1、北京北控物业管理有限责任公司“三供一业”维修改造工程施工现场安全考核办法(试行)为规范北京北控物业管理有限责任公司(以下简称北控物业)施工改造工作,维护北控物业权益,确保依法合规,特制定本办法。第一章总则第一条为全面提高建设工程质量,进一步健全完善项目管理、文明施工、工程质量、安全生产保证体系,依据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法、建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例、建筑业企业资质管理规定、省市建筑市场管理条例等有关规定以及国家、省市关于推动建筑施工现场标准化管理工作的有关要求,结合我公司实际,制定本办法。第二条本办法所称建筑施工现场是指我公司各区域内三供一业工程改造
2、的施工现场。第三条工程改造施工现场标准化管理考核(以下简称考核)是指对施工单位、监理单位及相关人员在施工现场从事建筑活动的考核、评价。第四条工程改造施工现场标准化管理与安全文明施工费实行联动管理。经考核合格,向施工企业拨付相应的费用;考核不合格的,待其工地整改合格后,将此款返回给施工企业;经过整改仍不合格的,将此款部分或全部扣留建设单位。第五条工程改造施工现场有下列情形之一的,考核结果直接确定为不合格。(一)未取得施工许可证或安全生产许可证的,或者安全生产许可证到期未延续的;(二)企业发生严重及以上质量事故或一般及以上安全事故的;(三)存在违法发包、转包、违法分包、挂靠及串标、围标等违法违规行
3、为的;(四)施工现场扬尘治理违反国家和省市有关规定,造成严重环境污染的;(五)存在其他严重违法违规行为的。第二章 考核部门第六条公司事业部负责各区域的建筑施工现场标准化考核的管理工作。各区域主管部门负责本区域内工程改造施工现场标准化管理考核工作。第三章 考核内容第七条工程改造施工现场标准化管理考核包括项目管理、文明施工、安全管理、质量管理及监理机构等五个方面内容,总分为100分。(一)项目管理(满分10分)。包括项目管理机构、项目管理制度、施工组织设计(方案)及专项方案(措施)、招投标文件、设计文件、合同管理、施工许可、施工单位资质、工程款支付、材料设备台账证明等考核内容。有下列情况之一的,本
4、项不得分:1.未按建设工程项目管理规范规定,在施工现场设立项目经理部的;项目管理人员配备不符合相关规定,项目经理兼职两个及以上工程项目的;2.未依法签订施工合同的;3.工程款支付及材料、设备采购主体单位与工程投标、合同约定不一致,存在严重违法违规行为的。(二)文明施工(满分25分)。包括施工现场标牌、现场围挡、建筑扬尘治理、封闭管理、施工场地、材料管理、现场宿舍、临时用房、消防安全、生活设施、辅助生活设施等考核内容。有下列情况之一的,本项不得分:1.没有施工总平面图,临时设施、材料堆放违法侵占道路或危及公共安全的;2.消防设施不能满足消防安全要求的。(三)安全管理(满分30分)。包括内业、脚手
5、架、起重机械及设备、临时用电、基坑(槽)、模板支架(待定)、高处作业等考核内容。施工安全管理检查按照国家现行的有关标准和规定执行。有下列情况之一的,本项不得分:1.无专职安全员的;2.发生生产安全事故的;3.施工企业未将安全文明施工费专款专用的。(四)工程质量(满分30分)。包括内业管理和现场管理等考核内容。工程质量检查按现行国家规范标准、行业标准、地方标准和有关规定执行。有下列情况之一的,本项不得分:1.发生质量事故或质量通病问题严重的;2.防水等工程无质量保证资料的。(五)监理机构(满分5分)。包括监理企业质量管理体系、项目质量管理制度、机构设置、内业资料等考核内容。有下列情况之一的,本项
6、不得分:1.发生质量事故或质量通病问题严重的;2.工程无质量保证资料的;3.发生生产安全事故的。第四章 考核方式第八条工程改造施工现场标准化管理考核实行日常检查和重点抽查相结合的方式。各区域主管部门组织开展日常检查工作,检查应覆盖管理区域内的所有在建项目,并根据当地实际情况决定检查次数,一般情况下月度检查不少于两次。公司事业部每月组织一至两次重点抽查,对抽查项目进行考核评分,并将检查情况通报各区域。第九条各区域主管部门应当加强施工现场检查信息的采集、整理和归档工作,及时将信息录入公司OA系统,运用信息化手段对各区域工程改造施工现场实施标准化管理。第十条检查评定等级分为优良、合格、不合格三个等级
7、。(一)合计得分在80分(含80分)以上,评定为优良;(二)合计得分在70分(含70分)至80分,评定为合格;(三)合计得分不足70分,评定为不合格。第十一条各区域主管部门应按月将本地区考核情况上报公司事业部。 公司事业部将每45日通报一次各区域工程改造施工现场标准化考核结果。 第十二条考核得分80分及以上的,作为良好记录存档,被考核企业进入公司备选供应商库,今后优先合作。 第十三条施工现场考核不合格的,由工程所在地的区域主管部门根据具体情况提出处理意见,并限期整改。工期内施工现场两次考核不合格的,或同一企业的施工现场有两次以上整改后仍不合格的,对责任企业通报批评,对企业、项目经理和总监理工程
8、师记入当地不良行为记录。对于发生重大工程质量和安全事故的加重处罚。(注:可视情况扣减,不涉及的项,不扣不减)第五章 附则第十四条本办法由公司事业部负责解释。第十五条本办法自发布之日起试行。第十六条从本办法印发之日起。附件:1.项目管理考评表2.文明施工管理考评表3.安全管理考评表4.质量管理考评表5.监理机构考评表6.北控物业三供一业施工现场标准化管理考核评价标准汇总表7.考核评分说明附件1项目管理考评表(10分)工程项目名称:序号检查项目考评内容评分标准应得分数实得分数检查情况1项目管理机构机构组织 结构、人 员构成、 岗位资格项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员、(材料员、机械员、
9、资料员、劳务员、标准员根据工程规模配备)等管理人员符合项目管理人员配备相关规定,与投标文件一致,具备相应岗位资格的,计1分;缺一人扣0.5分,扣至0分为止。项目管理人员存在挂靠等违规行为的,该工程项目标准化考核为不合格。1.0 人员变更程序合规、手续齐备的,计0.5分;手续不齐备或没有相关手续的,计0分。0.5 项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、机械员、资料员、劳务员、标准员等管理人员的劳动合同、社保证明、工资发放单(均由施工总承包单位提供)符合要求的,计1分;每有一人不符合要求的扣0.5分,扣至0分为止。1.0 管理人员岗位职责、照片上墙明示的,计0.5分;不全或没上墙明
10、示的,计0分。0.5 相关管理人员在岗,按规定的工作职责履责,项目经理在岗率(查阅施工日记、检查施工资料)不低于80%的,计0.5分;项目经理擅自不在岗的,计0分;其他人员空岗一人扣0.2分,扣至0分为止。0.5 2项目管理制度工作制度岗位责任、质量安全管理、财务核算、内业管理、消防安全等各项工作制度健全,符合工程实际的,计0.5分;有一项不符合的计0分。0.5 3施工组织设计(方案)及专项方案(措施)相关内容、指导工程施工情况工程概况、总体部署、施工准备、资源配置(材料、机械、人力等)、主要施工方法、分阶段施工总平面图、重要分部分项工程施工方案、关键工序工艺标准、文明施工措施、质量通病防治措
11、施、审批手续和签字(包括监理或建设单位意见)等齐全的,计1分;缺一项扣0.5分,扣至0分为止;套用、与工程实际明显不符的,计0分。1.0 4招投标文件招标公告、招标文件、投标文件、中标通知书履行招投标程序,相关文件内容和时间符合相关规定的,计0.5分;不符合相关规定的,计0分。0.5 5设计文件现场施工图和相关设计文件施工图审查文件齐全,设计文件能够满足施工需要的,计0.5分;不齐全或不能满足施工需要的,计0分。0.5 6合同管理施工合同内容真实、齐全,经行业主管部门备案并且签订时间符合规定的,计0.5分;不真实、不齐全或不符合规定的,计0分。0.5 劳务分包合同合同真实、签订规范,劳务队伍具
12、备相应的建筑劳务资质的,计0.5分;不符合要求的,计0分。0.5 材料设备采购租赁合同合同齐全的,计0.5分;不齐全的,计0分。0.5 7施工许可 施工许可证施工许可证内容完整,发放时间合法,并摆放现场明显位置的,计0.5分;没有摆放或不符合规定的,计0分。0.5 8施工单位资质 审核资质证书企业资质与承包工程范围、工程规模相适应的,计0.5分;不适应的,计0分。0.5 9工程款支付工程款支付凭证建设单位按照合同约定向总承包企业或专业承包企业支付工程款的,计0.5分;存在将工程款支付到个人账户等违规行为的,本项目标准化考核不合格。0.5 总承包企业按照合同约定向专业分包和劳务分包企业支付工程款
13、的,计0.5分;存在将工程款支付到个人账户等违规行为的,本项目标准化考核不合格。0.5 10材料设备台账、证明材料设备采购和租赁台账、支付凭证,自有机械设备、周转材料证明相关凭证(证明)材料齐全、合法,购买主体单位符合合同约定的,计0.5分;每缺一项扣0.2分,扣至0分为止。购买主体单位存在违规行为的,本项目标准化考核不合格。0.5 小计10.0 备注:在检查期间未按时提供相关资料的检查项目,视为不合格,该项目计0分。项目负责人: 检查人员: 年 月 日附件2文明施工管理考评表(25分)工程项目名称:序号检查项目考评内容评分标准应得分数实得分数检查情况1施工现场标牌五牌一图(工程概况、管理人员
14、名单及监督电话、防火责任、安全生产、文明施工牌和施工现场总平面图)五牌一图设置在大门口位置明显处,内容齐全的,计1分;不齐全、不设置的,计0分。1.0 统一规范、整齐,符合省有关图集要求的,计0.5分;不规范、整齐的,计0分。0.5 安全标语和标识符合要求,位置明显的,计0.5分;未按规定设置的,计0分。0.5 现场有宣传栏、读报栏、黑板报的,计0.5分;没有或不齐全的,计0分。0.5 2现场围挡高度、可靠性和外观围挡封闭的,计0.5分;没有封闭的,计0分。0.5 市区主要路段围挡高度不小于2.5米,一般路段围挡高度不小于1.8米的,计0.5分;不符合要求的,计0分。0.5 坚固、稳定的,计0
15、.5分;不坚固、稳定的,计0分。0.5 整洁、美观的,计0.5分;不整洁、美观的,计0分。0.5 3建筑扬尘治理制定扬尘治理方案方案符合要求,措施得力,现场管理有成效的,计0.5分;不符合要求的,计0分。0.5 车辆冲洗设施和渣土车苫布覆盖进出口处设置车辆冲洗设施,满足使用要求的,计1分;没有设置或只设置水管不满足使用要求的,计0分。1.0 建筑渣土运输车采用苫布覆盖的,计0.5分;没有覆盖措施的,计0分0.5 道路硬化和苫布覆盖等防尘措施集中堆放的土方、砂石料采取苫布覆盖等防尘措施,全部覆盖的,计0.5分;部分覆盖的或没有覆盖的,计0分。0.5 场内主要道路、办公和材料加工区及堆放场做硬覆盖
16、的,计1分;部分做硬覆盖的,计0.5分;未做硬覆盖的,计0分。1.0 砂浆搅拌封闭符合标准要求的,计0.5分;不符合要求的,计0分。0.5 4实行封闭管理的(可视情况实施)管理设施和制度施工现场进出口设置大门,门头设置企业标识的,计0.5分;没有设置的,计0分。0.5 在大门进出口处有值班室并且门卫值守管理制度健全的,计0.5分;没有设置和管理制度不健全的,计0分。0.5 门卫值守人员在岗的,计0.5分;不在岗的计0分。0.5 现场技术、管理人员佩戴工作卡的,计0.5分;有一人不佩戴的,计0分。0.5 5施工场地场区道路及临时设施施工现场布置得当,排水良好无积水的,计0.5分;施工现场布置无序
17、、有积水的,计0分。0.5 设置循环通行临时道路,平整、通畅的,计0.5分;不平整、通畅的,计0分。0.5 有防止泥浆、污水、废水污染环境措施的,计0.5分;没有措施的,计0分。0.5 6材料管理施工材料、构件、料具堆放及管理材料、构件、料具堆放合理,与施工总平面图布置一致的,计0.5分;不一致的,计0分。0.5 材料码放整齐、名称和规格标注明确清晰,且符合标准要求的,计0.5分;不整齐的、未标明名称、规格的,计0分。0.5 易燃易爆物品分类储藏在专用库房,防火措施得当的,计0.5分;措施不得当的,计0分。0.5 材料存放有防火、防锈蚀、防雨措施的,计0.5分;没有采取相应措施的,计0分。0.
18、5 垃圾分类处理施工垃圾和生活垃圾分类处理,使用器具清运或管道(装袋)运输的,计0.5分;没有做分类处理的和不使用器具或者管道运输的,计0分。0.5 7现场宿舍宿舍窗户、床铺;宿舍人均面积或人员数量; 生活用品摆放和环境卫生宿舍窗户可开启的,计0.5分;不可开启的,计0分。0.5 床铺规整且不超过两层、通道宽度不小于0.9米的,计0.5分;不符合要求的,计0分。0.5 人均面积不小于2.5平方米,且不超过16人的,计0.5分;每有一项不符合要求的计0分。0.5 生活用品摆放规整、环境卫生符合要求的,计0.5分;不符合要求的,计0分。0.5 8临时用房施工作业区、材料存放区与办公、生活区布置施工
19、、办公、生活分区明确的,计0.5分;布置混乱、没有隔离措施的,计0分。0.5 宿舍、办公用房坚固可靠,防火等级符合消防标准的,计0.5分;不符合的,计0分。0.5 宿舍没有与伙房、库房共用,在建工程没有住人的,计0.5分;不符合要求的,计0分。0.5 9消防安全(可视情况实施) 临设防火;消防通道;消防水源设置;灭火器材配置临时用房和作业场所防火设计符合规范要求、消防措施落实到位的的,计0.5分;不符合要求的,计0分。0.5 消防通道设置符合相应标准的,计0.5分;不符合标准的,计0分。0.5 消防水源设置符合相应标准,计0.5分;不符合要求的,计0分。0.5 灭火器材布局、配置合理、性能可靠
20、的,计0.5分;不符合的,计0分0.5 10生活设施(可视情况实施)食堂位置、操作间设置、设施、器具和人员及厕所、淋浴等建立了卫生责任制度并落实到人的,计0.5分;没有建立责任制的,计0分。0.5 地面、灶台、炊具、食品存储符合卫生要求的,计0.5分;不符合要求的,计0分。0.5 炊事人员有身体健康证的,计0.5分;没有健康证的,计0分。0.5 设置独立的制作间、储藏间的,计0.5分;没有设置的,计0分。0.5 能够保证现场人员卫生饮水的,计0.5分;不能做到卫生饮水的,计0分。0.5 设置了淋浴室的,计0.5分;没有设置淋浴室的,计0分。0.5 厕所卫生达到水冲式或干净整洁、没有异味的,计0
21、.5分;没有达到的,计0分。0.5 11辅助生活设施(可视情况实施)学习和娱乐、应急急救等用房有学习和娱乐设施的,计0.5分;没有设施的,计0分。0.5 有简单医疗用房、常备药品、专职人员的,计0.5分;不齐全的,计0分。0.5 有计划生育、预防艾滋病教育记录或宣传材料的,计0.5分;缺项或没有的,计0分。0.5 小计25.0 项目负责人: 检查人员: 年 月 日附件3安全管理考评表(内业10分)工程项目名称:序号检查项目考评内容评分标准应得分数实得分数检查情况1安全生产保证资料施工现场安全生产保证组织机构健全、安全生产责任制、安全管理规章制度和安全操作规程资料各项资料齐全、与工程实际相适应的
22、,计0.5分;不齐全、针对性不强的,计0.2分;没有相关内业资料的,计0分。0.5 2专业承包(劳务分包)单位资质基坑施工单位资质证书基坑施工单位资质与工程需要相适应的,计0.2分;不相适应的,计0分。0.2 起重机械(可视情况实施)安拆单位资质证书安拆单位资质与工程需要相适应的,计0.2分;不相适应的,计0分。0.2 模架施工(可视情况实施)单位资质证书模架单位资质与工程需要相适应的,计0.2分;不相适应的,计0分。0.2 3安全文明施工措施费安全资金投入和使用管理有管理台账的,计0.1分,账目清楚的,计0.2分;没有的,计0分。0.3 有安措费投入及使用的,计0.1分,专款专用、使用及时的
23、,计0.2分;没有专款专用或使用不及时的,计0分。0.3 4人员持证上岗现场项目经理、专职安全员应取得安全生产考核合格证;从事特种作业人员(架工、电工、起重机械司机、信号司索工及安装拆除工)应取得建筑施工特种作业操作资格证项目负责人持证上岗的,计0.2分;没有持证上岗的,计0分。0.2 专职安全员人员符合工程需要,并持证上岗的,计0.3分;每少一人扣0.1分,扣至0分为止。0.3 特种作业人员符合工程需要,并持证上岗的,计0.3分;每少一人扣0.1分,扣至0分为止0.3 起重机械安拆人员持证上岗的,计0.2分;没有持证上岗的,计0分。0.2 临时用电电工持证上岗的,计0.1分;没有持证上岗的,
24、计0分。0.1 5安全技术资料管理安全技术资料管理制度和安全技术资料安全技术资料管理制度健全的,计0.2分;不健全的,计0分。0.2 设置专职资料员的,计0.2分;没有设置的,计0分;0.2 使用统一的资料范本的,计0.2分;没有使用的,计0分。0.2 6专项施工方案施工组织设计中的安全技术措施(包括基坑工程、起重机械吊装作业)和起重机械基坑工程、吊篮安拆等危险性较大分部分项工程专项方案措施、方案齐全,审批手续符合规定的,计0.3分;不齐全的,计0.1分;没有的,计0分0.3 安全技术措施(方案)有针对性的,计0.2分;没有针对性的,计0分。0.2 危险性较大的分部分项工程专项方案,组织专家论
25、证的,计0.3分;没有组织专家论证的,计0分。0.3 专项方案变更手续齐全,程序规范的,计0.2分;不符合的,计0分。0.2 7安全技术交底施工作业前,技术负责人应做安全技术交底;基坑工程、吊装工程、吊篮安拆工程专项安全技术交底书面安全技术交底专业齐全的,计0.3分;不齐全的,计0分。0.3 交底全面、有针对性,符合工程实际的,计0.2分;不符合要求的,计0分。0.2 签字手续齐备的,计0.2分;不齐备的,计0分。0.2 8安全检查制度安全检查制度、安全检查和验收记录、事故隐患整改措施建立定期安全检查制度的,计0.2分;没有建立的,计0分。0.2 安全检查和验收记录齐全的,计0.3分;不齐全的
26、,计0.1分;没有的,计0分。0.3 事故隐患的整改要做到定人、定时间、定措施,处理过程资料齐全的,计0.3分;不全的,计0.1分;没有的,计0分0.3 9安全教育制度施工人员入场应进行三级安全教育;变换工种时要进行安全教育;年度教育和考核安全教育制度健全并有执行记录的,计0.2分;不符合要求的,计0分。0.2 三级安全教育资料齐全的,计0.2分;不齐全的,计0分。0.2 变换工种安全教育记录齐全的,计0.2分;不齐全的,计0分。0.2 年度教育和考核资料齐全的,计0.1分;不齐全的,计0分。0.1 10应急救援资料施工现场应急救援预案,并组织应急救援演练建立应急救援预案的,计0.2分;没有的
27、,计0分。0.2 有应急救援演练记录的,计0.1分;没有的,计0分。0.1 11模架体主要构配件资料(可视情况实施如物业自建房)主要构配件质量证明文件和检验报告证明文件齐全、检验报告真实有效的,计0.2分;不符合要求的,计0分。0.2 12施工机械资料吊篮产权备案、安装验收、使用登记、检测报告资料齐全有效的,计0.2分;不齐全的,计0.1分;没有的,计0分。0.2 起重机械吊装租赁合同合同内容真实、有效、符合工程实际的,计0.2分;不符合要求的,计0分。0.2 起重安全管理协议内容完整,签字盖章齐全的,计0.3分;不完整、齐全的,计0分。0.3 起重机械运行安全检查、整改记录资料齐全有效的,计
28、0.3分;不齐全有效的,计0分。0.3 起重机械安装、加节、附着、拆除资料(可视情况实施)起重机械安装、加节、附着、拆除资料符合规定的,计0.3分;不符合规定的,计0分。0.3 起重机械按规定进行维护保养记录维护保养记录真实、齐全的,计0.2分;不真实、齐全的,计0分。0.2 机械、机具、车辆以及电器设备等的检测、检验、验收、备案资料相关资料手续完整、齐备的,计0.3分;不完整、齐备的,计0分。0.3 13基坑工程监测资料(可视情况实施如化粪池工程等)第三方监测资质证书(如需要),基坑监测数据建设单位委托的第三方监测机构具备相应资质,基坑监测数据符合设计或规范要求的,计0.2分;不符合要求的,
29、计0分0.2 14临时用电资料临时用电施工组织设计中包括临时用电设计,审核手续齐全的,计0.2分;不符合要求的,计0分0.2 临时用电工程经总包单位、安装单位、使用单位等相关单位验收;总、分包单位临时用电管理协议相关单位的安全、技术、工程人员验收资料齐全的,计0.2分;不齐全的,计0分。0.2 临时用电管理协议安全责任明确的,计0.3分;不符合要求的,计0分。0.3 15防护用品合格证安全帽、安全带、安全网等产品质量合格证防护用品质量合格证齐全的,计0.2分;不齐全的,计0分。0.2 小计10.0 项目负责人: 检查人员:年 月 日安全管理考评表(脚手架3分)工程项目名称: 脚手架种类:序号检
30、查项目考评内容评分标准应得分数实得分数检查情况1架体基础基础设置基础符合要求得0.2分;立杆底部垫板、底座符合要求得0.2分;按要求设置扫地杆得0.1分;有排水措施得0.1分。 0.62架体稳定连墙件、剪刀撑与斜杆设置架体拉结符合要求得0.3分;按要求设置竖向、纵向剪刀撑、专用斜杆或八字形斜撑得0.3分;按要求设置水平斜杆的得0.2分。0.83杆件配件杆件、扣件、锁件设置及质量立杆垂直度、立杆间距、纵向水平杆步距及设置符合要求得0.2分;主结点处设横向水平杆得0.2分; 杆件连接符合要求得0.1分;没有钢管弯曲、变形、锈蚀得0.1分。0.64作业层脚手板搭设及施工荷载脚手板铺设符合要求得0.2
31、分;工具式钢脚手板搭设符合要求得0.1分; 挡脚板、护栏、安全网设置符合要求得0.2分; 施工荷载符合要求得0.1分。0.65通道通道设置有人员上下专用通道得0.2分;通道设置符合要求得0.2分。0.4小计3.0 项目负责人: 检查人员: 年 月 日安全管理考评表(起重机械及设备5分)工程项目名称:序号检查项目考评内容评分标准应得分数实得分数检查情况1塔式(龙门吊)起重机(可视情况实施)专项方案及相邻塔吊安全距离多塔作业有专项施工方案并经过批准的,计0.4分;不符合要求的,计0分。0.4任意两塔吊之间的最小距离均达到规范要求的,计0.4分;不符合要求的,计0分。0.4采用TN-S接零保护系统供
32、电TN-S接零保护系统安全可靠的,计0.4分;不安全可靠的,计0分0.4 排水设施、与基坑安全距离排水通畅的,与基坑距离符合施工方案且满足安全要求的,计0.4分;每有一项不符合要求的扣0.2分,扣至0分为止。0.4 避雷接地装置避雷接地装置牢固可靠,满足安全要求的,计0.4分;不符合的,计0分。0.4 与架空线路安全距离安全距离符合规范要求的,计0.4分;不符合要求的,计0分。0.4 安全装置安全装置灵敏可靠的,计0.3分;不符合要求的,计0分,扣至0分为止。0.3 检查维修保养记录有维修保养记录、维修保养频次、内容符合要求的,计0.3分;每有一项不符合要求扣0.1分,扣至0分为止。0.3 2
33、施工机具施工机具管理及使用有验收记录得0.3分,有安全防护装置得0.3分,有安全作业棚得0.4分。1.0 3场内车辆场内车辆管理及使用操作人员有有效证件得0.4分,有安全教育及交底记录得0.4分,有维修保养记录,得0.2分。1.0 合计5.0 项目负责人: 检查人员:年 月 日安全管理考评表(临时用电3分)工程项目名称:序号检查项目考评内容评分标准应得分数实得分数检查情况1外电防护外电防护设施防护措施满足施工安全、符合规范及临时用电施工组织设计的,计0.5分;不完全符合要求的,计0.2分;未采取外电防护措施的,计0分。0.5 2接地与接零保护系统施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统采
34、用TN-S接零保护系统采用TN-S接零保护系统的,计0.4分;未采用TN-S接零保护系统的,计0分。0.4 接地电阻、绝缘电阻符合规范及临时用电施工组织设计要求的,计0.4分;每有一项不符合要求的扣0.1分,扣至0分为止。0.4 3配电线路防护措施配电线路架设符合规范及临时用电施工组织设计要求的,计0.3分;不符合的,计0分。0.3 线路设短路、过载保护的,计0.3分;没有的,计0分。0.3 室内明敷主干线距地面高度小于2.5米的,计0.2分;不达标的,计0分。0.2 4配电箱与开关箱配电系统采用三级配电、二级漏电保护系统配电系统采用三级配电、二级漏电保护系统的,计0.2分;没有采用的,计0分
35、。0.2 配电箱与开关箱设置符合规范及临时用电施工组织设计要求的,计0.2分;不符合的,计0分。0.2 漏电保护器参数匹配、检测灵敏的,计0.3分;每有一项不符合扣0.1分,扣至0分为止。0.3 5现场照明照明灯具、照明线路和安全电压线路的架设照明灯具、照明线路和安全电压线路的架设符合规范及临时用电施工组织设计要求的,计0.2分;不符合的,计0分。0.2 小计3.0 项目负责人: 检查人员: 年 月 日 安全管理考评表(基坑、基槽3分)工程项目名称:序号检查项目考评内容评分标准应得分数实得分数检查情况1基坑支护(可视情况实施)基槽开挖深度较大或存在边坡塌方危险应采取支护措施采取相应有效支护措施
36、、支护结构自然放坡坡率符合规范及专项方案设计要求的,计0.4分;每有一项不符合的扣0.2分,扣至0分为止。0.4 2降排水(可视情况实施)基坑开挖采取有效的降排水措施采取有效的降排水措施,有专项施工方案的,计0.4分;没有的,计0分。0.4 3基坑开挖基坑开挖施工符合规范及专项方案设计要求的,计0.4分;不符合的,计0分0.4 4坑边荷载基坑边堆置土、料具等,施工机械与基坑边沿的安全距离基坑边堆置土、料具等荷载不超过基坑支护设计允许要求的,计0.3分;超过允许要求的,计0分0.3 施工机械与基坑边沿的安全距离符合设计要求的,计0.3分;不符合的,计0分。0.3 5安全防护开挖深度2m及以上的基
37、坑周边按规范要求设置防护栏杆,专用梯道开挖深度2m及以上的基坑周边按规范要求设置防护栏杆、栏杆设置符合规范要求的,计0.4分;每有一项不符合要求的扣0.1分,扣至0分为止。0.4 基坑内设置有供施工人员上下的专用梯道符合规范要求的,计0.2分;不符合的,计0分。0.2 6基坑监测各项监测指标各项指标全部符合规范及安全要求的,计0.2分;有一项不符合的,计0分。0.2 7支撑拆除支撑拆除作业支撑拆除符合规范及专项方案要求的,计0.1分;不符合要求的,计0分,回填符合要求计0.1。0.2 8作业环境基坑内土方机械、施工人员的作业安全基坑内土方机械、施工人员的作业,在各种管线范围内挖土作业符合规范及
38、专项方案要求的,计0.2分;不符合的,计0分。0.2 小计3.0 项目负责人: 检查人员: 年 月 日安全管理考评表(高处作业3分)工程项目名称:序号检查项目考评内容评分标准应得分数实得分数检查情况1安全帽质量和佩戴符合质量标准,佩戴正确的计每项得0.2分。0.4 2安全网质量和设置符合质量标准,设置正确的计每项0.2分。0.4 3安全带质量和佩戴符合质量标准得0.2分,使用正确的计0.2分。0.4 4临边防护临边防护设置工作面边沿有临边防护,得0.3分,临边防护设施的构造,强度符合要求得0.2分,防护设施形成定型化、工具式得0.1分。0.6 5通道防护防护棚搭设严密、牢靠、防护棚长度符合规范
39、要求的每项得0.1分。0.3 6攀登作业梯子的质量和使用移动式梯子质量和使用符合要求的得0.4分。0.4 7悬空作业悬空作业是否符合要求悬空作业所用的索具、吊具等有检查记录得0.2分。0.2 8移动式操作平台操作平台组装和使用是否符合设计和规范要求操作平台和使用符合要求得0.3分。0.3 小计3.0 项目负责人: 检查人员: 年 月 日附件4质量管理考评表(内业15分)工程项目名称:序号检查项目考评内容评分标准应得分数实得分数检查情况1企业质量管理体系和运行情况质量管理体系建立质量管理体系,人员职责明确的,计0.5分;没有建立或职责不明确的,计0分。0.5 质量管理制度建立情况质量管理制度建立
40、健全,计0.5分;未建立,计0分。0.5日常质量管理机制落实情况定期开展项目质量检查情况,并做好检查记录,计1.5分;每少一次,减0.5分;未组织项目质量检查,计0分。1.5对项目质量管理自评情况对所承揽的项目质量情况定期组织自评并将自评结果放在施工现场备查,计3分;未组织自评,计0分。3.02项目质量管理体系和项目质量管理制度签署授权书和承诺书情况施工企业在开工前签署法人授权书和质量终身责任承诺书,计0.2分。0.2质量管理体系建立质量管理体系,人员职责明确的,计0.2分;没有建立或职责不明确的,计0分。0.2 质量行为和工程实体质量控制标准化管理制度制度建立健全的,计0.2分;不全或没有的
41、,计0分。0.2 质量管理制度及落实情况图纸会审、技术交底、质量例会、质量检查及质量问题处理等制度建立健全的,计0.3分;每缺少一项扣0.1分,扣至0分为止。0.3 随机抽查技术资料与工程实际相对比,相符的,计0.5分;不相符的,计0分。0.5 3监管平台建设(可视情况实施)监控系统建立情况实现施工现场监管视频系统,及时跟踪处理存在问题的,计0.5分0.54施工日志内容完整详实,与相关工程资料和工程实际相符完整、详实、与相关资料一致、与工程实际一致的,计0.5分;每有一项不符合要求的扣0.2分,扣至0分为止。0.5 5技术交底施工准备、操作工艺、质量标准、成品保护及注意事项等内容齐全,有针对性
42、,签字完整全面符合要求的计0.3分;每有一项不符合扣0.1分,扣至0分为止0.3 针对性强的,计0.3分;针对性不强的,计0.2分;无针对性的,计0分。0.3 签字完整的,计0.2分;不完整的,计0分。0.2 6材料试化验单(可视情况实施)钢筋、水泥、地材、砌块、商品混凝土、外加剂、防水材料、预应力混凝土的锚具、夹具等质量有合格证及复试报告齐全主材及构配件合格证齐全、复试报告合格、时间及时的,计0.3分;每有一项不达标扣0.1分,扣至0分为止。0.3 商混、外加剂、防水材料有合格证和复试报告的,计0.2分;每缺少一项扣0.1分,扣至0分为止。0.2 7见证取样(可视情况实施)承重结构用水泥及外
43、加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、承重墙砌体、防水材料和建筑节能材料等见证取样台账和送检记录有见证取样台账的,计0.3分;没有的,计0分。0.3 有送检记录的,计0.2分;没有的,计0分。0.2 内容完整、部位明确、与相关工程资料一致、签字齐全的,计0.4分;每有一项不符合要求扣0.1分,扣至0分为止。0.4 8计量器具现场配备的计量器具应有计量检定证书和使用记录材料齐全的,计0.2分;不齐全的,计0分。0.2 9勘察、设计文件图纸会审、技术交底、设计变更符合程序,记录完整、会签齐全的,计0.2分;每有一项不符合扣0.1分,扣至0分为止。0.2 10施工试验报告(可视情况实施)(
44、记录)混凝土、砂浆试块强度报告及统计评定,钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土检验报告等现场标养室条件或委托标养文件完全达标的,计0.3分;标养条件或委托文件部分达标的,计0.1分;完全不达标的,计0分。0.3 报告与工程施工同步的,计0.3分;不全、不及时或超期的,计0.1分;违反规范的,计0分。0.3 设有专项负责人的,计0.3分;没有设专项负责人的,计0分。0.3 11施工记录(可视情况实施)工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测、混凝土施工、预应力张拉、灌浆、桩基施工、预制构件、预埋件、预留孔、混凝土、砂浆配合比等施工检查记录内容完整、真实、与
45、工程实际一致的,计0.5分;不符合要求的,计0分。0.5 施工人员意见明确,签字完整的,计0.3分;不符合要求的,计0分。0.3 监理人员意见明确,签字完整的,计0.3分;不符合要求的,计0分。0.3 内容齐全的,计0.5分;内容每缺少一项扣0.1分,扣至0分为止。0.5 12质量验收 记录隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录内容齐全、结论明确的,计0.5分;内容不全、结论不明确的,计0分。0.5 施工及监理相关人员签字手续完整的,计0.5分;不完整的,计0分。0.5 参与验收相关人员具备相应执业或岗位资格的,计0.5分;不完全符合的,计0.2分;完全不符合的,计0分。0.5
46、 13质量常见问题防治措施内容全面完整,符合工程实际全面完整、符合实际的,计0.2分;不符合要求的,计0分。0.2 全面落实的,计0.3分;没有落实的,计0分。0.3 小计15.0 基本要求:技术资料应按照省、市建筑工程资料标准编制,真实、及时与工程施工同步。项目负责人: 检查人员: 年 月 日质量管理考评表(现场15分)工程项目名称:序号检查项目考评内容评分标准应得分数实得分数检查情况1样板引路施工组织设计中确定的工序应先做施工样板。符合要求的,计1分;基本符合要求的,计0.3分;不符合要求的,计0分。1.0 2地基承载力(沉降、密实度)检验、工程桩承载力(完整性)(可视情况实施)检验方法及
47、数量符合设计及施工规范符合要求的,计0.5分;不符合要求的,计0分。0.5 3桩位偏差、桩顶标高、试件强度(可视情况实施)偏差和试件留置数量应符合设计及施工规范符合要求的,计0.3分;不符合要求的,计0分。0.3 4基坑施工基坑专项施工方案、专家论证程序,基坑开挖和周边堆荷载、基坑监控方案合理、签审手续规范、意见明确、专家论证程序完备(如必要)的,计0.5分;基本符合要求的,计0.3分;不符合要求的,计0分。0.5 堆荷或监控符合安全标准的,计0.3分;不符合标准的,计0分。0.3 5模板与支架设计(可视情况实施)计算书;高支模应组织专家论证;承载能力、刚度和稳定性满足安全要求计算书签审规范、
48、高支模论证方案各项内容齐全的,计0.5分;每有一项内容不达标的扣0.3分,扣至0分为止。0.5 各项指标符合安全要求的,计0.5分;其中有一项不符合要求的,计0分。0.5 6模板安装(可视情况实施)轴线偏位、变形、标高偏差、接缝安装偏差符合施工规范要求的,计0.3分;不符合要求的,计0分。0.3 7防火材料使用室内吊顶、墙面装饰装修材料未采用聚氨酯泡沫等易燃材料的,计0.2分;使用聚氨酯泡沫等易燃材料的,计0分。0.2 外保温材料未使用易燃材料的,计0.2分;使用易燃材料的,计0分。0.2 8受力钢筋品种、级别、规格和数量(可视情况实施)应符合设计及施工规范力学指标符合设计及规范要求(抽样检测
49、,不符合设计及规范要求为否决项)的,计0.3分;不符合要求的,计0分。0.3 品种、级别、规格、数量符合设计要求的,计0.3分;每有一项不符合要求的扣0.1分,扣至0分为止。0.3 设计变更手续齐全的,计0.3分;手续不齐全的,计0分。0.3 加工、绑扎及连接应符合施工规范规定的,计0.5分;每有一项不符合规定的扣0.2分,扣至0分为止。0.5 9钢筋构造措施、受力钢筋位置、混凝土保护层(可视情况实施)受力钢筋间距、固定措施,节点部位的箍筋间距,混凝土保护层厚度受力钢筋间距和固定措施符合施工规范(预应力张拉锚固、外露处理和锚具封闭还应符合设计要求)的,计1分;每有一项不符合规范的,扣0.5分,
50、扣至0分为止。1.0 节点部位箍筋间距符合设计及施工规范的,计0.5分;不符合规范的,计0分。0.5 混凝土保护层厚度符合设计及施工规范的,计0.3分;不符合规范的,计0分。0.3 10混凝土、砌筑砂浆强度和试块留置(可视情况实施)现场混凝土、砂浆配合比实际应用情况,外加剂的使用,预拌混凝土的坍落度,混凝土、砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。现场回弹法判别混凝土、砂浆强度配合比符合相应要求的,计0.5分;不符合相应要求的,计0分。0.5 取样部位、频率、留置数量、养护环境和标识符合要求的,计1分;每有一项不符合要求的,扣0.2分,扣至0分为止。1.0 强度及偏差符合设计及施工
51、规范(达不到设计要求为否决项)的,计1分;每有一项不符合规范的,扣0.5分,扣至0分为止。1.0 11混凝土的外观质量和尺寸偏差观察及实测符合设计及施工规范的,计0.5分;不符合规范的,计0分。0.5 12质量控制标识控制测量线、预埋件和拉结筋位置,主体结构建材质量控制标识测量线、预埋件和拉结筋位置准确,偏差符合规范规定的,计0.5分;不符合规定的,计0分。0.5 主体结构建材质量控制标识准确、清晰、齐全的,计0.6分;每有一项不达标的,扣0.2分,扣至0分为止。0.6 13墙体、楼面裂缝外观检查外观缺陷不超出规范允许范围的,计0.5分;超出允许范围的,计0分。0.5 14小型砌块(可视情况实
52、施)出场龄期、承重墙砌块完整性、组砌方法不小于28天的,计0.3分;小于28天的,计0分。0.3 承重墙体没有使用断裂小型砌块的,计0.2分;使用的,计0分。0.2 底面朝上反砌于墙上的,计0.1分;不符合的,计0分。0.1 15组砌方法(可视情况实施)墙体转角处和纵墙交接处,临时间断处拉结筋设置墙体转角处和纵墙交接处同时砌筑的,计0.3分;没有同时砌筑的,计0分。0.3 临时间断处砌成斜槎的,计0.2分;不符合的,计0分。0.2 拉结筋设置符合规范要求的,计0.3分;不符合的,计0分。0.3 16灰缝尺量10皮砖灰缝厚度,百格网检查砂浆饱满度灰缝厚度满足施工规范要求的,计0.1分;不满足的,
53、计0分。0.1 粘灰面满足施工规范要求的,计0.1分;不满足的,计0分。0.1 17预制构件安装构件堆放和安装位置及支座长度现场堆放符合施工规范要求的,计0.3分;不符合的,计0分。0.3 安装误差在规范允许的范围内的,计0.4分;不符合的,计0分。0.4 18构造措施(可视情况实施)构造柱、圈梁设置情况施工误差在规范允许的范围内的,计0.4分;不符合的,计0分。0.4 钢筋设置符合设计要求,施工误差在规范允许的范围内的,计0.2分;不符合的,计0分。0.2 小计15.0 注:1.内业资料审查内容包括监理或建设单位意见;2.技术资料应按照省、市建筑工程资料标准编制,真实且与工程施工同步。项目负
54、责人: 检查人员: 年 月 日附件5监理机构考评表(5分)工程项目名称:序号检查项目考评内容评分标准应得分数实得分数检查情况1监理企业质量管理体系质量管理体系建立质量管理体系,人员职责明确的,计0.1分;没有建立或职责不明确的,计0分。0.1 质量管理制度建立情况质量管理制度建立健全,计0.1分;未建立,计0分。0.1日常质量管理机制落实情况定期开展项目质量检查情况,并做好检查记录,计1分;每少一次,减0.2分;未组织项目质量检查,计0分。1.0对项目质量管理自评情况对所承揽的项目质量情况定期组织自评并将自评结果放在施工现场备查,计1.5分;每少报一项,减0.3分;未组织自评或不按期上报,计0
55、分。1.52项目质量管理制度签署授权书和承诺书情况监理企业在开工前签署法人授权书和质量终身责任承诺书,计0.2分0.2岗位制度岗位明确的,计0.1分;不明确的,计0分。0.1 制度建立健全的,计0.1分;没有建立或不健全的,计0分。0.1 3机构设置办公条件办公条件能够满足监理工作需要的,计0.1分;不满足工作需要的,计0分。0.1 持证上岗人员经过岗位培训、具备上岗资格的,计0.2分;没有经过岗位培训、不具备上岗资格的,计0分。0.2 总监理工程师总监资格符合工程需要的,计0.1分;不符合工程需要的,计0分。0.1 总监在岗率达到80%以上的,计0.1分;低于80%的,计0分。0.1 检测设
56、备配备配备了必要的检测设备(定期检定)的,计0.1分;没有配备的,计0分。0.1 检测设备由专人使用及管理的,计0.1分;不符合要求的,计0分。0.1 检测设备有使用记录的,计0.1分;没有使用记录的,计0分。0.1 人员变动人员变更符合规定、手续齐全的,计0.1分;不符合规定、手续不齐全的,计0分。0.1 4内业资料监理例会纪要纪要资料齐全、真实的,计0.1分;不齐全、不真实的,计0分。0.1 监理月报月报资料齐全、真实的,计0.1分;不齐全、不真实的,计0分。0.1 监理规划监理实施细则内容完整、有针对性、有工程质量通病防治专篇的,计0.2分;不符合要求的,计0分。0.2 审批程序完备的,
57、计0.1分;审批程序不完备的,计0分。0.1 旁站、巡视和平行检验记录记录内容符合工程监理规范要求,及时、准确、完整,且与施工资料一致的,计0.2分;内容不全的,计0.1分;没有记录的,计0分。0.2 工程材料构配件设备报审表(见证取样记录)资料齐全、与施工资料一致的,计0.1分;不齐全的,没有相关资料的,计0分。0.1 工程变更审查审查程序符合要求、手续齐全的,计0.1分;审查程序不符合要求、手续不齐全的,计0分。0.1 质量问题通知单及回复单签发及整改情况复查手续齐全、意见明确、资料齐全的,计0.1分; 没有相关资料的,计0分。0.1 小计5.0 项目负责人: 检查人员: 年 月 日附件6
58、北控物业“三供一业”施工现场标准化管理考核评价标准汇总表(实行或试行标准化的区域适用)项目名称项目地址联系电话建设单位总包企业项目经理劳务分包企业监理企业项目总监标准化管理考核12345考核得分 标准化管理体系(10分)质量管理(25分)安全管理(25分)文明施工(20分)扬尘治理(20分)考核结论 列为绿色监管 列为黄色监管 列为红色监管 (在对应项目打) 考核人(签字)考核时间施工企业法定代表人(签字)项目负责人(签字)监理企业法定代表人(签字)总监理工程师(签字)附件7考核评分说明 1.此表及以下表格可作为事业部主管部门检查使用,也可作为区域分公司项目自查使用。施工现场标准化管理考核对应
59、标准化管理体系、质量管理、安全管理、文明施工、扬尘治理5个分表。根据考核结果汇总所得分值,确定项目标准化管理考核结果。2.考核汇总分值计算方法:(考核计分采用百分制)(1)汇总表中各分项实得分=该分项在考核分表中实得分之和。(2)汇总表中项目考核实得分=汇总表中分项合计得分。 3.考核结果的确定方法: (1)项目考核得分大于85分(含85分)的, 列为绿色监管;项目考核得分小于85分且大于70分(含70分)的, 列为黄色监管;项目考核得分小于70分的, 列为红色监管。(2)存在一票否决项的,所在考核项目得0分。序号考核项目考 核 内 容应得分扣减分数实得分数1标准化管理体系基本管理项标准化管理
60、体系未按规定悬挂上墙,扣1分1 总承包、专业承包、劳务分包企业未按规定配足具有任职资格的标准化管理专职管理人员,少1人扣1分总承包企业、专业承包企业施工现场项目部标准化管理专职工作人员的配备要求:建筑工程合同造价5千万元以下或建筑面积1万平方米以下的工程,标准化管理专职工作人员不得少于2人;5千万(含)1亿元或1万(含)5万平方米的工程,不得少于4人;1亿元(含)5亿元或5万平方米(含)15万平方米的工程,不得少于6人,每增加5千万(含)1亿元或1万(含)5万平方米的,专职工作人员增加2人,并设立主管。 劳务分包企业施工现场项目部标准化管理专职工作人员的配备要求:施工人数在50人以下的,专职工
61、作人员不得少于2人;施工人数在50(含)200人的,不得少于4人;施工人数在200人(含)以上的,不得少于6人,并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加,不得少于工程施工人员总人数的5。 3企业分管负责人未按要求对施工现场进行监督检查,扣1分建筑施工企业质量、安全、扬尘治理管理工作的分管负责人对我市辖区内的在建工程检查每月应不少于1次,在企业检查隐患整改通知单上签字,并存入施工现场资料档案备查。外地入济建筑施工企业其总部质量安全扬尘治理管理机构对我市辖区内的在建工程检查每季度应不少于1次。企业标准化管理机构未按要求对施工现场进行监督检查,扣1分建筑施工企业标准化管理机构对在建项目的检查,
62、每个项目每月应不少于2次,检查人在检查隐患整改通知单上签字并加盖公章。工程项目部、监理部未按要求对施工现场进行检查,扣2分建筑施工现场项目部、监理部对施工现场质量、安全、扬尘治理的检查,每周应不少于1次。项目部专职管理人员每日对施工现场质量、安全、扬尘治理情况进行不少于2次的检查,并做好检查记录备查。4存在隐患和问题未按照“三定”原则进行整改,并按期复查,扣2分2考核项目小计10一票否决项施工企业、监理企业不具备相应的资质或安全生产资格施工现场未设置标准化管理机构施工企业、监理企业存在项目经理、质检员、安全员、总监或总监代表未到岗履职情况考核人员(签字)序号考核项目考 核 内 容应得分扣减分数
63、实得分数2质量管理基本管理项(可视情况扣减,不涉及的不扣不减)未设置企业月度检查公示栏,未公示企业每月检查情况的,扣1分。2工程质量常见问题防治技术措施未悬挂上墙的,专项防治领导小组、任务书、技术方案不齐全的,扣1分;未设置实物样板和图片展板,展示建筑做法的,扣1分。2现场未配备必要的规范、规程、标准、图集,未配备存放专柜的,扣1分。2未配备检验(测)工(器)具的,扣1分。2未设置建材进场验收台帐的,扣1分。现场材料分类堆放不整齐,状态标识不准确、不齐全的,扣2分;材料样品库设置不规范,样品留设不符合要求,信息标识不完整的,扣1分。3 砌体、混凝土及分户验收抽检数据无标识的,或施工现场验收记录
64、签字不全的,扣2分。2试件标准养护不符合要求,砼同条件养护试块未放在钢筋笼内的,扣1分。试块标识信息不齐全的,扣1分。2剪力墙外墙外侧对拉螺栓孔未进行防水封堵的,扣2分。2混凝土结构构件成型不规整,混凝土不密实的,扣3分;现浇楼板有开裂,有明显质量缺陷的,扣3分。6 未按规定使用预拌砼和预拌砂浆的,扣2分; 砖砌体组砌方法不正确,砂浆不饱满,表面不平整,拉结筋标识不齐全,扣2分;圈梁、构造柱等构造设置不符合设计和规范要求的,扣2分。2考核项目小计25一票否决项工程发生质量事故或存在较严重结构质量隐患的施工技术资料不完整,涂改或伪造技术资料的重大设计变更未经审查擅自施工的未按规定签订法定代表人授
65、权书和工程质量责任承诺书考核人员(签字)序号考核项目考 核 内 容应得分扣减分数实得分数3安全管理基本管理项(可视情况扣减,不涉及的不扣减)楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口、阳台、楼(屋)面、坑井等临边防护不符合规定要求,1处扣1分5安全帽、安全网、安全带未按规定使用,扣3分3未使用工具化、定型化防护工具,扣2分2脚手架未按照规范要求和施工方案搭设,扣3分3模板支架未按规范要求和施工方案搭设,浇筑砼未实施旁站监控的,扣3分3施工用电未按规范要求实施,配电验收记录、电工巡视记录不齐全,扣3分3起重机械设备未按规定使用、维护保养,安拆时未实施旁站监控的,扣3分3未制定职工业务培训计划,未按照计划实
66、施,扣3分3考核项目小计25一票否决项基坑工程、脚手架、模板工程、施工用电、起重吊装等未编制安全专项施工方案并严格审核审批未按规定要求对深基坑进行加固与防护起重机械设备未办理安拆告知、使用登记安全管理资料不完整,涂改或伪造安全资料的考核人员(签字)序号考核项目考 核 内 容应得分扣减分数实得分数4文明施工基本管理项(可视情况扣减,不涉及的不扣减)施工现场未合理清晰划分作业区、办公区和生活区,并未采取隔离措施;扣1分未严格按照总平面布置图设置道路、设备、堆放物料场地、临时设施,扣2分3施工现场围挡未按规定要求设置,未进行封闭管理,扣2分2施工现场主道路未采用砼硬化,材料堆放区、钢筋、木工加工区未
67、采用砼硬化,扣2分2施工现场材料堆放不整齐,未悬挂标识牌,扣3分3施工现场未按规定设置办公室、饮水室、文体活动室、职工夜校、视频监控室、急救室,扣1分未按规定设置宿舍、食堂、厕所、淋浴间等,扣1分未按规定设置密闭式垃圾站(或容器)及盥洗设施等临时设施,扣1分3施工现场未按照规定配备消防设施,未按照要求实施动火审批,扣3分3食堂没有卫生许可证,炊事人员未持身体健康证上岗扣1分炊事人员上岗未穿戴洁净的工作服、工作帽和口罩,扣1分2施工垃圾、生活垃圾未分类存放,并及时清运出场;施工现场污水未采取集中沉淀和排放措施,扣2分2考核项目小计20一票否决项施工现场消防制度不健全,消防设施不规范,存在火险隐患
68、临建设施构件未使用燃烧性能为A级的材料施工现场道路、加工区和生活区地面未进行硬化考核人员(签字)序号考核项目考 核 内 容应得分扣减分数实得分数5扬尘治理基本管理项(可视情况扣减,不涉及的不扣减)施工现场未按照规定设置大门、围挡进行封闭管理,扣3分3施工现场进出道路、材料加工区未按照规定进行砼硬化处理,扣3分3施工现场裸露的场地和集中堆放的土方未采取覆盖、固化或绿化等防尘措施,扣3分3施工现场易产生扬尘的物料未进行蓬盖,扣2分2施工现场洒水保洁不到位,土方施工和其他易产生扬尘作业时,未采取有效降尘措施,扣2分2建筑物内施工垃圾清运,未采用器具或管道运输产生扬尘,扣2分2土方、渣土和施工垃圾运输未采用密闭式运输车辆或采取覆盖措施,扣2分2施工现场驶出车辆未冲洗干净或污水横流,扣3分3考核项目小计20一票否决项施工现场未按要求设置视频监控、空气环境自动监测设备的发现施工现场驶出的渣土运输车辆带泥上路的当我市启动重污染天气预警时,未按照预案要求采取有效措施的考核人员(签字)