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国际项目建筑和市政基础设施工程施工现场管理实施办法38页
国际项目建筑和市政基础设施工程施工现场管理实施办法38页.doc
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施工管理
上传人:职z****i 编号:1095371 2024-09-07 33页 200KB
1、国际项目建筑和市政基础设施工程施工现场管理实施办法编 制: 审 核: 批 准: 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制: 审 核: 批 准: 版 本 号: 目录1 总 则42 检查评定项目52.1建设单位质量管理52.1.2 建设单位办理施工许可手续应符合下列规定:52.1.3 建设单位办理质量报监手续应符合以下规定:52.1.4 施工图审查应符合以下规定:52.1.5 建设单位应按照规定实行招投标制度和合同管理制度:52.1.6 建设单位应认真组织图纸会审:62.1.7 建设单位应建立健全质量管理制度:62.2监理单位质量管理72.2.1 监理公司应对监理部加强技术指导和监督检查:722、.2.2 监理部应认真履行监理职责:72.2.3 监理员应具备从业资格和相应专业知识;72.2.7 监理单位应对以下内容进行审核、审批:72.2.8 监理资料应符合以下规定:82.3施工单位质量管理92.3.2项目部应建立健全以下质量管理制度:92.3.3关键工序质量控制制度92.3.4 质量奖罚制度92.3.5 质量例会制度92.3.6 成品保护制度92.3.7 质量改进制度92.3.8质量责任制102.3.9 分包管理制度102.3.10管理人员和主要专业工种配备102.3.11 搅拌站及计量设置102.3.12工程资料管理102.4 建筑材料质量管理112.4.1 原材料进场及验收1123、.4.6 见证取样检测和实体检测112.5 施工过程质量管理122.5.1技术交底122.5.2 样板引路制度122.5.3 三检制度122.5.4隐蔽工程验收122.5.5检验批、分项、分部工程验收122.5.6 质量问题处理132.6 实体质量检测142.6.3 实体质量检测项目应符合下列规定:142.7 实测实量162.7.2 检查评定项目包括混凝土工程、砌体工程。162.7.4检查评定应符合下列规定:162.8 观感质量172.8.3 观感检查应符合以下规定:172模板工程173 评分方法193.2 各分项评分表的评分应符合下列规定:194 检查评定等级204.2 建筑施工质量检查评定4、的等级划分应符合下列规定:204.2.1 优良:204.2.2 合格:204.2.3 不合格:20建设工程施工现场质量管理检查评分汇总表21表B.2 监理单位质量管理检查评分表23表B.3施工单位质量管理检查评分表25表B.4建筑材料质量管理检查评分表27表B.5施工过程质量管理检查评分表29表B.6实体质量检测汇总评分表30表B.7实测实量记录评分表311 总 则1.0.1 为促进建设工程参建各方责任主体履行质量责任,提高施工现场质量管理水平,根据建设工程质量管理条例和有关标准规范,制定本管理办法。1.0.2 本办法适用于xx国际项目所有建筑工程和市政基础设施工程的施工现场质量管理的检查评定5、。1.0.3 各建筑工程和市政基础设施工程施工现场质量管理工作,除应符合本标管理办法规定外,还必须符合国家现行有关标准的规定。2 检查评定项目2.1建设单位质量管理2.1.1 建设单位应按照国家现行有关质量管理的法律、法规、标准的规定,履行工程建设程序和质量管理职责。建设单位质量管理检查内容应包括:施工许可、质量报监、施工图审查、合同管理、图纸会审、考勤等。2.1.2 建设单位办理施工许可手续应符合下列规定: 工程开工前应及时办理施工许可手续,未办理施工许可手续不得开工建设; 施工过程中,工程名称、项目经理、总监理工程师或其他许可内容有变更的应办理变更手续; 工程因故停工超过3个月应办理相关手6、续。2.1.3 建设单位办理质量报监手续应符合以下规定: 工程开工前应及时办理质量报监手续; 办理监督手续时应提供参建各方真实有效的信息; 开工前应主动与工程质量监督机构联系监督交底事宜。2.1.4 施工图审查应符合以下规定:建设单位应委托有资质的施工图审查机构对勘查设计文件和全套施工图纸进行审查并审查合格。审查合格证放在施工现场备查; 设计单位应根据经审查合格的勘察文件进行设计; 设计单位应对施工图审查意见认真研究,逐条回复,对存在的问题进行修改、补充,并落实在设计文件中; 施工单位应依据经审图合格并加盖审图专用章的施工图纸施工。2.1.5 建设单位应按照规定实行招投标制度和合同管理制度: 7、建设单位应按照有关规定履行招投标程序; 建设单位应将工程发包给具有相应资质的勘查、设计、监理、施工企业,并签订书面合同,在行业主管部门备案; 工程建设应实行总分包管理,建设单位不得肢解发包; 建设单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标,或与承包方签订阴阳合同,随意降低工程造价;工程建设应有合理工期,建设单位不得随意压缩合同约定的工期; 建设单位不得对勘察、设计、施工、监理等单位提出不符合建设工程质量相关法律法规和强制性标准规定的要求,不得擅自降低工程建设质量标准; 建设单位应在施工合同中明确质量目标、质量标准。2.1.6 建设单位应认真组织图纸会审: 设计单位应将设计意图、设计内容等对施工、监8、理单位进行交底; 建设单位应及时组织设计单位、监理单位、施工单位的项目负责人及有关人员进行图纸会审,会审记录的各责任主体签章应齐全; 针对图纸会审中提出的问题,建设单位应督促设计单位及时答复解决。2.1.7 建设单位应建立健全质量管理制度: 建设单位应建立项目管理机构,配备专业技术人员,并确定项目负责人,项目负责人应具备相应专业中级以上职称,且有工程管理经验; 建设单位项目管理部应建立质量管理责任制度、检查制度、事故报告制度等相关质量管理制度; 建设单位应向施工单位提供施工现场及毗邻区域内地下管线、气象和水文观测、相邻建(构)筑物、地下工程的有关资料; 建设单位应对施工现场总承包企业的项目经理9、技术负责人、质量检查员和总监理工程师等关键岗位人员建立档案名册,实行考勤制度; 建设单位应指定专人落实考勤制度,并留存考勤记录。2.2监理单位质量管理 2.2.1 监理公司应对监理部加强技术指导和监督检查: 监理企公司应在其资质许可的范围内承揽监理业务; 监理公司应按照投标文件的要求成立监理部,选派有资格的总监理工程师; 现场监理人员应为监理企业聘任的员工; 监理企公司质量安全职能部门应定期对监理及现场实体进行内部检查,检查频率每月不少于一次,并留有书面检查记录。2.2.2 监理部应认真履行监理职责: 监理部组织结构应健全,职责明确,岗位设置合理; 总监应具备国家执业资格,各专业监理工程师有10、省级以上监理师资格。项目监理人员应按照监理规划和国家有关规定配备齐全,除总监以外,土建监理工程师不少于1人/万平方米,安装监理工程师1人/2万平方米。2.2.3 监理员应具备从业资格和相应专业知识;2.2.4 监理人员在施工现场应有固定的办公地点,总监应有独立办公室,其他监理人员人均办公面积不小于6平方米,应有资料室、夜班休息室等;2.2.5 监理部公司应配备有关标准、规范、图集和混凝土回弹仪、游标卡尺、坍落度筒、测距仪等简易测量工具;2.2.6 监理单位应建立例会制度,每周应不少于1次。参加人员包括现场质量管理人员,会议应有签到和书面记录。2.2.7 监理单位应对以下内容进行审核、审批: 开11、工报告、复工报告等; 施工组织设计; 专项方案; 施工单位质量管理人员资格、特种作业人员资格; 分包单位资质和管理人员资格; 检测机构资质。2.2.7 监理单位对进场材料、检验批、分项工程、分部工程和隐蔽工程应及时组织验收。报验单上(验收单上)应签字齐全,不得代签。监理单位应建立材料进场验收台账,包括材料的规格、品种、生产厂家、进场数量、使用部位、取样记录及复试报告等;发现不合格材料的,应督促责任单位退场处理。2.2.8 监理资料应符合以下规定: 监理部应有独立资料室,并明确专人负责; 资料应及时分类整理,编目清晰; 报验单、验收记录、检测报告等重要工程资料监理应留存。 日常监理中,监理单位应12、针对现场存在问题及时发出监理通知,督促施工单位按照要求将全部问题整改完毕,不留质量隐患。2.3施工单位质量管理2.3.1 施工合同签订后30日内,项目部根据施工合同和企业要求确定质量目标,编制完成质量策划书,报企业技术负责人审批后实施。施工企业应对项目质量目标实施过程进行考核和奖罚,并留有记录。2.3.2项目部应建立健全以下质量管理制度: 质量检查制度施工过程中应加强质量检查,质量检查分为日常检查、定期检查、不定期检查、隐蔽工程检查、工序质量检查、竣工验收检查等。检查应有详细的检查记录和明确的检查结论,对不符合要求的期限整改,并留有书面整改及复查记录。2.3.3关键工序质量控制制度项目技术负责13、人应明确关键工序,针对关键工序划分质量控制点,制定质量控制措施。质量控制点包括工程施工的重点、难点以及涉及结构安全和重要使用功能的部位。在过程质量控制中应留有相应的质量记录,项目结束后对质量记录进行收集、整理并归档保存。2.3.4 质量奖罚制度建立质量奖罚制度,施工企业和项目部对项目质量控制的过程实施进行考核和奖罚,并有记录。2.3.5 质量例会制度质量例会分为周例会、月例会和质量专题会。质量例会由项目经理组织召开,并做好相关记录。2.3.6 成品保护制度项目部应编制成品保护方案,从开工到竣工交付的全过程进行成品保护管理。2.3.7 质量改进制度 对质量检查中发现的质量偏差定期或按节点进行统计14、分析,制订纠正措施和预防措施,避免相同问题重复出现。2.3.8质量责任制明确各级管理人员质量责任制,每月进行考核评价。2.3.9 分包管理制度总承包单位应建立分包管理制度,签订总分包合同,对分包工程进行质量管理。2.3.10管理人员和主要专业工种配备 质量管理人员配备质量检查员配备数量:2万以下须设1名质量检查员,2-5万须设2名质量检查员,5-10万须设3名质量检查员,10万以上不少于4名质量检查员;质量检查员必须取得资格证书,并有施工企业任命文件。 主要专业工种配备建立专业工种人员及证书登记台账,并造册管理,定期更新,组织专业工种人员培训取证,做到持证上岗。2.3.11 搅拌站及计量设置项15、目应建立计量设备(计量器具)登记明细台账;组织有关人员对计量设备的检验,并按规定进行检定。砂浆、砼搅拌站计量需要挂牌施工。2.3.12工程资料管理 施工日志施工日志必须详细记录当日的天气、施工部位、施工质量、施工安全、质量问题、质量问题的处理、原材料进场、验收、试块制作等情况。 工程资料工程资料分为质量控制资料、技术管理资料、质量验收资料,做到归类整理、编目清楚,且齐全、真实、书写工整。2.4 建筑材料质量管理2.4.1 原材料进场及验收施工企业应对建筑材料构配件进行验收,验收过程、记录和标识应符合相关规定。未经验收的建筑材料、构配件不得用于工程施工。材料质量验收应有建设单位、监理单位、施工单16、位共同参加,并签字确认。2.4.2 材料验收应在项目现场内进行,包括材质证明和产品合格证明、随行技术资料等。对需要复验确认的材料应及时现场取样,并报具有检验资质的单位进行检验,检验合格后方可使用。2.4.3施工企业应按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的材料、构配件进行处理,并记录处理结果。2.4.4项目部按照要求实施现场储存管理,按照平面布置及储存、运输、使用加工要求提供储存位置,按计划进场,并按材料性能确定形态分类、合理堆码,分类存放,堆放时需标识生产厂家,出厂(进场)时间、技术状态等信息。2.4.5项目部建立甲供材料清单,根据施工进度计划按照合同规定组织进场、验收检验、储存、使用和管理17、。2.4.6 见证取样检测和实体检测 见证取样检测、实体检测、桩基检测等应由建设单位委托并签订书面委托合同; 施工单位应根据工程情况,编制见证取样送检计划并报监理单位审批; 见证取样数量和检测项目应符合设计和规范规定; 见证取样人员应具备相应资格; 检测报告中应由见证取样人员签名;2.5 施工过程质量管理2.5.1技术交底工序施工前,项目技术负责人应根据施工组织设计或专项方案的要求,向质量管理人员、班组长进行技术交底,并办理签字手续。2.5.2 样板引路制度工程质量实行“样板制”,做到样板先行。工序施工前,应在在施工现场做实物样板,实物样板应包括模板安装、钢筋绑扎、混凝土成型、填充墙组砌等实物18、样板。样板件(间)应留有影像资料,经验收合格后方可进行大面积施工。2.5.3 三检制度三检制度是指自检、互检、交接检。自检:班组对自己完成的产品进行自行检查。互检:由施工员组织在同一工程中的有关班组进行相互检查。交接检:由质量检查员组织的前后工序班组参加的交接检查,并有记录和签字手续。2.5.4隐蔽工程验收隐蔽工程施工完毕后,由质量检查员填写隐蔽工程验收记录,监理单位组织施工单位技术负责人、施工员、质量检查员进行验收,验收合格后由监理签署意见,并留存隐蔽验收记录和影像资料。2.5.5检验批、分项、分部工程验收工程施工前,应制定检验批划分计划,检验批划分计划确定后,不得随意更改。检验批的质量验收19、记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师组织项目专业质量检查员等进行验收,并填写验收记录。分项工程由项目技术负责人组织项目施工员、质量检查员进行验收,验收合格后报监理工程师组织验收,并形成验收记录。分部工程由项目经理组织技术负责人、质量检查员、施工员进行验收,验收合格后报总监理工程师组织建设、设计、勘察、施工等单位进行验收,并形成验收记录。2.5.6 质量问题处理对检查中发现的问题,应进行整改处理,处理完善后方可进行下一工序施工。2.6 实体质量检测2.6.1 建筑工程实体质量检测应符合现行国家标准混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204等有关规定。市政基础设施工程实体质量检测应符合现20、行国家标准城镇道路工程施工与质量验收规范CJJ12008。2.6.2 实体质量检测项目包括混凝土强度、现浇楼板厚度、钢筋保护层厚度、钢筋直径、钢筋重量偏差等项目,可以根据施工现场情况确定检测项目。2.6.3 实体质量检测项目应符合下列规定: 混凝土强度(包括道路路面结构)1)混凝土强度检测以梁、柱、墙等构件为主,具体检测构件根据施工图纸随机抽取。房屋建筑工程面积50000平方米以下的检测5个构件;每增加20000平方米增加1个构件。2) 强度检测时,被检测的建筑物、构筑物的砼养护龄期应达到等效养护龄期,即日平均养护温度逐日累计应达600d。3)混凝土强度代表值不应小于设计值,也不宜超过设计值的21、130%。现浇楼板厚度1)现浇楼板厚度检测部位根据施工图纸随机抽取。房屋建筑工程面积50000平方米以下的检测5个构件;每增加20000平方米增加1个构件。2)楼板厚度检测采用超声法或钻孔实测法检测。3)楼板厚度不应小于设计值的90%,也不宜大于设计值的120%。钢筋保护层厚度1)钢筋保护层厚度检测以梁、板类构件为主,具体检测构件根据施工图纸随机抽取。房屋建筑工程面积50000平方米以下的检测5个构件;每增加20000平方米增加1个构件。2) 楼板厚度检测主要依据混凝土中钢筋检测技术规程JGJ/T152,采用电磁感应法检测。必要时可采用剔凿的方法验证。3)纵向受力钢筋保护层厚度允许偏差:梁类构22、件为+10mm,-7mm;板类构件为+8mm,-5mm。钢筋直径1) 用于检测直径的钢筋可从原材料堆场、已加工成型料场、未隐蔽部位随机抽取。房屋建筑工程面积50000平方米以下的检测5种规格;每增加20000平方米增加1种规格。2) 钢筋直径检测采用游标卡尺直接测量。3)钢筋直径偏差不得超出钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋GB1499.1、钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋GB1499.2的规定。钢筋重量偏差1)用于检测重量偏差的钢筋可从原材料堆场、已加工成型料场、未隐蔽部位随机抽取。房屋建筑工程面积50000平方米以下的检测5种规格;每增加20000平方米增加1种规格。2)钢筋重量偏差23、检测主要依据钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋GB1499.1、钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋GB1499.2,使用台秤、钢直尺测量。3)钢筋重量偏差不得大于规范要求。2.6.4 当实体检测出现异常值或严重不合格的,应由工程所在地质监站责令业主方委托具有资质的检测机构进行复测,根据复测结果督促处理,确保工程不留质量隐患。2.7 实测实量2.7.1 建筑工程实测实量检查评定应符合现行国家标准混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204、砌体结构工程施工质量验收规范GB50203的规定。2.7.2 检查评定项目包括混凝土工程、砌体工程。2.7.3 实测实量部位由检查人员现场随机抽取,在具备24、检查条件的结构层中抽取3个层数;然后根据图纸确定实测实量位置。2.7.4检查评定应符合下列规定: 混凝土工程1) 截面尺寸测量为在墙、柱子、门窗及预留洞口从地面向上300mm 和1500mm可选作两个测量截面尺寸位置(洞口高度小于1500mm的按300mm处测量)。2) 垂直度测量为在一面墙可选取左、右(墙边300mm)二处,靠尺垂直于地面测表面垂直度,柱的垂直度测量选择相邻两个面;测量的位置宜相互上下错开。3) 表面平整度测量为在一面墙4个角(顶部及根部)中宜取左上及右下2个角,按45度角斜放靠尺。跨洞口部位优先选测。4)混凝土工程不应有影响使用功能和结构性能的尺寸偏差。砌体工程1) 表面平25、整度测量时靠尺一端应伸至墙顶部或者墙根部,主要检查墙面四个角。优先选取带门窗、过道洞口的墙面,在各洞口45度斜交测一次,测量部位选择正手墙面。2) 垂直度测量时靠尺一端应伸至砌体顶、斜砖底处,与墙面平整度检测同步进行。3) 门窗洞口尺寸测量时选取门窗洞口上、下两个点进行测量,上点离洞口顶150mm,下点离门窗底150mm。4) 同一功能房间的开间(进深)方向可选取两端2个测量点测量墙体两端的距离。2.7.5 每项实测实量合格率应在80%以上,并不得存在最大偏差大于允许偏差1.5倍的不合格点。2.8 观感质量 2.8.1房屋建筑观感质量检查评定应符合现行国家标准混凝土结构工程施工质量验收规范GB26、50204、混凝土结构工程施工规范GB50666和砌体结构工程施工质量验收规范GB50203的规定。2.8.2检查评定项目包括混凝土工程、砌体工程、钢筋工程、模板工程、成品保护。2.8.3 观感检查应符合以下规定:混凝土工程1) 现场点位由检查人员现场随机抽取,在具备检查条件的结构层中抽取3个层数,也可以和实测实量相结合,选取相同部位。2)混凝土不应存在严重质量缺陷,存在的一般质量缺陷应按经审批的处理方案进行处理,并做好隐蔽记录。3)同条件试块应放置在所代表构件附近位置,楼面不得堆放建筑垃圾。钢筋工程1)钢筋工程应在验收合格的基础上进行观感检查。2)钢筋品种、级别、数量、型号应符合设计要求,钢27、筋代换应办理相应设计变更手续。3)钢筋加工、连接、绑扎等应满足规范和设计要求,重点检查钢筋弯后角度、平直长度以及钢筋间距、搭接长度、锚固长度、保护层厚度、绑扎点数量等。4)预埋件以及预埋管线应符合设计和规范要求。2模板工程1)模板支架应具有足够的刚度、稳定性、承载能力,模板材料力学性能应能满足设计要求。2)模板工程应选择合适的支模体系,合理选材。砌体工程1)砌体工程施工前应弹好控制线。2)砌体工程不得出现影响结构安全性的裂缝。 成品保护1)施工单位应制定成品保护措施,并报监理单位审批后认真实施。2)混凝土应按规范进行养护,浇筑48小时内不得上荷载或上人,不得拆模过早。在易碰撞的部位,如混凝土柱28、四角、楼梯踏步棱角等处应进行防护。3)混凝土梁面或板面预留钢筋根部应采用简易套筒防护。3 评分方法3.1 施工质量管理检查评分包括建设单位质量管理、监理单位质量管理、施工单位质量管理、建筑材料质量管理、施工过程质量管理、实体质量检测、实测实量和工程观感质量等8个分项。3.2 各分项评分表的评分应符合下列规定:3.2.1 除实测实量以外,其余分项评分表中,包括若干检查项目,各检查项目实得分之和,为该分项实得分;3.2.2 评分应采用扣减分值的方法,对不符合本标准规定检查项目的,扣减相应分值,扣减分值总和不得超过该检查项目的应得分值,检查项目的实得分为应得满分值减去扣减分值;3.2.3 该分项检查29、得分率为分项检查实得分与该分项应得满分值之比;3.2.4 实测实量分项得分率即为所测点的合格率;3.2.5 当该分项存在否决项时,此分项检查评分表不得分。3.3.1 工程施工质量管理检查分数按照“施工质量管理检查评分汇总表”计算,工程得分等于检查得分加上附加分。3.3.2 检查得分等于各分项权重分之和,各分项权重分等于该分项权重值乘以该分项得分率。3.4 获得省、市级质量安全技术奖励或安全质量标准化示范工程,提请公司予以奖励。4 检查评定等级4.1 按照本实施细则,对建筑施工质量检查评定划分为优良、合格、不合格三个等级。4.2 建筑施工质量检查评定的等级划分应符合下列规定:4.2.1 优良:分30、项检查评分表无零分,汇总表得分值应在80分及以上。4.2.2 合格:分项检查评分表无零分,汇总表得分值应在80分以下,60分及以上。4.2.3 不合格:1)当汇总表得分值不足60分时;2)当有一分项检查评分表得零分时。4.3 当建筑施工质量检查评定的等级为不合格时,必须限期整改达到合格。附表A 建设工程施工现场质量管理检查评分汇总表附表B 建设工程施工现场质量管理分项检查评分表附录A建设工程施工现场质量管理检查评分汇总表工程名称建筑面积开工时间结构类型建设单位项目负责人监理单位总监施工单位项目经理检查评分情况序号检查内容权重得分率权重分1建设单位质量管理102监理单位质量管理103施工单位质量31、管理104建筑材料质量管理155施工过程质量管理156实 测 实 量157实体质量检测158工程观感质量10检查得分附加分总得分(检查得分+附加分)评语检查人日期注:1、各项权重分等于该项权重乘以得分率;2、检查得分为各项权重分之和;3、附加分:或市级质量安全技术奖励的加1分;获省级质量安全技术奖励的加2分;开展工法编制、QC小组等活动取得成果的加1分;附加分最多不超过2分。附录B 表1 建设单位质量管理检查评分表工程名称:序号检查项目检查方法扣分标准应得分数扣减分数实得分数1施工许可证查看施工许可证未办理施工许可证扣20分;办理施工许可证迟于开工日期扣3分。202质量报监手续查看报监手续未办32、理质量安全报监手续扣20分;办理质量安全报监迟于开工日期扣3分。203施工图审查查看施工图审查意见书及施工图纸无审查合格证书的,扣20分;审查合格证书迟于开工日期扣3分;勘查文件、设计文件同时审查扣2分;现场无盖审图专用章的图纸扣2分;施工图审查意见未落实的扣2分;按规定应重新图审而未图审的扣2分。204合同管理抽查设计、勘察、施工、监理合同肢解发包的扣15分;发包给无资质企业的扣15分;未按规定进行招投标扣2分;合同未按规定备案扣2分;合同中未明确质量目标的扣2分。155图纸会审查看设计交底、图纸会审记录及会议签到表未组织图纸会审的扣10分;图纸会审发现的问题未答复解决的扣2分;图纸会审记录33、签章不齐全的扣3分。106管理制度查看关键岗位人员名单和考勤记录建设单位未明确组织机构和项目负责人扣10分;考勤无专人负责的扣3分;无考勤记录的扣3分;关键岗位人员不在岗履责的每人扣2分。15检查项目合计得分率=实得分值/应得满分值= % 检查人日期注:带项为否决项。表B.2 监理单位质量管理检查评分表工程名称:序号检查项目检查方法扣分标准应得分数扣减分数实得分数1监理企业质量管理相关文件、证书监理单位资质不符合要求扣10分;无监理部成立文件扣3分;监理企业未按规定对监理部及现场实体进行检查并留有检查记录的扣3分。102监理部质量管理资格证书岗位职责现场问询总监无从业资格的扣20分;监理部组织34、机构不健全,岗位设置不合理的扣3分;监理人员数量、专业与监理规划或相关规定不符的扣3分;监理人员无从业资格每人扣3分;累计不超过15分;监理部施工现场无办公地点的扣3分;无总监办公室、夜班休息室、资料室的每个扣1分;监理无混凝土回弹仪、游标卡尺、坍落度桶等测量工具的缺1个扣1分;以上累计不超过5分。203监理审批、审核开工报告施工组织设计专项施工方案专家论证会议记录未按规定审批开工报告的扣3分;施工组织设计未经总监批准扣3分;未对专项方案进行审批或对明显错误的方案审批通过的每个扣2分;超过一定规模的危险性较大工程未编制专项方案或未按程序论证和审批的扣3分;以上累计不超过15分;未对施工单位质量35、管理人员资格、特种作业人员资格进行审核的扣3分;未对分包单位资质、人员资格进行审核的扣3分;未对检测机构资质进行审核的扣2分;以上累计不超过5分;204报验报验单进场材料台账检验批、分项、分部验收记录接到报验申请未及时组织验收的扣2分;未验收即签字认可或默认的每个扣2分;未对进场材料进行验收的每个扣2分;未建立材料进场验收台账的扣3分;台账记录不全无可追溯性的扣2分;验收记录未签字或代签字的每处扣2分。205监理资料现场查看查阅监理资料无专人管理监理资料的扣4分;资料未分类整理、编目不清的扣3分;报验单、验收记录、检测报告等工程资料监理未留存的扣3分;以上累计不超过10分;监理规划、监理细则、36、旁站方案未按规定编制的每个扣2分;旁站记录不齐全的每个扣1分;监理日志、监理月报不齐全的每个扣1分;以上累计不超过6分;未按规定及时编制质量评估报告的扣2分;未定期召开监理例会并形成纪要扣2分; 206监理通知监理通知和回复现场存在明显质量问题未及时发出监理通知的扣3分;监理通知份数过少,与现场不相称的扣2分;监理通知未编号、签字不全、内容不清的每份扣1分;监理通知无回复的每份扣2分;监理通知回复不规范的每份扣1分;对施工单位的回复未进行复查的每个扣2分。10检查项目合计得分率=实得分值/应得满分值= % 检查人员日期表B.3施工单位质量管理检查评分表工程名称:序号检查项目检查方法扣分标准应得37、分数扣减分数实得分数1施工企业质量管理任命文件资质证书检查记录分部验收记录企业资质不符合要求的扣20分;企业未任命项目经理或无项目管理人员任命文件的扣5分;企业未派驻质量检查员或配备的质量检查员无资格、数量不足的扣5分;企业未按规定对项目部进行定期检查的扣5分;企业未参加分部工程质量验收的每次扣2分。202项目部质量管理现场查看组织机构质量管理制度会议记录分包合同项目部未建立质量管理组织机构的扣20分;项目经理资格不符合要求的扣20分; 无质量目标的扣5分;管理组织机构未按规定上墙的扣2分;未制定岗位责任制的,缺1项扣1分;施工许可证未上墙扣5分;未建立文件管理制度的扣5分;未建立例会制度的扣38、5分;分包未经建设单位同意的扣3分;分包方资质和管理人员资格不符合要求的扣5分;未制定总分包管理制度的扣3分;总包方未对分包方进行有效管理的扣5分。203管理人员和特种作业人员资格资格证书上岗证书质量检查员无资格的每人扣2分;质量检查员配备数量不足的缺1人扣2分;管理人员未佩戴胸卡的每人扣1分,最多扣2分;主要专业工种无操作上岗证书的扣每人扣1分;操作上岗证书未登记造册的扣2分;204质量管理设施及计量器具现场查看计量器具合格证计量器具检定证书质量检查工具少1种扣2分,最多扣5分;计量检测仪器未按要求检定的每个扣1分,最多扣3分;现场拌制混凝土、砂浆无计量设施的扣5分;图集、标准规范不齐全的扣39、2分;无独立资料阅览室的扣1分;无计量器具、测量工具存放室的扣3分;计量器具未明确专人保管的扣3分。155质量资料现场查看无独立资料室的扣5分;施工日志有1天记录不详的扣1分,最多扣5分;资料分类、编目不清楚的扣2分;资料整理不及时的扣2分;资料不全的扣2分;资料不真实的扣5分;代签字的1处扣1分,最多扣5分。15合计得分率=实得分值/应得满分值= %检查人员日期表B.4建筑材料质量管理检查评分表工程名称:序号检查项目检查方法扣分标准应得分数扣减分数实得分数1进场验收进场验收记录材料台账进货合同进场材料不能满足设计要求的技术性能的扣10分。无原材料、构配件检查验收制度的扣2分;原材料、构配件无40、检查验收记录和签字手续的缺1项扣1分,最多扣5分;无进场材料质量验收台账的扣5分;台账记录不全无可追溯性的扣3分;102现场材料、设备存放与管理事故现场平面布置图、现场查看钢筋、砌块、水泥、砂、石、防水材料和保温材料堆场材料、设备存放不符合施工现场平面布置图要求的,每处扣2分,最多扣5分;材料、设备存放无相关标识的,或未分类堆放的每处扣2分,最多扣5分;材料、设备无产品保护措施的,每处扣1分,最多扣5分;钢筋加工区不规范的扣3分;未设水泥库房和标养室或不规范的扣2分。203质量证明文件和检测报告检测报告钢筋、水泥、混凝土、砌块、防水材料、保温材料等质量证明文件和复验报告钢筋焊接检测报告混凝土强41、度评定 检测机构无资质的扣30分; 使用不合格材料的扣30分;未经检测使用的的每种扣5分,最多扣20分;复验数量、项目不足的,每项扣5分,最多扣20分。无合格证明文件的每项扣2分,证明文件不真实的每项扣2分,最多扣10分;复印件未按规定注明相关信息的每个扣1分,最多扣5分。检测报告代表批量、使用部位等信息填写不全的每项扣1分最多扣10分;混凝土试块强度未及时评定的扣5分。304见证取样检测和实体检测见证取样记录检测报告实体检测报告见证取样检测和实体检测非建设单位委托的扣5分;未编制见证取样送检计划或见证取样计划不合理的扣5分;见证取样数量不足的扣5分;见证取样人员无资格的扣5分;检测报告中未填42、写见证取样人员姓名的扣5分;未按要求对取样和送检进行见证的扣10分;未进行实体检测的扣10分;桩基检测方法、数量不符合设计和规范要求的扣30分。 305留样室现场查看未设独立留样室的扣2分;未对规范要求的建筑材料留样的扣5分;留样无标识的缺1项扣2分,最多扣5分;标养试块未按规范养护的扣5分;同条件养护试块留置方法不对的扣2分。10小计得分率=实得分值/应得满分值= % 检查人员日期表B.5施工过程质量管理检查评分表工程名称:序号检查项目检查方法扣分标准应得分数扣减分数实得分数1技术交底技术交底记录无书面技术交底的,每项扣1分,最多扣5分;技术交底无具体质量指标的扣2分;技术交底未签字的,每份43、扣1分,最多扣5分。102样板制落实情况现场查看样板验收记录未按要求制作样板即进行大面积施工的每项扣2分;样板无验收记录的每项扣1分;样板未留存影像资料的每项扣1分。103三检制落实情况现场查看查阅检查记录未自检的每项扣1分,最多扣3分;未互检的每项扣1分,最多扣3分;未进行交接检的扣1分,最多扣3分;垂直度、平整度、板厚、保护层厚度、轴线偏差等质量检查验收数据未在检查点附近标注的的每处扣1分。104隐蔽工程验收验收记录隐蔽工程未组织验收的,即进入下道工序施工的,扣20分;隐蔽工程验收记录签字不全的,每项扣1分,最多扣5分;隐蔽验收未留存影像资料的扣2分;隐蔽工程验收记录内容空洞的扣2分。2044、5检验批、分项、分部验收记录检验批划分计划、相关验收记录验收弄虚作假的扣20分;无检验批划分计划的扣5分;未按照检验批划分计划进行验收的扣5分;不具备验收条件即组织验收的扣5分;参加验收人员不具备相应资格的扣5分;验收记录签字不全的,每项扣1分,最多扣5分。206质量问题处理现场查看、查阅整改方案整改报告等发生质量事故的扣20分。存在质量问题未整改的,每项扣2分;对监督机构提出的质量问题未整改回复的扣5分。20小计得分率=实得分值/应得满分值= %检查人日期表B.6实体质量检测汇总评分表工程名称:序号检查项目检查方法扣分标准检查情况应得分数扣减分数实得分数1混凝土强度回弹法检测50000平方米45、以下检测5个构件;每增加20000平方米增加1个构件=强度代表值/强度设计值;1.3的扣2分;1.2的扣2分;10.90的扣2分;5m)表面平整度8mm砌体工程表面平整度8mm垂直度5mm门窗洞口尺寸5mm合计共检测 点,合格 点,得分率=合格率=合格点数/总检查点数= % 检查人日期注:有下列情况的本表不得分:1、合格率未达到80%;2、存在不合格点最大偏差大于允许偏差1.5倍。表B.8观感质量检查评分表序号检查项目扣分标准存在问题应得分数扣减分数实得分数1混凝土工程混凝土外观质量缺陷包括漏筋、蜂窝、涨模、孔洞、夹渣、疏松、裂缝、连接部位缺陷等,存在一般质量缺陷的1处扣2分;累计不超过10分46、;存在较严重质量缺陷的每处扣4分,累计不超过20分;漏浆未清理1处扣1分,累计不超过4分;混凝土未做坍落度试验的扣5分;同条件试块未留置的扣4分,留置不规范的扣2分。 302钢筋工程纵向受力钢筋连接方式不符合设计要求的扣5分;钢筋垫块数量不足的扣2分;钢筋绑扎点不足的扣2分;钢筋弯后平直长度不足的或搭接长度、锚固长度不足的每处扣2分;悬臂梁、板负弯矩钢筋下移扣4分;钢筋接头率不满足要求的扣4分;预埋件规格、数量、位置及固定不符合要求的扣2分;钢筋代换未办理相应手续的扣30分;钢筋品种、级别、数量、型号不符合设计要求的扣30分。 303模板工程扫地杆、水平拉杆、剪刀撑、纵距、横距、步距等设置不符47、合要求的一处扣1分,累计扣分不超过3分;模板密封性差、变形每处扣1分,累计扣分不超过3分;模板内有杂物每处扣1分,累计扣分不超过3分;地下室外墙对拉螺杆未做防水处理扣5分;存在严重质量安全隐患的扣10分;无专项方案和高大模板方案未经论证的扣10分。 104砌体工程无拉结筋的每处扣3分,最多扣10分;无防裂措施的每处扣3分,最多扣10分;未按设计和规范要求设置抗震构造措施的扣10分;安装预埋管线未设置或安装暗配管线处开槽不标准每处扣1分,最多扣5分;过梁搁置长度不足每处扣1分,最多扣5分;构造柱钢筋偏位每处扣1分,最多扣5分;构造柱上、下段箍筋未按要求加密的每处扣1分,最多扣5分;构造柱主筋缺少的每处扣3分,最多扣10分。 205成品保护无成品保护方案的扣5分;混凝土未按规范进行养护的、拆模过早的扣5分;混凝土浇筑后未达到1.2MPa上人的、过早上荷载的扣5分;混凝土板有脚印或其他印迹的每处扣1分,最多扣3分;混凝土梁面或板面预留钢筋根部未防护的每处扣1分;钢筋上有模板隔离剂的扣2分;混凝土柱四角、楼梯踏步棱角未防护的扣1分;10小计检查人日期扣分项最高不超过该项的应得分数,扣完即止。
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