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家居装修装饰公司建材工业系统内部审计工作规定培训课件(3页).doc

  • 资源ID:49823       资源大小:17KB        全文页数:6页
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家居装修装饰公司建材工业系统内部审计工作规定培训课件(3页).doc

1、建材工业系统内部审计工作规定建材工业系统内部审计工作规定 第一章 总则 第一条 根据中华人民共和国审计条例和审计署关于内部审计工作的规定,结合 建材系统的具体情况,制定本规定。 第二条 内部审计是国家审计体系的组成部分。通过内部审计监督,严肃财经法纪,维护 国家财产,健全内部控制制度,改善经营管理,提高经济效益,促进建材工业持续稳定 发展。 第三条 内部审计机构依照国家法律、法规、政策有关规定,在本部门、本单位主要领导 人直接领导下,对本部门、本单位及所属企事业单位的各项经济活动,进行审计监督, 独立行使内部审计职权,对本部门、本单位领导负责并报告工作,同时接受审计机关和 上级主管部门审计机构

2、的业务指导。 第四条 审计署驻国家建筑材料工业局(以下简称国家建材局)审计特派员办公室负责对 建材系统内部审计工作进行指导。 第二章 内部审计机构的设置和主要任务 第五条 各级建材主管部门(审计机关已设派驻机构的除外)和经济实体性公司及大、中 型建材企业事业单位,设置独立的与其他职能部门同级的内部审计机构,并根据审计业 务的工作量,配备必要的审计人员。小型建材企事业单位设置专职内部审计人员。 第六条 各级建材主管部门的审计机构, 业务上受同级国家审计机关和上级部门审计机构 的指导,并向其报告工作;建材企业事业单位的内部审计机构或专职审计人员业务上受 主管部门或上级主管单位审计机构的指导,并向其

3、报告工作。 各级建材主管部门审计机构向同级政府审计机关填报统计报表、报送重要审计报告、审 计决定、年度审计工作计划、总结、经验等材料,应抄报上级部门的审计机构。 第七条 内部审计机构的主要任务是: (一)贯彻执行国家审计法规,结合本系统、本部门、本单位的实际情况,制定内部审 计制度和办法,并参与有关经济、财会管理等方面规章制度的研究制定。 (二)对本部门、本单位及下属单位财务收支(包括预算外收支),实行定期审计或不 定期专项审计。 (三)对本部门、本单位所属企业厂长(经理)进行经济责任审计。 (四)对本部门、本单位及所属单位内部控制制度的健全、严密、有效及执行进行监督 检查。 (五)对本部门、本单位及所属单位的财产安全与完整和各种资金(包括预算外资金) 的周转及运用进行审计监督,并考核其使用效果,以提高资金使用效益。 (六)对本部门、本单位引进资金、技术、境内外联合经营投资、重要经济合同等


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