1、成成本本预预算算表表 编编制制单单位位:海海悦悦蓝蓝庭庭 序号成本项目预算科目名称年度 占总支出成本百分 比 1 人事成本 工资778800.0032.35750000.00 2 节假日加班费 33188.931.3831225.35 3 年底双薪 64900.002.7062500.00 4 保险费 131045.405.44146770.85 5 公积金支出 25334.401.0517472.00 6 节假日福利 30000.001.2533600.00 7 餐费 149370.006.21149682.00 8 服装费 12078.000.5015372.00 9 教育培训 5000.
2、000.2114000.00 10 通讯补贴、车费补贴 35400.001.4737200.00 11 行政费用 办公费4500.000.195040.00 12市内交通费3000.000.126000.00 13办公区域水电费24000.001.0024000.00 14会务接待费2000.000.0812000.00 15 通讯费及网络(办公室及 消防控制室) 3600.000.153600.00 16 邮电费 1800.000.071800.00 17维修费用维修成本36000.001.5024000.00 18外委损耗709315.0029.47729515.00 19能源费用能源成本
3、214800.008.92102000.00 20其他其他12000.000.506000.00 21税金收入*5.6%116679.234.85116753.58 22残疾人金24人*1.5%*22622.298144.020.3410180.03 23工会经费2013年*0.8%6230.400.266000.00 2500.002500.002500.00 小小计计2407185.382407185.38100.002307210.80 人事费用1265116.7352.56%(152391.49) 行政费用38900.001.62% 能耗费用214800.008.92% 维修费用36000.001.50% 外委损耗709315.0029.47% 税费其它131053.655.44% 其它费用12000.000.50% 28800.00 1963.58 2400.00 (15