1、金金地地集集团团 预预算算管管理理编编制制模模型型 编编制制单单位位:预预算算期期: 编编制制日日期期:2009年2月25日 预预算算管管理理编编制制模模型型 财财务务预预算算 项项目目收收入入预预算算 项项目目成成本本预预算算 资资金金收收支支预预算算 日日常常管管理理预预算算 全全面面预预算算表表样样索索引引 编编制制单单位位: : 0 预预算算期期:18991899年年1212月月 编编制制日日期期: 预预算算类类型型预预算算表表样样名名称称科科目目编编码码 F F 财财务务预预算算 F2预计利润表P/L F4税金及附加预算221/229 C C资资金金收收支支预预算算 C1资金收支预算
2、 101 C2借款预算201/241 C4财务费用预算 522 R R 项项目目收收入入预预算算 R1主营业务收入预算 501 R2开发产品销售预测501 R4其他业务收支预算511/512 PUDPUD 项项目目成成本本预预算算 PUD3项目开发面积预测表 PUD4主营业务成本预算502 PUD7开发成本预算汇总表401 PUD8土地征用、拆迁补偿费及出让金预算40101 PUD9前期工程费预算40102 PUD10基础设施配套费预算40103 PUD11建筑安装工程费预算40104 PUD12公共配套设施费预算40105 PUD13工程物资(甲供材料)预算40106 PUD14开发间接费用
3、预算汇总40107汇总 PUD15开发间接费用部门预算40107部门 PUD16部门开发间接费用预算编报说明40107编报说明 PUD17出租产品经营成本预算50202 PUD18材料设备采购及领用预算124/125 PUD19材料设备采购计划124/125 M M日日常常管管理理预预算算 M1销售费用预算 503 M3广告及展览计划503 M4管理费用预算汇总 521汇总 M5部门管理费用预算 521部门 M7固定资产预算 151 M8折旧费用预算 155 M9固定资产购置及处置计划 151 M10薪酬福利预算 211 M11用人需求计划 211 # 标识黄色的单元格为不可以修改,有*号的单元格无须填列 2 预预计计利利润润表表 表表格格编编号号:F2 编编制制单单位位: : 0 编编制制部部门门: : 财财务务部部 业业务务类类型型科科目目编编码码 上上年年实实际际 数数据据 预预算算