章条号备注章号条号内容文件代号章条号五pQP-012qQP-016rQP-010sQP-004QP-0055.3QM78、5.3.1QP-0185.4QM5.3.2QP-0055.5QM5.3.4QP-0185.6QM5.4.3六人员6.1QM6.4.1aQM6.4.1bQM6.4.1c不适用dQM6.4.16.2QM6.4.3,6.4.46.3QM6.4.1七设施和环境QM7.4QP-007八仪器设备和标准物质8.1QM8.4.18.2QM8.4.2QP-0088.3QM8.4.28.4QM8.4.3九量值溯源和校准9.1QM9.4QP-0099.2QM9.49.3QM9.49.4QP-0099.5QM9.49.6QM9.4QP-0094.39.7QP-009附录四 质量手册和程序文件与评审准则条款要求对照表评79、审准则条款对应本公司质量手册、程序文件章条号备注章号条号内容文件代号章条号十检验方法10.1QM10.4.110.2QM10.4.2、10.4.310.3QM10.4.210.4QM10.4.210.5QM10.4.4QP-0114.1110.6QM10.4.510.7aQM10.4.6(a)bQM10.4.6(b)cQM10.4.6(c)QP-0034.11dQM10.4.6(d)eQM10.4.6(e)QP-0034.510.8QM10.4.7十一检验样品的处置11.1QM11.4.111.2QM11.4.211.3不适用11.4不适用十二记录QM4QP-12十三证书和报告13.1QM13.4.113.2QM13.4.213.3QM13.4.313.4QM13.4.213.5QM13.4.413.6QM13.4.513.7QM13.4.6十四检验的分包QM14.4QP-014十五外部支持服务和供应QM15.4十六抱怨QM16.4
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