物业公司仓库制度Tag内容描述:
1、档案管好.2.0 适用范围2.1会计凭证:原始凭证记帐凭证银行对帐单银行存款余额调节表.2.2会计帐薄:现金和银行存款日记帐明细帐总帐固定资产卡片辅助帐薄.2.3会计报表:月季度会计报表,年度会计报表.2.4电脑磁盘:储存会计核算资料电脑核。
2、 3.0制度要点财务科内部稽核制度 一会计凭证的审核 根据自制和外来原始凭证,由各会计核算员审核后,编制收付款会计凭证,凭证编制好后,交财务监察员审核,财务主管不定期地审核收付款凭证,经财务主管审核无误后,方可进行登账. 次月初,各会计核算。
3、特殊材料不予验收入库. 3对一般材料超储备定额悬殊的不予验收入库. 4对短线物品的储备应视用途所需,不能超过12个月的用量,超出者不予验收入库.5验收成件包装物资要进行抽查,凡质量数量规格品种与材料清单不符的不予验收入库.6验收数量不足的。
4、配电箱电源干线上的工作;二次结线回路上的工作,无需将高压 设备停电者;转动中的发电机上的工作. 4. 其他工作用口头或电话命令.口头或电话命令必须清楚正确,值班人员应将 发令人负责人及工作任务详细记人操作记录簿中,并向发令人复诵核对一遍. 。
5、入库. 3对一般材料超储备定额悬殊的不予验收入库. 4对短线物品的储备应视用途所需,不能超过 12 个月的用量,超出者不予验收入库. 5验收成件包装物资要进行抽查,凡质量数量规格品种与材料清单不符的不予验收入库. 6验收数量不足的,应由采购。
6、购计划,号应提交下月维修备件采购计划,2525 号由经理室核准后报总经理批号由经理室核准后报总经理批 准采购.准采购. 4 4采购人员应在每月采购人员应在每月 1 1 日持总经理签复的采购单,在一星期内采购完毕.日持总经理签复的采购单,在一。
7、验收入仓领用手续的办理库存物品的保管.仓库管理员负责物品验收入仓领用手续的办理库存物品的保管. 3 3公司公司 各处财务会计负责物品的核算.各处财务会计负责物品的核算. 4 4公司财务部主管负责仓库管理工作的监督.公司财务部主管负责仓库管理。
8、配电箱电源干线上的工作;二次结线回路上的工作,无需将高压 设备停电者;转动中的发电机上的工作. 4. 其他工作用口头或电话命令.口头或电话命令必须清楚正确,值班人员应将 发令人负责人及工作任务详细记人操作记录簿中,并向发令人复诵核对一遍. 。
9、2 检查装修单元入户大门窗是否关闭,是否按小区施工时间的规 定按时施工; 3.3 检查有噪音异味的作业是否在小区施工时间内进行并做好防 护措施; 3.4 小区内的施工人员是否佩带施工出入证,并配合管理员的查 验; 3.5 装修垃圾是否用袋装。
10、格 供应 商进货时间清楚; 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 6 物品堆放 不同种类物品分开堆放标 识齐全; 同种物品按规格不同,入库 时间不同分开堆放; 堆入整齐; 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 7 出库手续 先进先出。
11、管经理对不合格品进行确认. 4对不合格品应及时处理,所需物品部门主管采购主管分公司主 管经理,三方应共同商讨对不合格品的处理方法返修降级使用退货 或报废 . 不合格品处理单由所需物品部门主管负责填写,由主管经理 确认. 5所需物品部门主管应。
12、工作程序 4.1 申请与审批: 4.1.1 广场物业管理部根据每月各类物品和材料的消耗量及实际库存情况于每 月25日前填报广场物业管理部月度材料需求申请表 见采购控制程序 ,由部门 经理批准后报财务部及总经理审批. 4.1.2 财务部及总经。
13、 第一次 操作责任 第二次 操作管 理责任 第三次 操作管理 责任 管 理 每项 2 分 1 保安的入职辞职含辞退解雇须得到甲方 管理方发出的书面通知 一处不符合 要求单位管 理者扣 2 分 以 2 倍扣 分 以 4 倍扣 分 2 乙方保安。
14、楼巡更路线图 1.8 六楼巡更路线图 2 2巡更方案说明巡更方案说明 2.1 车库 12 个,负一楼 14 个,一层内场 11 个,外围 13 个,另天台在 10 号 6 号通道设置 2 个巡 更点 ,二至三楼各 12 个,四楼 11 个巡。
15、措施五 落实.重点部位每日巡查一次,其它部位每月检查一次. 1.3 各单位要建立防火检查档案,每次检查要认真填写检查记录,检查人和被检查单位负责人要在 记录上签字. 1.4 学校消防安全领导小组负责组织学校有关部门每年进行不少于 2 次的全。
16、 1.3 消防巡查日志要对每日巡查情况做详细记录,并由巡查人员及其主管人签字. 1.4 巡查人员要认真负责,对巡查中发现的火险隐患要立即上报本单位主管领导并力争做到当场妥 善处置,本单位无法解决的,要立即报告学校主管部门,在隐患未解决前,所。