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施工现场检查评分表.xls

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施工现场检查评分表.xls

1、 施工现场检查评分细则 (安全管理)表1施工单位 工程名称序号检查项目标准分值检查情况评定分值1项目部安全生产责任制101、各级安全生产责任制齐全、责任明确;2、责任制双方签字、日期有效。101、各级安全生产责任制齐全、个别岗位责任不明确;2、责任制双方签字、日期有效。91、个别岗位安全生产责任制不齐全、多项岗位责任不明确;2、责任制双方签字、日期有效。71、多项岗位安全生产责任制不齐全、多项岗位责任不明确;2、责任制未双方签字或日期无效。5项目部无安全生产责任制。02项目部安全管理机构设置51、项目部设置安全管理机构;2、人员设置符合标准;3、安全责任分工明确。51、项目部设置安全管理机构;

2、2、人员设置符合标准;3、安全责任分工比较明确。4.51、项目部设置安全管理机构;2、人员设置符合标准;3、安全责任分工不明确。3.51、项目部安全管理机构设置不明确;2、人员设置不符合标准;3、安全责任分工不明确。2.5项目部未设置安全管理机构。03目标管理51、项目部安全生产目标管理明确;2、各项安全管理制度、安全管理措施齐全。51、项目部安全生产目标管理明确;2、各项安全管理制度、安全管理措施比较齐全。4.51、项目部安全生产目标管理明确;2、个别安全管理制度、安全管理措施不齐全。3.51、项目部安全生产目标管理比较明确;2、多项安全管理制度、安全管理措施不齐全。2.5项目部无安全生产目

3、标管理。04资总包与分包安全管理协议书51、总包单位和分包单位的安全生产许可证齐全、有效;2、总包单位与各分包单位签订安全管理协议书齐全、有效;3、双方的安全生产管理责任明确。51、总包单位和分包单位的安全生产许可证齐全、有效;2、总包单位与各分包单位签订安全管理协议书比较齐全、有效;3、双方的安全生产管理责任明确。4.51、总包单位和分包单位的安全生产许可证齐全、有效;2、总包单位与各分包单位签订安全管理协议书比较齐全、有效;3、双方的安全生产管理责任比较明确。3.51、总包单位和分包单位的安全生产许可证齐全、有效;2、总包单位与个别分包单位未签订安全管理协议书;3、双方的安全生产管理责任不

4、明确。2.51、总包单位和分包单位的安全生产许可证不齐全或无效;2、总包单位与各分包单位未签订安全管理协议书;05施工组织设计51、施工组织设计有编制、审核、审批人签字及行政公章;2、有专项安全技术措施(方案);3、严格执行安全技术措施(方案)。51、施工组织设计有编制、审核、审批人签字及行政公章;2、有专项安全技术措施(方案);3、执行安全技术措施(方案)比较严格。4.51、施工组织设计有编制、审核、审批人签字及行政公章;2、安全技术措施(方案)针对性不强。3、执行安全技术措施(方案)不严格。3.51、施工组织设计无编制、审核、审批人签字及行政公章;2、安全措施(方案)无针对性;3、未执行安

5、全措施。2.5无施工组织设计。06冬、雨季施工方案51、冬、雨季施工方案有编制、审核、审批人签字及行政公章;2、安全技术措施齐全、针对性强。51、冬、雨季施工方案有编制、审核、审批人签字及行政公章;2、安全技术措施齐全、针对性比较强。4.51、冬、雨季施工方案有编制、审核、审批人签字及行政公章;2、安全技术措施比较齐全、针对性比较强。3.51、冬、雨季施工方案无编制、审核、审批人签字及行政公章;2、安全技术措施比较齐全、针对性比较强。2.5无冬、雨季施工方案。07安全教育101、从业人员安全教育培训记录资料齐全、有效;2、安全教育培训考核合格,试卷无代笔现象;3、安全教育培训考核率达到100%

6、。101、从业人员安全教育培训记录资料齐全、有效;2、安全教育培训考核合格,试卷无代笔现象;3、安全教育培训考核率未达到100%。91、从业人员安全教育培训记录资料齐全、有效;2、安全教育培训考核合格,试卷有代笔现象;3、安全教育培训考核率未达到100%。71、从业人员“三级”安全教育培训记录资料不齐全;2、安全教育培训考核合格,试卷有代笔现象;3、安全教育培训考核率未达到100%。5无安全教育培训记录。08安全资金投入51、安全资金投入有计划、有落实;2、安全资金投入能够满足项目部安全生产需求;3、安全资金投入台帐记录齐全。51、安全资金投入有计划、有落实;2、安全资金投入能够满足项目部安全

7、生产需求;3、安全资金投入台帐记录不齐全。4.51、安全资金投入有计划、有落实;2、安全资金投入基本满足项目部安全生产需求;3、安全资金投入台帐记录不齐全。3.51、安全资金投入有计划、有落实;2、安全资金投入不能满足项目部安全生产需求;3、安全资金投入台帐记录不齐全。2.51、安全资金投入无计划;2、安全资金投入不能满足项目部安全生产需求。09工伤事故资料51、工伤事故记录资料齐全、有效;2、工伤事故频率符合有关标准要求;3、工伤事故原因清楚、防范措施明确。51、工伤事故记录资料齐全、有效;2、工伤事故频率符合有关标准要求;3、工伤事故原因基本清楚、防范措施明确。4.51、工伤事故记录资料齐

8、全、有效;2、工伤事故频率不符合有关标准要求;3、工伤事故原因基本清楚、防范措施明确。3.51、工伤事故记录资料不齐全;2、工伤事故频率不符合有关标准要求;3、工伤事故基本原因清楚、防范措施明确。2.5无工伤事故资料。010特种作业上岗证书51、特种作业上岗证书齐全、有效;2、特种作业上岗证书复印件存档记录齐全、有效;3、特种作业持证上岗率达到100%。51、特种作业上岗证书齐全、有效;2、特种作业上岗证书复印件存档记录不齐全;3、特种作业持证上岗率达到100%。4.51、特种作业上岗证书齐全、有效;2、特种作业上岗证书复印件存档记录不齐全;3、特种作业持证上岗率未达到100%。3.51、特种

9、作业上岗证书不齐全;2、特种作业上岗证书复印件存档记录不齐全;3、特种作业持证上岗率未达到100%。2.5无特种作业上岗证书。011地下设施交底资料及保护措施101、地下设施交底资料齐全、有效;2、各项保护措施可操作性、针对性强;3、重点部位有专项方案和专人管理。101、地下设施交底资料齐全、有效;2、各项保护措施可操作性、针对性强;3、重点部位无专项方案和专人管理。91、地下设施交底资料齐全、有效;2、各项保护措施可操作性、针对性不强;3、重点部位无专项方案和专人管理。71、地下设施交底资料不齐全;2、各项保护措施可操作性、针对性不强;3、重点部位无专项方案和专人管理。5无地下设施交底资料及

10、保护措施012安全防护用品合格证及检测资料51、安全防护用品合格证及检测资料齐全、有效;2、安全防护用品能够满足项目部安全生产需要;3、安全防护用品台帐记录齐全。51、安全防护用品合格证及检测资料齐全、有效;2、安全防护用品能够满足项目部安全生产需要;3、安全防护用品台帐记录不齐全。4.51、安全防护用品合格证及检测资料齐全、有效;2、安全防护用品基本满足项目部安全生产需要;3、安全防护用品台帐记录不齐全。3.510特种作业上岗证书51、安全防护用品合格证及检测资料不齐全;2、安全防护用品不能满足项目部安全生产需要;3、安全防护用品台帐记录不齐全。2.5料无安全防护用品合格证及检测资料013生

11、产安全事故应急预案101、项目部编制的生产安全事故应急预案完善、可操作性、针对性强;2、各项组织机构、通讯系统齐全、有效;3、现场的应急设备、药品符合应急预案要求。101、项目部编制的生产安全事故应急预案完善、可操作性、针对性强;2、各项组织机构、通讯系统齐全、有效;3、现场的应急设备、药品基本符合应急预案要求。91、项目部编制的生产安全事故应急预案完善、可操作性、针对性强;2、各项组织机构、通讯系统比较齐全、有效;3、现场的应急设备、药品基本符合应急预案要求。71、项目部编制的生产安全事故应急预案不完善、可操作性、针对性不强;2、各项组织机构、通讯系统比较齐全、有效;3、现场的应急设备、药品

12、不符合应急预案要求。5项目部未编制生产安全事故应急预案;014安全标志51、安全标志的使用符合标准规定;2、重要部位、特殊场所正确悬挂安全标志;3、安全标志悬挂位置明显。51、安全标志的使用符合标准规定;2、重要部位、特殊场所正确悬挂安全标志;3、安全标志悬挂位置不明显。4.51、安全标志的使用符合标准规定;2、重要部位、特殊场所不正确悬挂安全标志;3、安全标志悬挂位置不明显。3.51、安全标志的使用不符合标准规定;2、重要部位、特殊场所不正确悬挂安全标志;3、安全标志悬挂位置不明显。2.5无安全标志。015违章处理记录51、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律人员登记造册手续齐全;2、违章人员教

13、育、考核记录手续齐全;3、现场无“三违”现象。51、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律人员登记造册手续齐全;2、违章人员教育、考核记录手续齐全;3、现场有个别“三违”现象。4.51、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律人员登记造册手续齐全;2、违章人员教育、考核记录手续不齐全;3、现场有个别“三违”现象。3.51、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律人员登记造册手续齐全;2、违章人员教育、考核记录手续不齐全;3、现场有多起“三违”现象。2.51、无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律人员登记造册手续;2、现场有多起“三违”现象。016文明安全施工检查记录51、项目部每月两次检查记录资料齐全、有效;2、隐患整

14、改回执记录资料齐全、有效;3、检查评分记录扣分符合标准。51、项目部每月两次检查记录资料齐全、有效;2、隐患整改回执记录资料齐全、有效;3、检查评分记录扣分不符合标准。4.51、项目部每月两次检查记录资料齐全、有效;2、隐患整改回执记录资料不齐全;3、检查评分记录扣分不符合标准。3.51、项目部每月两次检查记录资料不齐全;2、隐患整改回执记录资料不齐全;3、检查评分记录扣分不符合标准。2.51、项目部无每月两次检查记录资料;2、隐患无整改回执记录资料。0应得分 实得分 得分率 折合标准分检查员签字 年 月 日 北京市施工现场检查评分细则 (生活区管理)表2-1施工单位 工程名称序号检查项目标准

15、分值检查情况评定分值1施工现场生活区设置符合标准5生活区设置符合标准。5未设临时设施2个以下。4.5未设临时设施3个。3.5未设临时设施4个。2.5未设临时设施5个以上(含5个)。02 生活区无污水、污物,垃圾及时清理。5生活区无污水、污物,垃圾及时清理。5环境不整洁有小面积污物。4.5生活区有污水、积水。3.5垃圾未及时清理。2.5有污水、污物,垃圾不及时清理。03生活垃圾存放符合标准5生活垃圾存放符合标准。5垃圾站未设明显标识。4.5垃圾站周围清理不及时 。3.5生活垃圾未存放密闭的容器中。2.5生活垃圾与建筑垃圾混合存放。04办公室内清洁整齐5办公室内清洁整齐。5办公室门窗、办公用品、墙

16、壁有尘土。4.5办公用品摆放不整齐。2.5办公室内不清洁整齐。05宿舍内整洁、有防暑降温或取暖措施5宿舍内整洁、有防暑降温或取暖措施。5宿舍内整洁,无防暑降温或取暖措施。3.5宿舍内不整洁,有防暑降温或取暖措施。2.5宿舍内不整洁无防暑降温或取暖措施。06宿舍符合居住要求8宿舍符合居住要求。8未设生活用品专柜,生活用品摆放不整齐。7.2宿舍有通铺、未设床头卡。5.6未设置开启式窗户,通风不良。4室内高度低于2.5米,居住人数超过15人。07食堂符合卫生标准5食堂符合卫生标准。5未设置独立的制作间、库房和燃气罐存放间。4.5食堂无排风设施,库房内佐料及副食品未放入密闭器皿中。3.5未设隔油池、密

17、闭式泔水桶。2.5操作间炊具生熟未分,粮食存放台未隔墙离地。08食堂有卫生许可证,炊事人员有健康证、卫生知识培训证6食堂有卫生许可证,炊事人员有健康证、卫生知识培训证。6炊事员健康证、卫生知识培训证过期。3食堂无卫生许可证(或许可证过期)、炊事员无健康证、卫生知识培训证。09炊事人员上岗穿戴工作服、帽,保持个人卫生5炊事人员上岗穿戴工作服、帽,保持个人卫生。5未配备两套工作服、帽。2.5炊事员人员上岗不穿戴工作服、帽或个人卫生差。010食品及炊具、用具等存放符合标准6食品及炊具、用具等存放符合标准。6炊具、餐具未及时清洗。5.4成品、半成品未遮盖。4.2购买无照、无证商贩食品和原料,生、熟食品

18、未分开存放。3有变质食品。012厕所符合标准,专人定期保洁8厕所符合标准,专人定期保洁。8墙壁屋顶封闭不严或门窗不齐。7.2厕所不是水冲式或移动式。5.6厕所保洁差,清掏不及时。4厕所不符合标准,无专人定期保洁。013有灭鼠、蚊、蝇等措施5有灭鼠、蚊、蝇等措施。5无灭鼠措施。3.5无灭蚊、蝇等措施。2.5无灭鼠、蚊、蝇等措施。014配备药品和急救器材6配备药品和急救器材。6急救器材、常用药品不全。5.4无急救器材或无常用药品。3无常用药品、药箱及急救器材。015资料急性职业中毒应急措施6急性职业中毒应急措施。6施工现场组织人员不落实。5.4信息通讯不落实。4.2应急措施可操作性差。3无急性职业

19、中毒应急措施。016卫生管理制度5卫生管理制度(含卫生防疫、宿舍、食堂、饮水、办公室、厕所)。5缺以上一项卫生管理制度。4.5缺以上二项卫生管理制度。3.5缺以上三项卫生管理制度。2.5缺以上三项卫生管理制度以上。017检查及整改记录5检查及整改记录。5整改记录不全。4.5检查评分记录不规范。3.5未做到每月检查二次。2.5无检查或整改记录。018职工应知应会5职工通过培训、考核做到应知应会。5试卷未作评分或字迹潦草。4.5考试试卷种类不全(炊事员、职工卫生知识答卷)。3.5职工考核试卷有代笔现象。2.5无职工应知应会考试试卷。0应得分 实得分 得分率 折合标准分检查员签字 年 月 日 施工现

20、场检查评分细则 (现场、料具管理)表2-2施工单位工程名称序号检查项目标准分值检查情况评定分值1施工现场设居民来访接待室5居民来访接待室设施齐全、整洁,且有专人值班。5接待室较简陋,室内无桌椅等设施。4.5接待室无专人值班。3.5接待室简陋、不整洁,且无专人值班。2.5无接待室。02施工区、生活区划分明确、责任明确5施工区、生活区划分明确、责任明确515资料急性职业中毒应急措施6施工区或生活区,未明确负责人。4.5施工区和生活区无负责人。3.5施工区和生活区未设标志牌且无负责人。2.5施工区和生活区未划分或工程内有住人现象。03施工现场大门、围挡牢固整齐5施工现场大门和围挡牢固、整齐、美观、规

21、范。5大门及围挡上有乱涂、乱画现象。4.5大门不美观、不牢固,大门上无企业标识或大门高度低于2米。3.5围挡材质未使用专用金属定型材料或砌块砌筑;围墙低于1.8米;或大门、围挡不标准,有三处以下破损。2.5无大门、无围挡或大门、围挡有三处以上破损。04现场清洁、整齐、道路硬化、有排水措施5现场清洁、整齐;主要道路硬化;排水措施合理有效。5 现场内不清洁,路面浮土较多。4.5现场主要道路部分路面不坚实、不平整。3.5现场主要道路不坚实不平整面积较大,且有扬尘或泥泞现象。排水措施不合理。2.5现场不清洁、不整齐,主要道路未硬化或无排水措施。05临设工程牢固整齐5临设工程规范、牢固、整齐、美观。5临

22、设工程外立面不整洁。3.5临设工程不整齐、不整洁、不美观。2.5临设工程不整齐、不牢固、不美观、且材质不符合规范。06施工现场主要出入口有施工单位标牌5施工现场主要出入口有施工单位标牌,且整洁、规范。5标牌未设在主要出入口或不整洁。4.5标牌缺一至三项内容或书写格式不规范。3.5标牌面积小于0.7米0.5米(长高),字体未用仿宋体,标牌底边距地面低于1.2米或标牌缺三项以上内容。2.5施工现场主要出入口无施工单位标牌。07工地大门内有一图四板5工地大门内有“一图四板”。52施工区、生活区划分明确、责任明确5“一图四板”不整洁。4.5图板内标题字体大小不一致,字迹不清,图板未设置在大门口明显位置

23、。3.5图内道路、消防、电、料场、临设等未用颜色区分,并有缺项,四板内字体大小不一致,或图板尺寸不规范,未有防雨防砸措施。2.5工地大门内“一图四板”不齐全。08材料存放布置图5按布置图码放整齐且责任区责任人明确5部分材料码放与布置图所示不相符。4.5无责任区划分负责人。2.5材料码放与布置图所示不相符或无责任区划分。09料场应平整坚实,有排水措施5料场平整坚实,排水措施有效。5部分料场不坚实、不平整。3.5料场大面积不坚实、不平整。2.5料场无排水措施且有积水。010料具和构、配件码放整齐,符合标准5料具和构、配件码放整齐,标识齐全清晰。5料具和构、配件码放整齐,标识不齐全,不清晰。4.5部

24、分规格料具和构、配件码放不整齐,无标识。3.5多处料具和构、配件码放不整齐、混乱,无标识。2.5料具和构、配件码放不整齐,不符合标准。011成品保护5成品保护齐全有效。5楼梯踏步、门口等易损坏部位保护措施不牢固。3.5有少量成品损坏。2.5未采取成品保护措施且有多处损坏。012建筑物内外零散物料和垃圾渣土及时清理,不得晾晒衣服被褥5建筑物内外零散物料和垃圾渣土能及时清理,且无晾晒衣服被褥现象。5建筑物内外有少量零散物料和垃圾渣土未及时清理。4.5施工区域内有晾晒衣服被褥现象。3.5一至两个楼层的室内、楼梯踏步、休息平台、阳台、外架子、安全网、电梯井道等处有垃圾渣土或杂物未及时清理。2.5施工现

25、场7工地大门内有一图四板5两个楼层以上的室内、楼梯踏步、休息平台、阳台、外架子、安全网、电梯井道等处有垃圾渣土或杂物未及时清理;楼外施工区内有大量垃圾渣土未及时清理。013施工现场无长流水、长明灯等浪费现象5施工现场无常流水、常明灯现象。5一处长明灯或长流水。4.5多处长明灯或长流水。2.5使用明令淘汰的水、电器具。014建筑垃圾、生活垃圾不能混放、并及时清理5建筑垃圾、生活垃圾分类存放、并能及时清理。5建筑垃圾和生活垃圾未分类存放,或清运不及时。2.5未设置封闭式垃圾站。015材料保存、保管应有相应保护措施5材料保存、保管有相应保护措施。5防雨、防潮、防盗、防损坏等缺少一防。4.5易燃易爆危

26、险品、贵重物资未及时入库保存,保护措施不完善,与其它材料混放。2.5材料保存、保管无相应保护措施。016资料施工组织设计、审批手续齐全5施工组织设计审批手续齐全、规范。5施工组织设计审批表未按表内要求填写或会签表内有缺项。3.5补充或变更施工组织设计无原编制人和审批人签字。2.5施工组织设计无审批表或会签表。017施工日志及文明施工管理机构5施工日志及文明施工管理机构健全。5施工日志无记录或文明施工管理机构无责任划分。2.5无施工日志或文明施工组织机构。018居民来访记录5居民来访记录内容详细、清楚。5记录内容不详细,不清楚。2.5无居民来访记录。019检查及整改记录5检查及整改记录齐全、规范

27、。5检查记录每月少于两次或填写不规范。3.5无整改记录。2.5无检查记录及整改记录。020职工应知应会5职工通过培训、考核做到应知应会。5主要材料管理人员未持证上岗。4.5职工考核试卷有代笔现象。3.5无职工考核试卷。2.5项目管理人员对上述19条有不清楚时。0应得分 实得分 得分率 折合标准分检查员签字 年 月 日北京市施工现场检查评分细则 (环境保护)表3施工单位 工程名称序号检查项目标准分值 检 查 内容评分标准1防大气污染搭设封闭式垃圾道或用容器吊运,禁止凌空抛掷7有封闭式垃圾道(站)、密闭式容器封闭严密。7采用容器吊运的容器封闭不严。6.3垃圾清运不及时或清运时未采取防尘、洒水、覆盖

28、等措施。4.9垃圾道(站)封闭不严或垃圾道出口处不设档板。3.5无封闭式垃圾道(站)又不采用容器吊运或随意凌空抛掷。02主要道路硬化6主要道路硬化无破损,模板存放区进行夯实处理,裸露地面有固化、覆盖等防扬尘措施。6路面有少量破损,浮土较多。5.4材料、模板存放区未进行夯实处理或裸露地面覆盖不完全。4.2硬化路面破损严重。3主要道路未硬化、裸露地面无防扬尘措施。03土方集中存放覆盖或固化,细颗粒材料密闭存放6土方集中存放覆盖或固化良好,细颗粒材料密闭存放,四级以上风无土方施工。6细颗粒材料使用中落地灰未及时清理。5.4土方、细颗粒材料遮盖不严。4.2土方、细颗粒材料存放有一项未采取遮盖等有效措施

29、。3土方、细颗粒材料存放、运输未采取遮盖等有效措施或四级以上风进行土方施工。04专人清扫保洁洒水压尘5清扫及时、彻底,洒水适量。5洒水覆盖面小。4.5清扫不彻底。3.5清扫不及时、洒水过多导致道路泥泞。2.5未指定专人清扫、洒水。05工地出口有冲洗车辆设施,车轮不带泥砂出场5工地出口冲洗车辆设施齐全有效、车辆不带泥沙出场。5设备、设施有损坏。2.5无冲洗车辆的设备、设施或车辆未冲洗干净。06茶炉、大灶使用清洁燃料5茶炉、大灶使用清洁燃料。5未使用清洁燃料。07搅拌机封闭使用,并安装除尘装置5搅拌机封闭严密,并安装有效除尘装置。5防护棚封闭不严有孔洞。4.5除尘装置安装不齐全、有损坏或闲置未用。

30、3.5未按规定安装除尘装置或防护棚有一面未封闭。2.5未按规定安装除尘装置且防护棚有严重缺陷。08防水污染搅拌机前台、砼泵、车辆清洗处应设沉淀池。5搅拌机前台、砼泵、车辆清洗处沉淀池齐全有效。5排水沟、沉淀池上方放置物、料造成清理不便。4.5排水沟、沉淀池有损坏或无箅、盖。3.5排水沟、沉淀池清理不及时。2.5无排水沟、无沉淀池或失去作用。09存储和使用油料防止污染土壤、水体措施齐全5存储和使用油料防止污染土壤、水体措施齐全。5防渗漏措施较为齐全。4.5防渗漏措施不当。3.5有明显洒漏、跑冒现象。2.5无防渗漏措施。010食堂污水按规定设隔油池5食堂隔油池设置合理、有效。5隔油板安装位置不妥或

31、上方堆放物品造成清理不便。4.5隔油池清理不及时。3.5无隔板或效果差。2.5无隔油池或闲置失去作用。011防噪声污染强噪声机具采取封闭5强噪声机具采取有效封闭措施、位置合理。5强噪声机具封闭、降噪措施较好。4.54专人清扫保洁洒水压尘5强噪声机具位置不合理。3.5有一面不封闭或封闭效果差。2.5有两面未封闭又无其他降噪措施。012夜间施工无违规5夜间施工无违规。5夜间施工未公布施工期限。2.5夜间施工未采取降噪措施。013人为活动噪声应有控制措施5人为活动噪声控制措施合理、有效、现场无违章现象。5管理制度、控制措施,针对性较合理。4.5措施针对性不强。3.5有人为敲打、叫嚷、野蛮装卸现象。2

32、.5无控制措施。014资料环保管理组织机构及责任划分5有环保管理组织机构及责任划分。5环保管理组织机构及责任划分缺一项。2.5无环保管理组织机构及责任划分。015治理大气、水、噪声污染的措施5治理大气、水、噪声污染的措施齐全、合理、有污染源位置图。5措施不缺项,针对性较合理。4.5措施有少量缺项或无污染源位置图。3.5措施针对性不强。2.5无环保措施。016施工噪声监测记录5施工噪声监测记录工整、齐全。5计算错误、字迹潦草。4.5监控记录不足每月二次或采集数据少。3.5噪声超标又不采取措施。2.5无监控记录。017夜间施工审批手续6夜间施工有审批手续。6无夜间施工审批手续进行夜间施工。018检

33、查、整改记录5检查、整改记录齐全。5检查表打分不注明问题。4.5整改不及时。3.5打分表不足每月二次或无整改记录。2.5无打分表。019职工应知应会5有职工教育培训考核记录、试卷齐全。5考核记录字迹潦草或试卷缺乏针对性。4.5职工考核试卷有代笔现象。3.5考核记录、试卷有一项缺项。2.5未进行考核。011防噪声污染强噪声机具采取封闭5应得分 实得分 得分率 折合标准分检查员签字 年 月 日北京市施工现场检查评分细则 (脚手架)表4施工单位 工程名称序号检查内容标准分值检查情况评定分值1脚手架脚手架所用材质符合规范51、脚手架所用材质无严重腐蚀、弯曲变形、断裂现象符合规范要求。2、脚手架管、扣件

34、涮漆防腐。51、脚手架所用材质无严重腐蚀、弯曲变形、断裂现象符合规范要求。2、脚手架管、扣件未涮漆防腐。4.51、脚手架所用材质无严重腐蚀、弯曲变形、断裂现象符合规范要求。2、脚手架管、扣件未涮漆防腐。3.51、脚手架所用材质有严重腐蚀、弯曲变形、断裂现象符合规范要求。2、脚手架管、扣件未涮漆防腐。2.5脚手架所用材质不符合规范要求。02使用荷载符合标准5各类脚手架荷载符合标准。5各类脚手架荷载局部少量超载。2.5各类脚手架荷载严重超载。03脚手架基础符合标准51、脚手架基础平整坚实,有排水措施,无积水。2、立杆支在底坐(托)或通长脚手板上。51、脚手架基础平整坚实,有排水措施,无积水。2、立

35、杆未支在底坐(托)或通长脚手板上。4.51、脚手架基础平整坚实,有排水措施,有积水。2、立杆未支在底坐(托)或通长脚手板上。3.51、脚手架基础不平整坚实,无排水措施,有积水。2、立杆未支在底坐(托)或通长脚手板上。2.5脚手架基础不符合标准。04架体结构符合标准51、架体结构的支搭符合脚手架方案要求。2、立杆、大、小横杆、十字盖的间距,扣件的连接点符合规范要求。51、架体结构的支搭符合脚手架方案要求。2、立杆、大、小横杆、十字盖的间距,扣件的连接点符合规范要求。4.51、架体结构的支搭符合脚手架方案要求。2、立杆、大、小横杆、十字盖的间距,扣件的连接点符合规范要求。3.51、架体结构的支搭符

36、合脚手架方案要求。2、立杆、大、小横杆、十字盖的间距,扣件的连接点符合规范要求。2.5 架体结构不符合标准。05架体与建筑物拉接符合标准51、架体与建筑物水平拉接、垂直拉接符合标准。2、20米以上脚手架采取钢性拉接。3、20米以下脚手架采取柔性拉接时,拉、顶强度符合规范。51、架体与建筑物水平拉接、垂直拉接符合标准。2、20米以上脚手架采取钢性拉接。3、20米以下脚手架采取柔性拉接时,个别处拉、顶强度符合规范。4.51、架体与建筑物水平拉接、垂直拉接符合标准。2、20米以上脚手架个别处未采取钢性拉接。3、20米以下脚手架采取柔性拉接时,个别处拉、顶强度符合规范。3.51、架体与建筑物水平拉接、

37、垂直拉接不符合标准。2、20米以上脚手架个别处未采取钢性拉接。3、20米以下脚手架采取柔性拉接时,个别处拉、顶强度符合规范。2.5架体与建筑物拉接不符合标准。06高大脚手架有可靠的卸荷措施51、脚手架的卸荷措施符合方案要求。2、卸荷钢丝绳受力均匀且符合标准。3、卸荷点在主节点上。4、卸荷点强度符合设计要求。51、脚手架的卸荷措施符合方案要求。2、卸荷钢丝绳受力均匀且符合标准。3、卸荷点个别处未在主节点上。4、卸荷点强度符合设计要求。4.51、脚手架的卸荷措施符合方案要求。2、卸荷钢丝绳个别处受力不均匀。3、卸荷点个别处未在主节点上。4、卸荷点强度符合设计要求。3.51、脚手架的卸荷措施不符合方

38、案要求。2、卸荷钢丝绳个别处受力不均匀。3、卸荷点个别处未在主节点上。4、卸荷点强度符合设计要求。2.5高大脚手架无可靠的卸荷措施。07作业面防护齐全有效51、作业面临边防护栏杆、安全网支搭符合标准。2、作业面的脚手架铺板、挡脚板、密目网齐全有效。脚手架上无飞跳板、探头板。3、作业面脚手板与建筑物间隙不大于20厘米。4、作业面下方净高3米设置隔层板或水平安全网。51、作业面临边防护栏杆、安全网支搭符合标准。2、作业面的脚手架铺板、挡脚板、密目网齐全有效。脚手架上无飞跳板、探头板。3、作业面下方净高3米设置隔层板或水平安全网。4、作业面脚手板与建筑物间隙大于20厘米。4.51、作业面临边防护栏杆

39、、安全网支搭符合标准。2、作业面的脚手架铺板、挡脚板、密目网齐全有效。脚手架上无飞跳板、探头板。3、作业面下方净高3米未设置隔层板或水平安全网。4、作业面脚手板与建筑物间隙大于20厘米。3.51、作业面临边防护栏杆、安全网支搭符合标准。2、作业面的脚手架铺板、挡脚板、密目网不齐全。脚手架上有飞跳板、探头板。3、作业面下方净高3米未设置隔层板或水平安全网。4、作业面脚手板与建筑物间隙大于20厘米。2.5作业面无防护。08护线架使用非导电材质,支搭符合标准51、护线架使用非导电材质,支搭符合方案要求。2、支搭护线架与高压线间距符合标准要求。3、护线架支搭牢固并悬挂警示标志牌。51、护线架使用非导电

40、材质,支搭符合方案要求。2、支搭护线架与高压线间距符合标准要求。3、护线架支搭牢固,未悬挂警示标志牌。4.51、护线架使用非导电材质,支搭符合方案要求。2、支搭护线架与高压线间距符合标准要求。3、护线架支搭不牢固,未悬挂警示标志牌。3.51、护线架使用非导电材质,支搭符合方案要求。2、支搭护线架与高压线间距不符合标准要求。3、护线架支搭不牢固,未悬挂警示标志牌。2.5护线架未使用非导电材质,支搭不符合标准。0脚手架7作业面防护齐全有效59附着升降脚手架施工有专业施工资质5附着升降脚手架施工有专业施工资质且各项资料齐全。5附着升降脚手架施工有专业施工资质,资料不齐全。2.5附着升降脚手架施工无专

41、业施工资质。010挑梁符合设计要求牢固可靠51、挑梁设置符合设计要求,牢固可靠。2、挑梁后铆固和拉接点牢固。51、挑梁设置符合设计要求,牢固可靠。2、挑梁后铆固和拉接点不牢固。2.5挑梁不符合设计要求,不牢固。011穿墙螺栓有足够的强度满足施工需要51、穿墙螺栓有足够的强度能满足施工需要。2、穿墙螺栓的规格符合设计要求。3、使用穿墙螺栓加垫板和双螺母紧固。51、穿墙螺栓有足够的强度能满足施工需要。2、穿墙螺栓的规格符合设计要求。3、使用穿墙螺栓未加垫板或单螺母紧固。3.51、穿墙螺栓有足够的强度能满足施工需要。2、穿墙螺栓的规格不符合设计要求。3、使用穿墙螺栓未加垫板或单螺母紧固。2.5穿墙螺

42、栓无足够的强度不能满足施工需要。012架子升降设备安全可靠,统一指挥升降作业51、架子升降设备安全可靠,符合标准要求。2、有专门人员统一指挥架子升降作业。3、架子升降设备有定期检测记录。51、架子升降设备安全可靠,符合标准要求。2、有专门人员统一指挥架子升降作业。3、架子升降设备无定期检测记录。3.51、架子升降设备安全可靠,符合标准要求。2、无专门人员统一指挥架子升降作业。3、架子升降设备无定期检测记录。2.5架子升降设备安全措施不符合标准要求。013保险绳使用正确,保险装置安全可靠51、保险绳使用正确,保险装置安全可靠,符合标准要求。2、保险绳有防剪措施。绳径符合规范要求。3、保险装置定期

43、检测记录齐全。51、保险绳使用正确,保险装置安全可靠,符合标准要求。2、保险绳无防剪措施。绳径符合规范要求。3、保险装置定期检测记录不齐全。3.51、保险绳使用正确,保险装置安全可靠,符合标准要求。2、保险绳无防剪措施。绳径不符合规范要求。3、保险装置定期检测记录不齐全。2.5保险绳使用不正确,保险装置不符合标准要求。014马道搭设符合要求,防护齐全,有防滑措施51、马道搭设符合标准要求,各项防护设施齐全有效。2、防滑条设置符合标准要求。51、马道搭设符合标准要求,各项防护设施齐全有效。2、防滑条设置不符合标准要求。3.51、马道搭设符合标准要求,各项防护设施不齐全。2、防滑条设置不符合标准要

44、求。2.5马道搭设不符合标准要求,防护设施不齐全。015悬挑钢平台制做、使用符合规范51、悬挑钢平台制做、使用符合规范要求。2、物料码放不超高、不超重。3、平台临边防护符合标准。4、限重标示牌量化、清晰。51、悬挑钢平台制做、使用符合规范要求。2、物料码放不超高、不超重。3、平台临边防护符合标准。4、限重标示牌量化、不清晰。4.51、悬挑钢平台制做、使用符合规范要求。2、物料码放不超高、不超重。3、平台临边防护符合标准。4、限重标示牌未量化、不清晰。3.51、悬挑钢平台制做、使用符合规范要求。2、物料码放不超高、不超重。3、平台临边防护不符合标准。4、限重标示牌未量化、不清晰。2.5悬挑钢平台

45、制做、使用不符合规范要求。016资料脚手架施工及设计方案、审批手续51、脚手架施工及设计方案有编制、审核、审批人签字及行政公章。2、脚手架设计方案满足施工需求。3、所用材质材质报告、检验证明等资料齐全、有效。51、脚手架施工及设计方案有编制、审核、审批人签字及行政公章。2、脚手架设计方案满足施工需求。3、所用材质材质报告、检验证明等资料不齐全。4.51、脚手架施工及设计方案有编制、审核、审批人签字及行政公章。2、脚手架设计方案不能满足施工需求。3、所用材质材质报告、检验证明等资料不齐全。3.51、脚手架施工及设计方案有编制、审核、审批人签字,无行政公章。2、脚手架设计方案不能满足施工需求。3、

46、所用材质材质报告、检验证明等资料不齐全。2.5脚手架施工及设计无方案、无审批手续。017脚手架验收记录51、脚手架分段、分部位验收记录齐全有效。2、脚手架验收单参加验收人员签字齐全,日期有效。51、脚手架分段、分部位验收记录齐全有效。2、脚手架验收单参加验收人员签字、日期不齐全。3.515悬挑钢平台制做、使用符合规范51、脚手架分段、分部位验收记录不齐全。2、脚手架验收单参加验收人员签字、日期不齐全。2.5脚手架无验收记录。018安全技术交底51、脚手架分段、分部位安全技术交底有双方签字、日期齐全有效。2、脚手架分段、分部位安全技术交底有针对性。51、脚手架分段、分部位安全技术交底有双方签字、

47、日期齐全有效。2、脚手架分段、分部位安全技术交底无针对性。3.51、脚手架分段、分部位安全技术交底无双方签字、日期齐全有效。2、脚手架分段、分部位安全技术交底无针对性。2.5脚手架作业无安全技术交底。019脚手架检查记录,隐患整改记录51、项目部每月两次脚手架检查记录齐全有效。2、隐患整改回执记录齐全。3、脚手架检查评分记录扣分正确。51、项目部每月两次脚手架检查记录齐全有效。2、隐患整改回执记录齐全。3、脚手架检查评分记录扣分不正确。4.51、项目部每月两次脚手架检查记录齐全有效。2、隐患整改回执记录不齐全。3、脚手架检查评分记录扣分不正确。3.51、项目部每月两次脚手架检查记录不齐全。2、

48、隐患整改回执记录不齐全。3、脚手架检查评分记录扣分不正确。2.5无脚手架检查记录、隐患整改记录。020职工应知应会5从业人员培训教育记录、花名册齐全有效。5从业人员培训教育记录、花名册不齐全。4.5培训教育内容无针对性,无成绩和人员名单。2.5资料无教育培训记录、有试卷代答现象。0应得分 实得分 得分率 折合标准分检查员签字 年 月 日北京市施工现场检查评分细则 (安全防护)表5序号检 查 内 容标准分值检 查 情 况评定分值1土防、基坑土方施工及支护符合规范和施工方案要求5土方施工及支护符合规范和施工方案要求。5土方施工及支护不符合规范。4.5土方施工及支护有方案,未按方案执行。3.5土方施

49、工及支护不符合规范和施工方案要求。2.5土方施工及支护无施工方案。02坑、沟、槽邻边防护符合标准5坑、沟、槽邻边防护符合标准。5坑、沟、槽邻边防护个别无立网。4.5坑、沟、槽邻边防护护身栏安装不稳固,立网封闭不严。3.5坑、沟、槽邻边防护不符合标准。2.5坑、沟、槽邻边无防护。03坑、沟上、下人设马道或梯子3坑、沟上、下人设马道或梯子符合标准。3坑、沟上、下人设马道或梯子防护不严。2.7坑、沟上、下人设马道或梯子有缺陷。2.1坑、沟上、下人设马道或梯子不符合标准。1.5坑、沟上、下人未设马道或梯子。04坑边堆放物、料及机具符合安全距离4坑边堆放物、料及机具符合安全距离。4坑边有少量机具放置不符

50、合安全距离。3.6坑边堆放物、料不符合安全距离。2.8坑边堆放物、料及机具不符合安全距离。2坑边堆放物、料及机具不符合安全距离,已构成隐患。05地下维护墙有防坍塌措施5地下维护墙有防坍塌措施方案。5地下维护墙个别处无防坍塌措施。4.5地下维护墙有防坍塌措施,但未实施。3.5地下维护墙有防坍塌措施与方案不符。2.5地下维护墙无防坍塌措施方案。06基坑施工有排水措施5基坑内设置的排水设施齐全。5基坑内未设积水坑。4.5基坑内设积水坑,配置的排水设施数量少。3.5基坑内设积水坑,未配置排水设施。2.5基坑内未设积水坑,未配置排水设施。07模板工程模板工程施工符合施工方案5模板工程施工符合施工方案。5

51、模板工程施工个别处有缺陷。4.5模板工程施工不符合施工方案要求。3.5模板工程施工方案无针对性。2.5模板工程施工无施工方案。08模板支撑系统牢固可靠,防护措施齐全有效。5模板支撑系统牢固可靠,防护措施齐全有效。5模板使用中,操作平台、上下梯道、防护栏杆不完善。4.5模板使用中,操作平台、上下梯道、防护栏杆缺一项。3.5模板使用中,操作平台、上下梯道、防护栏杆缺多项。2.5模板及支撑系统在安装和拆卸过程中无临时固定措施。09模板的支、拆有防倾覆措施,模板拆除时应设警戒区5模板在安、拆时,临时支撑、连接等防倾覆措施齐全有效。5模板在安、拆时,临时支撑、连接等防倾覆措施不完善。4.5模板安、拆有防

52、倾覆措施,模板拆除时未设警戒区。3.5模板在安、拆时,无临时支撑、连接等防倾覆措施2.5模板安、拆无防倾覆措施,模板拆除时未设警戒区010模板存放符合标准要求5模板存放符合标准要求。5模板存放角度不符合要求。4.5模板存放场地不平整,未夯实。3.5模板存放未设专用存放场地。2.5模板存放不符合标准要求。011防护用品、洞口、临边安全帽、安全带等防护用品应按规定使用,方法正确3安全帽、安全带等防护用品按规定使用,方法正确。3现场5人以下未系安全帽下额带。2.7现场5人以下高处作业未戴安全带。2.1现场5人以下未戴安全帽、5人以下未戴安全带。1.5现场5人以上未系安全帽系下颌带、高处作业未戴安全带

53、。012楼外沿、电梯井、回转楼梯支搭水平安全网符合标准,脚手架立网封闭严密5楼外沿、电梯井、回转楼梯 支搭水平安全网符合标准,脚手架立网封闭严密。5脚手架立网封闭不严密或脱落。4.5楼外沿、电梯井、回转楼梯水平安全网支搭不符合标准。3.5首层网宽度不符合标准或网距地面(网下物)距离不符合标准;脚手架立网封闭不严。2.5楼外沿、电梯井、回转楼梯等任何一处未支搭水平安全网。013楼梯口、电梯井口有防护措施。预留洞口、后浇带、坑井防护严密5楼梯口、电梯井口、预留洞口、后浇带、坑井防护严密。5楼梯口、电梯井口防护设施松动,个别处防护不严密、不牢固。4.5楼梯口、电梯井口无防护措施。预留洞口、后浇带、坑

54、井防护不齐全。3.5楼梯口、电梯井口有防护措施。预留洞口、后浇带、坑井无防护措施。2.5楼梯口、电梯井口无防护措施。预留洞口、后浇带、坑井无防护措施。014防护棚搭设符合要求5防护棚搭设符合标准要求。5各类设施防护棚支搭高度、宽度、防砸等有缺陷。4.5个别设施防护棚支搭不符合标准。3.5首层出入口的防护棚支搭不符合标准。2.5各类设施无防护棚。015阳台、楼层、屋面、卸料平台等临边防护符合标准5阳台、楼层、屋面、卸料平台等临边防护符合标准。5阳台、楼层、屋面、卸料平台等立网脱落,防护栏支搭不符合标准。4.5阳台、楼层、屋面、卸料平台临边防护不到位,未挂立网。3.5阳台、楼层、屋面、卸料平台等任

55、一项临边防护不标准。2.5阳台、楼层、屋面、卸料平台等任一项无临边无防护。016现场物料存放安全可靠5现场物料存放安全可靠符合标准。5无支腿大模板未存放在插放架内。4.5现场清理模板和刷隔离剂时,模板存放间隙小于60厘米。3.5现场各类构件不按规定码放。2.5现场物料存放无安全措施,设备放置混乱不符合标准。017资料土方施工有方案有审批4土方施工方案有编制、审核、审批人签字及行政公章。4土方施工方案有编制、审核、审批人签字。未盖行政公章。3.6土方施工有方案,施工未执行方案。2.8土方施工方案无编制、审核、审批人签字及行政公章。2土方施工无方案。018模板施工有方案有审批4模板施工方案有编制、

56、审核、审批人签字及行政公章。4模板施工方案有编制、审核、审批人签字。未盖行政公章。3.6模板施工有方案,施工未执行方案。2.8模板施工方案无编制、审核、审批人签字及行政公章。2模板施工无方案019土方、模板施工安全交底及验收记录4土方、模板施工安全交底及验收记录齐全有效。4土方、模板施工安全交底及验收记录不齐全。3.6土方、模板施工安全交底及验收记录缺任何一项签字。2.8土方、模板施工及验收未按标准分部、分项。2土方、模板施工无安全交底及验收记录。015阳台、楼层、屋面、卸料平台等临边防护符合标准520基坑支护监测记录3基坑支护监测记录齐全、有效。3基坑支护监测记录不齐全。2.7基坑支护监测记

57、录不及时。2.1基坑支护监测记录不齐全、不及时。1.5无基坑支护监测记录。021检查及隐患整改记录5检查及隐患整改记录符合要求。5隐患整改记录不齐全。4.5安全检查记录不齐全、不规范。3.5有安全检查,无隐患整改记录。2.5无安全检查及隐患整改记录。022职工应知应会5职工教育培训考核记录齐全、有效。5职工教育培训考核试卷有代答试卷现象。4.5职工教育培训考核记录不齐全。3.5未建立职工教育培训考核记录档案。2.5未对职工进行教育培训考核。0应得分 实得分 得分率 折合标准分检查员签字 年 月 日 北京市施工现场检查评分细则 (施工用电)表6施工单位 工程名称序号检查项目标准分值 检查情况 评

58、定分值1线路与照明施工区、生活区架设配电线路符合标准41、配电线路规矩整齐。2、断路器、熔断器定值合理。3、过墙、板有保护管。4、电线杆无下沉、倾斜。41、配电线路规矩整齐。2、断路器、熔断器定值合理。3、过墙、板有保护管。4、电线杆下沉、倾斜。3.61、配电线路规矩整齐。2、断路器、熔断器定值合理。3、过墙、板无保护管。4、电线杆下沉、倾斜。2.81、配电线路规矩整齐。2、断路器、熔断器定值不合理。3、过墙、板无保护管。4、电线杆下沉、倾斜。2施工区、生活区架设配电线路不符合标准。02施工区、生活区按规范标准装设照明设备51、电源线敷设规范整齐。2、有漏电保护器控制。3、架设高度和位置合理。

59、4、照明器具无破损。51、电源线敷设规范整齐。2、有漏电保护器控制。3、架设高度和位置合理。4、照明器具破损。4.51、电源线敷设规范整齐。2、有漏电保护器控制。3、架设高度和位置不合理。4、照明器具破损。3.51、电源线敷设规范整齐。2、无漏电保护器控制。3、架设高度和位置不合理。4、照明器具破损。2.5施工区、生活区未按规范标准装设照明设备03低压照明灯具和变压器安装、使用符合标准41、室内、室外特殊场所应使用安全电压。2、低压变压器符合使用要求。3、低压线路敷设整齐。4、低压器具完好。41、室内、室外特殊场所应使用安全电压。2、低压变压器符合使用要求。3、低压线路敷设规范整齐。4、低压器

60、具破损。3.61、室内、室外特殊场所应使用安全电压。2、低压变压器符合使用要求。3、低压线路敷设不规范整齐。4、低压器具破损。2.81、室内、室外特殊场所应使用安全电压。2、低压变压器使用不符合要求。3、低压线路敷设不规范整齐。4、低压器具破损。2低压照明灯具和变压器安装、使用不符合标准。04特殊部位的内外电线路采用安全防护措施41、变压器及架空线路有防护措施。2、高压线下方无杂物。3、设备电源线无碾、压、砸现象。4、线路过道应有保护措施。41、变压器及架空线路有防护措施。2、高压线下方无杂物。3、设备电源线无碾、压、砸现象。4、线路过道无保护措施。3.6线路与照明1、变压器及架空线路有防护措

61、施。2、高压线下方无杂物。3、设备电源线有碾、压、砸现象。4、线路过道无保护措施。2.81、变压器及架空线路有防护措施。2、高压线下方堆放杂物。3、设备电源线有碾、压、砸现象。4、线路过道无保护措施。2特殊部位的内外电线路未采用安全防护措施。05配电箱施工区实行分级配电,配电箱、开关箱安装位置合格。采用“一机、一闸、一漏、一箱”51、各类配电箱位置合理。2、应做到“四个一”。3、各类配电箱距地高度应符合标准。4、进出线排列整齐;不承受外力;有操作空间和通道。51、各类配电箱位置合理。2、应做到“四个一”。3、各类配电箱距地高度应符合标准。4、进出线排列不整齐;承受外力;有操作空间和通道。4.5

62、1、各类配电箱位置合理。2、应做到“四个一”。3、各类配电箱距地高度应符合标准。4、进出线排列不整齐;承受外力;无操作空间和通道。3.51、各类配电箱位置合理。2、应做到“四个一”。3、各类配电箱距地高度不符合标准。4、进出线排列不整齐;承受外力;无操作空间和通道。2.51、施工区未实行分级配电。2、配电箱、开关箱安装位置不合格。3、未采用“一机、一闸、一漏、一箱”控制。06配电箱、开关箱安装和内部设置符合规范、选型合理、器件标明用途51、配电箱内设总开关控制。2、箱内器件安装牢固。3、器件选型合理。4、每路器件上有回路名称。54特殊部位的内外电线路采用安全防护措施41、配电箱内设总开关控制。

63、2、箱内器件安装牢固。3、器件选型合理。4、每路器件上无回路名称。4.51、配电箱内设总开关控制。2、箱内器件安装牢固。3、器件选型不合理。4、每路器件上无回路名称。3.51、配电箱内设总开关控制。2、箱内器件安装不牢固。3、器件选型不合理。4、每路器件上无回路名称。2.5配电箱、开关箱安装和内部设置不符合规范、选型不合理、器件无标明用途。07配电箱、开关箱内无带电体明露及一闸多用41、配电箱内器件无带电体明露。2、无“一闸多用”现象。3、器件与用电设备匹配。4、器件完整无损。41、配电箱内器件无带电体明露。2、无“一闸多用”现象。3、器件与用电设备匹配。4、器件不完整有破损。3.61、配电箱

64、内器件无带电体明露。2、无“一闸多用”现象。3、器件与用电设备不匹配。4、器件不完整有破损。2.81、配电箱内器件无带电体明露。2、有“一闸多用”。3、器件与用电设备不匹配。4、器件不完整有破损。2配电箱、开关箱内有带电体裸露及一闸多用现象。08箱体牢固、防雨,箱内无杂物、整洁、编号,停用后断电加锁31、各级配电箱安装牢固、完整。2、有防雨、防砸、防尘措施。3、箱体内有系统图,箱体外有编号。4、停用后断电加锁。3配电箱6配电箱、开关箱安装和内部设置符合规范、选型合理、器件标明用途51、各级配电箱安装牢固、完整。2、有防雨、防砸、防尘措施。3、箱体内有系统图,箱体外有编号。4、停用后未断电加锁。

65、2.71、各级配电箱安装牢固、完整。2、有防雨、防砸、防尘措施。3、箱体内无系统图,箱体外无编号。4、停用后未断电加锁。2.11、各级配电箱安装牢固、完整。2、无防雨、防砸、防尘措施。3、箱体内无系统图,箱体外无编号。4、停用后未断电加锁。1.51、各级配电箱安装不牢固、不完整。2、无防雨、防砸、防尘措施。3、箱体内无系统图,箱体外无编号。4、停用后未断电加锁。09保护配电系统按规范采用三相五线制TN-S接零保护系统51、配电采用TN-S系统。2、用电设备外壳采用接零保护。3、保护零线上不得装设任何开关电器。4、保护零线不得有接头。51、配电采用TN-S系统。2、用电设备外壳采用接零保护。3、

66、保护零线上不得装设任何开关电器。4、保护零线有接头。4.51、配电采用TN-S系统。2、用电设备外壳采用接零保护。3、保护零线上装设任何开关电器。4、保护零线有接头。3.51、配电采用TN-S系统。2、用电设备外壳未采用接零保护。3、保护零线上装设任何开关电器。4、保护零线有接头。2.5配电系统未按规范采用三相五线制TN-S接零保护系统。08箱体牢固、防雨,箱内无杂物、整洁、编号,停用后断电加锁310电力施工机具有可靠接零或接地41、用电设备金属外壳做保护零线。2、用电设备传动装置的金属部件、底座做保护接零。3、配电装置的金属框架做保护接零。4、保护零线应采用多股铜线,接点牢固。41、用电设备

67、金属外壳做保护零线。2、用电设备传动装置的金属部件、底座做保护接零。3、配电装置的金属框架做保护接零。4、保护零线未采用多股铜线,接点不牢固。3.61、用电设备金属外壳做保护零线。2、用电设备传动装置的金属部件、底座做保护接零。3、配电装置的金属框架未做保护接零。4、保护零线未采用多股铜线,接点不牢固。2.81、用电设备金属外壳做保护零线。2、用电设备传动装置的金属部件、底座未做保护接零。3、配电装置的金属框架未做保护接零。4、保护零线未采用多股铜线,接点不牢固。2电力施工用电设备、机具金属外壳未做接零保护措施。011现场的高大设施按标准装设避雷装置41、起重机应有避雷装置。2、外用电梯应有避

68、雷装置。3、井字架及龙门架应有避雷装置。4、避雷装置符合标准。41、起重机应有避雷装置。2、外用电梯应有避雷装置。3、井字架及龙门架应有避雷装置。4、避雷装置不符合标准。3.61、起重机应有避雷装置。2、外用电梯应有避雷装置。3、井字架及龙门架无避雷装置。4、避雷装置不符合标准。2.8保护1、起重机应有避雷装置。2、外用电梯无避雷装置。3、井字架及龙门架无避雷装置。4、避雷装置不符合标准。2现场的高大设施未按标准装设避雷装置。012配电箱、开关箱内保护装置灵敏有效51、配电系统设两级漏电保护器。2、上、下级漏电保护器选型匹配。3、安装正确合理。4、漏电保护器动作灵敏有效。51、配电系统设两级漏

69、电保护器。2、上、下级漏电保护器选型匹配。3、安装正确合理。4、漏电保护器动作不灵敏。4.51、配电系统设两级漏电保护器。2、上、下级漏电保护器选型匹配。3、安装不正确。4、漏电保护器动作不灵敏。3.51、配电系统设两级漏电保护器。2、上、下级漏电保护器选型不匹配。3、安装不正确。4、漏电保护器动作不灵敏。2.51、配电系统未设两级漏电保护器。2、上、下级漏电保护器选型不匹配。3、安装不正确。4、漏电保护器动作不灵敏。013电工熟知本工程的用电情况,防护用品穿戴齐全,检修时断电,挂警示牌41、检修时断电、挂警示牌。2、持证上岗操作;熟知本工程的用电情况;无违章操作现象。3、防护用品穿戴齐全。4

70、1、检修时断电、挂警示牌。2、持证上岗操作;熟知本工程的用电情况;无违章操作现象。3、防护用品穿戴不齐全。3.61、检修时断电、挂警示牌。2、持证上岗操作;熟知本工程的用电情况;有违章操作现象。3、防护用品穿戴不齐全。2.81、检修时断电、挂警示牌。2、持证上岗操作;不熟知本工程的用电情况;有违章操作现象。3、防护用品穿戴不齐全。21、检修时未断电、挂警示牌。2、持证上岗操作;不熟知本工程的用电情况;有违章操作现象。3、防护用品穿戴不齐全。014用电设备施工机具电源入线压接牢固,无乱拉、扯、压、砸、裸露破损现象41、施工机具电源线压接牢固。2、电源线无乱拉、压、砸现象。3、电源线无裸露破损现象

71、。4、过道有保护。41、施工机具电源线压接牢固。2、电源线无乱拉、压、砸现象。3、电源线无裸露破损现象。4、过道无保护。3.61、施工机具电源线压接牢固。2、电源线无乱拉、压、砸现象。3、电源线有裸露破损现象。4、过道无保护。2.81、施工机具电源线压接牢固。2、电源线有乱拉、压、砸现象。3、电源线有裸露破损现象。4、过道无保护。21、施工机具电源线压接不牢固。2、电源线有乱拉、压、砸现象。3、电源线有裸露破损现象。4、过道无保护。015手持电动工具绝缘良好,电源线无接头、损坏41、手持电动工具有漏电保护器控制。2、电源线绝缘良好。3、电源线不得任意加长。4、外壳、手柄、插头、开关完整。41、

72、手持电动工具有漏电保护器控制。2、电源线绝缘良好。3、电源线不得任意加长。4、外壳、手柄、插头、开关不完整。3.61、手持电动工具有漏电保护器控制。2、电源线绝缘良好。3、电源线任意加长使用。4、外壳、手柄、插头、开关不完整。2.81、手持电动工具有漏电保护器控制。2、电源线绝缘损坏。3、电源线任意加长使用。4、外壳、手柄、插头、开关不完整。21、手持电动工具无漏电保护器控制。2、电源线绝缘损坏。3、电源线任意加长使用。4、外壳、手柄、插头、开关不完整。016电焊机安装符合标准51、电焊机安装二次线防触电装置。2、电焊机二次线应双线到位,无借路现象。3、电焊机一、二次侧防护罩齐全、牢固。4、电

73、焊机上有盖,下有垫,有防雨、防潮措施。51、电焊机安装二次线防触电装置。2、电焊机二次线应双线到位,无借路现象。3、电焊机一、二次侧防护罩齐全、牢固。4、电焊机上有盖,下有垫,无防雨、防潮措施。4.51、电焊机应安装二次线防触电装置。2、电焊机二次线应双线到位,无借路现象。3、电焊机一、二次侧防护罩不齐全、不牢固。4、电焊机上盖,下垫,无防雨、防潮措施。3.51、电焊机应安装二次线防触电装置。2、电焊机二次线双线不到位,有借路现象。3、电焊机一、二次侧防护罩不齐全、不牢固。4、电焊机上盖,下垫,无防雨、防潮措施。2.5电焊机安装不符合标准。0用电设备15手持电动工具绝缘良好,电源线无接头、损坏

74、417资料临时用电施工组织设计、变更资料及审批手续51、用电方案有编制、审核、审批人签字及行政公章。2、用电方案有安全技术措施和电气防火措施。3、方案、技术措施齐全针对性强。4、变更资料有手续。51、用电方案有编制、审核、审批人签字及行政公章。2、用电方案有安全技术措施和电气防火措施。3、方案、技术措施齐全针对性强。4、变更资料手续不全。4.51、用电方案有编制、审核、审批人签字及行政公章。2、用电方案有安全技术措施和电气防火措施。3、方案、技术措施不齐全针对性不强。4、变更资料手续不全。3.51、用电方案有编制、审核、审批人签字及行政公章。2、用电方案无安全技术措施或无电气防火措施。3、方案

75、、技术措施不齐全针对性不强。4、变更资料手续不全。2.5无临时用电施工组织设计、变更资料及审批手续。018临时用电管理协议、电气安全技术交底51、临时用电管理协议齐全。2、各级用电管理责任明确。3、电气安全技术交底针对性强。4、严格执行协议、交底内容。51、临时用电管理协议齐全。2、各级用电管理责任明确。3、电气安全技术交底针对性强。4、执行协议、交底内容不严格。4.51、临时用电管理协议齐全。2、各级用电管理责任明确。3、电气安全技术交底针对性不强。4、执行协议、交底内容不严格。3.51、临时用电管理协议齐全。2、各级用电管理责任不明确。3、电气安全技术交底针对性不强。4、执行协议、交底内容

76、不严格。2.5无临时用电管理协议、电气安全技术交底。019临时用电器材产品合格证31、使用正规厂家(资质证)的合格产品,有产品合格证。2、自制用电器材(配电箱等)有验收报告。3、厂家资质证、产品合格证、验收报告等统一管理及保管。31、使用正规厂家(资质证)的合格产品,有产品合格证。2、自制用电器材(配电箱等)有验收报告。3、厂家资质证、产品合格证、验收报告等未统一管理及保管。2.71、使用正规厂家(资质证)的合格产品,有产品合格证。2、自制用电器材(配电箱等)无验收报告。3、厂家资质证、产品合格证、验收报告等未统一管理及保管。2.11、使用正规厂家(资质证)的合格产品,无产品合格证。2、自制用

77、电器材(配电箱等)无验收报告。3、厂家资质证、产品合格证、验收报告等未统一管理及保管。1.5无临时用电器材产品合格证、验收报告、厂家资质证等。020电工值班、维修记录、临时用电验收记录41、配电线路、电缆有验收记录。2、配电箱、手持电动工具有验收记录。3、电工值班、维修记录齐全。41、配电线路、电缆有验收记录。2、配电箱、手持电动工具有验收记录。3、电工值班、维修记录不齐全。3.61、配电线路、电缆有验收记录。2、配电箱、手持电动工具无验收记录。3、电工值班、维修记录不齐全。2.8资料1、配电线路、电缆无验收记录。2、配电箱、手持电动工具无验收记录。3、电工值班、维修记录不齐全。21、配电线路

78、、电缆无验收记录。2、配电箱、手持电动工具无验收记录。3、电工值班、维修无记录。021电气设备测试、调试记录、接地电阻测试记录41、高压用具及测试仪表有检测合格证。2、接地电阻测试有记录。3、用电设备调试有记录。4、检测、调试资料齐全。41、高压用具及测试仪表有检测合格证。2、接地电阻测试有记录。3、用电设备调试有记录。4、检测、调试资料不齐全。3.61、高压用具及测试仪表有检测合格证。2、接地电阻测试有记录。3、用电设备调试无记录。4、检测、调试资料不齐全。2.81、高压用具及测试仪表有检测合格证。2、接地电阻测试无记录。3、用电设备调试无记录。4、检测、调试资料不齐全。2无电气设备测试、调

79、试记录、接地电阻测试记录。022检查及隐患整改记录51、项目部每月两次检查记录资料齐全。2、隐患整改、回执记录齐全。3、检查评分记录扣分符合标准。51、项目部每月两次检查记录资料齐全。2、隐患整改、回执记录齐全。3、检查评分记录扣分不符合标准。4.51、项目部每月两次检查记录资料齐全。2、隐患整改、回执记录不齐全。3、检查评分记录扣分不符合标准。3.51、项目部每月两次检查记录资料齐全。2、无隐患整改、回执记录。3、检查评分记录扣分不符合标准。2.5项目部每月两次检查及隐患整改无记录。023职工应知应会51、掌握现场的供电系统、变压器的容量。2、掌握现场重点用电设备、场所的位置。3、掌握雨、冬

80、施季节用电管理重点。51、掌握现场的供电系统、变压器的容量。2、掌握现场重点用电设备、场所的位置。3、雨、冬施季节用电管理重点不熟悉。4.51、掌握现场的供电系统、变压器的容量。2、现场重点用电设备、场所的位置不熟悉。3、雨、冬施季节用电管理重点不熟悉。3.51、现场的供电系统、变压器的容量不熟悉。2、现场重点用电设备、场所的位置不熟悉。3、雨、冬施季节用电管理重点不熟悉。2.5现场供电系统、变压器的容量、用电重点及雨、冬施在用电管理不清楚。0应得分 实得分 得分率 折合标准分检查员签字 年 月 日北京市施工现场检查评分细则 (塔吊、起重吊装)表7施工单位 工程名称序号检查项目标准分值检查情况

81、评定分值1塔 式 起 重 机基础、轨道敷设符合规定5基础无杂物,排水顺畅,轨道敷设符合要求,接地齐全可靠。5基础无排水措施或不通畅,轨道间无拉杆或间距大于6米。4.5基础杂物多,通道不畅,无操作规程、负责人标牌,接地电阻材料未用镀锌扁铁或园钢。3.5双轨接头未错开1.5米,纵、横坡度大于1/1000,未单独设立接地线,或数量不够。2.5钢轨接头悬空,枕木腐朽,道钉数量少于50,无轨道止挡,接地电阻大于4。02安全装置齐全有效5安全装置齐全有效。5爬梯护圈和休息平台缺少或不全。3.5安全装置齐全不灵敏。2.5安全装置缺少或失灵。03卷线器运转正常,电缆线无破损,压接、固定牢固5卷线器运转正常,电

82、缆线无破损,压接、固定牢固。5塔式起重机行走轨道内堆物。4.5电缆线无卸荷或卸荷点不标准。3.5无卷线器或设计无卷线器塔吊无电缆防护措施。2.5电缆线破损或有接头。04起重机的锚固符合规定5起重机的锚固牢固可靠。5轨道式塔吊作附着使用时,未加强轨道基础承载能力和切断行走电机电源。4.5附着杆倾斜角度超过10度。3.5最高锚固点以下塔身垂直度偏差大于2/1000。2.5锚固装置松动或未按规定加装锚固装置。05安装、顶升、拆除符合规定5安装、顶升、拆除符合规定。5作业人员未带安全防护用具。4.5联结螺栓销子缺少或紧固不符合要求。3.5未按安装、顶升、拆除方案作业。2.5四级以上大风及浓雾、雨雪等天

83、气下作业。06多台起重机械作业有安全保证措施5多台起重机械作业有方案有措施。5未编制多台起重机作业方案,交叉作业起重机高度未避开。2.5起重机之间任何接近部位小于2米。07操作人员持证上岗,执行操作规程5操作人员持证上岗,执行操作规程。5信号指挥未带袖标。4.5信号指挥兼做其他工作。3.5操作人员未带操作证。2.5操作人员无证,作业违反操作规程。08起 重 吊 装吊装作业符合规范5构件堆放平稳,起重设备可靠,操作人员执行操作规程。5构件堆放无稳定措施,在架空输电线场所作业,高压线未防护。2.5起重机安全装置缺少或失效,与输电线的安全距离不符合要求,信号、司机无操作证。09吊索具按规定使用,吊具

84、符合要求5钢丝绳润滑良好,吊索具联结使用符合规定。5钢丝绳润滑差。4.5钢丝绳联结不符合规定。3.5大模板,构件吊装未使用卡环。2.5钢丝绳、吊钩达到报废标准。010多机抬吊符合规定要求5多机抬吊符合规定要求。5未选用性能相似起重机。3.5信号指挥不统一,载荷分布不均。2.5双机抬吊单机起吊载荷超过允许载荷80。011起重吊装作业设警戒标志和专职监护人员5起重吊装作业设警戒标志和专职监护人员。5无专职监护人员。2.5塔 式 起 重 机未设警戒标志。012吊装作业人员应有可靠安全措施5吊装作业人员有可靠立足点并系好安全带。5作业人员无可靠立足点。2.5高处作业不系安全带。013资 料机械设备平面

85、布置图5机械设备平面布置图及时准确。5设备变更未及时更新。4.5机械布置平面图不准确。2.5无机械设备布置平面图。014机械租赁、拆装合同及安全管理协议书,出租、承租双方共同对塔机组和信号工交底5机械租赁、拆装合同及安全管理协议书,出租、承租双方共同对塔机组和信号工交底齐全有针对性。5资料无针对性,缺签字盖章。3.5缺一种资料。2.5缺多项上述资料。015机械拆装方案,安装验收记录、设备统一编号、检测报告5机械拆装方案,安装验收记录、设备统一编号、检测报告齐全、规范、准确。5验收表数据未量化,缺签字、盖章。4.5缺一种资料。2.5缺多项上述资料,检测报告过期。016塔吊拆装单位应具备相应资质5

86、塔吊拆装单位具备相应资质。5拆装单位资质级别不符合要求。2.5无拆装资质。017起重、吊装施工方案和审批5有起重、吊装施工方案和审批。5方案无审批,针对性不强。2.5无起重、吊装施工方案和审批。018机械操作人员、起重吊装人员花名册及操作证复印件5机械操作人员、起重吊装人员花名册及操作证复印件齐全有效。5无操作人员花名册。3.5操作证复印件不齐。2.5无操作证或操作证过期。019检查记录,隐患整改5检查记录,隐患整改记录齐全、规范。5检查表无日期、签字。4.5自检打分不标准,无整改记录。2.5无检查记录。020职工应知应会5操作人员了解设备构造和维修保养规定,有试卷。5应知应会试卷代笔。2.5

87、无应知应会考核试卷。0 应得分 实得分 得分率 折合标准分检查员签字 年 月 日北京市施工现场检查评分细则 (机械安全)表8起重吊装作业设警戒标志和专职监护人员施工单位 工程名称序号检查项目标准分值检查情况评定分值1 物 料 提 升 机架体安装符合标准6架体使用正式厂家产品,安装符合标准。6架体外侧无立网防护或防护不严。5.4缆风绳与地面夹角不符合4560度。4.2附墙架与墙体未采取刚性连接,缆风绳无地锚或组数不够。3未使用正式厂家的产品。附墙架连接在脚手架上,建筑物顶层未设附墙架。02限位、保险装置齐全有效6限位、保险装置齐全有效。6无吊篮安全停靠装置或限位、安全装置失灵。03吊笼防护门齐全

88、,进、出料口防护设施齐全5吊笼防护门齐全,进、出料口防护设施齐全。5防护棚两侧未用密目安全网封闭。4.5进料口防护棚搭设长度小于3米,宽于架体两侧小于1米,高度低于3米。3.5无防护棚,缺进、出料口和吊笼前后防护门。04钢丝绳、传动装置符合规定要求;卸料平台搭设符合要求5钢丝绳、传动装置符合规定要求;卸料平台搭设符合要求。5钢丝绳缺润滑,卷筒保留圈数少于3圈。4.5钢丝绳联结 不符合规定,传动部分无防护,卸料平台铺板不严。3.5钢丝绳拖地、接长使用,无过路保护,导向滑轮使用开口式滑轮。2.5钢丝绳达到报废标准,卸料平台两侧无防护,平台无防护门。05卷扬机地锚牢固,操作棚按规定设置,机械人员持证

89、上岗4卷扬机地锚牢固,操作棚防雨防砸,机械人员持证上岗作业。4卷扬机场地不平。3.6操作人员视线不好,无法看到架体顶部。2.8操作棚不防雨、防砸。2卷扬机地锚不牢,无操作棚,机械人员无证上岗。06电动吊篮安装、使用符合有关规定4电动吊篮安装、使用符合有关规定。4吊篮保险绳直径小于12.5mm。2.8吊篮作业人员未佩戴安全带。2吊篮安全装置、安全锁不符合规定,配重数量不符合要求,固定不牢。07外用电梯基础、安装和使用符合规定4基础、安装和使用符合规定。4基础无排水措施,有杂物。3.6各部位结构有变形,连接螺栓松动。2.8导轨顶端自由高度超过出厂规定。2接地保护未单独安装,阻值大于4。08安全装置

90、齐全有效6安全装置齐全有效。6限速器超过检验周期。3外用电梯制动装置、上下极限限位、门联锁装置缺少或失效。09锚固符合规定,附墙拉接牢固6锚固、附墙拉接牢固。6附墙拉接点未钢性连接。5.4穿墙螺栓垫片小,螺杆未露出螺母12扣。4.2附墙拉接间距超过标准。3附墙拉结、锚固架联结松动,垂直度超过标准。010地面出入口及吊笼防护设施齐全4地面出入口及吊笼防护设施齐全。4吊笼防护门破损。3.6进料口防护棚搭设不符合要求。2.8升降机周围未设稳固的防护围栏。2进料口无防护棚。011电气控制系统完好4电气控制系统完好。4未单独设电源箱,电源箱无防护,电缆线破损老化。2.8电气安装不符合规定。012司机持证

91、上岗执行操作规程4司机持证上岗执行操作规程。4启动、停层未按警铃。3.6司机未带证,停电或司机离开外用电梯未切断电源并锁门。2司机无操作证。013施工机具中小型机械的使用存放符合规定4中小型机械的使用存放符合规定。4中小型机械固定不牢,搅拌机轮胎未拆。3.6操作棚防护不严,木工、混凝土设备机棚未封闭。2.8中小型机械使用不符合规定。2无防雨、防砸棚,布料杆存放无固定措施。014机械传动外露部分有防护装置4机械传动外露部分有防护装置。4传动部分防护罩固定不牢。2.8皮带、链条、开式齿轮等传动部分无防护装置。015机械设备按规定维护保养4机械设备按规定维护保养。4未做好维护保养记录。3.6设备润滑

92、不良。2.8设备未按规定维护保养,清洁差。2设备带病运转,运行中进行维护保养。016机械设备电气控制箱齐全有效4机械设备电气控制箱齐全有效。4电源箱未编号,与设备间距不符合要求。3.6电源箱无防护,箱内有杂物。2.8电源箱内部设置不符合规定。2无设备开关箱。017设备操作场所应悬挂操作规程,明确责任人,设备停用后关机上锁4设备操作场所应悬挂操作规程,明确责任人,设备停用后关机上锁。4外用电梯设备操作规程、责任人标示牌固定不牢、字迹不清。3.6无设备操作规程、责任人标示牌。2设备停用后未关机上锁。018资料现场设备平面布置图4现场设备平面布置图。4设备变更未及时更新。3.6机械布置平面图不准确。

93、2.8无机械设备布置平面图。019物料提升机、外用电梯、电动吊篮拆装方案,租赁合同、安全交底4物料提升机、外用电梯、电动吊篮拆装方案,租赁合同、安全交底齐全。4安全交底无签字,针对性不强。3.6方案、合同缺公章、签字或日期。2.8缺一份资料。2缺两种以上资料。020操作人员花名册及操作证复印件4操作人员花名册及操作证复印件齐全有效。5无操作人员花名册。3.5操作证复印件不齐全。2.5无操作证复印件或操作证过期。021设备检查记录,机械出租单位安全检查记录及隐患整改记录5设备检查记录,机械出租单位安全检查记录及隐患整改记录。5检查表无签字、日期。4.5无出租单位安全检查纪录。3.5自检打分不标准

94、,无整改记录。2.5无检查记录。022职工应知应会5职工应知应会。5应知应会试卷代笔。2.5无应知应会考核试卷。0 应得分 实得分 得分率 折合标准分检查员签字 年 月 日北京市施工现场达标评分细则 (保卫消防)表9施工单位 工程名称序号检 查 项 目标准分值检 查 内 容评定分值1现场保卫工地出入口有警卫室,昼夜有人值班3交接班记录齐全且值班条件完善。3交接班记录不全或值班条件不完善。2.1值班人员未佩戴明显标志或无交接班记录。1.5凡有出入口,未设警卫室或值班人员未经培训上岗。02工程内不准住人4工程内无住人现象。4凡工程内有住人现象,不管人员多少。03建筑材料、机具和成品保卫措施有效3建

95、筑材料、机具和成品保卫措施有效。317设备操作场所应悬挂操作规程,明确责任人,设备停用后关机上锁4建筑材料、机具进场存放未登记,无防范措施。2.1工程有贵重设备或有成品无保护措施。1.5建筑材料、机具和成品保卫无有效措施。04要害部门、要害部位防范措施有效4要害部门、要害部位防范措施有效。4确定重点要害部门和部位不全。2.8无专人负责管理或未配备必要的防盗设施。2要害部门、要害部位防范措施无效。05现场消防建筑物内外消防道路通道畅通5建筑物内外消防道路通道畅通。5消防通道无标志。3.5消防道路不畅通、无车辆回转场地。2.5工程内和现场暂设无人员疏散通道。06现场有明显的防火标志3现场有明显的防

96、火标志。3重点部位设置专用防火标志不齐全。2.1重点部位未设置专用防火标志。1.5现场无防火宣传标志牌。07消防设施器材设置符合标准,重点部位消防器材配备符合标准5消防设施器材设置符合标准,重点部位消防器材配备符合标准。5消火栓安装不规范,消防器材分布不合理。3.5消火栓不足,灭火器材过期。2.5消防设施器材设置不符合标准;重点部位消防器材配备不符合标准。08施工现场严禁吸烟4施工现场无吸烟现象、地面上无烟头。4现场和工程内地面上有烟头。2现场有人吸烟或多处地下有烟头。09工程内不准做仓库,不准存放易燃、可燃材料4工程内不准做仓库,不准存放易燃、可燃材料。4工程内存有少量易燃、可燃材料。2工程

97、内做仓库,存放易燃、可燃材料。010易燃易爆物品存放、搬运、使用符合标准4易燃易爆物品存放、搬运、使用符合标准。4现场易燃、易爆物品有措施,未落实。2.8易燃性油料未专库存放,与其它材料混存、油料库用电和照明不符合规定(以上其中有一项扣2分,两项以上0分)。2现场使用易燃易爆物品,无手续、无交底、措施不落实;工程内存放易燃性油料或做调料间使用。011油漆库和油工配料房分开设置4油漆库和油工配料房设置符合规定。4油漆库和油工配料房分未开设置。012氧气瓶、乙炔瓶、明火作业之间的距离符合标准4氧气瓶、乙炔瓶、明火作业之间的距离符合标准。4氧气瓶、乙炔瓶之间的距离不符合标准。2氧气瓶、乙炔瓶与明火作

98、业之间的距离不符合标准。0现场保卫3建筑材料、机具和成品保卫措施有效31324米以上建筑设置消防立管、器材符合要求524米以上建筑设置消防立管、器材符合要求。5立管直径小于规定尺寸或未逐层设接口或未配齐水带、水枪。3.5立管跟进不及时、值班人员不在岗。2.5未设消防泵房,或水泵电源未设专用电路。014明火作业符合标准4明火作业符合标准。4用火证措施不明确,用火点与实际不符。2.8看火人员不在岗、或未带灭火工具、电焊接线不符合规定、无接挡措施。2无用火证进行动火作业、非焊工动火操作。015施工现场未经批准不准使用电热器等3施工现场经批准有使用电热器等手续。3使用电热器具(电取暖器等)无审批手续。

99、2.1库房、宿舍、办公点及非生产场所使用60瓦以上和高热度照明灯具。乱拉电源、接线。1.5未经批准违章使用电热器具(电炉、电褥、热得快等),接线不符合标准。016现场临时建筑符合防火规定4现场临时建筑符合防火规定。4建筑物外支搭临时建筑隔断、围挡部分使用易燃可燃材料。2临时建筑使用易燃可燃材料支搭,临时建筑无防火间距。017资料保卫、消防设施平面图、审批手续齐全4保卫、消防设施平面图、审批手续齐全。4平面图标志不完整、缺项。2.8 消防审批手续不齐全。2无消防设施平面图和消防审批手续。018现场保卫消防制度、方案、预案、协议4现场保卫消防制度、方案、预案、协议齐全。4其中每一项不细致、完善。2

100、.8制度、方案、预案、协议缺其中一项。2无保卫消防制度、方案、预案、协议。019保卫消防组织机构及活动记录4保卫消防组织机构及活动记录齐全。4组织不健全、活动记录不全。2未按时活动、无活动记录、无组织机构。020施工保温材料产品检验及验收资料4施工保温材料产品检验及验收资料齐全。4施工保温材料产品检验及验收资料不齐全。2.8只对部分产品验收(聚苯保温材料和防火草帘)缺一项。2保温材料未验收、无验收资料。021消防设施、器材验收、维修记录3定期对消防设施、器材验收、维修的记录齐全。3消防拴安装前无交底、安装后无验收记录、无签字;灭火器无档案、未记明配置类型、数量、设置位置、检查维修单位、更换药剂

101、时间。2.1前项两项同时含有和消防设施、器材无验收、维修记录。022防水施工有措施和交底4防水施工的措施和交底齐全。4措施不完善、交底无针对性,无记录。2无措施无交底。023警卫人员值班、巡查工作记录4警卫人员值班、巡查工作记录齐全。4值班记录不全、巡查人员和负责人未在值班记录上签字。2无警卫值班、巡查工作记录。024检查及隐患整改记录5检查及隐患整改记录齐全。5检查后无整改记录、无检查和被检查人员签字。3.5未按月进行检查、检查次数少于两次。025职工应知应会5从业人员培训教育记录花名册齐全有效。5未对所有职工进行教育、人员登记不全。3.5教育内容无针对性,无成绩和人员名单。2.5无教育提纲、无教育培训记录、有试卷代答现象。0应得分 实得分 得分率 折合标准分检查员签字 年 月 日


注意事项

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