1、开业方案&营销推广 2019 3214 年度相关概述项目定位及现状 分析 项目客流分析开业活动及预算 目录CONTENTS 5 后期推广及预算 0 1 年度相关概述 1、五一成五一成功功开开业业: 招商实现“开六开六签七签七”,当天客流达到15000人 2、年底一期开年底一期开业业: 招商实现“开九开九签十签十”,日均客流达到7000人 3、稳步提升销售额稳步提升销售额: 配合运营招商,引客流做促销,实现全年5亿亿销售额 年度工作目标 年度客流目标 客流预估 月份123456789101112 客流 (万) 1.516.8 18.61218.61516161727.9 27.931 合计 (万
2、) 218.3 年度销售目标 项项目目科科目目 2019年年 1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月 XXX 累计店铺开业数(间)4444909498101105109113116 累计店铺开业率() 3%3%3%3%72%75%78%81%84%87%90%93% 单月营业收入(万元)107871632,0401,7001,7341,7681,8702,3802,5502,735 累计营业收入(万元)10881602232,2633,9635,6977,4659,33511,71514,265 17,000 XXX 单月营业收入(万元单月营业收入(万元
3、) 2272,5402,8121,8142,8122,2682,4192,4192,5704,2184,2184,686 累累计营业收入(万元计营业收入(万元) 2272,7665,5787,39210,20412,47114,89017,30919,87924,09628,314 33,000 合合计计 单月营业收入(万元单月营业收入(万元) 2372,6182,8831,8774,8523,9684,1534,1874,4406,5986,7687,422 累累计营业收入(万元计营业收入(万元) 2372,8555,7387,61512,46716,43420,58724,77329,21335,81142,578 50,000 年度营销预算 推广阶段开业预热开业造势开业营运旺场期合计 金额102.00543.0085.00679.001,409.00 费用占比7%39%6%48% 推