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发票库房管理办法(9页)(9页).docx

  • 资源ID:405226       资源大小:25.26KB        全文页数:9页
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发票库房管理办法(9页)(9页).docx

1、发票库房管理办法【篇一:发票管理制度】发票管理制度一、目的为了更好地加强发票的管理和财务监督,保障税收收入,维护经济秩序,明确管理及使用范围,预防票据遗失、填制错漏,根据中华人民共和国发票管理办法的规定,结合我公司实际情况,制定本制度。二、使用范围:适用于本单位经营销售及服务业务。三、发票种类:1、国税局出售的增值税专用发票三联机打发票;2、国税局出售的增值税普通发票两联机打发票;四、职责:1、发票领购人:由财务部指定人员,现有财务会计担任,负责到税务机关办理发票验旧购新事项。2、发票领用人:由指定人员使用(如收银员、经营部收入管理人员、票务组负责人员),负责向财务申请领用发票;3、发票开具人

2、:由指定收银员或收入负责人担任,负责根据经营业务确认收入时,开具真实、合法、有效发票;4、发票管理人:由发票领用人、开具人担任,负责发票的保管、发放、领用、归还;5、财务部负责对发票档案领用,保管、收发、使用、进行监督。定期检查发票保管使用情况;五、管理制度:(一)、发票购买和保管:1、发票由财务部指定专项会计人员向有关税务部门购买。2、财务部专项购买人员必须对购买的发票清点号码及数量;(二)、发票的领用:1、财务部指定专项会计人员应设置“发票领用单”凡发放票据必须填写“发票领用单”领取时要记载,领用日期、发票简称、发票代码、数量、发票起止号、领票人及部门负责人。2、领用发票人,必须制定专人负

3、责发票的管理工作,并自行做好发票的领用登记工作(以下简称发票管理人员)。3、发票管理人员在向会计领取发票时,必须填写“发票领用单”办理领用手续,并清点数量和验看发票号码。4、发票管理人员对所领取的发票必须妥善保管,在交付申请人时,应登记签收。5、若发票管理人员出现离职或挪岗的,必须做好发票的交接和盘点工作,将未用过的发票上交财务部,由接管人重新签名领用。(三)、发票的开具:1、设置“发票开具申请单”要记载付款名称、日期、开具的金额及项目名称。2、发票应该按照一定的时期、顺序、全部联次一次性开具。3、发票只能按规定的范围进行使用,不得转借、转让、跳号或开具空白发票。4、要确保开具的付款人名称和金额的准确性,并盖公司“发票专用章”,尽量避免作废发票和红冲发票。5、开具发票时遇到的其他特殊情况,(注:开票内容与实


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