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房地产开发公司出差管理制度.doc

  • 资源ID:177279       资源大小:24KB        全文页数:7页
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房地产开发公司出差管理制度.doc

1、出差管理制度出差管理制度 出差管理办法出差管理办法 国内部分 第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者,依 本办法规定发给出差旅费。 第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表 16.4.1 的标准发给交通费: (一)乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局、公路局或汽车公 司的购票证明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭 单。 (二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。 (三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅 费。 (四)搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。 第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发 A 主管

2、级:每日 1,20 元 B 一般级:每日 1,00 元 第四条 出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销,并依下列规定办理: (一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票, 无法取得 者由出差人员出具凭单为凭。 (二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。 (三)邮费应取具邮局的证明为凭。 (四)因公宴客的费用,应取具统一发票或贴足印花的正式收据为 凭。 (五)因公携带的行李运费,应取具正式的运费收据为凭。 第五条 员工出差,应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份,递请核准后, 一份送秘书处登记出差日期,一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式 逐项填写)。 第六条 员工出差销差后三日

3、内应填具出差旅费报支单,送请各单位主管核实 后递请秘书处审核,总经理核准后,出纳人员方得凭以报支。 第七条 员工出差前,得凭核准的派遣出差通知单预借旅费,于出差完毕报支旅 费时扣回。 第八条 市内及短程(一日内)出差人员,除按实报支车资外,另可报支误餐费。 (一)下午一时以后销差者准报午餐。 (二)下午八时以后销差者准加报晚餐。 (三)不得再报支加班费。 第九条 奉令调遣的人员,可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及 行李运费。 第十条 调遣人员若在公司用膳,则不得报支误餐费。 第十一条 调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的, 可以由公司酌 情予以补 贴。 国外部分 第十二条 本公司员工奉派出国人员,除薪津照领外,并准予报支出差旅费其标 准如下: (一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支, 自行观光的交 通费自理。 (二)膳、宿、杂费按当时行情,并依国税局出差规定在报支额


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