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房地产公司内部审计工作管理制度【68页】.doc

  • 资源ID:191989       资源大小:118KB        全文页数:66页
  • 资源格式:  DOC         下载积分: 35金币
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房地产公司内部审计工作管理制度【68页】.doc

1、 某房地产公司内部审计工作制度某房地产公司内部审计工作制度 离任审计与经理离、接任工作交接管理办法 第一条 为规范集团各公司总经理(负责人)的离任审计工作,协助完 成接、离任工作交接,特制定本办法。 第二条 根据集团人事管理制度以及财务管理制度规定, 结合国家相关 管理办法,集团各公司总经理(负责人)离任现职必须实施离任审计。 第三条 离任审计由集团人力资源中心提供人员名单, 集团审计中心实 施,根据各公司具体情况,也可由集团聘请社会审计鉴证机构进行。 第四条 离任审计的范围包括: 1、财务收支审计,包括财务收支的合法性,财产物资的真实性、合规性 审计; 2、经济效益审计,包括对考核贡献和硬性

2、指标完成情况的评价; 3、管理制度审计,其核心为对公司内部控制制度的测试和评价。 第五条 离任审计的方法采用查证审阅法、核对法、计算法、盘点法、 调节法、观察法、鉴定法和大量的指标分析相结合。 第六条 在离任审计中,应分清经营者的主管责任与直接责任: 1、主管责任:共有六种应当承担的主管责任。 (1)任期经济目标责任; (2)合法经营的责任; (3)资产安全完整的责任; (4)会计控制的责任; (5)财务管理的责任; (6)投资决策的责任。 2、直接责任:共有六种应予追究的直接责任。 (1)玩忽职守造成重大损失的责任; (2)越权决策造成企业损失的责任; (3)私分公司资产的责任; (4)非法

3、侵占公司财物的责任; (5)贪污贿赂挪用公司公款的责任; (6)其他以权谋私的责任。 第七条 离任审计的内容应包括: 1、上任时的公司财务状况; 2、任期内财务收支合规、合法、真实性(会计报表审计内容) ; 3、任期内净资产的增减; 4、各项任期目标完成情况和分析; 5、任期内重大经营决策和法律诉讼(包括重大担保)等情况; 6、任期内公司员工的各项收入变动趋势; 7、任期内各项管理制度的健全和执行情况,有无损失、浪费和资产流失 情况; 8、对遗留问题的财务清理情况。 第八条 在审计程序展开的准备工作中,公司必须提供充分的条件 和书面资料,包括: 1、个人资料,主要应提供离任者的个人述职报告; 2、单位资料; 3、法律诉讼有关案卷材料; 4、对外担保有关文件。 第九条 实施阶段中应注意的问题: 1、 书面证据材料务必详尽, 必要时甚至进行 “外调” , 并根据获得的材料, 落实到具体的经济责


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