1、8.2.2内部审核8.2.2.1通过对公司内部的质量体系审核,验证公司的所有质量活动和其有关结果是否符合已建立的质量体系要求,及时发现质量体系中存在的问题并采取纠正措施,使质量体系持续有效运行;8.2.2.2 QHSE管理体系内部审核在每间隔一年的时间内至少组织实施一次;8.2.2.3管理者代表负责审批内部质量体系审核实施计划,并任命审核组长和审核组成员;8.2.2.4审核组长负责编制内部质量体系审核实施计划并经审批后于审核前5个工作日内发出,以便各部门做好准备;8.2.2.5审核组长负责组织内部质量体系审核并提交内审报告; 8.2.2.6负责受审核区域的管理者应确保及时采取措施,以消除所发现
2、的不合格及其原因,审核组成员负责对所采取措施的验证和验证结果的报告;8.2.2.7公司必须按HSEMD-4.5.4内部审核文件的规定实施内部审核,以确定质量管理体系是否: 1) 符合公司所确定的计划安排和质量管理体系的要求以及标准要求; 2) 得到有效地实施和保持。8.2.2.8基于所审核的活动和区域的状况和重要程度以及以往审核的结果,公司品质保证部必须对内部审核方案进行策划。应规定审核的准则、范围、频次、目的和方法等,为确保审核过程的客观性和公正性,审核应安排与受审核对象无直接责任和管理关系的人员进行;8.2.2.9内审中发现的不合格具体按HSEMD-4.5.2 事故、事件、不符合纠正与预防措施执行。