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鲁商房地产置业2013审计报告(88页)
鲁商房地产置业2013审计报告(88页).pdf
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上传人:新****库 编号:118613 2021-05-07 88页 1.25MB
1、 鲁商置业股份有限公司 审 计 报 告 大信审字【2014】第 3-00050 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. - 1 - 目 录 审计报告 第 2-3 页 财务报表 第 4-20 页 财务报表附注 第 21-87 页 会计师事务所营业执照、资格证书 - 2 - 审 计 报 告 大信审字【2014】第 3-00050 号 鲁商置业鲁商置业股份有限公司全体股东:股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的鲁商置业股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括 2013 年 12 2、月 31 日的合并及母公司资产负债表,2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任,这种责任包括: (1)按照企业会计准则 的规定编制财务报表,并使其实现公允反映; (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计 师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职 业道德守则,计划和执行3、审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程 序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在 进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的 审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 - 3 - 三、审计意见 我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:沈文圣 中 国 北 京 中国注
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