1、第一节第一节 信息技术部职能描述信息技术部职能描述 1. 1. 对中心的 POSMIS 系统、人事系统等进行维护,协同各部门、各分店收集需求 及反馈意见,不断完善、提高中心的信息化管理水平。 2.2. 认真贯彻执行中心的安全保密制度,做好电脑数据资料及网络的安全保密工作。 3.3. 不得外借或拷贝属本中心的软件(包括系统软件和应用软件)。 4.4. 负责中心各部门电脑设备(包括工作站、收银机、打印机、耗财)等材料的统一选 配、验收、领用、登记、检查、考核。 5.5. 认真做好电脑系统运行情况的记录工作,观察运行情况,出现异常应及时排除,并 向上级汇报。 6.6. 熟悉中心的网络结构及电脑硬件设
2、备的分布情况,并记录归档,定期做检查和维护 清理。 7.7. 开关服务器,每日进行数据备份,定期对数据进行转储处理。 8.8. 定期对收银机进行清理保养,并指导、检查、督促各部门电脑使用保养工作,建立 定期检查制度。 9.9. 统计并上报统计局各类销售报表。 1010对营销部提奖操作流程进行控制、分析、报审等处理。 11.11. 负责软硬件资料、文档的报关工作。 12.12. 负责中心 VIP 卡的归口管理工作。 13.13. 完成总经理交办的其它工作。 第二节第二节 信息技术部管理制度信息技术部管理制度 1 1 南京金鹰购物集团信息资源使用规定南京金鹰购物集团信息资源使用规定( (试用试用)
3、 ) 为了合理有效地使用公司信息资源,不断提高公司信息系统的利用水平。切实维 护公司合法经济利益,防止公司相关资料的外泄,特作如下规定: 集团总部及所属各购物中心,计算机设备分为两类:办公设备,收银设备。所有 设备(包括工作站、收银机、打印机等)均由集团信息技术部统一选配,统一管理。各 购物中心信息部负责本单位计算机设备的日常维护及管理工作。 1.11.1 办公设备及信息资源使用办公设备及信息资源使用 1.1.1 合理使用各类软件和信息资料,不得违反集团及各中心制定的相关规章、管理 办法以及保密制度。不得外借或拷贝集团及各中心购买的正版软件(系统软件及 应用软件)、商业信息(商业自动化系统数据、相关文档和报表)。外来软盘及 软件未经信息部门许可,不得在集团公司及各购物中心内部的计算机设备上使 用。 1.1.2 设备使用者必须办理领用登记手续,并且负责设备的保养、清洁卫生工作,贯 彻执行计算