1、开业方案&营销推广20193214年度相关概述项目定位及现状分析项目客流分析开业活动及预算目录 CONTENTS5后期推广及预算01年度相关概述1、五一成五一成功功开开业业:招商实现“开六开六签签七七”,当天客流达到15000人2、年底一期开年底一期开业业:招商实现“开九开九签签十十”,日均客流达到7000人3、稳稳步提升步提升销销售售额额:配合运营招商,引客流做促销,实现全年5亿亿销售额年度工作目标年度客流目标 客流预估月份123456789101112客流(万)1.516.8 18.61218.61516161727.9 27.931合计(万)218.3年度销售目标项项目目科科目目2019
2、年年1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月XXX累计店铺开业数(间)4444909498101105109113116累计店铺开业率() 3%3%3%3%72%75%78%81%84%87%90%93%单月营业收入(万元)107871632,0401,7001,7341,7681,8702,3802,5502,735累计营业收入(万元)10881602232,2633,9635,6977,4659,33511,71514,265 17,000XXX单单月月营业营业收入(万元收入(万元) 2272,5402,8121,8142,8122,2682,4192
3、,4192,5704,2184,2184,686累累计营业计营业收入(万元收入(万元) 2272,7665,5787,39210,20412,47114,89017,30919,87924,09628,314 33,000合合计计单单月月营业营业收入(万元收入(万元) 2372,6182,8831,8774,8523,9684,1534,1874,4406,5986,7687,422累累计营业计营业收入(万元收入(万元) 2372,8555,7387,61512,46716,43420,58724,77329,21335,81142,578 50,000年度营销预算推广阶段开业预热开业造势开业营运旺场期合计金额102.00543.0085.00679.001,409.00费用占比7%39%6%48%推广类别活动媒体发布制作其他报纸/杂志电台电视户外/车体网络其他媒体 物料制作 美陈金额47